Prekių atsargos

L
Linda6 11854
2007-10-23 08:11 Linda6 2011-09-11 05-35

JurateV rašė: Sveiki, musu parduotuve uzsiima statybiniu medziagu prekyba, prekes as susivedu į apskaitą pirkimo kaina, pardavimo kainos nezinau, ja pats nustato savininkas pardavimo metu. Ar galima taip vesti apskaita ar butina vesti ir pardavimo kaina? smile


Taip.Reikia vesti ir pardavimo kainomis.Yra toks mažmeninių kainų būdas . tax.lt/postp446359.html
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000001046
J
JurateV 14
2007-10-23 10:25 JurateV 2011-09-11 05-35
Sveiki, gal as ka ne taip supratau smile , bet musu įmonė sudaro finansinę atskaitomybę, vadovaujasi nuostatomis ir netaiko mažmeninių kainų būdo. Kas gali pasakyti ar teisingai vedu apskaita? Suvedu gautas prekes pirkimo kaina, pardavimo kainas nevedu, nes jos nustato savininkas, pardavimo metu, prekes nusirašo tada kai israsau sąskaitas, o kitas, metu gale atlikus inventorizacija. Gal kas gali padėti, visai nebesusigaudau. smile
L
Loreta13 30842
2007-10-23 10:27 Loreta13 2011-09-11 05-35
JurateV Tai mums paaiškinkite, kaip pas jus atsiranda sąskaita 5001 smile
Ir dar kartą - kas ima ir kaip ima pinigus už prekes, ar turite kasos aparatą smile
Oi, sunku su jumis:))
L
Linda6 11854
2007-10-23 10:40 Linda6 2011-09-11 05-35
Jūrate, kiek supratau, pas jus yra parduotuvė.Vadinasi, turite .Kaip identifikuojate parduodamas prekes kasos aparate? Gal tai vienarūšės , labai siauro asortimento, ar daug labai įvairių ir asortimentas labai dažnai keičiasi?
Gal skenuojate?
J
JurateV 14
2007-10-23 11:07 JurateV
Zinau kad ne saldainiukas esu smile bet padėkite smile
Taigi, prekes parduodame per kasos aparatą ir pavedimu. Prekės neturi kodo, neskenuojame, turime įvairaus asortimento prekių, kuris keiciasi. Apskaita vedama buhalterine programa Agnum. 500 s-ta atsiranda israsant saskaitas ir menesio gale pagal aparato duomenis D-2732 K-500 K-4484. Metu gale darome inventorizacija.
L
Loreta13 30842
2007-10-23 11:08 Loreta13 2011-09-11 05-35

JurateV rašė: Zinau kad ne saldainiukas esu smile bet padėkite smile
Taigi, prekes parduodame per kasos aparatą ir pavedimu. Prekės neturi kodo, neskenuojame, turime įvairaus asortimento prekių, kuris keiciasi. Apskaita vedama buhalterine programa Agnum. 500 s-ta atsiranda israsant saskaitas ir menesio gale pagal aparato duomenis D-2732 K-500 K-4484. Metu gale darome inventorizacija.
Na tai viską darote "čiki piki":))
L
Linda6 11854
2007-10-23 11:13 Linda6
Nesutinku, kad savikainą nurašoma pagal inventorizacijos duomenis.Šiuo atveju, neatsižvelgiama į grobstymus, kitus netekimus ir t.t.Todėl tam ir taikomas šis būdas.Savikainą rekomenduoju nurašinėti kas mėnesį, kad būtų toms pajamoms priskirtos sąnaudos, kad galima būtų palyginti įvairių metų laikotarpių duomenis.
J
JurateV 14
2007-10-23 12:04 JurateV
Manau , jus Linda teisi. Bet tai butu fiziskai neimanoma paradyti, pardavėja gautu kas diena vesti sąrasus, ka pardavė, kaip visa tai butu galima palengvinti smile ? na ir iklimpau :(
L
Linda6 11854
2007-10-23 12:35 Linda6 2011-09-11 05-35
Tam šis būdas ir taikomas.Gavote faktūrą , įkainojate pardavimo kainomis kiekvieną prekę, galutinę pardavimo sumą su PVM parašote ant faktūros ir įvedate į apskaitos programą.Pvz,. pajamuojate prekes, kurias parduosite už 100 Lt.su PVM:

D 20120 Prekės pard. kainomis 84,75
D20129 Antkainis (-) -16,95
D2431 Gautinas PVM 12,20
K4431 Skola tiekėjams 80,00

Ir taip darote visiems pirkimams.
Pasibaigus mėnesiui, pagal , nurašote savikainą.
Savikainą nurašau tokiu būdu, įmetu lentelę su formulėmis.Skaičiai sąlyginiai, lentelę galite pasidaryti tokią, kokia jums būtų patogi dirbti.Man Finvalda išmeta viršutinę dalį, o kitą dalį turiu pati apskaičiuoti.Tai tikrai labai patogu, tik iš pradžių ir man buvo labai baisu.. savikaina_pvz.xls
Vitale Vitale 24
2007-10-23 14:37 Vitale 2011-09-11 05-35
Linda6
Parašyta: 2007-10-23 12:35

--------------------------------------------------------------------------------

Tam šis būdas ir taikomas.Gavote faktūrą , įkainojate pardavimo kainomis kiekvieną prekę, galutinę pardavimo sumą su PVM parašote ant faktūros ir įvedate į apskaitos programą.Pvz,. pajamuojate prekes, kurias parduosite už 100 Lt.su PVM:

D 20120 Prekės pard. kainomis 84,75
D20129 Antkainis (-) -16,95
D2431 Gautinas PVM 12,20
K4431 Skola tiekėjams 80,00

Ir taip darote visiems pirkimams.
Pasibaigus mėnesiui, pagal , nurašote savikainą.
Savikainą nurašau tokiu būdu, įmetu lentelę su formulėmis.Skaičiai sąlyginiai, lentelę galite pasidaryti tokią, kokia jums būtų patogi dirbti.Man Finvalda išmeta viršutinę dalį, o kitą dalį turiu pati apskaičiuoti.Tai tikrai labai patogu, tik iš pradžių ir man

Linda 6,
aš irgi dirbu su Finvalda ir noriu paklausti dėl Antkainio aprašymo. Antkainis kaip sąskaita ar paslauga pirkimuose ir pardavimuose? Ir koks ryšys su sąskaitomis?
jei gali paaiškink smulkiau aprašymą.
L
Linda6 11854
2007-10-23 14:56 Linda6
Paslaugos - sąrašas:
lentelė: Kodas 2012A
Ryšys su sąsk. 2012A
PVM 18PVM ->
ryšys su sąskaitomis - antkainis - 20129 (pirkimas) 20129 (pardavimas)
Vitale Vitale 24
2007-10-23 18:47 Vitale
Tačiau taip aprašant man įvedant pirkimo operaciją Antkainis gaunasi Debete.
L
Linda6 11854
2007-10-23 20:02 Linda6
Gerai gaunasi.Debete , bet su minusu.Tos dvi sąskaitos taip ir "vaikšto susikibusios"
L
Linda6 11854
2007-10-23 20:04 Linda6
Kai nurašinėsi pvz natūralią netektį, tada jos bus abi bus kredite, o antkainis irgi su minusu, debete 6 kl sąskaita.
Vitale Vitale 24
2007-10-23 20:22 Vitale
Viskas gerai, sapnas aš įvesdavau be (-) todėl ir negerai man rodė. pasiitaisiau. Ačiū.
L
Lira 36
2007-10-23 22:00 Lira
V
vitkis 499
2008-04-21 22:02 vitkis
Labas vakaras, noriu sužinot pvz. vaikiškų prekių parduotuvėje reikia ar nereikia vesti atsargų korteles, prekių tai duag ir įvairių. Kaip suprantu tik apskaičiuoji antkainį, pirkimai, pardavimai. O kaip daryti su prekėm kurias pasiuva pati įmonė, tai čia pagaminta produkcija, kaip formint jų pardavimus.
Parduotuvės apskaita man naujas dalykas, tad daug mokausi ir prašau jūsų pagalbos.
D
Darutiz 465
2008-04-22 08:10 Darutiz
Pamirškit tas korteles, kam to išvis reikia smile Jūs ką įsivaizduojat, kad kokie senukai daro tai smile
O dėl pagamintos produkcijos pardavimų, tai jis toks pats kaip ir pirktos produkcijos. Čia skiriasi atsargų savikainos formavimas. Kai perki prekę skirtą perparduoti, tai jos pirkimo kaina plius papildomas išlaidos yra jos įsigyjimo savikaina, o gaminant prekes, turit patys suskaičiuoti kaštus ir sukolkuliuoti prekės savikainą
V
virgiuke 1307
2008-05-25 20:11 virgiuke
Sakykit prašau, koks čia yra atsargų apskaitymo būdas, ar periodiškai apskaitomų ar nuolat apskaitomų:
perkam prekes
D2014
K 443
Mėnesio gale pagal pardavimus nurašau savikainą
D600
K2014
L
Loreta13 30842
2008-05-25 20:46 Loreta13 2011-09-11 05-50
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.228
[quote:b687cabed6]9. Kai atsargų judėjimo ir jų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje traukti į apskaitą faktine įsigijimo savikaina netikslinga arba neįmanoma, gali būti taikomi kiti įvertinimo būdai.
Pavyzdžiui, mažmeninių kainų būdas, kuris dažnai taikomas
mažmeninėje prekyboje vertinti dideliam kiekiui greitai kintančio asortimento atsargų, kurių pelningumas yra panašus. Šiuo atveju atsargų savikaina nustatoma iš atsargų likučių, įvertintų pardavimo kainomis, atimant bendrojo pelno dalį, kuri dažniausiai apskaičiuojama naudojant vidutinį kiekvienos prekių rūšies bendrojo pelno procentą.[/quote]Pasiskaitinėkite nuo 9 punkto.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui