spyglys rašė: Gal kas susidūrėte - išsikraipė "Didžiosios knygos" ataskaita. Likučių ataskaita teisinga, sąskaitų apyvartos teisingos, tačiau didžiojoje knygoje ankstesniuose laiktarpiuose, atsirado operacija (operacijų žurnale jos irgi nėra), kur sumazejo bankas ir ta pačia suma sumazejo moketinas GPM (D4482, K 2710 4000 Lt).
Gal kam nors ankstesniose laikotarpiuose perskaičiavote DU? Jei - ne, siuskite rezervą Edlontai - pasižiūrės.
tadukas08 rašė: Sveiki
Kai parduodi prekes cente jos nurašomos automatiškai pagal korespondecija. O kur cente galima ta nurašymo akta rasti?
O koks nurašymo aktas gali būti parduotom prekėm
Nurašymo aktą formuojate Jus, kai prekes nurašote, o kai parduodate - prekės iškėliauja iš sandelio ir suma nukeliauja į 6-ą sąskaitą - tai matosi sąskaitos apyvartos žiniaraštyje. Jei reikia prekės judėjimo - tai dešinių pelės klavišu ant prekės ir renkatės likučio judėjimą.
tadukas08 rašė: Sveiki
Kai parduodi prekes cente jos nurašomos automatiškai pagal korespondecija. O kur cente galima ta nurašymo akta rasti?
Jei labai reikia - einate Peržiūra-išrašytos sąskaitos-susirandate sąskaitą -- su pelyte paspaudžiate du kartus , -peržiūra/spausdinimas - pasirenkate Sandėlio išlaidų orderį.
Ivedant Invoce, kodėl neskaičiuojama automatiškai suma? Ar ją reikia pačiai suvesti?
Vienoje sąskaitoje surašytos prekės bei pristatymo mokestis, pristatymo mokestį įvedžiau per papildomas išlaidas ar gerai padariau? Kaip padaryti, kad automatiškai priskirtu prie prekių savikainos?
Duoda programa įvesti tik kaina, o kur savikainos langelis nieko neleidžia.
Gireleeeeee
Gaunant SF EUR'ais. Aš vedžiau iš pradžių į prekes, o po tokai vedžiau į gautas sąskaitas jau pasirinkdavau iš prekių. Kainas žynine rašiau EUR, tūrbut blogai dariau, reikėjo litais vesti. O vedant gautą SF jau ten reikėjo EUR, a nia?
Na visai susipainiojau
Negaliu poilsiauti. Reikia SF sutvarkyti, nes labai reikia nurašyti. Okolnesuvesiu taipkaip reikia tolnieko negalėsiu daryti.
Transportą priskyriau prie papildomų išlaidų, o ką ivesti D ir K?
K - 443, o D - sąnaudos ar įsigyjimo saviakaina?
Sveiki,patarkite prašau tokiu klausimu - darbuotojas praėjusiais metais neišnaudojo visų atostogų. Cente skaičiuojant atostoginius reikia nurodyti už kokį laikotarpį skiriamos atostogos. Tai kokį laikotarpį nurodyti-ar tą ankstesnį ar paskutinį?
dainan rašė: Sveiki,patarkite prašau tokiu klausimu - darbuotojas praėjusiais metais neišnaudojo visų atostogų. Cente skaičiuojant atostoginius reikia nurodyti už kokį laikotarpį skiriamos atostogos. Tai kokį laikotarpį nurodyti-ar tą ankstesnį ar paskutinį?
Birute1 rašė: Taip kaip ir be programos. Eilės tvarka, manyčiau už praėjusius metus.
Man šis klausimėlis iškilo todėl ,kad programa paruošia pažymą Dėl atostoginių skaičiavimo.Joje,jei nurodau ankstesnį laikotarpį, rašo kiek liko neišnaudotų to laikotarpio dienų,jei nurodau paskutinį-rašo kiek liko iš viso nepanaudotų atostogų...Jei būtų galimybė nurodyti abu laikotarpius tokių klausimų neiškiltų...
Oj, praleidau tavo klausimą
Vilniuje, Všį "Mokslo kampelis", Žalgirio g. 90, 300 lt, 20 ak. val.
Sakė, kad praneš man, kai prasidės. Arba gali dėstyti individualiai