Buhalterinė programa "Centas"

Montevi Montevi 43
2016-03-02 15:33 Montevi

Voss rašė:
Darau pavedima sodra, VMI.. tarkim GF sumokam sausi, jis priskaiciuotas K4464, einu per mokejimu pavedimai - ten reikia rinktos kontrahenta(turiu susikurus VMI ir pan. uzsidejus varniuka, kad netrauktu i deb/kred. atsiskaitymus) ir viskas butu vuolia, irasau ta moketina GF suma, bet matau, kad man desiniam virsuj kampiuke D4431 ! о ne D4464 smile tai va ir pasibaige zinios... smile


Niekas netrukdo įrašyti D4464 smile
Voss Voss 431
2016-03-02 15:39 Voss
Kalbejau su edlontos moteriske - tai sake jokiu saskaitu paciai nenurodynet.. tai dabar ir bijau. Nors siaip as irgi ta minti turejau.. tai ir klausiu Jusu.
Pasirenku ta savo kontrahenta VMI, ir isirasau saskaita, kiekviena kart ar tai GPM moku ar GF priklausomai nuo to, ir rasau tam tikra 446* saskaita, gerai supratau?galima taip? ir reikia taip?
D
dakadi 149
2016-03-02 15:50 dakadi
atsiprašau, kartojuosi, ir labai prašau padėti sutvarkyti. :(
imu pvz. vasario mėn. DU skaičiavimas, spaudžiu buhalterija, kad įtraukti. O ten man blogai korespondencija rašo. Sodra 30,98 proc. pažymėta D4463 ir K4463, GF korespondencijų visai nėra.
Komentavote, kad eiti į DU- išskaitymai- periodiniai ir ten taisyti. Šią lentelę meta tuščią, ir kai įvedu išskaitymą, pvz. Sodra, ar GF, tada vėl atėjus į DU skaičiavimo buhalteriją šitie nauji įrašai atsiranda, bet taip pat lieka ir tie senieji (Sodra D4463 K4463, eilute tuščia su GF atskaitymu).
Montevi Montevi 43
2016-03-02 15:51 Montevi

Voss rašė:
Kalbejau su edlontos moteriske - tai sake jokiu saskaitu paciai nenurodynet.. tai dabar ir bijau. Nors siaip as irgi ta minti turejau.. tai ir klausiu Jusu.
Pasirenku ta savo kontrahenta VMI, ir isirasau saskaita, kiekviena kart ar tai GPM moku ar GF priklausomai nuo to, ir rasau tam tikra 446* saskaita, gerai supratau?galima taip? ir reikia taip?


Taip tikrai galima.
Elyte Elyte 2865
2016-03-02 16:00 Elyte

Voss rašė:
Kalbejau su edlontos moteriske - tai sake jokiu saskaitu paciai nenurodynet.. tai dabar ir bijau. Nors siaip as irgi ta minti turejau.. tai ir klausiu Jusu.
Pasirenku ta savo kontrahenta VMI, ir isirasau saskaita, kiekviena kart ar tai GPM moku ar GF priklausomai nuo to, ir rasau tam tikra 446* saskaita, gerai supratau?galima taip? ir reikia taip?

Tam mokėjimo nurodyme yra mygtukas "Paskirtis" smile
Jei nerandate ten Jums reikiamos paskirties - "Kiti mokesčiai", dar žemiau "Mokesčių paskirties kodas" susivedate visas Jums reikiamas sąskaitas
Montevi Montevi 43
2016-03-02 16:04 Montevi

dakadi rašė:
atsiprašau, kartojuosi, ir labai prašau padėti sutvarkyti. :(
imu pvz. vasario mėn. DU skaičiavimas, spaudžiu buhalterija, kad įtraukti. O ten man blogai korespondencija rašo. Sodra 30,98 proc. pažymėta D4463 ir K4463, GF korespondencijų visai nėra.
Komentavote, kad eiti į DU- išskaitymai- periodiniai ir ten taisyti. Šią lentelę meta tuščią, ir kai įvedu išskaitymą, pvz. Sodra, ar GF, tada vėl atėjus į DU skaičiavimo buhalteriją šitie nauji įrašai atsiranda, bet taip pat lieka ir tie senieji (Sodra D4463 K4463, eilute tuščia su GF atskaitymu).


Periodiniuose išskaitymuose reikia įvesti tik garantinį fondą , sodros 30,98 proc. turi būti aprašyti Parametrai-Nustatymai-Buhalterija II Dokumentas1.docx
Elyte Elyte 2865
2016-03-02 16:08 Elyte

dakadi rašė:
atsiprašau, kartojuosi, ir labai prašau padėti sutvarkyti. :(
imu pvz. vasario mėn. DU skaičiavimas, spaudžiu buhalterija, kad įtraukti. O ten man blogai korespondencija rašo. Sodra 30,98 proc. pažymėta D4463 ir K4463, GF korespondencijų visai nėra.
Komentavote, kad eiti į DU- išskaitymai- periodiniai ir ten taisyti. Šią lentelę meta tuščią, ir kai įvedu išskaitymą, pvz. Sodra, ar GF, tada vėl atėjus į DU skaičiavimo buhalteriją šitie nauji įrašai atsiranda, bet taip pat lieka ir tie senieji (Sodra D4463 K4463, eilute tuščia su GF atskaitymu).

Tvarkingai surašykite sąskaitas Nustatymuose ir Darbuotojų kortelėse. Į periodinius išskaitymus suvedate tik GF, SoDros nereikia. Pašalinkite DU skaičiavimus ir paskaičiuokite naujai, įtraukite į Buhalteriją. Tada galite rašyti kokios klaidos atsirado smile
M
mulka55 16
1 2016-03-02 16:08 mulka55
Kad nereiktų kas kart taisyti pervedamų mokesčių sąskaitų pavedimuose, išskleiskite langelį 'mok.pask.kodas'
įvedus kiekvienam mokesčiui pagal VMI ir Sodros reikalavimus kodą, nurodysite mokamo mokesčio debet,sąskaitą ir kai darysit pavedimus reikiamą pasirinksit, paspausi 'įrašyti'. Pavedimo viršutiniame langelyje įsirašys reikiama sąskaita.
D
dakadi 149
2016-03-02 16:30 dakadi
Montevi, nuoširdžiai dėkoju, atrodo susitvarkiau :) Be šio forumo ir Jūsų visų pagalbos- pražuvimas.
Montevi Montevi 43
2016-03-02 16:40 Montevi

dakadi rašė:
Montevi, nuoširdžiai dėkoju, atrodo susitvarkiau :) Be šio forumo ir Jūsų visų pagalbos- pražuvimas.


Nėr už ką smile , įsigijus centą matyt visos tą turim tą praeiti
F
Fin24 586
2016-03-03 13:53 Fin24
prasau paprotinkit kaip daryt su smulkiom prekem kanceliarines, iv. kt. smulkios prekes kaip klijai vamdziams (kurie susinaudoja kartui ar siek tiiek ilgiau),, vinys iir t.t...naudojant savo veiklai,jas iskart galiim i 6klase nurasyt ir gal galima jas,, gavus s-f-, kzk summest i bendra kanceliariniu prekiu katila, kad nereiketu skaiciuot... (beje pgl nauja sask. plana kanceliarines prekes kokia sask.? smile

names names 2566
2016-03-03 14:37 names
Kodėl dirbantiems poilsio dieną skaičiuoja valandinį darbo užmokestį.Pas mus DS yra nustatytas mėnesinis DUir manau programoje turėtų būti kad skaičiuotų ne valandas o dienas.
Girele Girele 9675
2016-03-03 14:58 Girele

names rašė:
Kodėl dirbantiems poilsio dieną skaičiuoja valandinį darbo užmokestį.Pas mus DS yra nustatytas mėnesinis DUir manau programoje turėtų būti kad skaičiuotų ne valandas o dienas.

Pas mane skaičiuoja už dienas. O kaip jūs suvedate darbą poilsio dieną?
Gal pas jus tam darbuotojui buvo darbo laiko pakeitimai?
Girele Girele 9675
2016-03-03 15:00 Girele

Fin24 rašė:
prasau paprotinkit kaip daryt su smulkiom prekem kanceliarines, iv. kt. smulkios prekes kaip klijai vamdziams (kurie susinaudoja kartui ar siek tiiek ilgiau),, vinys iir t.t...naudojant savo veiklai,jas iskart galiim i 6klase nurasyt ir gal galima jas,, gavus s-f-, kzk summest i bendra kanceliariniu prekiu katila, kad nereiketu skaiciuot... (beje pgl nauja sask. plana kanceliarines prekes kokia sask.? smile



Smulkiom išlaidom, kurios nurašomos tiesiai į sąnaudas, aš užsivedu "paslaugą" su 6kl. sąskaita, pvz. kanceliarinės prekės; ir tą paslaugą pajamuoju Gavimo dokumente.
names names 2566
2016-03-03 15:03 names

Girele rašė:

names rašė:
Kodėl dirbantiems poilsio dieną skaičiuoja valandinį darbo užmokestį.Pas mus DS yra nustatytas mėnesinis DUir manau programoje turėtų būti kad skaičiuotų ne valandas o dienas.

Pas mane skaičiuoja už dienas. O kaip jūs suvedate darbą poilsio dieną?
Gal pas jus tam darbuotojui buvo darbo laiko pakeitimai?

Nu dabar kiek pamenu iki paskutinio atnaujinimo tai gerai skaičiavo, o dabar jau valandinį pila.Gal nuo to?
Girele Girele 9675
2016-03-03 15:05 Girele

names rašė:

Nu dabar kiek pamenu iki paskutinio atnaujinimo tai gerai skaičiavo, o dabar jau valandinį pila.Gal nuo to?

Hmmmm. Pas mane dabar 599+4(8)...
names names 2566
2016-03-03 15:14 names
Pas mane 600(1)
Girele Girele 9675
2016-03-03 15:25 Girele

names rašė:
Pas mane 600(1)

Ups... tada nenaujinsiu, kol su algom nepabaigsiu smile
F
Fin24 586
2016-03-03 15:36 Fin24

Girele rašė:

Fin24 rašė:
prasau paprotinkit kaip daryt su smulkiom prekem kanceliarines, iv. kt. smulkios prekes kaip klijai vamdziams (kurie susinaudoja kartui ar siek tiiek ilgiau),, vinys iir t.t...naudojant savo veiklai,jas iskart galiim i 6klase nurasyt ir gal galima jas,, gavus s-f-, kzk summest i bendra kanceliariniu prekiu katila, kad nereiketu skaiciuot... (beje pgl nauja sask. plana kanceliarines prekes kokia sask.? smile



Smulkiom išlaidom, kurios nurašomos tiesiai į sąnaudas, aš užsivedu "paslaugą" su 6kl. sąskaita, pvz. kanceliarinės prekės; ir tą paslaugą pajamuoju Gavimo dokumente.


tai Jus kortele susikuriat su pav. Kanceliarines pr., nuurodos paslauga/darbas, san. sask. :6, Pajamus sask.? (kam ji reikalinga??) ir gavime nurodote tik bendra suma su pvm,?
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-03 15:44 Dorota1
kur Cente nustatyti savivaldybės koda įmonės? nes man vis į GPM 0572 blogai įmeta
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui