Buhalterinė programa "Centas"

A
Andron 3088
2007-01-29 11:00 Andron 2011-09-11 05-16

Olesia rašė: Sveiki, kaip pamatyti 4431 ( Skolos tiekėjams) metų pabaigai likutį?
Galiu išsitraukti tik 4431 sąskaitos išklotinę, o tokios galimybės būtent likučio iššifravimui nėra?
Atsiskaitymai - skolos kreditoriams netinka, ir kažkaip nesueina :) Dėl to labai įdomu būtų iškarto sutikrinti, o ne tikrinti nuo metų pradžios kiek buvo gauta ir su kuo ir kada buvo atsiskaityta.

Ataskaitos / Atsiskaitymai / Atsiskaitymų suvestinės - Nustatykite, kad pagal kontrahentus ir nurodykite sąskaitos numerį.
I
irena3 140
2007-01-29 13:59 irena3
Suvedžiau tabelį , bandau skaičiuoti darbo užmokestį rašo "Floating point division by zero". Kas yra negerai
S
Sytyj 874
2007-01-29 14:14 Sytyj 2011-09-11 05-16

irena3 rašė: Suvedžiau tabelį , bandau skaičiuoti darbo užmokestį rašo "Floating point division by zero". Kas yra negerai


Arba programa neturi duomenų dėl 2007 darbo dienas/įkainius - reikia atnaujinti versiją iki 546 ar velesnės.

Antras variantas - nenurodytas arba etatas arba DU įkainis (arba valandinis arba mėnesinis). Programa daugina iš nulio - ir gauna Zero
K
kavjola 89
2007-01-29 15:41 kavjola
smile
L
lapas 76
2007-01-30 05:57 lapas
Norėjau paklausti apie pradinius sąskaitų likučius.Pradedu dirbti su Centu nuo metų pradžios,noriu suvesti pradinius sąskaitų likučius,tačiau truputį abejoju ar jie teisingi.Metai jau užbaigti ,bet kartais darant balansą išenda vienas kitas pakeitimas.Sakykite prašau,ar galėsiu pasikeitusius pradinius likučius pakeisti vėliau(kai bus atliktos ir kitos operacijos) ar norint juos pakeisti teks operacijų žurnale įrašyti koreguojančias operacijas?
Truputį sudėtingai paklausiau,bet gal protingi žmonės supras?
A
Andron 3088
2007-01-30 07:18 Andron 2011-09-11 05-16
Centas tarpinė versija 5.4.6+13

1. Ataskaitos - patobulinta avansinė apyskaita (skola pradžiai, išmokėta per laikotarpį, skola pabaigai).
A
Andron 3088
2007-01-30 07:21 Andron 2011-09-11 05-16

kavjola rašė: smile

Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile
A
Andron 3088
2007-01-30 07:23 Andron 2011-09-11 05-16

lapas rašė: Norėjau paklausti apie pradinius sąskaitų likučius.Pradedu dirbti su Centu nuo metų pradžios,noriu suvesti pradinius sąskaitų likučius,tačiau truputį abejoju ar jie teisingi.Metai jau užbaigti ,bet kartais darant balansą išenda vienas kitas pakeitimas.Sakykite prašau,ar galėsiu pasikeitusius pradinius likučius pakeisti vėliau(kai bus atliktos ir kitos operacijos) ar norint juos pakeisti teks operacijų žurnale įrašyti koreguojančias operacijas?
Truputį sudėtingai paklausiau,bet gal protingi žmonės supras?

Suveskite pradinius likučius per Operacijų žurnalą. Esant reikalui, galėsite juos pakoreguoti.
Vifi Vifi 4124
2007-01-30 08:41 Vifi 2011-09-11 05-16

Andron rašė: Centas tarpinė versija 5.4.6+13

1. Ataskaitos - patobulinta avansinė apyskaita (skola pradžiai, išmokėta per laikotarpį, skola pabaigai).


smile
Ačiū už patobulinimą smile
A
arnutis 74
2007-01-30 10:33 arnutis
Suvedžiau pradinius sąskaitų likučius per operacijų žurnalą,tačiau ar gerai,nes turto sąskaitų likučiai yra debeto pusėje(net ir nusidėvėjimo sąskaitų, o įsipareigojimų-kredito,nors kai kurių sąskaitų pvz.443 yra dvigubi likučiai.Ar taip turi būti ar aš ką nors ne taip padariau?
Girele Girele 9676
2007-01-30 10:54 Girele 2011-09-11 05-16

Andron rašė:

kavjola rašė: smile

Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile

mergaitė pati išsiaiškino kilusi klausimą ir jį panaikino.... Valio jai smile
A
arnutis 74
2007-01-30 11:11 arnutis 2011-09-11 05-16

arnutis rašė: Suvedžiau pradinius sąskaitų likučius per operacijų žurnalą,tačiau ar gerai,nes turto sąskaitų likučiai yra debeto pusėje(net ir nusidėvėjimo sąskaitų, o įsipareigojimų-kredito,nors kai kurių sąskaitų pvz.443 yra dvigubi likučiai.Ar taip turi būti ar aš ką nors ne taip padariau?

gal kas gali paaiškinti?
A
arnutis 74
2007-01-30 11:26 arnutis
Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?
S
Sytyj 874
2007-01-30 11:34 Sytyj 2011-09-11 05-16

arnutis rašė: Atsiliepkite kas nors...Aš net nežinau kaip panaikinti ar bent redaguoti sąskaitų likučius suvestus per operacijų žurnalą


Jei įvedei per OŽ, tai ir taisai ar redaguoji per OŽ - gal tiesiog nerandi dėl datos? PVZ jei įvedei 01-01 dienai, tai programa pati permečia -1 dieną t
Tai rasi tą likutį 12-31
A
arnutis 74
2007-01-30 11:46 arnutis 2011-09-11 05-16
Kaip redaguoti jau suradau ,o

arnutis rašė: Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?
S
Sytyj 874
2007-01-30 11:55 Sytyj 2011-09-11 05-16

arnutis rašė: Kaip redaguoti jau suradau ,o

arnutis rašė: Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?



Labas... Likutis yra vienas - jis arba D arba K - apyvartos šių yra ir tokios ir tokios
A
arnutis 74
2007-01-30 12:03 arnutis
Deja ,deja...Kai aš perėmiau apskaitą iš anksčiau dirbusios buhalterės tai radau dvigubus likučius.2411 sąskaitoje debete buvo pirkėjų skola mums, o kredite jų permoka.Lygiai taip pat ir 443 sąskaitoje-kredite mūsų skola kreditoriams , o debete -mūsų permoka .Žinau ,kad ateityje tai galima būtų sutvarkyti perkeliant į kitas sąskaitas ,bet ar galima tai daryti dabar?
S
Sytyj 874
2007-01-30 12:40 Sytyj 2011-09-11 05-16

arnutis rašė: Deja ,deja...Kai aš perėmiau apskaitą iš anksčiau dirbusios buhalterės tai radau dvigubus likučius.2411 sąskaitoje debete buvo pirkėjų skola mums, o kredite jų permoka.Lygiai taip pat ir 443 sąskaitoje-kredite mūsų skola kreditoriams , o debete -mūsų permoka .Žinau ,kad ateityje tai galima būtų sutvarkyti perkeliant į kitas sąskaitas ,bet ar galima tai daryti dabar?


Nesąmonė čia man rodos... Nu tai yra tiems dalykams dengimai, bet galutinis likutis bus Skola minus Permoka - tai ir bus likutis,
Prieš tai matyt geras buhas buvo, kuriam buh. principai iki vienos vietos
S
Sytyj 874
2007-01-30 12:42 Sytyj
Gal jum analitiką vis dėl to reikėtų sutvarkyti o ne sintetiką?
Kontrahento kortelėje tai galima nurodyti ir debitorių įsiskolinimą ir kreditorių, pririšti prie sintetinių subsąskaitų ir ataskaitą formuoti atsižvelgiant ar debitorinė ar kreditorinė subsąskaita.
A
Andron 3088
2007-01-30 12:50 Andron 2011-09-11 05-16

Girele rašė:

Andron rašė:

kavjola rašė: smile

Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile

mergaitė pati išsiaiškino kilusi klausimą ir jį panaikino.... Valio jai smile

Tada atsiprašau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui