Sveiki visi,
Mano ukis virsija 14 EDV ir uz visus 2009 metus reikia susitvarkyti dvejybine apskaita. Daejau iki savikainos. Zodziu susikaiciavau savikaina, bet kaip ja uzfiksuoti apskaitoje, kokiais irasais? Viska buvau vertinusi ir pasarus nurasinejusi normatyvine kaina.
Gal galetu kas parasyti nuosekliai kontavimus saskaitu?
juremis rašė: žmonės gerieji pakonsultuokit šiuo klausimu, labai norisi aiškumo, kurio nepavyksta rasti "kunigaikštienės " rekomendacijose
Matyt blogai ieškojote. Pasiskaitykie tų rekomendacijų "Ūkio pavyzdinio sąskaitų plano paaiškinimai". Jums aktualiausia 21 ir 650 sąskaitos. Viskas gražiai ir aiškiai parašyta.
SVEIKI,nesikeikiant galiu tik pasakyti,,,,pyyy,,,pyyy
Baigia iš prot išvaryti trys eilutės,gal galit kas pasakyti ar aš gerai sustačiau,žinoma labiausiai tai prašau savo mūzos-Finval
Book1.xls
broliobrolis rašė: Baigia iš prot išvaryti trys eilutės
Taigi daviau formas su formulėm. Kas ten gali nesigauti.
Žiūrim ką turim. Praeitų metų po vienerių metų mokėtinose sumose stovi 31245, o per metus- 13995. Jei tuos 13995 sumokėjot, vadinasi likutis metų pabaigai ten turi būti nulis. Tada į D7 atsikeliam tuos pinigus, kuriuos mokėsit 2010 metais (kiek tai bus nežinau...(sakykim 10000 Lt)). Vadinasi 31245 suma D3 langelyje sumažės ta 2010 metų mokėjimams skirta suma 10000.
D3 liks 21245, o D7 - 10000. D2 langelyje suma nuo D3 iki D5.
Ir viskas be procentų. Procentai - atitinkamo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.
Aišku?
vaids rašė: na as dar nedaėjau iki to .. gryšių iš kalnų kitą savaitę tai sėsiu ir manau busių toks 'liūdnas' kaip ir tu :D
Tai vat, per pazystamu pazystamus susipazinau su vienos ZUB vyr.buhaltere.
Ir gavau is jos patarimu geru. Dar siandien skambinsiu del kaikuriu smulkmeneliu.
Ji savikaina skaiciuoja tik metu gale su nebaigta gamyba, uzpajamuota produkcija ir i savikaina nurasyta parduota parduota produkcija. Kai pati uzbaigsiu ir jei kam bus aktualu, tai galesiu parasyti ka po ko dariau :)
Tai tada ir viskas susisdelioja i vietas nesudetingai, o per 65 saskaita tai ten grybas - nesusigaudau as ten nieko...
Na gal didesnio įkiruolio šis margas pasaulis nėra matęs,bet ką padarysi-juk reikia ir tokių
Aš vės su tais keliais skaičiukais nesusitvarkau,jau net gėda Finval,bet gi reikalas labai rimtas ,o aš jau turbūt pervargęs,nes net nebesuprantu kas yra praėjusių metų,o kas per vienerius metus va čia jau ir gėdos sindromas pasireiškė.
Jei nesunku sudėliokit konkrečiai skaičiukus
ukininkas pirko vasario men. sodinukus ..... ir dabar nori susigrazinti sumoketa PVM. ( suma gaunasi 8006 lt. ) pvm moketoju prisiregistravo 2009 m. gruodi. ( menesinis moketojas) visai naujas ukininkas...pelno jokio neturi....nieko nepardavineja .....kolkas tik viska perka. zodziu moketino pvm neturi....turi tik gautina.
gal kas zinote, ar yra galimybe jam susigrazinti pvm-a? kazkur esu girdejusi, kad tik po kalendorinio pusmecio ...tai yra liepos men. o gal galima issiusti prasyma FR0781 i vmi ir susigrazinti sumoketa pvm-a greiciau???
dėkui iš visos dušelės likučių.
O dabar toks klausimėlis,o kodėl ir 2008m ir 2009m statoma per metus sumokėtų įmokų ta pati 13854lt suma? Juk per praėjusius 2008m sumokėjome 12986lt žinau,kad per daug gilinuos,bet toks jau esu nuo prigimimo "labai" gražus ir labai smalsus
nes aš tai FINANSINIAI METAI-vadinu 2009m,nes už juos darau balansą ir FINANSINIAI PRAĖJĘ METAI,tai mano galvoje 2008metai ,bet kaip mano žmona sako-kas mano galvoje,tai dar nereiškia,kad viskas gerai
broliobrolis rašė: O dabar toks klausimėlis,o kodėl ir 2008m ir 2009m statoma per metus sumokėtų įmokų ta pati 13854lt suma? Juk per praėjusius 2008m sumokėjome 12986lt žinau,kad per daug gilinuos,bet toks jau esu nuo prigimimo "labai" gražus ir labai smalsus
Bet per 2009 m tai 13854 Lt sumokėjot? Vietoj jų gali įsirašyt bet kokią sumą. Tiksliau sakant ne bet kokią, o tą, kuri numatyta pagal paskolos sutartį. Formulės suvestos, problemų neturėtų iškilti.
broliobrolis rašė: nes aš tai FINANSINIAI METAI-vadinu 2009m,nes už juos darau balansą ir FINANSINIAI PRAĖJĘ METAI,tai mano galvoje 2008metai ,bet kaip mano žmona sako-kas mano galvoje,tai dar nereiškia,kad viskas gerai
lisonara rašė: gal kas zinote, ar yra galimybe jam susigrazinti pvm-a? kazkur esu girdejusi, kad tik po kalendorinio pusmecio ...tai yra liepos men. o gal galima issiusti prasyma FR0781 i vmi ir susigrazinti sumoketa pvm-a greiciau???
Jei ūkininkas registruojantis PVM mokėtoju pasirinko tą variantą, kad deklaracijas teiks kas pusmetį, tai prašymą galėsit teikti po PVM deklaracijos pateikimo. Aišku, VMI paprašys pateikti visą buhalteriją.
Ne visai į temą, bet gal kas galit pagelbet, nes niekur nerandu info..
Įmonė augina švelniakailius žvėrelius. Atsiveda jauniklių .
Seminare klausiau, sakė, kad juos reikia registruoti 0 savikaina. Paskui jų savikaina didinti pašarais.
Ar kiekvieną mėn. reikia didinti savikainą?
Ar gal galiu kiekvieną mėn. pašarus dėti į sąnaudas ir tik metų gale iškelti į savikainą?
O gal aš čia iš vis nusišneku ?
aristokrate rašė: Ar gal galiu kiekvieną mėn. pašarus dėti į sąnaudas ir tik metų gale iškelti į savikainą?
O gal aš čia iš vis nusišneku ?
Nenusišneki. Jeigu pašarus nurašinėji kas mėnesį , tai kodėl nenori kas mėnesį ir dėti "didindama žvėrelių savikainą"? Aš galvoju kaip su savo programa čia geriau sutvarkyčiau. Nurašai pašarus - debetuoji auginimo savikainos sąskaitą. Paskiau tau juk reikės užsipajamuoti žvėrelius "pagalovno" ....atsižvelgiant į mirtingumą. Juk pradinis skaičius kinta, o pašarų kainą tai ant visų gyvųjų dalinsi. Tada nurašinėji... kredit "žvėrelių savikainos sąskaita" ir debit "žvėreliai skirti parduoti" jau kiekiu. Ir pardavinėji sau...
Ar galiu paklausti? Gal šeškus auginate? Auginat...lupat ir odeles parduodat, ar gyvus?
Čia jums labai Elvusios komentaras praverstų...Aš tai diletantas šiame reikale...jinai turi jau kelių dienų šeškų veisimo patirtį