Gullbe rašė: jezau metus jau sumaisiau, matot jau 2006 - asiais gyvenu . man idomu kaip ten programa skaiciuoja matot uz 2 dienas jau kita menesi priskaiciuoja atostoginius, o darbuotojui ismoketi si menesi reikia
Šiaip tai - jei nesudaromas rezervas atostogoms - atostoginius reikia dalinti ir priskirti sąnaudas tiems mėnesiams, kuriais atostogaujama. O išmokama per tris dienas prieš išeinant atsotogų - išmokėjimas šiuo atveju nesusijęs su priskaičiavimo (tipo - išmokama avansu)
Girele rašė:
Priežastis lindimo - kitose programose yra galimybė į kontrahento kortelę duomenis suvesti per operacijų žurnalą, pvz. priskaitant kelių mokestį (AtA) per OŽ galima nurodyti kontrahentą VMI arba užsivesti atskirą kontrahentą "Kelių mokestis" ir visi priskaitymai ir mokėjimai matytųsi kortelėje - taip yra patogiau nei žiūrėti per sąskaitos apyvartą. Aš, beje, kai kuriais atvejais t.p. pasigendu galimybės vedant operacijas per OŽ jas pririšti prie kontrahento kortelės.
Reikalas tame, kad buhalterijos blokas yra atskirtas nuo pirminių dokumentų modulio, nes anksčiau Centas buvo tik sandėlinė programa.
Cente taip pat galima matyti kontrahento atsiskaitymų ataskaitą pagal atskirai paimtą buhalterinę sąskaitą. Galėsite įvesti kokį nors Kelių mokestis ir matysite.
Kodėl darbuotojui "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" vyr.finansininko (bualterio ) vietoje spausdina vadovo pavardę? Kur reikia pakeisti?
Kaip operacijų žurnale (kur suvedinėjamos operacijos) panaikinti operacijos pavadinimą (pvz. PVM uždarymo suvedžiau neteisingą sąskaitą, tai dabar kiekvieną kartą pasirinkus PVM uždarymo operaciją reikia taisyti sąskaitą, arba suvedinėti operaciją kitokiu pavadinimu , tai yra nepatogu, geriau būtų, kad galėčiau pataisyti tą pačią operaciją, arba ištrinti nereikalingas operacijas, pvz. kelių mokesčio priskaitymą )
Girele rašė: Kaip operacijų žurnale (kur suvedinėjamos operacijos) panaikinti operacijos pavadinimą (pvz. PVM uždarymo suvedžiau neteisingą sąskaitą, tai dabar kiekvieną kartą pasirinkus PVM uždarymo operaciją reikia taisyti sąskaitą, arba suvedinėti operaciją kitokiu pavadinimu , tai yra nepatogu, geriau būtų, kad galėčiau pataisyti tą pačią operaciją, arba ištrinti nereikalingas operacijas, pvz. kelių mokesčio priskaitymą )
1. Gavimas su atidėtu mokėjimu - priminimo generavimas.
2. DU - kasmetinių atostogų skaičiavimas - esant valandiniam apmokėjimui, rodomas vidutinis valandinis užmokestis ir darbo dienos trukmė, kurią galima koreguoti.
3. Mokėjimai - Įplaukos į sąskaitą - patobulintas importas iš NORD/LB bylos.
Girele rašė: Kodėl darbuotojui "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" vyr.finansininko (bualterio ) vietoje spausdina vadovo pavardę? Kur reikia pakeisti?
Darbuotojų kortelėse yra tokia varnelė Pildo DU formas bei Vadovas - gal neteisingai uždėjote varneles?
Girele rašė: Kodėl darbuotojui "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" vyr.finansininko (bualterio ) vietoje spausdina vadovo pavardę? Kur reikia pakeisti?
Darbuotojų kortelėse yra tokia varnelė Pildo DU formas bei Vadovas - gal neteisingai uždėjote varneles?
Ką darau ne taip parduodant gyventojams, jei fiksuojant operaciją, matosi, kad tai pardavimas su PVM, o peržiūroje PVM tarifas '0'. Gal kad pajamuojant prekę, nurodau "0", motyvuodama, kad prekė iš ES. Be to, PVM ataskaitoje parduoti gyventojams auto taip pat atsidūrė prie ''O''tarifo. Parduodant su marža-gerai- PVM ataskaitoje atsispindi ten, kur 18 PVM. Išrašant SF viskas OK.
Birute1 rašė: Ką darau ne taip parduodant gyventojams, jei fiksuojant operaciją, matosi, kad tai pardavimas su PVM, o peržiūroje PVM tarifas '0'. Gal kad pajamuojant prekę, nurodau "0", motyvuodama, kad prekė iš ES. Be to, PVM ataskaitoje parduoti gyventojams auto taip pat atsidūrė prie ''O''tarifo. Parduodant su marža-gerai- PVM ataskaitoje atsispindi ten, kur 18 PVM. Išrašant SF viskas OK.
Pajamuojate prekę su 0 tarifu, tai tikriausiatos prekės kortelėje nurodytas PVM tarifas 0. Parduodant traukia iš tos kortelės 0 PVMą, tai jau pačioj eilutėj pasirinkite pvmą 18 proc.
Visoms prekėms iš ES? Bet juk ES netaiko PVM. Tai atsiras pirkimo PVM . Nors jį paskui atskaitome... Bet jei įvežant rašau "O", parduodant nebuvo jokių kliūčių, išskyrus gyventojus.
Vadinasi niekas nekalba. Darbas baigiasi Dėl PVM užskaitų šį sykį. Įvedžiau užskaitą, o PVM ataskaitoje užskaityti mokesčiai patenka lyg ir į K. O PVM į D. Ačiū
Birute1 rašė: Visoms prekėms iš ES? Bet juk ES netaiko PVM. Tai atsiras pirkimo PVM . Nors jį paskui atskaitome... Bet jei įvežant rašau "O", parduodant nebuvo jokių kliūčių, išskyrus gyventojus.
Gavime turi būti 0 proc., tai galima įrašyti kiekvienoje eilutėje, pajamuojant prekes iš ES, o prekės kortelėje (žynynai >> Prekės) turi būti nurodytas 18 proc PVM, tada bus gerai ir parduodant, ir ataskaitose.