O atsitiko taip, savininkas pamete telekomo saskaita, na atrodo viskas nieko tokio, paprasciausia jos nerodziau , pvm neitraukinejau ir viskas. Lyg viskas butu ir gerai, jei jis nebutu telekomui sumokejes per savo atsiskaitomaja saskaita. Tai kaip dabar man daryt, atskaitomoji sakaita mazeja, o kas kitoje puseje tada?.... Gal jus ka sugalvosite.. Prasau patarkite ka nors...
Viena mazyte smulkmena, ta manesy savininkas nedirbo, darbuotoju jis irgi neturi, ir del vienos fakturos, nezinau ar koreguos PVM deklaracija, sakys nu cia dabar.. Gal yra kokia kita isheitis? (apskaita tvarkoma uz praeitus metus)
Labai įdomus klausimas. Kaip gali nekoreguoti PVM? Koreguoja ir dėl 1 Lt., o jau čia tikrai yra daugiau. Nuneši patislintą deklaraciją ir viskas, argi reikia leidimo tikslinimui?
P.S. Kodėl rašote sh vietoj š? Nemalonu skaityti tekstą be nosinių, ė, ž, ir t.t. Nelietuviškai parašytą tekstą nemalonu skaityti
Na, Jovile, Jūs tiesiog šaunuolė . Malonu tokiam žmogui ir patarti, jei žinai . Tikiuosi kas nors tikrai žinantis atsilieps, nes nevykdant veiklos, jau kitaip yra sąnaudos fiksuojamos. O sąskaitos kopijos reikia jau vien dėl to, kad ji BUVO išrašyta.
Sąskaitos kopijos butinai reikia. Jei įmonė visus pereitus metus negavo pajamų - tai negali būti ir sąnaudų. O jei pajamų kažkieik turėjo, tai tos sąnaudos ir bus patirtos pajamoms uždirbti. Ir PVM deklaraciją tikslinti reikia.
Iš telekomo paprašyk sąskaitos kopijos. O dėl PVM tai aš nematau problemos, juk čia pirkimo, o ne pardavimo pVM. Tai gali PVM deklaraciją tikslinti ir šį mėnesį. Nebent yra kitokių dalykų apie kuriuos nežinom.
ot tai pradžiuginot, dabar man tai reikes įrodyt savininkui, nes jis dėl 3 lt ataskaitų " netikslina" ;/. O jei IDV visvien viskas taip greižtai? Aš vis dar turiu viltį, kad aks nors kitoky sprendima pasakys...
Kas per prietarai su ta IĮ apskaita? IĮ veikla apskaitoma beveik vienodai kaip ir bet kurios kitos įmonės, tik yra papildomų niuansų apskaitant savininko turtą, naudojamą įmonės veikloje, papildomų mokesčių.
Turiu panašią situaciją: vietoj to, kad išrašyti sąskaitas už pokalbius įmonės vardu išrašė savininko. Pinigai sumokėti per įmonę. Taip kad jis kėblins pas ryšio operatorių, kad ištaisytų kliento pavadinimą , o aš taisysiu kruvas ataskaitų ir žiniaraščių
Jovile rašė: ot tai pradžiuginot, dabar man tai reikes įrodyt savininkui, nes jis dėl 3 lt ataskaitų " netikslina" ;/. O jei IDV visvien viskas taip greižtai? Aš vis dar turiu viltį, kad aks nors kitoky sprendima pasakys...
O kam tau ją tikslinti? Paimsi ir į kovo mėn. PVM deklaraciją įtrauksi pirkimo PVM. Tik pirmiausiai reikėtų pasirūpinti sąskaitos kopija, nes jei jos neturėsi, tai ir PVM į atskaitą trauk negalėsi.
Tai savininkas pats turėtų būti suinteresuotas nemėtyti savo pinigų. Kažkas čia ne taip??? Jovile, o tu jei netikslinsi PVM deklaracijos, tai turėsi tikslinti finansinę atskaitomybę už 2003 m.. Tikiuosi dar nepridavei.
Sužinojau ir kitokį sprendimą. Jei nėra faktūros, tai atsiskaitomąją sąsakaitą mažinu o didinu nemažinančio mokestinio pelno sanaudas ir psio.
Jei mano savininkui taip tiks, tai pats apskaitymas bus geras. :)
Reta rašė: Sąskaitos kopijos butinai reikia. Jei įmonė visus pereitus metus negavo pajamų - tai negali būti ir sąnaudų. O jei pajamų kažkieik turėjo, tai tos sąnaudos ir bus patirtos pajamoms uždirbti. Ir PVM deklaraciją tikslinti reikia.
o kas tai, kur tas išlaidas (kokioj sąskaitoj) kaupti ? UAB remontavosi patalpas, pirko blankus, mokėjosi dirikas atlyginimą, mokėjo už visokias apžiūras (patalpų, kad tiktų veiklai pradėti).