Rivilė

wolf wolf 11158
2010-10-25 22:07 wolf 2011-09-11 07-00
Taip ir yra nueinate į sąskaitų planą ir ant 2435 sąskaitos uždedate opcija - Pinigų sąskaita.
Z
zaika 3663
2010-10-25 22:16 zaika 2011-09-11 07-00

wolf rašė: Taip ir yra nueinate į sąskaitų planą ir ant 2435 sąskaitos uždedate opcija - Pinigų sąskaita.


dabar pavyko, bet dar vieną klausimą turiu, įmonė ne PVM mokėtoja, kaip padaryti, kad į sąnaudas eitų visa suma, o pirkimo PVM neitų į gautiną PVM?
wolf wolf 11158
2010-10-25 22:20 wolf
Prie detalios prekes ar paslaugos eilutes nurodote prie PVM procento 0 ir nurodote benda suma su PVM
Z
zaika 3663
2010-10-25 22:36 zaika 2011-09-11 07-00

wolf rašė: Prie detalios prekes ar paslaugos eilutes nurodote prie PVM procento 0 ir nurodote benda suma su PVM


Dabar kaip ir viskas tvarkoje, bet tokiu atveju ten nebus išskirtas PVM? Ar galima kažkaip padaryti, kad registre būtų suma išskirta? Čia tikriausiai tokiu atveju, kažkur korespondencijose reikia nurodyti PVM sąskaitą iš 6 kl. - neatskaitomo PVM sąnaudos?
wolf wolf 11158
2010-10-25 23:06 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė:

wolf rašė: Prie detalios prekes ar paslaugos eilutes nurodote prie PVM procento 0 ir nurodote benda suma su PVM


Dabar kaip ir viskas tvarkoje, bet tokiu atveju ten nebus išskirtas PVM? Ar galima kažkaip padaryti, kad registre būtų suma išskirta? Čia tikriausiai tokiu atveju, kažkur korespondencijose reikia nurodyti PVM sąskaitą iš 6 kl. - neatskaitomo PVM sąnaudos?

Taip galima mokesčio kodo pirkimo dalyje nurodyti 6 kl' saskaitas - problema tik tame kad perkant - saskaitu gali būti labai daug - o Mokescio kode pagal Tipo grupes numatyti tik 4 laukai - todėl šis variantas jums gali netikti - nebent PVM kaupsite atskiroje 6 kl. sąskaitoje nors taip manau neteisinga (reikia kad būtų prie tų sąnaudų kurias patyriate)
Z
zaika 3663
2010-10-26 09:48 zaika
O jeigu užregistruoti pirkimą su PVM ir tik po to per bendrąjį žurnalą suvesti korespondencijas ranka iš 2 kl gautino PVM į atitinkamą 6 kl. sąnaudų subsąskaitą? Ar tai irgi nebus labai gerai?
wolf wolf 11158
2010-10-26 10:01 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė: O jeigu užregistruoti pirkimą su PVM ir tik po to per bendrąjį žurnalą suvesti korespondencijas ranka iš 2 kl gautino PVM į atitinkamą 6 kl. sąnaudų subsąskaitą? Ar tai irgi nebus labai gerai?

Galima ir taip, analitika nenukečia
Z
zaika 3663
2010-10-26 10:11 zaika
Dar kartą dėkoju už pagalbą.
E
Eglucia 398
2010-10-26 16:17 Eglucia
Ar naudojate tabelyje tokius dienų žymėjimus kaip darbas P ir S dienomis bei poilsis už darbą P ir S dienomis?
Susivedžiau šiuos žymėjimus, bet nežinau, kur reikia sudėti varneles tų naujų dienų kortelėse..Gal kas gali pasufleruoti?
Z
zaika 3663
2010-10-26 20:11 zaika
Gal kas galit padėti, kaip susivesti ilgalaikį turtą: IT pirkimą padarau per pirkimus, o ką reikia daryti IT modulyje nelabai suprantu?
wolf wolf 11158
2010-10-26 20:16 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė: Gal kas galit padėti, kaip susivesti ilgalaikį turtą: IT pirkimą padarau per pirkimus, o ką reikia daryti IT modulyje nelabai suprantu?


Per pirkima padarote šablona pas įsigijimas patektu į tarpinę sąskaita.
Per IT Operacijas - padarote pirkimą (prieš tai ivedus kortele) - sąskaitos turi būti uždarančios tarpine sąskaita
wolf wolf 11158
2010-10-26 20:18 wolf 2011-09-11 07-00

Eglucia rašė: Ar naudojate tabelyje tokius dienų žymėjimus kaip darbas P ir S dienomis bei poilsis už darbą P ir S dienomis?
Susivedžiau šiuos žymėjimus, bet nežinau, kur reikia sudėti varneles tų naujų dienų kortelėse..Gal kas gali pasufleruoti?

Turejau tik komandiruote poilsio diena žimėjau K - darbuotojas pateikė prašymą dėl papildomos poilsio dienos suteikimo kurią žimėjau P
Siap manau dirbas poilsio ir švenčių dienomis turi būti žymimas naudojant kitus kodus.
Z
zaika 3663
2010-10-26 20:18 zaika
gal būtų nesunku parašyti kokį pavyzdį, nes nelabai daeina man smile
wolf wolf 11158
2010-10-26 20:26 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė: gal būtų nesunku parašyti kokį pavyzdį, nes nelabai daeina man smile

Pirkimas
D 130 (o ne 1220)
K 4431

Tada per IT Operacijas
D 1220
K 130
Z
zaika 3663
2010-10-26 20:29 zaika
ačiū, bandysiu
wolf wolf 11158
2010-10-26 20:32 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė: o kokia čia sąskaita 130?
:)
Tarpine - galite pavadinti "ilgalaikis turtas Kelyje" arba ruošiamas naudoti IT
Šiai Sąskaitų plane prie kiekvienos grupės yra

1262 Ruošiamas naudoti kitas materialusis turtas
Tačiau nepatogumas tame - kas iš tikrųjų prie kiekvienos turto grupės ji nereikalinga.
E
eglema 73
2010-10-27 11:46 eglema
Bandau Isigylinti i Rivile Gama, gal yra zinanciu ir galeciau uzduoti keleta klausimeliu telefonu paskambinciau, atlygintinai....elektroninis jei visiems nenorit sklebti emeglema@gmail.com

Aciu
Z
zaika 3663
2010-10-27 19:36 zaika
jeigu įmonė sumokėjo užstatą už paskutinį patalpų nuomos mėnesį, tai Rivilėje šitą operaciją reikia vesti per pirkimus kaip kodo pirkimą ar per didžiąją knygą?
wolf wolf 11158
2010-10-27 19:49 wolf 2011-09-11 07-00

zaika rašė: jeigu įmonė sumokėjo užstatą už paskutinį patalpų nuomos mėnesį, tai Rivilėje šitą operaciją reikia vesti per pirkimus kaip kodo pirkimą ar per didžiąją knygą?

Čia manau reikalinga analitika. Be per pirkima nieko nereikia vesti - taigi sakote SUMOKĖJO.
Per atsiskaitymus išmokėjimus įvedat apmokejimą tipas "Dokumentai" nurodote tinkama balansinę sąskaitą ir suma pateks į analitiką atitinkamam klientui.
Z
zaika 3663
2010-10-27 19:50 zaika
supratau, o kokiais atvejais reikia vesti per debitorines/kreditorines operacijas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui