2005-03-23 15:08
Loreta
Sąskaitos perrašinėti nereikia. Ir padarėte jūs visiškai teisingai. Tiesiog gavus eksporto patvirtinimą, susirašykit buhalterinę pažymą ir jos pagrindu tikslinkite PVM deklaraciją. Taip mokestis sugrįš.
Sakyčiau, nereikėtų tikslinti PVM deklaracijos, o šią operaciją parodyti einamojo mėn. FR0600, kaip tai būtų daroma sandoriuose su Lietuvos vienetais, tačiau vis tik šis sandoris susijęs su eksportu, todėl patikslinti, manyčiau, reikia.