prikolas rašė: [quote:0658677c00]Dabar ir man pasidarė nebeaišku kaip paramą registruoti apskaitoje?
Aš dariau taip 2004 metasi:
D3321K2720
O sakot reikia per sąnaudas?
Tai vadinasi reikia taip :
D6117K2720 ( reikia pirma buhalteriškai priskaičiavimą parodyti D6XX/K44X, o po to tik išmokėjimą)
O rezervą panaikinu jau 2005 metais? (2005 m., kai nuspręs ir patvirtins akcininkai, tada ir panaikinsi, padarydamas tokią operaciją : D33X/K34X)
Tai kaip tada balanse 2004 metu rezerval lieka? (Jei panaikina - nelieka)
Modestai, dar noriu paklausti;
akcininkai 2005 metais sprendė dėl rezervo panaikinimo (liko nepanaudota3000Lt).O tu sakai 2004 metų balanse jeigu panaikina akcininkai tai nelieka.Gal galetum dar patikslinti.
Dar klausimas - jeigu per sąnaudas rodau paramą, tai pelno nuostolio atsakitoj tą sumą rodau(sumažėja pelnas).O kaip tada pelną iki apmokestinimo į PM deklaracija atkleti, pridėti tą paramos sumą?
Aišku bet ne iki galo...
Gal galėtum...[/quote]
Jei viso nepanaikino tai ir liko likutyje K33X
Naikinimas vyksta ne metų pabaigoje, o tada kada faktiškai įvyko susirinkimas ir tai patvirtino, tai reiškia kad 2004-12-31 turi likutyje ir būti tas pats rezervų likutis, kuris buvo suformuotas 2004 metais, t.y. per 2004 metais įvykusį akcininkų susirinkimą. Panaikinimas vyks tik 2005-04 mėnesį, kai tai nuspręs akcininkai...
Paramas parodysi kaip neleidžiamus atskaitymus, o vėliau jei paramos suteikimas leidžia pasinaudoti PMĮ lengvata (parama suteikta paramos gavėjo statusą turinčiam asmeniui), tada galėsi atskaityti du kartus ir taip sumažinsi pelno mokestį