Prekių atsargos

Petronele Petronele 18330
2015-08-24 11:22 Petronele

egluziukee rašė: Keblu man su ta savikaina.. Jei rašytų ant lapelio kokia prekė parduota ir kiek vnt., tai išvis jokių problemų nebūtų, bet kai nežinau nei kokios prekės parduotos žinau tik bendrą sumą tai ir nebesugalvoju kaip čia geriausia daryti..

Bijau, kad keblu bus visada, tokia jau ta prekyba :) Prašau visada inventorizacijos pirkimo ir pardavimo kainomis, tada matau koks tas vidutinis antkainis gaunasi, pagal jį visus metus nurašinėju iki sekančios inventorizacijos, tada pasitikslinu prekių likutį.

egluziukee rašė:
O Jūs, Petronėle, su Rivile dirbat? Nes man įdomu dabar dar ir dėl to vedimo, kad patariat nurodyti kainą 1 eur, o kiekį tokį kokia sąskaitos suma (mano bendra suma, nes įmonė ne PVM mokėtoja)..

Ne, ne su Rivile, bet tai neturi reikšmės. Jei vesi kiekį 1 vnt, o paskui prireiks įvesti grąžinimą, tau gausis labai dideli prekių kainų skirtumai, pavyzdžiui, bus, kad 1 vnt. pirkai už 500 eur, o grąžinai 1 vnt. už 2,5 eur. Ir tas skirtumas visą laiką vilksis atskiroje sąskaitoje. Daug patogiau jei gavai prekių už 215,46 eur įsivesti kiekį 215,46 ir vnt kainą 1 eur. Jums PVM kaip ir į neatskaitomo PVM sąnaudas reikėtų dėti, ne į prekės savikainą.
M
MarijaG 1
2015-10-08 15:06 MarijaG
Laba diena, esu naujokė ir labai prašau pagalbos.
Esame įmonė kuri montuoja įvairius vandens įrenginius, tam kad atliktume paslaugą, mes patys superkame visas reikalingas medžiagas (vamzdžius,varžtus, hidroforus ir pan.), kai išrašome SF klientui, nurodome tik vieną eilutę "įrangos montavimas su medžiagomis" ir kainą. Ar mums būtina pajamuoti tuos visus medžiagų pirkimus pagal kiekvieną prekę ir kiekį atskirai, ar galima tiesiog įvardinti kaip "įranga ir medžiagos sistemos įrengimui" (įtraukt į 2014 sąskaitą) ir nurodyti bendra sumą. O po to iškart ir nurašyti į sąnaudas ( į atliktų paslaugų savikainą), nes visi pirkimai yra per viena mėnesį ir sunaudojami. Ar visgi būtina vesti kiekvieną pirktą prekę atskirai, o tik po to nurašinėti.
Ačiū smile
B
burukas 392
2015-10-16 12:45 burukas
Laba diena,
Ar prie gautų prekių savikainos, kurią apskaitau sąskaitoje prekės skirtos perpartuoti sąsk. Nr. 2014 pridėti tų prekių siuntimo išlaidas, kurios yra kurtu su prekėmis sąskaitoje ir skaičiuojant savikainą tą suma kartu traukti, PVZ, gaunu sąskaitą
prekės 100 eur. + siuntimo paslauga 4 eur., (čia be PVM) tai visą104 eur sumą traukti į atsargų sąskaitą ir visą kai skaičiuosiu savikainą
Ačiu
elbe elbe 406
2015-10-16 22:03 elbe

burukas rašė:
Laba diena,
Ar prie gautų prekių savikainos, kurią apskaitau sąskaitoje prekės skirtos perpartuoti sąsk. Nr. 2014 pridėti tų prekių siuntimo išlaidas, kurios yra kurtu su prekėmis sąskaitoje ir skaičiuojant savikainą tą suma kartu traukti, PVZ, gaunu sąskaitą
prekės 100 eur. + siuntimo paslauga 4 eur., (čia be PVM) tai visą104 eur sumą traukti į atsargų sąskaitą ir visą kai skaičiuosiu savikainą
Ačiu




Taip, prekės savikaina bus su siuntimu.
H
Helina 17
2015-11-11 09:56 Helina
Sveiki, kaip nurašinėjate plėvelę,kuria apvyniojamos paletės,jei būtume gamybininkai tai per gamybą,bet dabar tik perparduodam, tai nei per gamybą nurašysim,nei čia savom reikmėm ar tiesiog atskiru aktu ?
E
Ekola 54
2016-02-24 15:03 Ekola

Helina rašė:
Sveiki, kaip nurašinėjate plėvelę,kuria apvyniojamos paletės,jei būtume gamybininkai tai per gamybą,bet dabar tik perparduodam, tai nei per gamybą nurašysim,nei čia savom reikmėm ar tiesiog atskiru aktu ?

aš tai dedu iškarto suvedinėdama pirkimą į ūkio prekes į 6119 sąskaitą. Tik nežinau ar gerai. Gal kas galėtų pakomentuoti.Gal blogai darau :)
M
Milda09 12
2017-01-02 08:46 Milda09
Sveiki,
Noriu pasiteirauti dėl tokios situacijos: perkame prekes iš kinų, sąskaita išrašyta 2016.10.22, o Lietuvoje bus išmuitintos tik 2017.01.03. INCOTERM sąlygos FOB. Prekes noriu pajamuotis 2016.10.22 data, kaip prekes kelyje. Daliai prekių bus išrašyta sąskaita dar jų negavus (2016.12.29), nes pagal sutartį mes prekes turime pristatyti per tam tikrą terminą nuo sąskaitos išrašymo datos. Kada tokiu atveju į savikainą įskaičiuojamas muitas, transporto išlaidos? smile Kaip su deklaravimu INTRASTAT ataskaitoje: kokia data deklaruojam? :)
J
Justina242 31
2017-05-30 08:24 Justina242
Sveiki,
jeigu aš gavau PVM sąsk. faktūra balandžio mėnesį (prekių mes neužsisakėm) ir iš karto aš ja nurašiau per sandėlį, dabar gegužės mėnesį atsiuntė kreditine PVM sąskaita faktūra, tai kaip aš ja beturiu įsivesti į programą, kad man viskas sueitu?
Balandžio mėnesio taisyti nebegalima
gyvate gyvate 1447
2017-05-30 10:25 gyvate

Justina242 rašė:
Sveiki,
jeigu aš gavau PVM sąsk. faktūra balandžio mėnesį (prekių mes neužsisakėm) ir iš karto aš ja nurašiau per sandėlį, dabar gegužės mėnesį atsiuntė kreditine PVM sąskaita faktūra, tai kaip aš ja beturiu įsivesti į programą, kad man viskas sueitu?
Balandžio mėnesio taisyti nebegalima

Na jei jau nurašėt į 6 klasę, tai suvedate į programą, kad finansuose būtų D4-skola tiekėjui; K6- prekių savikaina..
N
nerringat 15
2017-09-21 14:38 nerringat
Sveiki, norėčiau pasiklausti kaip reikėtų į apskaitą įtraukti neatlygintinai gautas atsargas? Išrašyta sąskaita su nulinėmis kainomis. Ačiū.
Girele Girele 9675
2017-09-21 16:02 Girele

nerringat rašė:
Sveiki, norėčiau pasiklausti kaip reikėtų į apskaitą įtraukti neatlygintinai gautas atsargas? Išrašyta sąskaita su nulinėmis kainomis. Ačiū.

Įsivertinti tikrąja rinkos verte ir užsipajamuoti.
D
ddaivuse 390
2017-10-09 11:54 ddaivuse 2017-10-09 12-44
Laba diena, turiu klausimą. Nuo spalio 1 dienos keičiame prekių kainas. Atsargų likutis pardavimo kainomis padidės. Kaip tą padidėjimą nustatyti: atlikti inventorizaciją ir surašyti naujas kainas ir suskaičiuoti bendrą likučio sumą naujomis kainomis? Ar yra koks nors procentinis paskaičiavimas? Jei procentinio paskaičiavimo nėra tai tinka inventorizacijos variantas? Ačiū už atsakymą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui