Buhalterinė programa "Centas"

2009-10-01 12:13 Brigita2008
reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia
2009-10-01 12:37 Brigita2008 2011-09-11 06-26

Brigita2008 rašė: reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia


kas nors padiekit
2009-10-01 12:58 Brigita2008 2011-09-11 06-26

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė: reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia


kas nors padiekit

smile
M
Mati 68
2009-10-01 13:16 Mati 2011-09-11 06-26

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė: reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia


kas nors padiekit

smile


As tai viska esu isivedusi kaip atskirus kontrahentus, t.y. fizini asmeni, VMI ir SoDra. Ten ir ivedu priskaitymus : finiziam autonuoma pgl sutarti, ir mokescius nuo jos atskirai.
2009-10-01 13:28 Brigita2008 2011-09-11 06-26

Mati rašė:

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė: reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia


kas nors padiekit

smile


As tai viska esu isivedusi kaip atskirus kontrahentus, t.y. fizini asmeni, VMI ir SoDra. Ten ir ivedu priskaitymus : finiziam autonuoma pgl sutarti, ir mokescius nuo jos atskirai.


o kaip tos mokesčius išskaičiuojate per OŽ?
Finval Finval 1669
2009-10-01 14:37 Finval
Fizinį asmenį įvedate kaip kontrahentą. Pinigų išmokėjimo metu (KIO arba pavedimą) kur yra "paskirtis" pasirenkate išmokėjimas fiz. asmeniui. Ir tvarkingai užpildote dokumentą. Aišku, kad nustatymuose reik susitvarkyti tą jau žinote.
M
Mati 68
2009-10-01 16:47 Mati 2011-09-11 06-26

Brigita2008 rašė:

Mati rašė:

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė:

Brigita2008 rašė: reikai pagalbos


kaip cente sutvarkyti, išmokėjimą fiziniam asmeniui už auto nuoma. T.y kaip visą šitą dalyką(priskaitymai, ir mokesčiu atsakitymus), paruodyti apskaitoi


labai skubiai reikia


kas nors padiekit

smile


As tai viska esu isivedusi kaip atskirus kontrahentus, t.y. fizini asmeni, VMI ir SoDra. Ten ir ivedu priskaitymus : finiziam autonuoma pgl sutarti, ir mokescius nuo jos atskirai.


o kaip tos mokesčius išskaičiuojate per OŽ?



As darau taip : sakykim autonuoma 1000 Lt. Per Gavimas ivedu ta suma fiziniam asmeniui, kuris ivestas kaip atskiras kontrahentas. Tada per ta pati Gavimas VMI ivedu irgi kaip atskira kontrahenta ir ivedu mokesti 15% - 189,87Lt ir kitas Gavimas VMI 6% - 75,95Lt. Tik pries tai dar as subsaskaitas isisvedu dvi papildomai, kad man eitu atskirai tie mokesciai.
Na as taip darau. Gal kiti daro ir kitaip smile
Finval Finval 1669
2009-10-01 16:56 Finval 2011-09-11 06-26

Mati rašė: As darau taip : sakykim autonuoma 1000 Lt. Per Gavimas ivedu ta suma fiziniam asmeniui, kuris ivestas kaip atskiras kontrahentas. Tada per ta pati Gavimas VMI ivedu irgi kaip atskira kontrahenta ir ivedu mokesti 15% - 189,87Lt ir kitas Gavimas VMI 6% - 75,95Lt. Tik pries tai dar as subsaskaitas isisvedu dvi papildomai, kad man eitu atskirai tie mokesciai.
Na as taip darau. Gal kiti daro ir kitaip smile

Šiaip tai darote nelabai teisingai bent jau buhalteriniu, o ne Cento požiūriu. Nes mokesčiai yra išskaičiuojami (ir VMI sumokami) išmokėjimo momentu, o ne priskaičiavimo. Tam Andron ir padarė mokesčių išskaičiavimą išmokėjimo momentu. Ir jei teisingai užpildysite lentelę išmokėjimo metu, tai viskas labai gražiai "suvaikšto".
M
Mati 68
2009-10-01 18:25 Mati 2011-09-11 06-26

Finval rašė:

Mati rašė: As darau taip : sakykim autonuoma 1000 Lt. Per Gavimas ivedu ta suma fiziniam asmeniui, kuris ivestas kaip atskiras kontrahentas. Tada per ta pati Gavimas VMI ivedu irgi kaip atskira kontrahenta ir ivedu mokesti 15% - 189,87Lt ir kitas Gavimas VMI 6% - 75,95Lt. Tik pries tai dar as subsaskaitas isisvedu dvi papildomai, kad man eitu atskirai tie mokesciai.
Na as taip darau. Gal kiti daro ir kitaip smile

Šiaip tai darote nelabai teisingai bent jau buhalteriniu, o ne Cento požiūriu. Nes mokesčiai yra išskaičiuojami (ir VMI sumokami) išmokėjimo momentu, o ne priskaičiavimo. Tam Andron ir padarė mokesčių išskaičiavimą išmokėjimo momentu. Ir jei teisingai užpildysite lentelę išmokėjimo metu, tai viskas labai gražiai "suvaikšto".


Aciu smile Pasitaisysiu smile
lesnikas lesnikas 138
2009-10-03 11:40 lesnikas
Labas, gal kas dirbat ir galit padėti.... nežinau kaip susitvarkyti su avansinėm apyskaitom. PVZ: direktorius perka ir sumoka įmonės banko kortele,
įvedant sąsk.faktūrą priskiriamas mater.ats.asmuo
kai atspausdini avansine apyskaita- aišku rodo, kad įmonė skolinga direktoriui, nors jis mokėjo ne iš savo kišenės?
Gal kas žino, kaip man sutvarkyti.... iki šiol padarytas tokias operacijas.
Labai laukiu atsakymo smile
kas gali patartiiiii
M
Mati 68
2009-10-03 17:22 Mati
Sveiki,
direktorius vaziavo i komandiruote. Bet neismokejom jam dienpinigiu, nes neturejom pinigeliu. Tai per kur as turiu ivesti ta dienpinigiu priskaityma, kad matytusi, kad mes jam skoloj kaip ir juos? smile
lesnikas lesnikas 138
2009-10-04 10:20 lesnikas 2011-09-11 06-27

lesnikas rašė: Labas, gal kas dirbat ir galit padėti.... nežinau kaip susitvarkyti su avansinėm apyskaitom. PVZ: direktorius perka ir sumoka įmonės banko kortele,
įvedant sąsk.faktūrą priskiriamas mater.ats.asmuo
kai atspausdini avansine apyskaita- aišku rodo, kad įmonė skolinga direktoriui, nors jis mokėjo ne iš savo kišenės?
Gal kas žino, kaip man sutvarkyti.... iki šiol padarytas tokias operacijas.
Labai laukiu atsakymo smile
kas gali patartiiiii

padėkit
Girele Girele 9675
2009-10-04 11:33 Girele 2011-09-11 06-27

Mati rašė: Sveiki,
direktorius vaziavo i komandiruote. Bet neismokejom jam dienpinigiu, nes neturejom pinigeliu. Tai per kur as turiu ivesti ta dienpinigiu priskaityma, kad matytusi, kad mes jam skoloj kaip ir juos? smile

Tai ir suveskite per dienpinigius - avansinėj apyskaitoj ir matysis, kad įmonė jam skolinga.
Girele Girele 9675
2009-10-04 11:37 Girele 2011-09-11 06-27

lesnikas rašė: Labas, gal kas dirbat ir galit padėti.... nežinau kaip susitvarkyti su avansinėm apyskaitom. PVZ: direktorius perka ir sumoka įmonės banko kortele,
įvedant sąsk.faktūrą priskiriamas mater.ats.asmuo
kai atspausdini avansine apyskaita- aišku rodo, kad įmonė skolinga direktoriui, nors jis mokėjo ne iš savo kišenės?
Gal kas žino, kaip man sutvarkyti.... iki šiol padarytas tokias operacijas.
Labai laukiu atsakymo smile
kas gali patartiiiii

Jei atskaitingui asmeniui priskyrėte ĮMONĖS kortelę, tada VISAS operacijas (ir įplaukas į kortelės sąskaitą) reikia rodyti per atskaitingą asmenį.
Visgi - mokant ĮMONĖS kortele - siųlyčiau nenaudoti atskaitingo asmens operacijų.
Daryti per paprastą PAVEDIMĄ, kortelei pasidarius atskirą sąskaitą.
M
Mati 68
2009-10-04 20:06 Mati 2011-09-11 06-27

Girele rašė:

Mati rašė: Sveiki,
direktorius vaziavo i komandiruote. Bet neismokejom jam dienpinigiu, nes neturejom pinigeliu. Tai per kur as turiu ivesti ta dienpinigiu priskaityma, kad matytusi, kad mes jam skoloj kaip ir juos? smile

Tai ir suveskite per dienpinigius - avansinėj apyskaitoj ir matysis, kad įmonė jam skolinga.


Bet man tuos dienpinigius vesti per Gavimas? Nes per Dienpinigiai as suprantu galima ivest tik ismokejima ar ne? smile
Girele Girele 9675
2009-10-04 20:13 Girele 2011-09-11 06-27

Mati rašė:
Bet man tuos dienpinigius vesti per Gavimas? Nes per Dienpinigiai as suprantu galima ivest tik ismokejima ar ne? smile

Vedant per Dienpinigius - jie PRISISKAITO ir įsikelia į avanso apyskaitą: D6 kl. K2435(atskaitingas asmuo)-- pasirodo ĮMONĖS skola atskaitingam asmeniui.
Kai įmonė turės pinigų - išmokėsite KIO --D2435 K272.
M
Mati 68
2009-10-04 20:25 Mati 2011-09-11 06-27

Girele rašė:

Mati rašė:
Bet man tuos dienpinigius vesti per Gavimas? Nes per Dienpinigiai as suprantu galima ivest tik ismokejima ar ne? smile

Vedant per Dienpinigius - jie PRISISKAITO ir įsikelia į avanso apyskaitą: D6 kl. K2435(atskaitingas asmuo)-- pasirodo ĮMONĖS skola atskaitingam asmeniui.
Kai įmonė turės pinigų - išmokėsite KIO --D2435 K272.


Paskutinis klausimukas - truputi suklydau ivesdama, tai per kur as galiu pasalinti ivesta irasa per Dienpinigius?
Aciu Girele uz pagalba smile
Girele Girele 9675
2009-10-04 20:33 Girele 2011-09-11 06-27

Mati rašė: Paskutinis klausimukas - truputi suklydau ivesdama, tai per kur as galiu pasalinti ivesta irasa per Dienpinigius?
Aciu Girele uz pagalba smile

Mokėjimai - Gauti mokėjimo dokumentai.
holdingas holdingas 7000
2009-10-06 10:01 holdingas
Sveiki.
Kažkas man grybauja su nusidėvėjimo skaičiavimu. Pardaviau automobilį pvz. sausio mėn., ali nusidėvėjimą skaičiuoja ir toliau: už vasarį, kovą ir pan. Pardavimą įforminau kaip prikauso, kortelėje pardavimas matosi. smile
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 10:48 Elyte 2011-09-11 06-27

holdingas rašė: Sveiki.
Kažkas man grybauja su nusidėvėjimo skaičiavimu. Pardaviau automobilį pvz. sausio mėn., ali nusidėvėjimą skaičiuoja ir toliau: už vasarį, kovą ir pan. Pardavimą įforminau kaip prikauso, kortelėje pardavimas matosi. smile

Na, nežinau - man pardavus neskaičiuoja, gal pasitikrinkite pardavimo datas. Jei ne - pačioje IT kortelėje uždėkite varnelę "Neskaičiuoti nusidėvėjimo" - vis išeitis... bet turėtų būti klaidingas duomenų įvedimas smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui