Mūsų įmonė atidarė banko sąskaitas: EUR ir LVL Latvijoje. Kaip Cente atlikti operacijas PVZ valiutos pirkimo pardavimo tarp šių sąskaitų? Gal reikia užvesti kokią tarpinę sąskaitą nes kitaip nesamonė gaunasi.
Gal jau kas buvot susidūre, padėkit.
bandausi centas programa ir svarstau ar ji man tinka. Susiduriau su problemele - pajamuojant kai dalis yra apmokama grynas su o kita dalis pavedimu. Kaip man užpajamuoti tokia saskaita, nes kai ivedu, kad per atsiskaitymas per darbuota tai man grynais padengia visa suma. Nors paskui prie gautu saskaitu pataisau kad grynais padengimas tik dalinis prie atsiskaiciusio darbuotoje (saskaitu plane) palieka pilna suma..
Kaip reikia teisingai uzpajamuoti.
as dar tik nagrinejus centa ir buhalterija apskritai :) bet labai lauksiu patarimo (nepavyko rasti forume)
Paule rašė: Mūsų įmonė atidarė banko sąskaitas: EUR ir LVL Latvijoje. Kaip Cente atlikti operacijas PVZ valiutos pirkimo pardavimo tarp šių sąskaitų? Gal reikia užvesti kokią tarpinę sąskaitą nes kitaip nesamonė gaunasi.
Gal jau kas buvot susidūre, padėkit.
Tarp EUR ir LVL vyksta valiutų konvertavimas per Mokėjimo nurodymą.
bandausi centas programa ir svarstau ar ji man tinka. Susiduriau su problemele - pajamuojant kai dalis yra apmokama grynas su o kita dalis pavedimu. Kaip man užpajamuoti tokia saskaita, nes kai ivedu, kad per atsiskaitymas per darbuota tai man grynais padengia visa suma. Nors paskui prie gautu saskaitu pataisau kad grynais padengimas tik dalinis prie atsiskaiciusio darbuotoje (saskaitu plane) palieka pilna suma..
Kaip reikia teisingai uzpajamuoti.
as dar tik nagrinejus centa ir buhalterija apskritai :) bet labai lauksiu patarimo (nepavyko rasti forume)
Ar atsakingas iškart pilnai atsiskaito pagal pirkimo dokumentą?
Andron rašė: Ar atsakingas iškart pilnai atsiskaito pagal pirkimo dokumentą?
Darbuotojas sumoka tik dali sumos, likus bus padaryta pavedimu. O atsakingas gale kiekvieno menesio suveda galus su buh.
Tada pirkimo dokumentas įvedamas nenurodant atsakingo asmens, o dalinis apmokėjimas per atsakingą daromas per Mokėjimai / Kasa / Gautimokėjimo dokumentai.
Kur reikėtų nustatyti, kad išrašomosiose sąskaitose neskaičiuotų PVM, nes mes ne PVM mokėtojai? Įmonės rekvizituose yra nustatyta, kad įmone nėra PVM mokėtoja.
Anastasija rašė: Sveiki, jeigu dirbu su praeitų metų buhalterija, nuolat meta įspėjimą, kad įvedu kitų metų datą, labai nepatogu, ar įmanoma "išjungti" tokį priminimą?
Anastasija rašė: Kur reikėtų nustatyti, kad išrašomosiose sąskaitose neskaičiuotų PVM, nes mes ne PVM mokėtojai? Įmonės rekvizituose yra nustatyta, kad įmone nėra PVM mokėtoja.
Anastasija rašė: Sveiki, jeigu dirbu su praeitų metų buhalterija, nuolat meta įspėjimą, kad įvedu kitų metų datą, labai nepatogu, ar įmanoma "išjungti" tokį priminimą?
Šiaip tai išjungimas nenumatytas...
Senesnėse programos versijose nebuvo šio "priminimo".
Anastasija rašė: Sveiki, jeigu dirbu su praeitų metų buhalterija, nuolat meta įspėjimą, kad įvedu kitų metų datą, labai nepatogu, ar įmanoma "išjungti" tokį priminimą?
Šiaip tai išjungimas nenumatytas...
Senesnėse programos versijose nebuvo šio "priminimo".