Giedrius001 rašė: Sveiki, nuo sausio mėn. buhalteriją pradėjome vesti su Centu. Iškilo klausimas dėl atsiskaitymų kreditine kortele. Padarius pardavimą gyventojams pinigėliai įkrenta į 271 (banko sąskaitą), dabar gavus išrašus iš banko ir suvedinėju visas operacijas - ką aš darau su ta operacija kurioje buvo įvykdytas pardavimas kreditine kortele? Ją praleidžiu ( kadangi ji jau yra 271 sąskaitoje) ir įvedu tik banko paslaugos mokestį?
Kai kas daro kortelei tarpinę sąskaitą ir paskui išnešioja.
Bet geriausiai daryti taip, kaip darėte iki šiol.