kesli rašė: loreta 13
patark kaip daryti, jei vokietis i kauferi irase "inkl. 16%)? mes dejom PVM i PVM atskaita, dabar ta auto remontuojam. Kaip elgtis parduodant su PVM? reikes moketi nuo visos pardavimo sumos? O jei ta auto detume i IT, tai PVM atskaita buvo negalima (kokias PVM deklaracijos eilutes reiktu taisyti?
Is anksto dekojame
Tiesiog, jei jūs sumanytumėte šią "atsargą" apskaityti kaip IT, turėtumėte priskaičiuotą menamą pirkimo PVM, atstatyti, t.y. pripažinti neatskaitomo PVM sąnaudomis, tuomet kai parašytumėte IT įvedimo aktą.
D611X
K2431
Jokių deklaracijos taisymų nereik. Tiesiog mažiau pirkimo PVM ir tiek tą mėn.
Tuomet jei parduosite šį auto, kaip IT, PVM nebereikės skaičiuoti, nes jis nebuvo atskaitytas.
Parduodami ir nurodykite PVM įstatymo 33 straipsnio 1 dalį
33 straipsnis. Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami
1. PVM neapmokestinamas prekių tiekimas, kai jokia jų pirkimo ir (arba) importo PVM dalis
nebuvo PVM mokėtojo atskaityta, kadangi:
1) jos buvo PVM mokėtojo įsigytos arba importuotos ir ne mažiau kaip 99 procentai naudota veiklai, kuriai naudoti skirtų prekių pirkimo ir (arba) importo PVM pagal šį Įstatymą negali būti atskaitomas, arba
2)
jų pirkimo ir (arba) importo PVM negali būti atskaitomas pagal šio Įstatymo 62 straipsnio 2 dalies nuostatas.