Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai

T
Tinday 38
2007-01-14 18:14 Tinday 2011-09-11 05-15

lorita rašė:

Tinday rašė: Pas mane tokia problema. Yra UAB, pats direktorius dažnai komandiruotėse Estijoje. Turiu Estijos Tele2 faktūra įšraįyta įmonės vardu, kur nurodytas kažkoks neaiškus įmonės adresas Estijoje. Jokių patalpų Estijoje nenuomojame. Ar galiu traukti šį sąskaitą??


Manau, galima. Ryšių išlaidos, išskyrus asmeninio pobūdžio - leidžiami atskaitymai.
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/B9D73C5334C029F4C22...

Tinday, neįsigilinus į klausimą, ko gero, neteisingai parašiau..
Manau, jei įmonės adresas nurodytas neteisingas, nežinia, kaip tai traktuos patikrinimo metu. Aš asmeniškai galbūt netraukčiau šios sąskaitos į apskaitą. smile Gal geriau išmanantys patars. Turite problemėlių su Estija, matau.


Turiu problemu su direktoriumi, kuris pats neišmano buhalterijos ir nenori manes klausyti irgi
Aš irgi manau netrauksiu
Bet problema ta, kad tokios faktūros bus kiekvieną mėnesį
Tikriausiai, reikės reikalauti, kad direktorius informuotų TELE2, kad jie faktūroje rašytų kitą adresą. Bet nemanau, kad man tai pavyks
V
verde 1007
2007-01-14 18:41 verde
Sakykit, prasau, ar islaidos patirtos reiso metu uzsienyje (pvz. kuro, keliu, stovejimo aiksteliu cekiai) yra priskiriamos leidziamiems atskaitymams?
S
Soffy 9075
2007-01-14 18:44 Soffy
Labai menka komandiruočių žinovė esu, bet kiek supratau apie jas skaitydama, tai tikrai priskiriamos:).
Gal dar kas labiau nusimanantis patvirtins:).
V
verde 1007
2007-01-14 18:57 verde
As irgi visa laika maniau, kad reiso metu patirtos islaidos yra priskiriamos leidziamiems atskaitymams, taciau viena pazistama suklaiduno, tai ir norejau pasitikslint
L
Loreta13 30842
2007-01-14 19:02 Loreta13 2011-09-11 05-15

verde rašė: Sakykit, prasau, ar islaidos patirtos reiso metu uzsienyje (pvz. kuro, keliu, stovejimo aiksteliu cekiai) yra priskiriamos leidziamiems atskaitymams?
O kodėl jums atrodo, kad tai galėtų būti neleidžiami smile Juk tai sąnaudos, patirtas pajamoms uždirbti.
V
verde 1007
2007-01-14 19:14 verde
comments.vmi.lt/
štai čia radau štai ką:
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario komandiruote į užsienį susijusios išlaidos:
· dienpinigių išlaidos;
· gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
· kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos;
· dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą ir vizos įsigijimą;
· mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
· komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
· ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
· vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį - registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
· valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis.

Reiškia aš esu teisi
V
verde 1007
2007-01-14 19:16 verde 2011-09-11 05-15

Loreta13 rašė:

verde rašė: Sakykit, prasau, ar islaidos patirtos reiso metu uzsienyje (pvz. kuro, keliu, stovejimo aiksteliu cekiai) yra priskiriamos leidziamiems atskaitymams?
O kodėl jums atrodo, kad tai galėtų būti neleidžiami smile Juk tai sąnaudos, patirtas pajamoms uždirbti.


Loreta, rodės labai patyrusi buhalterė mane suklaidino
L
Loreta13 30842
2007-01-14 20:17 Loreta13 2011-09-11 05-15

verde rašė: Loreta, rodės labai patyrusi buhalterė mane suklaidino
O kuo ji motyvavo smile Man būtų įdomu išgirst:))
O gal jūs kažką nepilnai pasakote smile Gal ten jokių dokumentų nėra, ar jie išrašyti ne jūsų vardu smile Ar įsakymų nerašote.
jofky jofky 3286
2007-01-15 14:08 jofky 2011-09-11 05-15

verde rašė:

Loreta13 rašė:

verde rašė: Sakykit, prasau, ar islaidos patirtos reiso metu uzsienyje (pvz. kuro, keliu, stovejimo aiksteliu cekiai) yra priskiriamos leidziamiems atskaitymams?
O kodėl jums atrodo, kad tai galėtų būti neleidžiami smile Juk tai sąnaudos, patirtas pajamoms uždirbti.


Loreta, rodės labai patyrusi buhalterė mane suklaidino


Pagal kurį komentaro str. tave suklaidino smile smile
R
rikiotetis 40
2007-01-17 13:46 rikiotetis
laba diena, kolegos neradau atsakymo tai gal galite nukreipti į temą. Klausimas būtų toks. UAB sugalvojo pirkti butą, nuo 2005m. mokejo avansus pagal sutartį. Butas turėjo būt priduotias 2006 -11men. , kadangi vėluoja su pridavimu tai išrašė sąsk. už avansą išskirdami 18 proc. PVM. Ar galim traukti PVM į atskaitą , o beto mūsų UAB 2006 12 men. parašė raštą kad nutraukia sutartį. Ačių
D
dadinda 2741
2007-01-17 14:04 dadinda 2011-09-11 05-15

rikiotetis rašė: laba diena, kolegos neradau atsakymo tai gal galite nukreipti į temą. Klausimas būtų toks. UAB sugalvojo pirkti butą, nuo 2005m. mokejo avansus pagal sutartį. Butas turėjo būt priduotias 2006 -11men. , kadangi vėluoja su pridavimu tai išrašė sąsk. už avansą išskirdami 18 proc. PVM. Ar galim traukti PVM į atskaitą , o beto mūsų UAB 2006 12 men. parašė raštą kad nutraukia sutartį. Ačių


PVM į atskaitą traukčiau tik tada, kai bus išrašyta PVM sąskaita-faktūra,tuo labiau, jei ruošiatės tuos avansus atsiimti.
Dėl sutarties nutraukimo-tai juridiniai dalykai.
R
rikiotetis 40
2007-01-18 10:18 rikiotetis
taip jie išrašė avansui PVM s/f. ir nutraukė sutartį, nes įmokėjo akcininkas ir taps jo asmenišku, o mums išrašys kred.s/f. Tai tokiu atveju matomai galima traukti į atskaitą, o kai gausime kreditine turėsime grąžint PVM (sumažinsime gautiną PVM) Ačiū
D
dadinda 2741
2007-01-18 10:29 dadinda 2011-09-11 05-15

rikiotetis rašė: taip jie išrašė avansui PVM s/f. ir nutraukė sutartį, nes įmokėjo akcininkas ir taps jo asmenišku, o mums išrašys kred.s/f. Tai tokiu atveju matomai galima traukti į atskaitą, o kai gausime kreditine turėsime grąžint PVM (sumažinsime gautiną PVM) Ačiū


Pažiūrėkit, kaip vadinasi dokumentas,Jei išrašyta"PVM sąskaita-faktūra"-taip, privalote traukti į atskaitą.
D
daivut 189
2007-01-18 14:47 daivut
Prašau jūsų pagalbos, mūsų direktorius remontavo mašinos variklį, šį remontą atliko fizinis asmuo kuris dirbą pagal patentą t. y. turi verslo liudijimą. dirikas susimokėjo grynais pagal KIO , ir pristatė "prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitą , bet man labiausiai užkliuvo tai kad jis remontavo pas fizinį asmenį.
Prašau pakomentuoti ar tai galimi atsiskaitymai? smile
Cha-cha Cha-cha 5529
2007-01-18 14:54 Cha-cha 2011-09-11 05-15

daivut rašė: Prašau jūsų pagalbos, mūsų direktorius remontavo mašinos variklį, šį remontą atliko fizinis asmuo kuris dirbą pagal patentą t. y. turi verslo liudijimą. dirikas susimokėjo grynais pagal KIO , ir pristatė "prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitą , bet man labiausiai užkliuvo tai kad jis remontavo pas fizinį asmenį.
Prašau pakomentuoti ar tai galimi atsiskaitymai? smile


Tai, tai bus leidžiami atskaitymai. Jeigu suma viršija 290 Lt kitais metais turėsit deklaruoti
L
lorita 2757
2007-01-18 14:58 lorita 2011-09-11 05-15

Cha-cha rašė:

daivut rašė: Prašau jūsų pagalbos, mūsų direktorius remontavo mašinos variklį, šį remontą atliko fizinis asmuo kuris dirbą pagal patentą t. y. turi verslo liudijimą. dirikas susimokėjo grynais pagal KIO , ir pristatė "prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitą , bet man labiausiai užkliuvo tai kad jis remontavo pas fizinį asmenį.
Prašau pakomentuoti ar tai galimi atsiskaitymai? smile


Tai, tai bus leidžiami atskaitymai. Jeigu suma viršija 290 Lt kitais metais turėsit deklaruoti


Įsiterpsiu, manau, leidžiami tuo atveju, jei veikla nėra analogiška..
D
daivut 189
2007-01-18 15:28 daivut
aišku, bet pas mus tai UAB transporto įmonė. ir svarbiausia suma už variklio remontą siekė 7000Lt. ką apie tai galvojate. smile
D
daivut 189
2007-01-18 15:29 daivut
ir tokią formą deklaruoti, čia tai man naujiena. smile
R
rikiotetis 40
2007-01-23 13:05 rikiotetis
pasakykite jeigu mūsų darbuotojai komandiruotes metu gyvena pas asmenį kuris turi verslo liudijimą tai metų gale privalome deklaruoti ir kokioje formoje Ačių
A
Aliaaa 80
2007-01-23 14:19 Aliaaa
Sveikos. Turime ofise virtuvę. Direktorius nusprendė nupirkti kavos aparatą, jis kainuoja 3000 lt. Kaip jį apiforminti? PVM bus neleidžiami atskaitymai? o nusidevėjimą jam reikia skaičiuoti? Pas mus ilgal turtas nuo 1000 lt. Ar visą sumą į neleidžiamus atskaitymus padėti ir viskas? Dar yra galimybė nerašyti s-f kad tai yra kavos aparatas bet ar tai gerai? Padėkite prašau nes nesuprantu kaip ta sutvarkyti...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui