Formų 0671 ir 0672 pildymas

J
Jodie 136
2008-10-23 17:48 Jodie
Ir dar mes rašome PVM sąskaitas triečiųjų šalių įmonėms, būna su 18% PVM tarifų, būna su 0% PVM. Tokios įmonės neturi PVM kodo. Sena forma priimdavo tokių įmonių paprastą kodą. Nauja forma meta geltoną veliavėlę apačioje ir rašo "neteisingai nurodytas PVM mokėtojo kodas". VMI patarė taip pat rašyti "0" arba žodį "nėra".
K
kristinaite6 107
2008-10-24 19:22 kristinaite6
Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?
Rainis Rainis 15057
2008-10-24 19:27 Rainis 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė: Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?

Antras variantas.
K
kristinaite6 107
2008-10-25 12:52 kristinaite6 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:

kristinaite6 rašė: Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?

Antras variantas.

Aš taip pat manau kad antras, bet prieš mane dirbusi buhalterė mano, jog pirmas variantas yra teisingas, gal turite kokia nuorodėlę kad galėčiau jai tai įrodyti?
Rainis Rainis 15057
2008-10-25 13:06 Rainis 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:

Rainis rašė:

kristinaite6 rašė: Sveiki,
PVM mokėtojais įmonė tapo 2008.09.08, tai FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis bus 2008.09.08-2008.10.07 ar 2008.09.08-2008.09.30?

Antras variantas.

Aš taip pat manau kad antras, bet prieš mane dirbusi buhalterė mano, jog pirmas variantas yra teisingas, gal turite kokia nuorodėlę kad galėčiau jai tai įrodyti?

Kaip gali būti teisingas antras? Taigi PVM įstatymą skaitykite - ir deklaracija teikiama, ir atskaita daroma arba už KALENDORINĮ MĖNESĮ, arba už pusmetį. Kas čia bus, jei kiekviena įmonė, įsiregistravusi kažkokią mėnesio dieną, pradės teikti deklaracijas nuo 9 iki 9 dienos?
Bet ir fantazija kai kurių buhalterių, net atsistebėti negaliu... ir sugalvok man šitaip?
Rainis Rainis 15057
2008-10-25 16:47 Rainis
Jo, jo.... skaito Genutė Tamstos nurodytą įstatymą , praneša VMI ir t.t. Taip ir patikėsiu.
3
33dance 254
2008-10-25 20:05 33dance
Aš teikiu deklaracijas , VMI darbuotojo nurodymu, nuo 09.10 iki 10.09, nuo tos dienos, kada įsiregistravom PVM mokėtojais. Skambinausi ir teiravausi ir man patvirtino, kad taip ir teikti.
Rainis Rainis 15057
2008-10-25 22:38 Rainis 2011-09-11 06-00

33dance rašė: Aš teikiu deklaracijas , VMI darbuotojo nurodymu, nuo 09.10 iki 10.09, nuo tos dienos, kada įsiregistravom PVM mokėtojais. Skambinausi ir teiravausi ir man patvirtino, kad taip ir teikti.

Kokias formas? FR0671 ir FR0672? Nenoriu tikėti.
Žinokite, kad visos deklaracijos VMI teikiamos ne tam, kad pateikti. Iš visų įmonių deklaracijų daromos suvestinės, tikrinami priešpriešiniai duomenys. Vienos įmonės teiks normaliai nuo 01 iki 31 (30), o jūs nuo 09 iki 08? Kaip sudaryti suvestines per respubliką, suvesti galus? Jau arba ne taip paklausėte, ar ne taip supratote atsakymą.
Ir Prosas rašė, kad gali duoti nurodymus, kokiu periodiškumu teikti: gal kas pusė mėnesio, gal kas mėnuo. Bet jau kalendorinio mėnesio ribų tai tikrai reikia prisilaikyti.
K
kristinaite6 107
2008-10-27 08:43 kristinaite6
Skambinau 1882 ir pasakė, kad FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis nuo tada, kada tapom PVM mokėtojais mėnesis laiko, tai taip išeina, kad ne kalendorinis mėmesis. smile
Rainis Rainis 15057
2008-10-27 09:55 Rainis 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė: Skambinau 1882 ir pasakė, kad FR0671 ir FR0672 ataskaitinis laikotarpis nuo tada, kada tapom PVM mokėtojais mėnesis laiko, tai taip išeina, kad ne kalendorinis mėmesis. smile

Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.
Norta Norta 713
2008-10-27 10:04 Norta
Nežinau mums net nekilo klausimas už kokį laikotarpį pildyti. Dėl PVM ataskaskaitinis laikotarpis yra mėnuo. Mes tapome PVM mokėtojais birželio viduryje. Registrą pildėme nuo birželio vidurio iki birželio 30 d. Niekas neprikibo , viskas buvo gerai. Negaiškit laiko tokiems niekams.
K
kristinaite6 107
2008-10-27 10:05 kristinaite6 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:
Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.


PVM deklaraciją FR0600 sakė pildyti normaliu, kalendorinio mėnesio laikotarpiu smile
Rainis Rainis 15057
2008-10-27 11:24 Rainis 2011-09-11 06-00

kristinaite6 rašė:

Rainis rašė:
Tai pareikalaukite nurodymo raštu, kad jums nustatytų tokį idiotišką laikotarpį. Gal ir PVM deklaracijas tokiom datom pildysit?
O tokį atsakymą reikia suprasti taip: tai galioja tik pirmam mėnesiui.


PVM deklaraciją FR0600 sakė pildyti normaliu, kalendorinio mėnesio laikotarpiu smile

Dar kartą kartoju, kad deklaracijų pildymas nėra savitikslis darbas. Tarp deklaracijų yra ryšys. Jos nesugalvotos tam, kad padaugintų buhalteriams darbo. Formos FR0671 ir FR0672 vadinasi "Išrašomų (gaunamų) PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys". Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų.
O kas Kristinaite, vaikeli, tau sutaps, jei Tu vienas formas pildysi vienokiu, kitas kitokiu laikotarpiu? Galų gale, paskaityk tų formų pildymo taisykles, ten rasi atsakymą.
Jau taip kvailai užsispyrusi, kad net pykti ant tokio žmogaus negalima. Neteisingai supratai VMI atsakymą, ir bandai įpiršti mums kažkokią nesąmonę. Net norisi tarp forumo buhalterių apklausą paskelbti, ar daug atsiras tokių, kurios pildo FR0671 (72) nuo mėnesio 9 iki kito mėnesio 8 dienos?
L
Lige 126
2008-10-27 12:29 Lige
Sveiki, norėjau paklaust ar sau reikia atsispausdint formas FR0671 ir FR0672 kai pateikiam į VMI smile
L
laura9 10597
2008-10-27 12:32 laura9 2011-09-11 06-00

Lige rašė: Sveiki, norėjau paklaust ar sau reikia atsispausdint formas FR0671 ir FR0672 kai pateikiam į VMI smile

Aš spausdinuosi visas pateiktas deklaracijas, kiti nespausdina. Taip kad čia kaip jūs pati nuspręsite.
K
kristinaite6 107
2008-10-27 12:41 kristinaite6 2011-09-11 06-00

Rainis rašė:
Dar kartą kartoju, kad deklaracijų pildymas nėra savitikslis darbas. Tarp deklaracijų yra ryšys. Jos nesugalvotos tam, kad padaugintų buhalteriams darbo. Formos FR0671 ir FR0672 vadinasi "Išrašomų (gaunamų) PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys". Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų.
O kas Kristinaite, vaikeli, tau sutaps, jei Tu vienas formas pildysi vienokiu, kitas kitokiu laikotarpiu? Galų gale, paskaityk tų formų pildymo taisykles, ten rasi atsakymą.
Jau taip kvailai užsispyrusi, kad net pykti ant tokio žmogaus negalima. Neteisingai supratai VMI atsakymą, ir bandai įpiršti mums kažkokią nesąmonę. Net norisi tarp forumo buhalterių apklausą paskelbti, ar daug atsiras tokių, kurios pildo FR0671 (72) nuo mėnesio 9 iki kito mėnesio 8 dienos?


Mielas Raini, aš su Jumis sutinku 100% dėl šitų formų pildymo laikotarpio, man taip pat nelogiškas 09.08-10.07 laikotarpis, bet aš tik sakau jums tai, ka man pasakė VMI, juk todėl ir kreipiuosi į jus, protingus žmones, kad sužinočiau teisingą atsakymą, o ne tam, kad įpirščiau jums "kazkokią nesąmonę", kaip jūs sakot.
A
Andrea 56
2008-10-27 13:00 Andrea
RAINIS RASE:
"Yra akivaizdus ryšys tarp jų ir PVM deklaracijos FR0600. Būtent: FR0672 PVM suma turi sutapti su FR0600 26 (27,28) eilute, o FR0671 - su 22 eilute, jei nėra kuro pirkimo kvitų."


SUTAPS TIK TUO ATVEJU JEI PAS JUS NERA JOKIU KITU PVM PRIEVOLIU IR DIRBATE TIK SU 18,00% 9% 5% 0% TARIFAIS. JEI TENKA SUSIDURTI SU RIMTESNIAIS PVM STRAIPSNIAIS TADA "RYSIO" TARP SIU DEKLARACIJU NEBUS.
Rainis Rainis 15057
2008-10-27 13:29 Rainis
Nelinkiu Tamstai susidurti su tokiais PVM straipsniais, su kuriais man tenka dirbti.
artas71 artas71 12027
2008-10-27 13:49 artas71 2011-09-11 06-00
Ar tikrai yra ryšys tarp FR0600 ir FR0671?
mic.vmi.lt/showdocument.do?id=1000057189
Paskaičius paaiškinimą kas krenta į akis:
"turi teisę apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą (FR0786) nustatytu periodiškumu..."
Suoprantu, kad VMI pateikus FR0787 nutraukti teikimą gali irgi bet kada...

Ar Jūs Raini teikiate ar teikėtė FR0671 ar FR0672 ? Kaip atrodo nurodymo
nurodymo teikti forma? Ji, deja, nėra viešinama...
www.vmi.lt/lt/?itemid=100170312&formId=10136498
Rainis Rainis 15057
2008-10-27 13:57 Rainis
O varge, aš aiškinau vienai nabagei, kuri ką tik įsiregistravo PVM mokėtoja, apie tuos deklaravimo laikotarpius. O jūs dabar visi puolate ir norite mane įtraukti į nereikalingą diskusiją. Visokių nurodymų esu ir iš VMI, ir iš FNTT gavęs, su visokiais PVM straipsniais susidūręs, nes tvarkau tikrai rimtų įmonių apskaitas. Bet jau neįtikinsite manęs, kad deklaracijas (bet kokias) galima pildyti ne MOKESTINIO LAIKOTARPIO, o jis yra KALENDORINIS MĖNUO. Vienintelė išimtis ir yra, kada tik įsiregistruojama PVM mokėtojais, tai tos pirmosios ir būna už nepilną mėnesį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui