laba diena,
gal galite kas patarti tokioje situacijoje:
Šį mėnesį derindami apyvartą pagal parduotas prekes su pirkėju pastebėjome, kad balandžio mėn. pajamuodami apskaitos programoje pirkėjui išrašytą PVM s.f. įvedėme kitą prekę. Kaip geriausia būtų atlikti koregavimą?
Vienas variantas, programoje padaryti sukeistų prekių tikslinimą pagal buh. paž., pasitikslinti pardavimo savikainą. Tačiau pirkėjo apyvartoje pagal prekes lieka ankstesni prekių pavadinimai ir kiekiai.
Kitas variantas, išsirašyti kreditinę sąskaitą produktui, kurio nepardavėme ir normalią sąskaitą produktui, kurį realiai pardavėme. Tačiau kaip šiuo atveju, su sąskaitų pateikimu pirkėjui, kuriam ir taip išrašyta taisyklinga sąskaitą bei su tokių koreguojančių sąskaitų perdavimu į i.SAF.??
Iš anksto dėkoju, pagelbėjusiems