Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-26 23:09 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #525881

Gita1 rašė: o tai gal dar ir pažymą skirtą sodros centų nurašymui ar užpajamavimui galit įdėt.. na čia ta kur pildant SAM už I ketvirtį likučius susitvarkėm, kad su forma atitiktų? smile
Taigi tiks ir ši.
BP esmė, kad būtų popierėlis, kurį pasirašo atsakingi darbuotojai ir joje yra surašytos koresponduojamos dėl vienokių ar kitokių priežasčių sąskaitos , kai nėra pirminio dokumento.
2008-05-26 22:43 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #525874
smile
Dabar geresnė:))
2008-05-26 22:29 Bendra » BALANSAS » #525871

Rolf rašė: vėliau nei per ateinančius vienerius metus nuo balanso datos.
O kokia balanso data yra, kai ta paskola gaunama lapkričio mėn,smile
Yra tik 2006-12-31. Kitos juk dar neturime.
Ir paskolą atiduosime kitais finansiniais metais.
O kaip elgiatės tuomet su lizingu smile
2008-05-26 22:22 PVM » PVM sąskaita faktūra » #525869

Tess rašė: Ar įšrašomos PVM SF šias atvejais:
1. Per mūsų agentūra užsako vizas, mes kreipiames į įmonę, kuri atlieką įforminimą, po to gaunasi, kad šią paslaugą perparduodame. Iš pradžių išrašau mokėjimo pranešimą.
2. Tas pats su lėktuvo bilietais. Užsakome internetu, mums bendrovė atsiunčia SF, mes vėlgi perparduodame šią paslaugą.
3. Draudimas. Išrašau tik mokėjimo pranešimus. Už išrašytus polisus PVM SF nerašau.
Kažkiek informacijos:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
[quote:1151db4fac]Jeigu kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai iš surastų klientų, norinčių pasinaudoti minėtomis turizmo paslaugomis Lietuvoje, už suteiktas turizmo paslaugas turizmo paslaugų teikėjo vardu paima pinigus (atlygį už turizmo paslaugą), kuriuos perduoda turizmo paslaugų teikėjams, tai tokį piniginių lėšų gavimą jie turi įforminti ne PVM sąskaita faktūra, o laisvos formos dokumentu.[/quote]
2008-05-26 22:10 PVM » del PVM » #525867

grazuolyte rašė: imone pvm moketoja is uzsienio piliecio fizinio asmens (europos sajunga) pirko transporto priemone.
Ar reikia pvm priekaityti- atskaityti.
Ar piliečiui yra prievole moket pvm nezinau- sake kad ne, bet kaip patikrint?
Patikrint turbūt sunku.
Bet, jei jis būtų PVM mokėtojas, jis irgi būtų suinteresuotas, kad dokumentai būtų tvarkingi ir nurodytų savo PVM kodą.
Didžiausia tikimybė, kad jis nėra PVM mokėtojas, kaip ir daugelis mūsų fizinių asmenų, parduodančių nuosavą naudotą automobilį.
Jokių PVM prievolių nei jam, nei jums neatsiranda.
Tokius auto galite parduoti pagal maržos schemą.
2008-05-26 21:46 Bendra » BALANSAS » #525855

Soffy rašė: bet kažkas staiga pasivaideno:).
Man atrodo, kad gerai ten jums "vaidenasi":))
Tie vieneri metai juk ne dvylika mėn. pirmyn.
Metai balanse - finansiniai.
Gavus paskolą - ilgalaikė, nes bus atiduota kitais finansiniais metais.
Sausio 1d., ji jau taps trumpalaike.
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.210
9, 10 punktai.
Atskaitomybės data, kuri yra atskaitos taškas - 2006 12 31.
O gal kas nors turite kitą nuomonę smile
Čia ir aš, kaip Soffy, rašau ir pradėjau abejot :))
2008-05-26 21:21 Bendra » KIO » #525853

BiteMaja rašė: ar ofšorinei kompanijai galiu sumokėti pinigus iš kasos išrašius KIO?
Jei tik yra kam pasirašo ant to KIO :))
2008-05-26 21:17 Bendra » delspinigiai » #525851

Renata33 rašė: VMI priskaičiavo delspinigius už laiku nepateiktas deklaracijas. Dabar jie man sako kad gali delspinigius perskaičiuoti, jeigu yra sumokėta, bet nepateiktos deklaracijos, tik reikia parašyti laisvos formos raštą. Ar negalėtumėt pagelbėti, gal kam teko rašyti?
Taip ir rašykit, kaip viskas vyko:
Š.m. kovo XX dieną įmonė sumokėjo PVM mokestį už XX mėnesį XX Lt į VMI atsiskaitomąją sąskaitą, kodas XXX.
PVM deklaracija už vasario mėn. pateikta pavėluotai - š.m. balandžio XX d.
VMI XXX skyrius mūsų įmonei už PVM deklaracijos pateikimo vėlavimą 2008 m. XXX mėn. priskaičiavo XXX delspinigių.
Prašome atsižvelgti, kad mūsų įmonė pilnai atsiskaitė su biudžetu ir sumokėjo PVM mokestį nustatytais terminais, tik pavėlavo pateikti deklaraciją (galit sugalvot kokią nors priežastį, dėl ko vėlavote) perskaičiuoti ir sumažinti delspinigius.
2008-05-26 09:05 Įvairūs » saskaitos apmokėjimas asmenine kortele » #525520
Jei pinigų atsiėmime problemos nėra, tai nėra jokios problemos:))
Kuo atsiskaito, grynais ar kortele, čia jau paties darbuotojo pasirinkimas.
Jums prie sąskaitos bus prisegtas čekis, kad apmokėta kortele, ko jums pilnai pakanka.
2008-05-26 09:01 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525516
Na ir puiku :))
Korespondencijų gali būt ir daugiau, bet datos dabar dvi.
O tai pas jus praeitą kartą buvo dar ir balandžio pabaigos data.
2008-05-26 08:54 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #525512

Latinia rašė: na ką jau nebe pirmą kartą Tax mane apvilia, nežinau kokia čia pas jus tavrka atsakinėjimo
, bet norint gauti atsakymą, reikia rašyti kelis dešimtis kartų...gal jau temu per daug pas jus yra, nebeatrandate galų, ir nespejat atsakinėti
, nežinau... smile smile
O čia jums atrodo, kad kažkokie apmokami etatiniai atsakinėtojai tax'e yra smile
Tik sėdi ir laukia Latinia klausimų...
2008-05-26 08:52 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525511

salyy rašė: Į programą turiu įvesti PVM sąskaitą faktūrą, o darbo užm moduly iškaitymus iš darbo užmokesčio smile
Tiesiog tik turite žinot tikslią sumą su PVM ir DU modulyje išskaityti analogiškai vykdomiems raštams, alimentams ir panašiai.
2008-05-26 08:38 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525505

salyy rašė: Tai kad PVM ir išlaidas noriu atskirti pagal mėn., kad išlaidos būtų į tą mėn.kada patirtos, nes kas mėn. pelną (nuostolį) žiūri valdžia
Na jums parašiau savo korespondencijos variantą. Viskas ten pagal datas.
Tai ką jūs atskaitote iš darbuotojo, nereik skirt į dvi dalis.
Analogiškai, kaip skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos neskiriamos į dvi dalis (PVM ir pačią paslaugą).
Skola yra skola. Bendra.
Išskaičiuojate iš atlyginimo ir viskas.
O tai pas jus jau net trys datos vienai PVM s/f.
O turi būt dvi - kovo pabaigai ir sąskaitos išrašymo datai.
2008-05-26 08:26 Bendra » Kuro normos » #525500

Indra rašė: Kuro norma žiemą ir vasarą... O tai nuo kada ta žiema prasideda ir kada baigias?
Galima kaskart rašyt įsakymą. Realiai.
Tarkime, kad ir pagal šildymo sezoną:))
2008-05-26 08:23 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #525499

Indra rašė: Problema ne nurašyme, o tai, jog užpajamuotos prekės pradžioj į antrą klasę programoj šių dimensijų su sandėlio likučiais "nesinešioja". Mano klausimas teorinis - ar galima iš kart dėti į sąnaudas pajamuojant....?
Tai ir yra programos galimybių riba :))
Man, tarkime, leidžia pajamuot į daug skirtingų padalinių, arba į vieną, o vėliau perdavimo aktu perduoti į kitus padalinius antros klasės atsargas.
Todėl nurašymo aktai yra konkrečiai kievienam padaliniui, arba atsakingam asmeniui.
Nemanau, kad teisinga į sąnaudas.
Nebent ten "smulkmenos kažkokios".
Juk net kurui reik aktelio, jį nurašant.
Beje, jei kažkokie remontai, naudojant atsargines dalis, atliekami servise - be abejo tai sąnaudos.
Bet jei perkamos atsargos, ir jos pas jus kažkur dedamos, naudojamos - rašomas nurašymo aktas.
2008-05-26 08:13 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525494

salyy rašė: kažkaip pražiopsojau.
O kodėl iš atlyginimo išskaičiuojate skirtingomis datomis ir per du kartus smile

D sąnaudos
K kitos mokėtinos sumos - tik jūsų dalis kovo pabaigos data

D įvairios gautinos sumos / mokėtinas atlyginimas ( žmogaus dalia su PVM)
D gautinas PVM (tik jūsų dalis)
D kitos mokėtinos sumos
K skola tiekėjams - sąskaitos gavimo data
2008-05-25 23:28 Bendra » Prekių atsargos » #525487

virgiuke rašė: O kai būna periodiškai apskaitomų ir nurašinėjama kas mėnesį, ar kiekvieną mėnesį turi būti daroma inventorizacija, t.y. turi būti inventorizacijos dokumentai?
Taip.
Periodiškai - atliekama inventorizacija.
Savikaina skaičiuojama:
Prekių likutis pradžiai
+ pirktos prekės per laikotarpį
- prekių likutis pabaigai
= parduotų prekių savikaina
2008-05-25 23:10 Bendra » Prekių atsargos » #525483

virgiuke rašė: Aiškinamajame rašte reikėtų įrašyti...
Nuolat apskaitomas atsargų būdas, FIFO metodas.
2008-05-25 22:59 Bendra » Prekių atsargos » #525480

virgiuke rašė: Nebesuprantu nieko smile .Pas mus nėra kokia didelė prekybos įmonė, yra šioks toks servisiukas, nusiperka pardavimui kai kurių detalių, padangų. Tai aš mėn gale pagal išrašytas saskaitas atrenku kas parduota ir nurašau į savikainą. Bet tai būna dažniausiai konkrečios prekės, jos ne visada būna anksčiausiai pirktos. Tai nebesuprantu koks čiaatsargų būdas?
O kam jums to būdo pavadinimas smile :))
Tuomet tikėtina, kad pas jus nuolat apskaitomos prekės.
Jei jau atrenkate tiksliai, ką pardavėte ar sunaudojote.
2008-05-25 20:56 Programinė įranga » Buhalterinės apskaitos programos » #525460

Tess rašė: Gaila, kad kainos nėra nurodytos smile
1200 +PVM.
Viskas, išskyrus atlyginimą.
DU pas juos atskirai ir kainuoja apie 2000-3000, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus.
Jei turi Skype, demo galiu atsiusti.
Steko tinklalapyje jo nėra :))
Ten tik naujas IT modulis, kurio dar plačioms masėms nėra.
Loreta1234
2008-05-25 20:46 Bendra » Prekių atsargos » #525459
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.228
[quote:b687cabed6]9. Kai atsargų judėjimo ir jų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje traukti į apskaitą faktine įsigijimo savikaina netikslinga arba neįmanoma, gali būti taikomi kiti įvertinimo būdai.
Pavyzdžiui, mažmeninių kainų būdas, kuris dažnai taikomas
mažmeninėje prekyboje vertinti dideliam kiekiui greitai kintančio asortimento atsargų, kurių pelningumas yra panašus. Šiuo atveju atsargų savikaina nustatoma iš atsargų likučių, įvertintų pardavimo kainomis, atimant bendrojo pelno dalį, kuri dažniausiai apskaičiuojama naudojant vidutinį kiekvienos prekių rūšies bendrojo pelno procentą.[/quote]Pasiskaitinėkite nuo 9 punkto.
2008-05-25 18:58 Blevyzgos » Naudingi patarimai » #525451
www.akvilegija.lt/index.php?cid=4
Ir dar UAB "AKVILEGIJA"
Žvejų g. 1, LT-13150 Kalveliai, Vilniaus raj.
2008-05-25 18:54 Bendra » Sodra » #525449

DovileSem rašė: Nezinau ka reikia rasyti i A11 langelius ir A12. padedu broliui tvarkyti buhalterija, paprase kad uzpildyciau atleidimo lapa kuri reikes pristatyti sodrai o ten A11 punkte reikia parasyti pajamu, nuo kuriu skaiciuojamos imokos,suma. kas ten per pajamos turi buti? nelabai suprantu ko ten is manes nori?
Jei atleidžiate gegužę, tai ten yra:
balandžio atlyginimas
gegužės atlyginimas, įvertinus kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir kitas išmokas, priskaičiuotas gegužę.
2008-05-25 14:22 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #525431

kapceviciene rašė: O, sakykit pelno nuostolio ataskaitoij reikia pripaišyt socialini mokestį į tą pačią eilutę
Į tą pačią, kaip ir pelno mokestis.
2008-05-25 13:30 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #525426

123456 rašė: Turite omeny balanso C dalį (''Nuosavas kapitalas'')?
Tai jei lapkričio mėn. pradėjote dirbti - simbolis juk ten.
Net jokio pelno (nuostolio) paskirstymo nėra.
Akcinio kapitalo atsiradimas bei pelnas (nuostolis) už 2007 m.
2008-05-24 21:29 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #525365
Teisingai.
Ir bus tas vienas darbuotojas.
2008-05-24 20:32 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #525361

Elvusia rašė: Šiaip jau skaniausi barštukai, kai kepinama: morkos, svogūnai, burokėliai, pomidorai.
Išvirus bulves, sudedu šias troškintas daržoves, užverdu ir vsio.
Darau ir aš taip.
O kartais dar įvairovei panaudoju įvairius priedus - tai pievagrybius, tai pupeles, papriką, tai džiovintus baravykus.
Su pastaraisiais visų skaniausia.:))
Arba pradžioje sultiniui verdu kaimišką šalto rūkymo kumpį.
Ai...jau gal ryt virsiu barščius:))
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui