Įmonė gavo krovinį iš užsienio firmos vasario mėn. Importas įformintas prie gavimo sumos pridėjus DHL paslaugas, sumokėtas importo PVM. Kovo mėn. gauname iš tos užsienio firmos sąskaitą už to krovinio transportavimo paslaugas. Kaip pasielgti tokioje situacijoje: tikslinti importo deklaraciją ar apmokestinti PVM patiems? kokį mėn.? Ačiu.
net nemaniau pati taisyti deklaracijos, klausiu, ką daryti, ar kreiptis į muitinę (tada laukia tikra jovalinė), ar pačiai apmokestinti, kaipo pagal PVMĮ 13 str.