Buhalterinė programa "Centas"

A
Andron 3088
2005-02-09 13:09 Andron 2011-09-11 03-38

Tiesi rašė: Andron, bet jei pinigus gauna atskaitingas asmuo ir tik dalis tų pinigų tarkim po mėnesio įnešami į banką, kaip tuomet?


Andron rašė:
Padarykite tai per Mokėjimai > Kasa > Gauti mokėjimo dokumentai. Ten pasirinkite paskirtį "Sąskaitos papildymas".



Žmogus gauna pinigus pagal Kasos išlaidų orderį, paskui juos padengia per Gavimas arba Gauti mokėjimo dokumentai.
A
Andriuz 667
2005-02-09 16:02 Andriuz
Manęs direktoriukas pastoviai prašo detalizuot sąnaudas... Ar įmanoma Cento buhalterinėj programoje pažiūrėti detalizuotai pvz 6118 klasę ir už ką buvo patirtos sąnaudos? Per sąskaitos apyvartos žiniaraštį galima pažiūrėti sąskaitos judėjimą, bet ten nerodo už ką, kas ir kaip...
S
Sytyj 874
2005-02-09 18:30 Sytyj 2011-09-11 03-38

Andriuz rašė: Manęs direktoriukas pastoviai prašo detalizuot sąnaudas... Ar įmanoma Cento buhalterinėj programoje pažiūrėti detalizuotai pvz 6118 klasę ir už ką buvo patirtos sąnaudos? Per sąskaitos apyvartos žiniaraštį galima pažiūrėti sąskaitos judėjimą, bet ten nerodo už ką, kas ir kaip...


Šiek tiek infos gausi per Ataskaitos > Sąskaitų korespondencijos.
N
Nida 234
2005-02-09 18:43 Nida 2011-09-11 03-38

Andriuz rašė: Manęs direktoriukas pastoviai prašo detalizuot sąnaudas... Ar įmanoma Cento buhalterinėj programoje pažiūrėti detalizuotai pvz 6118 klasę ir už ką buvo patirtos sąnaudos? Per sąskaitos apyvartos žiniaraštį galima pažiūrėti sąskaitos judėjimą, bet ten nerodo už ką, kas ir kaip...

Labas, as papildomai 6118 saskaitai isivedu
Pvz.61181-Kuro sąnaudos
61182-Rysiu sanaudos
61183-Elektros energijos sanaudos ...ir t.t
Po to labai lengvai galima matyti, kas sudare bendra 6118 saskaita
L
Laimiuz 13
2005-02-10 10:33 Laimiuz 2011-09-11 03-38

Andron rašė:

Laimiuz rašė: Sveiki.

Turim "Centą". Man, kaip nebuhalteriui, viskas atrodo daugmaž tvarkoje, tačiau mergaitės keikia susiriesdamos smile Po truputėlį berods ir aš pradedu suprasti kas ten prie ko. Gal niekur taip nėra, bet mano nuomone būtų visai naudinga tai įdiegti:
Pastaruoju metu tapo labai populiarūs autoriniai atlyginimai. Visi aplink patapo autoriais, netgi cvekų kalimui žiū autorinę sutartį sukurpti sugeba. Ar "Cente" nėr tokio dalyko, kaip išmokėjimas pagal autorinį atlyginimą, nuo kurio būtų automatiškai paskaičiuojamas GPM ir t.t. Jei teisingai supratau, tai kažką panašaus bandyta padaryti paskutiniame "Cento" atnaujinime (galima kasos išlaidų orderį asmeniui išrašyti ir nuo tos sumos automatiškai GPM skaičiuojasi), tačiau norėtūsi išmokėti autorinius pavedimais ir nekalkuliuoti su kalkuliatorium GPM nuo jų :)

P.S. Perspėju, aš ne buhalteris ir "Cento" gerai nežinau, tad jei nusikalbėjau - pataisykit


O pačiam ir nereikia skaičiuoti. Jeigu pasirenkate A klasės pajamų rūšies kodą, programą pati suranda GPM tarifą ir paskaičiuoja GPM.


Pabandžiau, išties atsiranda GPM iš įmonės lėšų, tačiau dabar susidūriau su kita problema. Cento suklakuliuotas GPM nieku gyvu netinka su mūsų mokamu (pvz. nuo 500 lt. autorinio atlyginimo mano paskaičiuotas GPM - 88,24 lt., nuo 600 lt. - 105,88). Tai taip gaunasi, kad mes mokame neteidingą GPM ? Ir dar vienas klausimėlis - kas per kodai prie A bei B klasės pajamų ?
A
Andron 3088
2005-02-10 14:54 Andron 2011-09-11 03-38

Laimiuz rašė:
Pabandžiau, išties atsiranda GPM iš įmonės lėšų, tačiau dabar susidūriau su kita problema. Cento suklakuliuotas GPM nieku gyvu netinka su mūsų mokamu (pvz. nuo 500 lt. autorinio atlyginimo mano paskaičiuotas GPM - 88,24 lt., nuo 600 lt. - 105,88). Tai taip gaunasi, kad mes mokame neteidingą GPM ? Ir dar vienas klausimėlis - kas per kodai prie A bei B klasės pajamų ?


O kaip čia įdomiai skaičiuojate? Kokius kodus turite omeny?
L
Laimiuz 13
2005-02-10 16:01 Laimiuz 2011-09-11 03-38

Andron rašė:

Laimiuz rašė:
Pabandžiau, išties atsiranda GPM iš įmonės lėšų, tačiau dabar susidūriau su kita problema. Cento suklakuliuotas GPM nieku gyvu netinka su mūsų mokamu (pvz. nuo 500 lt. autorinio atlyginimo mano paskaičiuotas GPM - 88,24 lt., nuo 600 lt. - 105,88). Tai taip gaunasi, kad mes mokame neteidingą GPM ? Ir dar vienas klausimėlis - kas per kodai prie A bei B klasės pajamų ?


O kaip čia įdomiai skaičiuojate? Kokius kodus turite omeny?


Skaičiuojam prim paprastai - išmokama suma + (išmokama suma*0,1764705)= išmokama suma su GPM. O kodus turime omenyje tuos, kurie atsiranda naujame GPM pogrupyje (pavedime). Iki šiol naudojom tik du kodus pagal VMI - 1411 arba 1413. O ten visokiausių 010, 011, 012... kas tai ? smile
A
angelka 2790
2005-02-10 18:15 angelka
Tai pajamų kodai, naudojami pildant GPM deklaraciją.
A
Andron 3088
2005-02-10 18:40 Andron 2011-09-11 03-38

Laimiuz rašė:
Skaičiuojam prim paprastai - išmokama suma + (išmokama suma*0,1764705)= išmokama suma su GPM. O kodus turime omenyje tuos, kurie atsiranda naujame GPM pogrupyje (pavedime). Iki šiol naudojom tik du kodus pagal VMI - 1411 arba 1413. O ten visokiausių 010, 011, 012... kas tai ? smile


Supratau. Čia perskaičiuojate pradinę sumą, nuo kurios sumokamas GPM, kad į rankas liktų sutarta suma. Galima gi skaičiuoti paprasčiau, pvz., 500/0,85=588,23. Būtent tą sumą reikia rašyti į priskaitytos sumos langelį, kad nuo jos paskaičiuotų GPM. Tada gauname 588,23*0,15=88,23.

O pajamų rūšies kodai yra naujai patvirtinti. Jie jau naudojami pildant 0573 formą smile . Jie yra formos 0573 pildymo instrukcijoje.
K
Kolege 38
2005-02-11 08:12 Kolege
Sveiki, "Cento" atstovai,
Turime "problemėlę", prašome pagalbos.
2005 m. perejom prie naujo sąsk. plano. Skaičiuojam DU už 2005 sausio mėn. Atlyginimų korespondencijose viskas tvarkoje- naujo saskaitų plano, o atostoginiai už sausio mėn.- sąskaitos iš seno sąskaitų plano.
Peržiūrėjau darbuotojų korteles, nustatymus, niekur nemačiau, kur galėčiau pakeisti atostoginių sąsk.
Gal galit padėti smile smile smile
A
Andron 3088
2005-02-11 09:56 Andron 2011-09-11 03-38

Kolege rašė: Sveiki, "Cento" atstovai,
Turime "problemėlę", prašome pagalbos.
2005 m. perejom prie naujo sąsk. plano. Skaičiuojam DU už 2005 sausio mėn. Atlyginimų korespondencijose viskas tvarkoje- naujo saskaitų plano, o atostoginiai už sausio mėn.- sąskaitos iš seno sąskaitų plano.
Peržiūrėjau darbuotojų korteles, nustatymus, niekur nemačiau, kur galėčiau pakeisti atostoginių sąsk.
Gal galit padėti smile smile smile


Kolkas pakeiskite korespondenciją ranka. O mes pažiūrėsime atostoginių skaičiavime, kokios ten korespondencijos.
M
Mode 144
2005-02-17 13:42 Mode
Kaip priskaityti pirkimo ir pardavimo PVM, įsivežus iš ES PVM prekę programoje Centas
A
Andron 3088
2005-02-17 14:10 Andron 2011-09-11 03-38

Mode rašė: Kaip priskaityti pirkimo ir pardavimo PVM, įsivežus iš ES PVM prekę programoje Centas


O kas ten tokio ypatingo? Pajamuokite kaip SF per Gavimas.
2005-02-20 23:08 neprofesionale
Gal yra kas Šiauliuose dirbančių su ''Centu"? Namuose vedu IĮ apskaitą, transporto paslaugų teikimas. Gavau šią programėlę, bet niekaip negaliu pradėti su ja dirbti. Susivedžiau kontrahentus, sąskaitas. Suvedžiau daug duomenų per operacijų žurnalą ir pamačiau, kad tų duomenų niekur nesimato.O per gavimus ir sąskaitas nemoku suvest duomenų. Man užtektų labai nedaug, pirkimai, pardavimai apmokėjimai ir kad galėčiau matyti likučius.Pas mane yra gana sena Cento versija.
A
angelka 2790
2005-02-21 06:56 angelka
O kokio mokslo reikia, kad susivesti gavimus ar pardavimus - užpildai sąskaitos laukelius ir tiek. Sąskaitą išrašyti tikriausiai moki smile , tai va čia tas pats sąskaitos rašymas tik kompiuteriu. smile Na o kasos pajamų ar išlaidų orderis, mokėjimo nurodymas tikriausiai irgi matyti dalykai. Tiesiog pildyk viską, tik pažiūrėk, kad nustatymuose būtų uždėtas "paukštukas" ant perkėlimo į operacijų žurnalą. Tuomet visi tavo užpildyti pirminiai dokumentai nukeliaus į operacijų žurnalą.
I
inga_li 34
2005-02-22 12:20 inga_li
Aš labai atsiprasau, gal jau buvo tai aptarta, bet dabar negaliu 30 psl. skaityti.
Įmonė mums grąžino prekes, bet jie ne PVM mokėtojai, todėl mes jiems išrašėm krėditinę sąskaitą. Bet niekaip dabar negaliu užpajamuoti grąžintų atsargų. Paskambinau i Edlonta, man pasakė, kad reikėjo per "Gavimą" išrašyti kreditinę, bet jie suklydo tikriausiai.
Prašau padėkit man.
S
Sytyj 874
2005-02-22 17:20 Sytyj 2011-09-11 03-38

inga_li rašė: Aš labai atsiprasau, gal jau buvo tai aptarta, bet dabar negaliu 30 psl. skaityti.
Įmonė mums grąžino prekes, bet jie ne PVM mokėtojai, todėl mes jiems išrašėm krėditinę sąskaitą. Bet niekaip dabar negaliu užpajamuoti grąžintų atsargų. Paskambinau i Edlonta, man pasakė, kad reikėjo per "Gavimą" išrašyti kreditinę, bet jie suklydo tikriausiai.
Prašau padėkit man.


Darbas > Grąžinimas iš pirkėjų - ten nurodysit ar iš įmonės ar iš gyventojų.
jokios Kreditinės rašyti nereikia.
I
inga_li 34
2005-02-23 10:26 inga_li 2011-09-11 03-38

Sytyj rašė: Darbas > Grąžinimas iš pirkėjų - ten nurodysit ar iš įmonės ar iš gyventojų.
jokios Kreditinės rašyti nereikia.


Paprastais atvejais as zinau kaip tai daroma, bet tame ir reikalas, kad reikejo israsyti kreditinę sąskaitą, nes jie ne PVM mokėtojai ir mes prarastume PVM, jei jie mums parasytų sąskaitą. O kaip dabar užpajamuoti tas grąžintas prekes?
S
Sytyj 874
2005-02-23 11:25 Sytyj 2011-09-11 03-38

inga_li rašė:

Sytyj rašė: Darbas > Grąžinimas iš pirkėjų - ten nurodysit ar iš įmonės ar iš gyventojų.
jokios Kreditinės rašyti nereikia.


Paprastais atvejais as zinau kaip tai daroma, bet tame ir reikalas, kad reikejo israsyti kreditinę sąskaitą, nes jie ne PVM mokėtojai ir mes prarastume PVM, jei jie mums parasytų sąskaitą. O kaip dabar užpajamuoti tas grąžintas prekes?


Tai tada Kreditinę per S/F - išrašykit kaip paslaugą, o prekių grąžinimą parodikit per Grąžinimus iš pirkėjų.
I
inga_li 34
2005-02-23 11:42 inga_li 2011-09-11 03-38

Sytyj rašė: Tai tada Kreditinę per S/F - išrašykit kaip paslaugą, o prekių grąžinimą parodikit per Grąžinimus iš pirkėjų.


Kreditinę aš išrašiau, bet jei bandau užpajamuot atsargas per grąžinimus iš pirkėjų, tai operaciją kartojasi. Nežinau jauų ką ir daryti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui