Buhalterinė programa "Centas"

S
Sytyj 874
2005-02-03 08:28 Sytyj 2011-09-11 03-37

ileta rašė: Sveiki centuko naudotojai ,taip atsitiko, kad šiandie vedu antrą įmonę į CENTĄ ir pavyzdiniame sąskaitų plane randu sudvigubintas sąskaitas iš karto po dvi 1 klases sąskaitas 2, 3, ir toliau, negano to po dvi sub sąskaitas ir t t patarkit ar po vieną viską ištrinti ,ar tai galima padaryti vienu kartu ir kaip .Vieną įmonę suvedant pavyzdinis sąskaitų planas buvo tik su nedideliais netikslumais, šiuo atveju truputi kitaip.


O tai naujai kūriama įmonė?
S
Sytyj 874
2005-02-03 08:31 Sytyj 2011-09-11 03-37

ileta rašė: Norėčiau dar vieno patarimo , darbuotojams taikomas priedas pagal LR DK 216 str iki 50% valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, tai yra kompensacija kai darbas yra kilnojamas, ar susijęs su kelionėmis kaip teisingai įvesti šį požymį į programą ,šie priskaitymi neapmokęstinami mokesčiais nei GPM, nei SODRAI


Čia man atrodo geriausiai bus įvesti per vienkartinius priskaitymus.
A
Andron 3088
2005-02-03 09:58 Andron 2011-09-11 03-37

ileta rašė: Sveiki centuko naudotojai ,taip atsitiko, kad šiandie vedu antrą įmonę į CENTĄ ir pavyzdiniame sąskaitų plane randu sudvigubintas sąskaitas iš karto po dvi 1 klases sąskaitas 2, 3, ir toliau, negano to po dvi sub sąskaitas ir t t patarkit ar po vieną viską ištrinti ,ar tai galima padaryti vienu kartu ir kaip .Vieną įmonę suvedant pavyzdinis sąskaitų planas buvo tik su nedideliais netikslumais, šiuo atveju truputi kitaip.


Greičiausiai, vieną po kito užkrovėte dviejus sąskaitų planus.
Padarykite duoemnų bazės rezervą.
Nueikite per My computer į tos įmonės duomenų bazės katalogą, pašalinkite lentelę saskplan.db. Paskui įeikite į programą ir atlikite veiksmą Darbas > Diagnostika > Duomenų bazės struktūros patikrinimas.
A
Andron 3088
2005-02-03 10:01 Andron 2011-09-11 03-37

ileta rašė: Norėčiau dar vieno patarimo , darbuotojams taikomas priedas pagal LR DK 216 str iki 50% valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, tai yra kompensacija kai darbas yra kilnojamas, ar susijęs su kelionėmis kaip teisingai įvesti šį požymį į programą ,šie priskaitymi neapmokęstinami mokesčiais nei GPM, nei SODRAI


Priskaitymų sąraše įveskite naują priskaitymų rūšį, nurodant, kad neskaičiuojamas GPM ir Sodra. Po to įveskite naują periodinį priskaitymą, nurodant reikiamą % nuo atlyginimo.
ileta ileta 307
2005-02-03 10:23 ileta
Ačū už atsakymą ,pirmuoju klausimu jau baigiu suvesti naują sąskatų planą , o antruoju butinai pasinaudosiu . Ši programa man labai '' JAUKI'' su ja lengva dirbti , nes dirbti teko tik su Konto , Pragma , ir dar keliom programom .
J
jovaine 51
2005-02-03 18:28 jovaine
Sveiki, Mielieji Tax-iečiai. Šiandien prisijungiau prie Jūsų, nors skaitau forumo žinutes labaiiii senaiii. Noriu kuo greičiau įsigyti buhalterinę programą, nes "mano" UAB-as gan didelis ir daug veiklos sričių - automobilių prekyba, autoservisas, siuvykla,statyba, gamyba ir t.t.. Pavargau dirbti su Exel ir Word. Skaitydama atsiliepimus supratau, kad CENTAS visai normali programa ir man tiktų. Gal patartumėte, kur galiu kreiptis Šiaulių miesto ribose arba Šiaulių rajone. Laukiu greitų patarimų ir iš anksto visiems dėkoju....
Tikiuosi nuo šiandien bendrausime dažniau. Jūs visi man patinkat smile
U
uoga 196
2005-02-03 18:55 uoga
Sveiki, gal jau mazai ka surasiu taxse, bet gal kas nors pades (gal kas dar nemiega smile )
Saskaitu likuciose, saskaitoje 2411 (pirkejai) man rodo visai kita suma, negu per debitoriu skolos, kaip galeciau atrinkti is kokiu pirkeju susidare toks isiskolinimas?

Dar vienas klausimas

visus mokescius ivedziau kai kontrahenta
(pvz. VMI(keliu mok.), VMI (GPM)), kaip padarau pavedima tai parodo, ju isiskolinima, kaip man ta panaikinti, ir per kur reikia priskaiciuoti keliu mokesti?

Labai aciu
ileta ileta 307
2005-02-03 20:35 ileta
Galiu pasiūlyt UAB Polispektras Vilniaus g 233 Šiauliuose, pasidomėkit pas juos, gaila dar negaliu patarti uogai KM pabandyk per ukinių operacijų žurnalą nors pati to dar nedariau bet taip daryčiau
S
Sytyj 874
2005-02-03 20:37 Sytyj 2011-09-11 03-37

jovaine rašė: Sveiki, Mielieji Tax-iečiai. Šiandien prisijungiau prie Jūsų, nors skaitau forumo žinutes labaiiii senaiii. Noriu kuo greičiau įsigyti buhalterinę programą, nes "mano" UAB-as gan didelis ir daug veiklos sričių - automobilių prekyba, autoservisas, siuvykla,statyba, gamyba ir t.t.. Pavargau dirbti su Exel ir Word. Skaitydama atsiliepimus supratau, kad CENTAS visai normali programa ir man tiktų. Gal patartumėte, kur galiu kreiptis Šiaulių miesto ribose arba Šiaulių rajone. Laukiu greitų patarimų ir iš anksto visiems dėkoju....
Tikiuosi nuo šiandien bendrausime dažniau. Jūs visi man patinkat smile


Yra Šiauliuose platintojai: www.edlonta.lt/platintojai.htm
S
Sytyj 874
2005-02-03 20:43 Sytyj 2011-09-11 03-37

uoga rašė: Sveiki, gal jau mazai ka surasiu taxse, bet gal kas nors pades (gal kas dar nemiega smile )
Saskaitu likuciose, saskaitoje 2411 (pirkejai) man rodo visai kita suma, negu per debitoriu skolos, kaip galeciau atrinkti is kokiu pirkeju susidare toks isiskolinimas?

Dar vienas klausimas

visus mokescius ivedziau kai kontrahenta
(pvz. VMI(keliu mok.), VMI (GPM)), kaip padarau pavedima tai parodo, ju isiskolinima, kaip man ta panaikinti, ir per kur reikia priskaiciuoti keliu mokesti?

Labai aciu


Pažiūrėkit per Ataskaitos > Atsiskaitymai su kontrahentais, be to, nueikite į to kontrahento kortelę į skyrelį Papildoma ir paspauskite kalkuliatorių prie skolos, kad perskaičiuotų.

VMI, Sodrai - jiems reikia uždėti varnelę "Netraukti į Deb/Kred ataskaitas" jų kortelėse skyrelyje Papildoma, nes jie iš esmės nėra nei tiekėjai nei pirkėjai.

Kelių mokestis yra įvedamas per operacijų žurnalą, programoje jis nėra skaičiuojamas, kadangi realizacija kiekvienoj įmonėj yra pavaizduojama skirtinguose sąskaituose - taigi šablono nelabai ir padarysi.
E
Elpozo 198
2005-02-04 19:43 Elpozo
Dėl kelių mokesčio gal taip: Ataskaitos >Apyvarta/savikaina -matosi apyvarta o procentėlius nuskaičiuot nesunku...
U
Unicorn 29
2005-02-07 10:27 Unicorn 2011-09-11 03-37
Sveiki, gal jau mazai ka surasiu taxse, bet gal kas nors pades (gal kas dar nemiega )
Saskaitu likuciose, saskaitoje 2411 (pirkejai) man rodo visai kita suma, negu per debitoriu skolos, kaip galeciau atrinkti is kokiu pirkeju susidare toks isiskolinimas?



Centas pagal nutylejima uzdidina tiek pirkeju tiek tiekeju saskaita, jeigu vienas kuris kontrahentas yra ir pirkejas ir tiekejas, todel laikui begant puciasi balansas, ir 2411 sask. likutis gali nesueiti su pirkeju skola ant tos pacios sumos, kaip 443 skaita nesueis su tiekeju skola. jei sis neatitikimas vienodas, rupintis per daug nereikia.
Bamas Bamas 153
2005-02-07 12:20 Bamas 2011-09-11 03-37

Unicorn rašė:
Centas pagal nutylejima uzdidina tiek pirkeju tiek tiekeju saskaita, jeigu vienas kuris kontrahentas yra ir pirkejas ir tiekejas, todel laikui begant puciasi balansas, ir 2411 sask. likutis gali nesueiti su pirkeju skola ant tos pacios sumos, kaip 443 skaita nesueis su tiekeju skola. jei sis neatitikimas vienodas, rupintis per daug nereikia.


Kaip tai uždidina? Iš ko jis tas sąskaitas išpučia? Nelabai suprantu smile
N
Nida 234
2005-02-07 13:40 Nida
Labas, kaip vedate ateinančio laikotarpio sąnaudas? Kaip su ju nurasymais kas menesi?
J
Jolanta2 11
2005-02-07 14:36 Jolanta2
Sveiki,
gal kas galetu pamokyti dirbti su "Centu". Atsilyginsiu. Esu is Kauno.
Mano el.adresas jolakram@one.lt.
N
Nida 234
2005-02-07 14:41 Nida 2011-09-11 03-37

Nida rašė: Labas, kaip vedate ateinančio laikotarpio sąnaudas? Kaip su ju nurasymais kas menesi?

Negi niekas is dirbanciu su Centu neturite ateinacio laikotarpio sanaudu? Pasidalinkit patirtim:)
A
Andron 3088
2005-02-07 14:48 Andron 2011-09-11 03-37

Unicorn rašė: Sveiki, gal jau mazai ka surasiu taxse, bet gal kas nors pades (gal kas dar nemiega )
Saskaitu likuciose, saskaitoje 2411 (pirkejai) man rodo visai kita suma, negu per debitoriu skolos, kaip galeciau atrinkti is kokiu pirkeju susidare toks isiskolinimas?



Centas pagal nutylejima uzdidina tiek pirkeju tiek tiekeju saskaita, jeigu vienas kuris kontrahentas yra ir pirkejas ir tiekejas, todel laikui begant puciasi balansas, ir 2411 sask. likutis gali nesueiti su pirkeju skola ant tos pacios sumos, kaip 443 skaita nesueis su tiekeju skola. jei sis neatitikimas vienodas, rupintis per daug nereikia.


Operacijų žurnale reikia padaryti užskaitą tarp 2411 ir 443 sąskaitų.
A
Andron 3088
2005-02-07 14:58 Andron 2011-09-11 03-37

Nida rašė: Labas, kaip vedate ateinančio laikotarpio sąnaudas? Kaip su ju nurasymais kas menesi?


Užpajamuojate pirkimą į ateinančių periodų sąnaudų sąskaitą. paskui kas mėnesį darote įrašą operacijų žurnale, koresponduojant sąnaudų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitas
A
Andron 3088
2005-02-07 15:00 Andron 2011-09-11 03-37

Jolanta2 rašė: Sveiki,
gal kas galetu pamokyti dirbti su "Centu". Atsilyginsiu. Esu is Kauno.
Mano el.adresas jolakram@one.lt.


Galite kreiptis į mūsų atstovus Kaune.
Jų sąrašas yra mūsų puslapyje www.edlonta.lt
Bet jeigu atsiras norintieji padėti, mums irg bus malonu žinoti.
M
Mara 77
2005-02-07 15:13 Mara
Laba diena
Ar pas visus Sodra 31 proc. eina į sąsk. 6114 (darbo užmokestis) o ne į 6113 (draudimo sąnaudos)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui