Aš suvedžiau duomenys rekvizitai/bankas/likutis, įrašiau A/S likutį, po to spausdinu buhalterija/ataskaitos, ir A/S likutį todo 0, o kasos likučio nerodi išvis.
holdingas rašė: Aš suvedžiau duomenys rekvizitai/bankas/likutis, įrašiau A/S likutį, po to spausdinu buhalterija/ataskaitos, ir A/S likutį todo 0, o kasos likučio nerodi išvis.
Įveskite pradinius sąskaitų plano likučius. Jūs įvedėte tik analitinius likučius, o bandote žiūrėti ataskaitą pagal sintetiką.
Karina1 rašė: Gal padėsit, nesuprantu žiuriū likuti kasos knygoje vienas (toks kaip ir turi buti), o DK ir apyvartos žinairaštyje kitoks , skiriasi apie 20 lt. Gal aš kažka ne taip darau kai įvedu pirkėju sąskaita kuri yra apmokėta grinais per
Patikrinkite, ar teisingai nustatyti pradiniai kasos likučiai pagal sintetiką ir analitiką. Taip, pat patikrinkite apyvartas.
Apyvartas lig tai normalei kasos knygoi , bet sąskaitos apyvatrtose tai dubliojasi o per kur likucius patikrinti sintetika ir analitika
Karina1 rašė: Gal padėsit, nesuprantu žiuriū likuti kasos knygoje vienas (toks kaip ir turi buti), o DK ir apyvartos žinairaštyje kitoks , skiriasi apie 20 lt. Gal aš kažka ne taip darau kai įvedu pirkėju sąskaita kuri yra apmokėta grinais per
Patikrinkite, ar teisingai nustatyti pradiniai kasos likučiai pagal sintetiką ir analitiką. Taip, pat patikrinkite apyvartas.
Apyvartas lig tai normalei kasos knygoi , bet sąskaitos apyvatrtose tai dubliojasi o per kur likucius patikrinti sintetika ir analitika
Jeigu per OŽ įrašas dubliuojasi - pašalinkite nereikalingą dokumentą.
Nesupratau klausimo dėl sintetikos ir analitikos patikrinimo.
na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t
O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per , štai jos ir dubliojasi apyvartų žiniaraštyje, betnegaliu gi aš ištrinti S-F, tada nematysiu pirkėjas ka pirko
Karina1 rašė: na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t
O pagal sintetiką ar suvesti pradiniai likučiai?
[quote=Karina1]
O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per
Prie ko čia tas išrašomas darant inkasaciją. Ant jo pirkėjas jau nedalyvauja.
Karina1 rašė: na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t
O pagal sintetiką ar suvesti pradiniai likučiai?
[quote=Karina1]
O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per
Prie ko čia tas
Per OŽ likučiai irgi suvesti,
O inkasoju 1000 LT, D 272 K5005, ir man apyvartu žiniaraštyje gaunasi dvigubai o kasos knygoje normalaia, o liutis skirtumas 18,69 lt
Karina1,
Buhalteriškai - taip neteisinga, nes neatsispindi judėjimas nei pirkėjų sąskaitose nei tiekėjų sąskaitose. Programoje gali kilti problemų su pirkėjų-tiekėjų "pririšimu" prie buh. sąskaitų.
Logiškai būtų daryti tokias operacijas:
Pardavimas
D2411
K4484
K50xx
Apmokėjimas
D272
K2411
Analogiškai ir su kasos aparatu -- per 273 (ar kokią kitą 2kl. sąskaitą...), taip pat ir su tiekėjais-- tik per 443 sąskiatą.
Girele rašė: Karina1,
Buhalteriškai - taip neteisinga, nes neatsispindi judėjimas nei pirkėjų sąskaitose nei tiekėjų sąskaitose. Programoje gali kilti problemų su pirkėjų-tiekėjų "pririšimu" prie buh. sąskaitų.
Logiškai būtų daryti tokias operacijas:
Pardavimas
D2411
K4484
K50xx
Apmokėjimas
D272
K2411
Analogiškai ir su kasos aparatu -- per 273 (ar kokią kitą 2kl. sąskaitą...), taip pat ir su tiekėjais-- tik per 443 sąskiatą.
na gerai apmokėjimas 272 K2411, o vėliau inkasavimas D272 K kas 273?
Gržtam iš eilės dėl pardavimų per :
1. Pardavimas per kasos aparatą:
D273
K4484
K50xx
2. sąskaitos faktūros išrašymas pirkėjui perkant per (galima pasidaryti bet kokią tarpinę sąskaitą, pvz. 2412)
D2412- visa suma
D2412- PVM
D2412- pardavimas be PVM
Ši sąskaita visada turi išsinulinti.
3. Inkasacija
D272
K273