Kas veda ūkininkams apskaitą

V
virbuh 8107
2012-04-14 16:50 virbuh 2012-04-14 16-56
Dar kas liečia tas darbo biržos dotacijas.Aš metų bėgyje naudočiau kaip rašo Finval, nes taip paprasčiau. O gruodžio mėn jau privalėčiau pilnai apskaityti, nes gal ta dotacija gali būti gauta tik sausio mėn.
D
daiva7712 65
2012-04-14 17:02 daiva7712
Ačiū už atsakymą.
I
Iloncikas3 90
2012-04-14 18:00 Iloncikas3

Finval rašė:

Iloncikas3 rašė:
Gal galite pasakyti, ar teisingai viską supratau ir ar gerai viską darau (sorry už įkyrumą smile )
1. NMA išmokos susijusios su pajamomis rodomos tais pačiais metais, už kuriuos mokama nepriklausomai nuo to, ar realiai pinigai gauti ar ne. Sąskaitų korespondecija:
a) paraiša išmokai užpildyta 2011 m. ir išmoka gauta 2011 m.: D27/K35 ir D35/K52
b) paraiša išmokai užpildyta 2011 m., tačiau išmokos gautos tik 2012 m.: 2011m: D252/K35, o 2012 m.:D27/K252 ir D35/K52

Nuvilsiu, bet viskas negerai. smile Jei būtumėte perskaitę temą ir metodines rekomendacijas, tai žinotumėte, kad 35 sąskaita yra naudojama tada, kai gaunama parama ilgalaikiam turtui įsigyti, o ne tiesioginėms išmokoms. Tai pirma. Antra - jei dar perskaitytumėte VAS apie dotacijas ir subsidijas, tai žinotumėte, kad dotacijos rodomos arba turint patvirtinimą, kad jos tikrai bus gautos, arba pagal gavimo faktą. Pasėlių dėklaracija ir paskaičiavimai nėra faktas, kad viskas bus gauta. Dažnai būna pasėlių patikra ir dalis išmokų nemokamos. Ką tada darysit su įtrauktomis į apskaitą sumomis? Todėl dažniausiai išmokos į apskaitą traukiamos pagal jų gavimo datą. Beje, NMA duomenis apie išmokas teikia taip pat pagal išmokėjimo faktą.
Todėl teisingiausias įrašas buhalterijoje būtų D27 K 52.

Iloncikas3 rašė: 2. Birža 50% finansuoja darbininko įdarbinimą: D27/K35 ir D35/K625


Kam jūs leičiat tą 35 sąskaitą? smile
D27 ir K625. Viskas


Ačiū Finval už atsakymą. Belieka apgailestauti, jog iš mano klausimo jums pasirodė, kad nieko nesu skaičiuisi. Iš tikro tai esu perskaičiusi visą forumą nuo pirmo iki paskutinio puslapio, taip pat rekomendacijas bei Stončiuvienės knygą, kurią viena forumietė buvo įkėlusi. Būtent šioje knygoje aš ir perskaičiau, jog “todėl pagal naujųjų Rekomendacijų nuostatas dotacijų, susijusių su pajamomis, panaudota dalimi mažinama dotacijų suma ir didinamos ataskaitinio laikotarpio pajamos, kurios registruojamos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje 52 Panaudotos dotacijos ir subsidijos, susijusios su pajamomis” bei pateiktas pavyzdys, kur nurodytos tokios korespondencijos: D35/K52. Rekomendacijose taip pat parašyta, jog “35 sąskaita Dotacijos ir subsidijos naudojama iš valstybės bei savivaldybės institucijų, tarptautinių fondų ir iš kitur gautos paramos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, patirtoms išlaidoms bei negautoms pajamoms kompensuoti ir kitiems tikslams, apskaitai”. Todėl ir supratau, jog visas gautas subsidijas registruojame 35 apskaitoje:
a) dotacijos susijusios su ilg turto įsigijimu” lieka 35 sąskaitoje, kurią kasmet mažiname debetuodami nusidėvėjimą, o
b) dotacijas susijusios su pajamomis (gautas išmokas) debetuojame ir perkeliame į 52 sąskaitą.
Na, tiesiog taip parašyta ir patikėjau tuom, kas parašyta. O dėl VAS jūs teisi, aš tikrai jo neperskaičiau.
Šiaip dvejybinę vesti reikėjo nuo 2010 metų, nes tada gavau paramą „jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Dėl laiko ir buhalterinių žinių stokos pasisamdžiau buhalterę, kuri „tvarkė“ apskaitą. Tik įtarimą sukėlė jos pasakyta frazė, kad 2010 m. jai pinigų srautų ataskaitoje nesuėjo galai ant 1030Lt, tad tą skirtumą tiesiog prirašė prie kažkurios eilutės ir tiek, nes pasak jos „koks skirtumas čia tas 1030lt, vistiek čia niekas nieko nesutikrins“. Todėl už 2011 metus nusprendžiau pati viską suskaičiuoti. Tarp kitko radau ir daugiau samdytos buhalterės padarytų klaidų, pvz. už ilgalaikį turtą gauta dotacija įrašyta į 52klasę ir t.t Todėl dabar pati mokinuosi, nes noriu persidaryti viską buhalteriją ir už 2010 ir už 2011 metus. Jūsų forume klausiu, nes noriu viską pasidaryti atsakingai ir tvarkingai, o ne bet kaip. Todėl labai nepykit už klausimus ir mano įkyrumą. Atsiprašau, jog teko perskaityti visą mano gyvenimo istoriją. smile Bet kokiu atveju, esu dėkinga jums ir kitoms forumietėms, kurios dalijasi savo ilgalaike sukaupta patirtimi. smile smile smile
I
Iloncikas3 90
2012-04-14 18:11 Iloncikas3

virbuh rašė:
Atsakymas seminare,
Klausimas:

Įmonė priėmė į darbą asmenį, sudarė sutartį su darbo birža, kad pastaroji mokės įmonės dotaciją, t. y. kompensuos dalį su darbo santykiais susijusių sąnaudų. Kaip tokią dotaciją parodyti apskaitoje?

Atsakymas:

1) Darbo užmokesčio apskaičiavimas:

D 6 kl. Darbo užmokesčio sąnaudos

K 4 kl. Mokėtinas darbo užmokestis

2) Pripažįstama gautina dotacija:

D 2 kl. Kitos trumpalaikės skolos

K 3 kl. Su pajamomis susijusios gautinos dotacijos

3) Registruojamas dotacijos panaudojimas:

D 3 kl. Su pajamomis susijusios gautinos dotacijos

K 6 kl. Darbo užmokesčio sąnaudos

4) Registruojama gauta dotacija:

D 2 kl. Pinigai
K 2 kl. Kitos trumpalaikės skolos


Ačiū smile O kokiame seminare čia dalyvavote?
Finval Finval 1669
2012-04-14 18:30 Finval

virbuh rašė:
Dar kas liečia tas darbo biržos dotacijas.Aš metų bėgyje naudočiau kaip rašo Finval, nes taip paprasčiau. O gruodžio mėn jau privalėčiau pilnai apskaityti, nes gal ta dotacija gali būti gauta tik sausio mėn.

Aišku, metų gale galima būtų fiksuoti DB skolą, bet tam tikrai nereik visos tos paklodės įrašų. smile Užteks vieno papildomo smile Mano vienas kolega mėgsta sakyti - kam eiti aplinkui jei einant tiesiai gaunamas tas pats rezultatas. Žinoma, jei jums atlyginimą moka nuo buhalterinių įrašų skaičiaus.... Tada možna ir aplinkeliu pakeliauti smile
Finval Finval 1669
2012-04-14 18:40 Finval

Iloncikas3 rašė:
Belieka apgailestauti, jog iš mano klausimo jums pasirodė, kad nieko nesu skaičiuisi.

Atsiprašau jei įžeidžiau. Tiesiog patirtis ir praktika savo daro. Dabar ūkininkų apskaitą imasi tvarkyt bet kas, kartais žalio supratimo apie buhalteriją neturėdamas. O tai nėra labai lengva sritis.

Iloncikas3 rašė: Rekomendacijose taip pat parašyta.....

Man kartais tos rekomendacijos ir knygos vėžį varo. Rašo, rašo, aplink, į kairę ir t.t. Vietoj to, kad parašyt taip, kad žmogui būtų suprantama. Pastebėkit pati, ten tos pačios operacijos rašomos ratu ir aplinkui. Kam to reikia? Neįsivaizduoju smile

Iloncikas3 rašė: pasisamdžiau buhalterę, kuri „tvarkė“ apskaitą.

Užuojauta....Tegaliu pasakyt - o ką aš sakiau. smile
V
virbuh 8107
2012-04-14 19:11 virbuh
Čia keletas klausimų atsakymų:
www.buhalteris.lt/ds34_atsakymai
L
lape-snape 430
2012-04-14 19:20 lape-snape 2012-04-14 19-30
Labutis, ar reikia ūkininkui pildyti kasos knygą mėnesiais, o gal is viso nereikia- pakaks 271 Kasa sąskaitos istorijos(komp.programos ataskaita) už visus metus?

Ir dar vienas klausimėlis- ar galima Kasko draudimą traukti į leidžiamus atskaitymus? Lengvasisi automobilis registruotas kaip naudotinas ūkio veikloje 100%. (ūkininkas savom reikmėm turi kitą automobilį.
smile
V
virbuh 8107
2012-04-14 19:57 virbuh

lape-snape rašė:
Labutis, ar reikia ūkininkui pildyti kasos knygą mėnesiais, o gal is viso nereikia- pakaks 271 Kasa sąskaitos istorijos(komp.programos ataskaita) už visus metus?

Ir dar vienas klausimėlis- ar galima Kasko draudimą traukti į leidžiamus atskaitymus? Lengvasisi automobilis registruotas kaip naudotinas ūkio veikloje 100%. (ūkininkas savom reikmėm turi kitą automobilį.
smile

Niekur nėra parašyta kad negalima. Aš ir iš programos atsispauzdinu kasos knygą ir viskas. Tikrino ir nieko, gerai. Įmonėm Kasko galima traukti, tai kodėl netraukus ir ūkininkui?
Jei tikrai įrodysit kad ta mašiniukė vos ne kasdien ūkio reikmėn naudojama.
I
Iloncikas3 90
2012-04-15 22:35 Iloncikas3

Finval rašė:

virbuh rašė:
Dar kas liečia tas darbo biržos dotacijas.Aš metų bėgyje naudočiau kaip rašo Finval, nes taip paprasčiau. O gruodžio mėn jau privalėčiau pilnai apskaityti, nes gal ta dotacija gali būti gauta tik sausio mėn.

Aišku, metų gale galima būtų fiksuoti DB skolą, bet tam tikrai nereik visos tos paklodės įrašų. smile Užteks vieno papildomo smile Mano vienas kolega mėgsta sakyti - kam eiti aplinkui jei einant tiesiai gaunamas tas pats rezultatas. Žinoma, jei jums atlyginimą moka nuo buhalterinių įrašų skaičiaus.... Tada možna ir aplinkeliu pakeliauti smile


Ačiū, pasinaudosiu jūsų patarimais. Ten kaip tik gaunasi subsidijos už darbuotojo įdarbinimaą nuo lapkričio iki balandžio mėn.
Taip, Finval, sutinku su jumis, kad knygose rašo daugumą sąskaitų korespondencijų "per aplinkui", bet ką belieka tokioms kaip man daryti??? smile Tik tikėti tai, ką rašo knygos ir rekomendacijos... Na dar lieka forumiečių nepamainoma pagalba. O bėgant laikui tikiuosi taip pat įgauti patirties ir išmokti pasikliauti savo žiniomis.
I
Iloncikas3 90
2012-04-15 22:44 Iloncikas3
O kaip jūs darote su "pajais"? Į kurią sąskaitą rašote: atsidarote naują subsąskaitą 272 (pajai) ar rašote į 252 (kitos gautinos skolos)? O gal dar kitaip darote?
I
Iloncikas3 90
2012-04-16 10:20 Iloncikas3
Labuka, nesenai teko pabuvoti LŽŪKT seminare apie savikainos skaičiavimo būdus gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriuose. Prisegu skanuotą medžiagą (teoriją ir praktinius uždavinius). Gal kam pravers.Tik sorry už skanavimo kokybę ir mano raštą smile sprendžiant uždavinius. teorija.pdf praktika.pdf
D
daiva7712 65
2012-04-16 10:41 daiva7712
Laba diena,

kaip manote ar įmanoma vesti ūkininko apskaitą pagal UAB sąskaitų planą.
M
magistras1 1139
2012-04-16 10:55 magistras1

daiva7712 rašė:
Laba diena,

kaip manote ar įmanoma vesti ūkininko apskaitą pagal UAB sąskaitų planą.


Įmanoma, pasipildyti juk gali sąskaitų planą kaip tau reikia smile
D
daiva7712 65
2012-04-16 12:22 daiva7712
Man su UAB ir IĮ viskas tvarkoj, nu bet su ūkininkais kažkaip prastai. smile
L
lape-snape 430
2012-04-16 12:54 lape-snape

daiva7712 rašė:
Man su UAB ir IĮ viskas tvarkoj, nu bet su ūkininkais kažkaip prastai. smile

Čia reikia dar ir žemės ūkio specifiką žinoti smile
R
raimonsita 21
2012-04-16 15:59 raimonsita
sveiki, padekit zaliai ukininkei. gruodi pasiemem paskola D270K400;
sausi gavom parama (D270K350)ir dali paskolos grazinom kaip sukontuoti D400K430(ataskaitiniu metu dali)o sumokejus D430K270, ar cia nesamone? Kaip tada? Jeigu buvo israsyta saskaita faktura.
ir dar klausimas, ar palukanas reikia rodyti per skolas 450
t.y. ar reikia kontuoti pvz. D631 palukanu sanaudasK450
D450K270
ar is karto rasyti D631K270
Editux36 Editux36 627
2012-04-16 17:27 Editux36
Labukas. Kokias ataskaitas reikia pateikti ūkininkui į VMI dėl deklaravimo GPM308????
S
SALOME 539
2012-04-16 17:37 SALOME
tai ir reikia teikti GPM 308
Editux36 Editux36 627
2012-04-16 17:43 Editux36

SALOME rašė:
tai ir reikia teikti GPM 308

Ačiū, tą tai aš žinau, bet ūkininkas sakė, kad prieš pateikiant deklaraciją VMI jam liepė kažkokias ataskaitas atnešti, o tik po to uždeklaruoti GPM308.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui