holdingas rašė: Sveiki. Pastaruoju metu nesiseka man su Centu. O būtent avansinės apyskaitos likučiai neatitinka DK. Nors kaip prieš tai rašė Girelė, atsk. asm. periodo pradžiai įvedžiau NULĮ. Ir kur čia šuo pakastas? Gal kitaip galima diagnostiką padaryt?
Keista - būtent su avansinėmis - niekada nebuvo problemų...
Na - įvedėte darbuotojui NULĮ laikotarpio pradžiai. Tai dabar pati pirma avansinė apyskaitą (likutis pradžiai) - teisinga? Sutampa su sąskaitos likučiu?
Sutikrinkite sintetiką su analitika.
O tikrinimas labai paprastas: žiūrite sąskaitos apyvartą ir avansinę apyskaitą -- atrandate periodą (mėnesį) kuriame nebesutampa.
To mėnesio spausdinate AA atsiskaitymų ataskaitą ir buhalterinės sąskaitos apyvartos žiniaraštį.
Atsipaukščiuojate kievieną operaciją abiejuose registruose.
Atrandate neatitikimą - jį pataisote.