Mara rašė: Laba diena
O kaip galima (jeigu galima) pakoreguoti jau įtrauktą į duomenų bazę dokumentą (gautą arba išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, kasos išlaidų orderį). Pvz. pataisyti datą ir t.p.
Kas liečia išrašytų/Gautų S/F, tai reikia šalinti dokumentą per Peržiūra > Išrašytos/Gautos sąskaitos - pažymėti dokumentą ir paspausti mygtuką Pašalinti, Kai paklaus programa Ar perkelti dokumentą prie atidėtų, tai reikia spausti Taip. Po to nuėjus į S/F arba į Gavimą t.y. į doko formavimo langą, paspausite D mėliną mygtuką ir pasirinksite komandą Užkrauti atidėtą dokumentą - tokiu būdu įtrauksite kopiją Jūsų šalinto dokumento, kurį pakoreguosite ir įtrauksite.
KIO, , MN ir kiti mokėjimo dokumentai taisomi tik pašalinus ir įvedus iš naujo.