Antri metai kai dirbu šį darbą, ir su programa Rivile, tai labai daaaaug ko nemoku

Labai dėkinga esu forumo nariams už pagalbą

Dar vienas uždavinukas: gavau skolų suderinimo aktą, kad įmonė, remontuojanti mašinas, mums skolinga 700 €. Tarp debitorių tos įmonės su šia suma nėra, nes pasirodo, buvo taip, kad 2014.12.02, gavome jų sąskaitą , kurią apmokėjome. O 2014.12.12 draudimas sumokėjo tai įmonei. Ir tik šiemet vasario mėnesį grąžino mums permoką. Klausimas- kaip įvesti į apskaitą ir į Rivilę šią operaciją? Ar gerai bus jei per atsiskaitymus-įplaukas-pagal sąskaitas-vesiu banko sąskaita 271 ir tą grąžintą sumą 700 eurų į 522(kitos netipinės veiklos pajamos)?