Klaidų taisymas

2009-10-23 12:07 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-28

vilima rašė: o kaip ja anuliuoti? uztektu tik buhalterine pazyma parasyti?

Išrašyta sąskaita perbraukiama ir rašoma anuliuota, data ir parašai.
Koreguojant 6 mėn. PVM deklaracija tai pasirašoma buhalterinė pažyma.
V
vilima 165
2009-10-23 12:33 vilima 2011-09-11 06-28

seimosdziaugsmas rašė:

vilima rašė: o kaip ja anuliuoti? uztektu tik buhalterine pazyma parasyti?

Išrašyta sąskaita perbraukiama ir rašoma anuliuota, data ir parašai.
Koreguojant 6 mėn. PVM deklaracija tai pasirašoma buhalterinė pažyma.


labai ačiū smile
amadina22 amadina22 19757
2009-10-23 12:37 amadina22
Ar kiekvieną kartą koreguojant PVM deklaraciją reikia rašyti buhalterinę pažymą?
Rolf Rolf 17196
2009-10-23 12:48 Rolf 2011-09-11 06-28

amadina22 rašė: Ar kiekvieną kartą koreguojant PVM deklaraciją reikia rašyti buhalterinę pažymą?

Nebūtina rašyti BP, tikslinant PVM deklaraciją.
Nebent dėl savęs, kad žinotumėt, kodėl tikslinta. smile
amadina22 amadina22 19757
2009-10-23 12:51 amadina22 2011-09-11 06-28

Rolf rašė:

amadina22 rašė: Ar kiekvieną kartą koreguojant PVM deklaraciją reikia rašyti buhalterinę pažymą?

Nebūtina rašyti BP, tikslinant PVM deklaraciją.
Nebent dėl savęs, kad žinotumėt, kodėl tikslinta. smile


Aš niekada nerašau. Ačiū, nuraminote. smile
N
Neklaida 121
2009-10-26 13:08 Neklaida
Na įklimpau tai aš konkrečiai.... smile

Rugpjūčio mėn.pirkti 100 vnt.traškučių.O klientui aš pardaviau 200vnt.tą mėnesį sąskaitas išrašinėjau ekseliu,tad sandėlyje skirtumo net nepamačiau.Įrašiau 200,atitinkamą kainą ir išvežėm.

Šiandien,paskambina pirkėjas ir sako,taip ir taip-trūkumas(tiksliai 960 vnt.tai jau ne juokas).Galvojau išrašysiu kreditinę,bet jam netinka.Sako dokumentai visi priduoti(jie iš kitos ES šalies)ir t.t.mums duokit skirtumą prekių už kurias jau yra apmokėta.

Na mes,žinoma jiems galim tą skirtumą įdėti, bet kaip man reikės tą skirtumą įforminti? smile
L
Loreta13 30842
2009-10-26 19:50 Loreta13 2011-09-11 06-28

Neklaida rašė: Na mes,žinoma jiems galim tą skirtumą įdėti, bet kaip man reikės tą skirtumą įforminti?
Tiesiog prekių pirkimas bus vėlesnis, nei pardavimas.
(Pardavėte, ko neturėjote)
Ir savikaina nusirašys vėliau.
Tiesiog šiek tiek prasilenks datos.
N
Neklaida 121
2009-10-27 07:06 Neklaida
Neįsivaizduoju kaip taip padaryti... smile Ta prekė šiuo metu sandelyje yra,man teks ją va šiandien ją tiesiog įdėti.Tai kaip čia su sąskaitų korespondencija susisukti?Tas ,sakykim,netikras pardavmas įvyko 8 mėn,o tuos traškučius įdėsiu šiandien.Pirkti jie buvo savaitę atgal.
Ačiū,Jums,Loreta.
L
Loreta13 30842
2009-10-27 07:15 Loreta13 2011-09-11 06-28

Neklaida rašė: Ta prekė šiuo metu sandelyje yra,man teks ją va šiandien ją tiesiog įdėti.Tai kaip čia su sąskaitų korespondencija susisukti?Tas ,sakykim,netikras pardavmas įvyko 8 mėn,o tuos traškučius įdėsiu šiandien.Pirkti jie buvo savaitę atgal.
Na šiuo kartu nerašysite jokios pardavimo PVM s/f.
Nuvešite tik pagal važtaraštį, kaip trūkstamas prekes.
Pirkimo kainą nurašysite į savikainą:
D 6000
K 20140 ir psio.
Reiškia pardavimai buvo rugpjūčio mėn.
O parduotų prekių savikainą dalį nurašėte rugpjūčio mėn., dalį nurašysite spalio mėn.
N
Neklaida 121
2009-10-27 07:17 Neklaida
Po bemiegės nakties pagaliau prašviesėjo akyse,taip ir padarysiu.Be galo jums dėkinga smile
M
Mamba 571
2009-12-02 10:48 Mamba
Sveiki, prašausi pagalbos. Situacija tokia: suderinant skolą paaiškėjo, kad 2008 metais ne LT klientas išsimuitino prekes ir pas save užsipajamavo pagal mūsų Invoisą, bet velniai žino iš kur paėmę to invoiso sumą. Na vienu žodžiu mūsų išrašyta sąskaitos suma neatitinka jų buhalterijoje užsipajamuotos sumos. Jei aš dabar išraysiu jiems kreditinį invoisą šių metų data? Ar nereiks tokiu atveju koreguot 2008 metų pelno deklaracijos, nes kaip ir tas visas ale veiksmas vyko 2008 metais?
M
Mamba 571
2009-12-02 13:33 Mamba 2011-09-11 06-31

Mamba rašė: Sveiki, prašausi pagalbos. Situacija tokia: suderinant skolą paaiškėjo, kad 2008 metais ne LT klientas išsimuitino prekes ir pas save užsipajamavo pagal mūsų Invoisą, bet velniai žino iš kur paėmę to invoiso sumą. Na vienu žodžiu mūsų išrašyta sąskaitos suma neatitinka jų buhalterijoje užsipajamuotos sumos. Jei aš dabar išraysiu jiems kreditinį invoisą šių metų data? Ar nereiks tokiu atveju koreguot 2008 metų pelno deklaracijos, nes kaip ir tas visas ale veiksmas vyko 2008 metais?


Gal kas pagelbės smile
Rolf Rolf 17196
2009-12-02 13:36 Rolf 2011-09-11 06-31

Mamba rašė: Na vienu žodžiu mūsų išrašyta sąskaitos suma neatitinka jų buhalterijoje užsipajamuotos sumos. Jei aš dabar išraysiu jiems kreditinį invoisą šių metų data?

Vis tiek liks neatitikimas.
M
Mamba 571
2009-12-02 14:06 Mamba 2011-09-11 06-31

Rolf rašė:

Mamba rašė: Na vienu žodžiu mūsų išrašyta sąskaitos suma neatitinka jų buhalterijoje užsipajamuotos sumos. Jei aš dabar išraysiu jiems kreditinį invoisą šių metų data?

Vis tiek liks neatitikimas.


Na taip, tu teisus...
Aš kažkaip save užvedusi buvau ant tos minties kad jie pas save pasidės tada sąskaitą su tikrąja mūsų suma ir kai išrašysiu kreditinę taip sutaps...
Bet dabar kažkaip pergalvojau, kad jiems greičiausiai netiks smile

Gal kokių pasiūlymu turit? Nes čia tokie klientai su kuriais kaip su plikais pešiotis, tai geriau rast kažkokią išeitį smile
V
Veronika 2872
2009-12-09 08:30 Veronika
pateikus 2008 m finansinę atskaitomybė, pelno mokestis buvo nurodytas blogas, tai dabar kai teiksiu finan.atskaitomybę už 2009 m., tai kurioje vietoje man nurodyti, kad pelno mokestis turėjo būti mažesnis? smile
Rolf Rolf 17196
2009-12-09 08:34 Rolf 2011-09-11 06-31

Veronika rašė: tai kurioje vietoje man nurodyti, kad pelno mokestis turėjo būti mažesnis? smile

Šiais metais apskaitoje registruosite:
jei pelno mokesčio paskaičiavote per daug:
D 445
K 342
jei per mažai:
D 342
K 445
V
Veronika 2872
2009-12-09 08:37 Veronika
apskaitoje viskas gerai, tik pateikiant finansinę atskaitomybę registrų centrui, suklydau, t.y. nepataisiau pelno mokescio, kai issiunciau, pastebejau tik... smile
H
hari 45
2009-12-09 09:59 hari
Sveiki,
Uz 2008m PM deklaruotas ir sumoketas , tik apskaitoj isivele klaida mazesne suma ant 1lt, kaip susidelioti D 342-K 445, ar D3422-K445? ACIU
Rolf Rolf 17196
2009-12-09 11:46 Rolf 2011-09-11 06-31

hari rašė:
Uz 2008m PM deklaruotas ir sumoketas , tik apskaitoj isivele klaida mazesne suma ant 1lt, kaip susidelioti D 342-K 445, ar D3422-K445?

Jei pelno mokestis mažesnis apskaitoje, negu deklaracijoje:
D 342
K 445
Rolf Rolf 17196
2009-12-09 11:52 Rolf 2011-09-11 06-31

Veronika rašė: apskaitoje viskas gerai, tik pateikiant finansinę atskaitomybę registrų centrui, suklydau, t.y. nepataisiau pelno mokescio, kai issiunciau, pastebejau tik... smile

Kai patvirtinot FA už 2008 metus ( nes tik patvirtinta FA priduodama RC) , negalėjote daryti jokių taisymų 2008 metų apskaitoje. Taisymus reikėjo atlikti 2009m. apskaitoje.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui