Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje

DKate DKate 3341
2011-04-13 18:39 DKate 2011-09-11 07-19

sdanutis rašė: Labutis, labai prašau padėkite. Kaip kontuojama Ilgalaikis turtas pirktas iš Spec. lėšų, kurios yra ne finansavimo pajamos ir nėra paraiškų. Ar: 1) Pirkimas D 1205xx1 K 6910, toliau 2) Apmokame D 6910 K 2411, 3) Nusidėvėjimas D 8703 K 1205xx4, o kada 7 klasė, nes kai iš Finansavimo lėšų, tai Nusidėvėjimo antriniame įraše dedame į 7 klasės Kreditą , Debetą Finansavimo sumas panaudotas? Tai kada iš ne finansavimo sumų dėti į Kredito pajamas ir ką rašyti į Debetą? Ar blogai parašiau nusidėvėjimo kontavimą? Iš anksto labai ačiū. Ir labai labai širdingiausiai dėkoju už ansktesnį atsakymą. Be galo padėjote.

Nusidėvėjimas gerai.
7 klasės nebus, nes nėra gautų finansavimo sumų. Metų gale uždarysite 8 klasę - D31 - K8 klasė. Ir K31 liks likutinė ilgalaikio turto, pirkto iš spec.lėšų vertė.
P
PPT 15
2011-05-04 10:51 PPT
Laba,
Labai prašau Jūsų pagalbos. Mūsų įstaigai renovuoją pastatą (tačiau jis priklauso savivaldybei) pagal projektą už kurį mokame mes, tačiau tuos pinigėlius mes gauname iš už projektą atsakingos įstaigos (100 000). Aš juos sumokėjau rangovui (100 000 Lt.). Kaip turėtų visa tai koresponduotis? Mūsų įstaiga neturi to pastato, kad galėčiau didinti jo vertę, tačiau, pasak savivaldybės buhalterijos, pagal pažymą turėsiu tą turtą perduoti kai bus atlikti visi darbai. Na čia tarkim aišku. Bet kaip man dabar daryti korespondencijas? Suprantu, kad turiu rodyti kaip nebeigtą statybą, tarkim, kai gaunu SF, turiu parodyti D 121... K 691... ir rodau kaip D 228 sukauptas K 701 fin.paja., kai gaunu pinigus iš už projektą atsakingos įstaigos, turiu parodyti D 241... K 4242gautos, o kai sumoku pinigus rangovui, tai rodau D 691.. K 241.. ir D 424...2panaudotos K 228... Bet tada neužsidaro 7-8 klasės. Gal kas žinot, kaip teisingai reik užregistruot... Būtų labai didelis AČIŪ.
DKate DKate 3341
2011-05-04 11:00 DKate 2011-09-11 07-20

PPT rašė: Laba,
Labai prašau Jūsų pagalbos. Mūsų įstaigai renovuoją pastatą (tačiau jis priklauso savivaldybei) pagal projektą už kurį mokame mes, tačiau tuos pinigėlius mes gauname iš už projektą atsakingos įstaigos (100 000). Aš juos sumokėjau rangovui (100 000 Lt.). Kaip turėtų visa tai koresponduotis? Mūsų įstaiga neturi to pastato, kad galėčiau didinti jo vertę, tačiau, pasak savivaldybės buhalterijos, pagal pažymą turėsiu tą turtą perduoti kai bus atlikti visi darbai. Na čia tarkim aišku. Bet kaip man dabar daryti korespondencijas? Suprantu, kad turiu rodyti kaip nebeigtą statybą, tarkim, kai gaunu SF, turiu parodyti D 121... K 691... ir rodau kaip D 228 sukauptas K 701 fin.paja., kai gaunu pinigus iš už projektą atsakingos įstaigos, turiu parodyti D 241... K 4242gautos, o kai sumoku pinigus rangovui, tai rodau D 691.. K 241.. ir D 424...2panaudotos K 228... Bet tada neužsidaro 7-8 klasės. Gal kas žinot, kaip teisingai reik užregistruot... Būtų labai didelis AČIŪ.

Nereikia rodyti korespondencijų:
D 228 sukauptas K 701 fin.paja.
424...2panaudotos K 228...
Panaudojimas atsiras tada, kai padidinsite pastato vertę ir pradėsite skaičiuoti nusidėvėjimą. Atsiras 8, 7 ir 4 klasės.
P
PPT 15
2011-05-05 10:39 PPT 2011-09-11 07-20

DKate rašė:

PPT rašė: Laba,
Labai prašau Jūsų pagalbos. Mūsų įstaigai renovuoją pastatą (tačiau jis priklauso savivaldybei) pagal projektą už kurį mokame mes, tačiau tuos pinigėlius mes gauname iš už projektą atsakingos įstaigos (100 000). Aš juos sumokėjau rangovui (100 000 Lt.). Kaip turėtų visa tai koresponduotis? Mūsų įstaiga neturi to pastato, kad galėčiau didinti jo vertę, tačiau, pasak savivaldybės buhalterijos, pagal pažymą turėsiu tą turtą perduoti kai bus atlikti visi darbai. Na čia tarkim aišku. Bet kaip man dabar daryti korespondencijas? Suprantu, kad turiu rodyti kaip nebeigtą statybą, tarkim, kai gaunu SF, turiu parodyti D 121... K 691... ir rodau kaip D 228 sukauptas K 701 fin.paja., kai gaunu pinigus iš už projektą atsakingos įstaigos, turiu parodyti D 241... K 4242gautos, o kai sumoku pinigus rangovui, tai rodau D 691.. K 241.. ir D 424...2panaudotos K 228... Bet tada neužsidaro 7-8 klasės. Gal kas žinot, kaip teisingai reik užregistruot... Būtų labai didelis AČIŪ.

Nereikia rodyti korespondencijų:
D 228 sukauptas K 701 fin.paja.
424...2panaudotos K 228...
Panaudojimas atsiras tada, kai padidinsite pastato vertę ir pradėsite skaičiuoti nusidėvėjimą. Atsiras 8, 7 ir 4 klasės.


AČIŪ.
Kaip ir viskas aišku, tačiau tas pastatas mums nepriklauso, tai savivaldybės nuosavybė... Ir kaip aš suprantu, jokio nusidėvėjimo neskaičiuosiu... kadangi čia yra viskas už 2010 metus, as negaliu nerodyti panaudojimo, nes taip išeis, kad gavau finansavimą, bet jo nepanaudojau, o iš tikro tai panaudojau... ir dar yra likusios kelios sąskaitos, kurios nebuvo sumokėtos, tai aš ir jas turiu rodyti kaip sukauptas sumas... Padėkit prašau, nes kuo toliau tuo mažiau suprantu :(
DKate DKate 3341
2011-05-05 10:47 DKate 2011-09-11 07-20

PPT rašė: AČIŪ.
Kaip ir viskas aišku, tačiau tas pastatas mums nepriklauso, tai savivaldybės nuosavybė... Ir kaip aš suprantu, jokio nusidėvėjimo neskaičiuosiu... kadangi čia yra viskas už 2010 metus, as negaliu nerodyti panaudojimo, nes taip išeis, kad gavau finansavimą, bet jo nepanaudojau, o iš tikro tai panaudojau... ir dar yra likusios kelios sąskaitos, kurios nebuvo sumokėtos, tai aš ir jas turiu rodyti kaip sukauptas sumas... Padėkit prašau, nes kuo toliau tuo mažiau suprantu :(

Jūs ir neturite parodyti jokio panaudojimo. Pas Jus turi likti likutyje visa suma K 4 -finansavimas gautas - visai gautų pinigų sumai. Korespondensijos iš tiesų tokios ir liks:
D 12 - K 691
D 241 - K4 finansavimas gautas
D 691 - K 241
Kai darysite perdavimą savivaldybei, tada ir perduosite ne tik nebaigtą statybą, bet ir gauto finansavimo visą sumą. Bus finansavimo sumos perduotos. Panaudojimas - tai ne pinigų panadojimas, o išlaidų, pvz. nusidėvėjimo patyrimas. O nebaigta statyba nenudėvima.
P
PPT 15
2011-05-05 11:25 PPT 2011-09-11 07-20

DKate rašė:

PPT rašė: AČIŪ.
Kaip ir viskas aišku, tačiau tas pastatas mums nepriklauso, tai savivaldybės nuosavybė... Ir kaip aš suprantu, jokio nusidėvėjimo neskaičiuosiu... kadangi čia yra viskas už 2010 metus, as negaliu nerodyti panaudojimo, nes taip išeis, kad gavau finansavimą, bet jo nepanaudojau, o iš tikro tai panaudojau... ir dar yra likusios kelios sąskaitos, kurios nebuvo sumokėtos, tai aš ir jas turiu rodyti kaip sukauptas sumas... Padėkit prašau, nes kuo toliau tuo mažiau suprantu :(

Jūs ir neturite parodyti jokio panaudojimo. Pas Jus turi likti likutyje visa suma K 4 -finansavimas gautas - visai gautų pinigų sumai. Korespondensijos iš tiesų tokios ir liks:
D 12 - K 691
D 241 - K4 finansavimas gautas
D 691 - K 241
Kai darysite perdavimą savivaldybei, tada ir perduosite ne tik nebaigtą statybą, bet ir gauto finansavimo visą sumą. Bus finansavimo sumos perduotos. Panaudojimas - tai ne pinigų panadojimas, o išlaidų, pvz. nusidėvėjimo patyrimas. O nebaigta statyba nenudėvima.


Labai ačiū smile !
Ir dar aš su savo problemomis,tai tuomet perdavimas turėtų buti toks: D 87 - K 12 ir D 42 gautas - K 70. Atsiprašau jei parašiau kokią nesąmonę, nes dirbu dar visai neilgai, tai visko iš karto perprasti nesugebu.
DKate DKate 3341
2011-05-05 11:30 DKate 2011-09-11 07-20

PPT rašė:

DKate rašė:

PPT rašė: AČIŪ.
Kaip ir viskas aišku, tačiau tas pastatas mums nepriklauso, tai savivaldybės nuosavybė... Ir kaip aš suprantu, jokio nusidėvėjimo neskaičiuosiu... kadangi čia yra viskas už 2010 metus, as negaliu nerodyti panaudojimo, nes taip išeis, kad gavau finansavimą, bet jo nepanaudojau, o iš tikro tai panaudojau... ir dar yra likusios kelios sąskaitos, kurios nebuvo sumokėtos, tai aš ir jas turiu rodyti kaip sukauptas sumas... Padėkit prašau, nes kuo toliau tuo mažiau suprantu :(

Jūs ir neturite parodyti jokio panaudojimo. Pas Jus turi likti likutyje visa suma K 4 -finansavimas gautas - visai gautų pinigų sumai. Korespondensijos iš tiesų tokios ir liks:
D 12 - K 691
D 241 - K4 finansavimas gautas
D 691 - K 241
Kai darysite perdavimą savivaldybei, tada ir perduosite ne tik nebaigtą statybą, bet ir gauto finansavimo visą sumą. Bus finansavimo sumos perduotos. Panaudojimas - tai ne pinigų panadojimas, o išlaidų, pvz. nusidėvėjimo patyrimas. O nebaigta statyba nenudėvima.


Labai ačiū smile !
Ir dar aš su savo problemomis,tai tuomet perdavimas turėtų buti toks: D 87 - K 12 ir D 42 gautas - K 70. Atsiprašau jei parašiau kokią nesąmonę, nes dirbu dar visai neilgai, tai visko iš karto perprasti nesugebu.

Perdavimas bus toksai:
D 4 klasė -finansavimo sumos gautos - K 12
Perduodama pagal priėmimo - perdavimo aktą.
P
PPT 15
2011-05-05 11:37 PPT
Jūs ir neturite parodyti jokio panaudojimo. Pas Jus turi likti likutyje visa suma K 4 -finansavimas gautas - visai gautų pinigų sumai. Korespondensijos iš tiesų tokios ir liks:
D 12 - K 691
D 241 - K4 finansavimas gautas
D 691 - K 241
Kai darysite perdavimą savivaldybei, tada ir perduosite ne tik nebaigtą statybą, bet ir gauto finansavimo visą sumą. Bus finansavimo sumos perduotos. Panaudojimas - tai ne pinigų panadojimas, o išlaidų, pvz. nusidėvėjimo patyrimas. O nebaigta statyba nenudėvima.[/quote]

Labai ačiū smile !
Ir dar aš su savo problemomis,tai tuomet perdavimas turėtų buti toks: D 87 - K 12 ir D 42 gautas - K 70. Atsiprašau jei parašiau kokią nesąmonę, nes dirbu dar visai neilgai, tai visko iš karto perprasti nesugebu.[/quote]
Perdavimas bus toksai:
D 4 klasė -finansavimo sumos gautos - K 12
Perduodama pagal priėmimo - perdavimo aktą.[/quote]

Laba,
Na gal aš ir ne kaip pasirodysiu, bet vėl iškilo man klausimas smile . O kai gaunu SF, nereik dar daryti tokios korespondencijos D 222 gautinos - K 414 fin.sumos gautinos. Ir kai gaunu pinigelius, tai įrašą darau tokį: D 2411- K 222 ir D 414 - K 424. Nes 2010 m. SF nebuvo apmokėtos visos, liko skola tiekėjams. Todėl turiu susiderinti gautinas sumas, o kaip aš jas susiderinsiu, jei nebūsiu parodžiusiu, kad aš jas turiu gauti smile ...
Ar aš vėl ką ne taip suprantu smile ...
DKate DKate 3341
2011-05-05 11:45 DKate 2011-09-11 07-20

PPT rašė:
Labai, Jums, didelis AČIŪ!

Į sveikatą!
P
PPT 15
2011-05-06 09:56 PPT
Laba,
Na gal aš ir ne kaip pasirodysiu, bet vėl iškilo man klausimas . O kai gaunu SF, nereik dar daryti tokios korespondencijos D 222 gautinos - K 414 fin.sumos gautinos. Ir kai gaunu pinigelius, tai įrašą darau tokį: D 2411- K 222 ir D 414 - K 424. Nes 2010 m. SF nebuvo apmokėtos visos, liko skola tiekėjams. Todėl turiu susiderinti gautinas sumas, o kaip aš jas susiderinsiu, jei nebūsiu parodžiusiu, kad aš jas turiu gauti ...
Ar aš vėl ką ne taip suprantu ...



Atsiprašau smile , kažkaip ne ten buvau parašius... kadangi esu naujokė, tai dar nelabai moku naudotis šiuo forumu...
J
jurate_kr 1263
2011-05-06 10:24 jurate_kr 2011-09-11 07-20

PPT rašė:
O kai gaunu SF, nereik dar daryti tokios korespondencijos D 222 gautinos - K 414 fin.sumos gautinos.

Šitą įrašą darote tik kai teikiate paraišką apmokėjimui.

PPT rašė:
2010 m. SF nebuvo apmokėtos visos, liko skola tiekėjams. Todėl turiu susiderinti gautinas sumas, o kaip aš jas susiderinsiu, jei nebūsiu parodžiusiu, kad aš jas turiu gauti

Čia turbūt apie VSAKĮ. Jei liko neapmokėtos sąskaitos tai turit 228 sukauptas finansavimo pajamas. O jei turit ir spec lėšas, tai dar 228 sukauptos gautinos spec lėšos.
P
PPT 15
2011-05-06 15:54 PPT
Na as is pradziu galvojau taip daryti korespondencijas:
kai gaunu SF, turiu parodyti D 121... K 691... ir rodau kaip D 228 sukauptas K 701 fin.paja., kai gaunu pinigus iš už projektą atsakingos įstaigos, turiu parodyti D 241... K 4242gautos, o kai sumoku pinigus rangovui, tai rodau D 691.. K 241.. ir D 424...2panaudotos K 228... Bet tada neužsidaro 7-8 klasės...

bet nieko gero nesigauna, kiek suprantu.. O tai gal galit parasyti, kaip turi buti tuomet... smile
DKate DKate 3341
2011-05-06 20:41 DKate
Nereikia rodyti 228, kadangi įsigytas IT, o ne paslaugos ir finansavimo pajamos dar nepatirtos. Lygiai tas pat galioja atsargoms. Kadangi IT tiekėjai ne VSS, tai su jais Vsak'yje nieko derinti nereikia. Iš biudžeto gautinų sumų nėra, kadangi paraiškos 2010-12-31 dar nebuvote pateikę, vadinasi ir nėra ką derinti.
P
PPT 15
2011-05-09 09:06 PPT 2011-09-11 07-20

DKate rašė: Nereikia rodyti 228, kadangi įsigytas IT, o ne paslaugos ir finansavimo pajamos dar nepatirtos. Lygiai tas pat galioja atsargoms. Kadangi IT tiekėjai ne VSS, tai su jais Vsak'yje nieko derinti nereikia. Iš biudžeto gautinų sumų nėra, kadangi paraiškos 2010-12-31 dar nebuvote pateikę, vadinasi ir nėra ką derinti.


Kas yra svarbiausia, kad mus finansuoja, IT isigijimui, VSS ir as su jais turiu susiderinti gautinas sumas, nes liko dar ne visos apmoketos sumos. Ir kur as tada turiu roduti išleistus pinigus "Pigu srautu" ataskaitoje? Negaliu rodyti iplaukas Finansines veiklos pinigu srautuose, o išmokas Investicines veiklos pinigu srautai.
J
jurate_kr 1263
2011-05-09 10:08 jurate_kr
Tikrai jei pas Jus IT 228 sąskaitos nebus ir nebus ką derinti. Nors su tais projektais tai man irgi norėtųsi kokios papildomos operacijos, kad matytųsi skola. smile
P
PPT 15
2011-05-10 08:52 PPT 2011-09-11 07-20

jurate_kr rašė: Tikrai jei pas Jus IT 228 sąskaitos nebus ir nebus ką derinti. Nors su tais projektais tai man irgi norėtųsi kokios papildomos operacijos, kad matytųsi skola. smile


kas ir yra svarbiausia smile ... ir kaip tą padaryti, nesuprantu...
D
DaivaJ 721
2011-05-10 09:49 DaivaJ
Reikia pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus (Neaisku1), tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galva bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?
Pajamavimą dariau, koks yra priede "nemokamai gautas turtas" neaisku1.doc Gauta nemokamai 2010 metais.doc
P
PPT 15
2011-05-10 13:43 PPT 2011-09-11 07-21

DaivaJ rašė: Reikia pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus (Neaisku1), tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galva bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?
Pajamavimą dariau, koks yra priede "nemokamai gautas turtas"


As gal ir blogai galvoju, bet kiek zinau, tai nemokamai gautas turtas traukiasi tik į užbalansį ir niekur kitur nesirodo. Todel ir meta klaidas. O tau sąnaudos su pajamomis užsidaro? Nes kaip suprantu, tai turėtų neužsidaryti.
DKate DKate 3341
2011-05-10 13:45 DKate 2011-09-11 07-21

PPT rašė:

DaivaJ rašė: Reikia pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus (Neaisku1), tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galva bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?
Pajamavimą dariau, koks yra priede "nemokamai gautas turtas"


As gal ir blogai galvoju, bet kiek zinau, tai nemokamai gautas turtas traukiasi tik į užbalansį ir niekur kitur nesirodo. Todel ir meta klaidas. O tau sąnaudos su pajamomis užsidaro? Nes kaip suprantu, tai turėtų neužsidaryti.

Ilgalaikis turtas netraukiamas į užbalansį.
K
kmynukas 1931
2011-05-10 14:07 kmynukas 2011-09-11 07-21

PPT rašė:
As gal ir blogai galvoju, bet kiek zinau, tai nemokamai gautas turtas traukiasi tik į užbalansį ir niekur kitur nesirodo. Todel ir meta klaidas. O tau sąnaudos su pajamomis užsidaro? Nes kaip suprantu, tai turėtų neužsidaryti.


Tik pagal panaudos ar nuomos sutartį gautas IMT registruojamas užbalansyje smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui