Buhalterinė programa "Centas"

S
Sytyj 874
2007-01-23 16:07 Sytyj 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: Sveikuciai
patapsiu cento vartotoja ir as
ir seip esu naujoke buhalterijoje
noriu paklausti kaip padaryti pajamu sanaudu suvestine
dekoju is ansksto


O programos vadove slabo pažiūreti?
K
kavjola 89
2007-01-23 16:21 kavjola
ne slabo
bet jau sausai aprasyta,
kad noriu is jusu paaiskinimo
A
Andron 3088
2007-01-23 17:09 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: ne slabo
bet jau sausai aprasyta,
kad noriu is jusu paaiskinimo

Nueinate į Pajamų sąnaudų ataskaitą ir per pliusiukus pasirenkate naudojamas pajamų ir sąnaudų sąskaitas.

PS. Su artėjančiu gimtadieniu smile
K
kavjola 89
2007-01-23 17:23 kavjola
tai jei pas mane pajamu 0, tik sanaudu turiu, nes imone tik pradedanti, turiu 6144 - 827.24 , 6125 - 1.26 ir 637 - 7.20
tai kaip cia man vesti? jei galima pvz koki pagal sias saskaitas

P.S dekoju smile
K
kavjola 89
2007-01-23 17:28 kavjola
oi 6114 smile
A
Andron 3088
2007-01-23 17:30 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: tai jei pas mane pajamu 0, tik sanaudu turiu, nes imone tik pradedanti, turiu 6144 - 827.24 , 6125 - 1.26 ir 637 - 7.20
tai kaip cia man vesti? jei galima pvz koki pagal sias saskaitas

Programa paruošia ataskaitą pagal pasirinktų sąskaitų apyvartas. Todėl turi būti įvestos operacijos į Operacijų Žurnalą.
K
kavjola 89
2007-01-23 17:37 kavjola
gerai tada paprasciau parasysiu, turiu uz gruodi 3 saskaitas jas uzsipajamavau, ir susitvarkiau pagal banko israsa, visas operacijas cente, kas toliau seka?
K
kavjola 89
2007-01-23 17:39 kavjola
taip pat darbo uzmokestis itrauktas i oz
A
Andron 3088
2007-01-23 17:47 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: taip pat darbo uzmokestis itrauktas i oz

Jeigu įrašai įtraukti į OŽ, suvestinėje turi būti matomos jų sumos.
Galite atsiųsti duomenų bazės rezervą adresu help@edlonta.lt
Tada pažiūrėtumė, kas negerai.
K
kavjola 89
2007-01-23 17:50 kavjola
tai gal ir viskas gerai, tik jau geda man , as nezinau ka toliau daryti, pasiziurejau diziaja knyga, ten viskas tvarkoje, noriu suzinoti, kokia toliau seka viskas eina, nes noriu sutvarkyti 2006m., smile
K
kavjola 89
2007-01-23 17:51 kavjola
o ka reikia daryti per periodinius skaiciavimus
M
minora 178
2007-01-23 21:55 minora 2011-09-11 05-16

Andron rašė:

minora rašė: Prekes nurašau periodiškai,t,y prekių likutis+gavimas ir likutis pagal revizijos aktą.Kaip galima nurašyti cente sunaudotas prekių sumą.Pvz:buvo 120+gauta 53,6 ir likutis 74,6 tai kaip nurašyti tą 99 lt.sumą.Gal galima per OŽ smile

O kaip pas Jus pajamuojamos atsargos į sandėlį - kiekinę išraišką ar suminę ?
Suminę,nes tai kavinė,kur daug prekių,todėl kiekinės vest neįmanoma,nes tada turėtų būti sėdinti darbo vietoje buhalterė,o ne gale mėn.susirenkanti tik popieriukus.Ar ne smile
S
Sytyj 874
2007-01-24 07:37 Sytyj 2011-09-11 05-16

minora rašė:

Andron rašė:

minora rašė: Prekes nurašau periodiškai,t,y prekių likutis+gavimas ir likutis pagal revizijos aktą.Kaip galima nurašyti cente sunaudotas prekių sumą.Pvz:buvo 120+gauta 53,6 ir likutis 74,6 tai kaip nurašyti tą 99 lt.sumą.Gal galima per OŽ smile

O kaip pas Jus pajamuojamos atsargos į sandėlį - kiekinę išraišką ar suminę ?
Suminę,nes tai kavinė,kur daug prekių,todėl kiekinės vest neįmanoma,nes tada turėtų būti sėdinti darbo vietoje buhalterė,o ne gale mėn.susirenkanti tik popieriukus.Ar ne smile


Nurašymo aktas, kaina 1, kiekis 99 - gaunasi tie patys 99 Lt jei sudauginat, aišku jei buvo pajamuojama tokiu pat principu.
A
Andron 3088
2007-01-24 08:03 Andron 2011-09-11 05-16
Centas tarpinė versija 5.4.6+9

1. DU ataskaitos - patobulintas FR0573 formos paruošimo proceso atvaizdavimas.

2. DU skaičiavimas - patobulintas sumos išsaugojimas.
A
Andron 3088
2007-01-24 08:05 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: tai gal ir viskas gerai, tik jau geda man , as nezinau ka toliau daryti, pasiziurejau diziaja knyga, ten viskas tvarkoje, noriu suzinoti, kokia toliau seka viskas eina, nes noriu sutvarkyti 2006m., smile

Dabar reikia uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas per Buhalterija / Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
A
Andron 3088
2007-01-24 08:07 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: o ka reikia daryti per periodinius skaiciavimus

Čia galite nustatyti buhalterines operacijas, kurios kartojasi kas mėnesį.
K
kavjola 89
2007-01-24 14:19 kavjola 2011-09-11 05-16

Andron rašė:

kavjola rašė: tai gal ir viskas gerai, tik jau geda man , as nezinau ka toliau daryti, pasiziurejau diziaja knyga, ten viskas tvarkoje, noriu suzinoti, kokia toliau seka viskas eina, nes noriu sutvarkyti 2006m., smile

Dabar reikia uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas per Buhalterija / Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.



atsidariau pajamu sanaudu uzdaryma, kur sanaudos surasiau sanaudu saskaiteles, o kur pajamos pas mane 0, ta nieko ir nerasau, ar teisingai suprantu
K
kavjola 89
2007-01-24 14:23 kavjola
o kur saskaitu suvestine parasiau 39
A
Andron 3088
2007-01-24 14:31 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: o kur saskaitu suvestine parasiau 39

Pajamų ir sąnaudų sąskaitos jau turėjo būti suvestos per "Pajamų ir sąnaudų suvestinė"
Suvestinę sąkaitą nurodote tą, kurią naudojate šiems tikslams.
K
kavjola 89
2007-01-24 14:39 kavjola
jau kazko nesuprantu, kaip sakiau susivedziau pirminius dokumentus, (islaidas), taip pat ir DU, viskas atsidure operaciju zurnale, pajamu pas mane 0, sekantis zingsnis kaip supratau yra uzdarymas saskaitu, tai nuejau i pajamu ir sanaudu saskaitu uzdaryma, suvedziau sanaudu saskaiteles, kur pajamos nieko nevediau nes nieko nera, ovirsuje suvestine saskaita ivedziau 39,
ar tap ar ne taip? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui