Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-04-20 11:18 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #514175

Lina654 rašė: kokia saskaitu korespondencija reikia naudoti kai sumokam uz kuri kuri pirkom visa men? PVZ sumokam per geguzes men pirkta kura? ir kaip sekancioj operacijoj ji nurasyti nes mes ji visa ir sunaudojom vistiek kazkur turim uzregistruot kad tas kuras buvo
Kaip kam patogiau.
Žinau įmonių, kurios pajamuoja kurą pagal vairuotojų pateiktus čekius. Vėliau, gavus sąskaitą, tik "susipaukščiuoja", ar ten viskas gerai.
Bet šiuo atveju yra tam tikrų sunkumų. Čekiuose nėra PVM s/f Nr., kuri bus išrašyta, kai kas pameta tuos čekius, arba būna išvykę ir negali jų pateikt laiku.
Aš pajamuoju kurą iš PVM s/f kiekvienai transporto priemonei atskirai.
Jei data sutampa su kalendoriniu mėnesiu, visiškai viskas gerai.
O jei išrašyta jau kito mėn. data, tai kuras einamam mėnesiui, o PVM pagal PVM s/f datą.
Kadangi, kurą nurašau kartą į mėnesį, man jokių sudėtingumų nekyla.
Tarkime, balandžio 10 d. gautą PVM s/f - kuras kovui, nurašymo aktas kovo 31 d., PVM balandžiui.
2008-04-20 11:04 Bendra » Inventorizacija » #514171

wassas rašė: tu daiktu neatsiims niekas bet ne viska galima nupirkt is fiziniu asmenu,nes ten yra tokiu kaip pvz. sandelyje-imontuotas telferis-pakelejas, yra l/a serviso keltuvas ir niekam nera jokiu dokumentu
Jei už viską sumokėjote bendrą pinigų sumą.
galite sukviesti komisiją ir įvertinti rasto turto vertę, t.t. ir pastatų.
Tuomet, proporcingai paskirstyti visą mokėtą pinigų sumą, rastiems turto vienetams, t.t. ir pastatui.
2008-04-20 10:59 Bendra » Lizingas » #514170

jotvingis rašė: pirkome lizingu kompiuterinę įrangą. Pasimečiau sąskaitų korespondencijose. Pirminę padariau D turtas K Tiekėjai. Bet nežinau ką toliau daryti, kokias sąskaitas koresponduoti einamųjų metų ir sekančių metų mokėjimamas. Jei galit, padėkit susigaudyti
Jau ir pirminę, pagal mokėjimų grafiką, galima buvo koresponduoti:
D IT
K per vienerius metus mokėtinos sumos lizingui
K po vienerių metų mokėtinos sumos lizingui
Jei to neatlikote:
D po vienerių metų mokėtina suma lizingui
K per vienerius metus mokėtina suma lizingui
2008-04-20 10:55 PVM » del PVM » #514168

jotvingis rašė: Įmonė, ilgalaikio turto pirkimo momentu, nebuvo PVM mokėtoja. Todėl visa suma buvo įtraukta į turto vertę. PVM mokėtoja tapo po 4 mėn. Atitinkamą dalį PVM keliame į atskaitą. Nežinau kokias sąskaitas dabar naudoti
Gaila, žinoma, kad didinote savikainą. Geriau jau būtų sąnaudose.
Tuomet mažintumėte sąnaudas, (kredituotumėte), ir registruotumėte gautiną PVM. (debetas).
Dabar teks kredituot savikainą. Nežinau, kaip ten su tuo susitvarkysite.
T.y. nenudėvėtai daliai tenkantį PVM galite susigrąžint iš biudžeto.
D gautinas PVM
K įsigijimo savikaina
2008-04-19 22:35 Bendra » Kasa » #514154

vvirginija1 rašė: Tai aš vadinasi sau per daug darbo prisidarau. Avansus išduodu ir AA rašau tik pirkimams grynais, o įnešimams į banką ir apmokėjimams tiekėjams rašau KIO tiesiai iš kasos.Bet čia juk irgi nėra blogai, nes prieš mane buhalterinių paslaugų įmonė taip buvo vedusi tai ir tęsiu toliau
Viskas gerai:))
Juk tai "skonio reikalas" - t.y. apskaitos politikos.
Tiesiog mano apskaitos programa labai jau šustrai daro šiuos dalykus, tai man taip patogiau.
Be to, labiau matoma, kuris darbuotojas konkrečiai nešė pinigus į banką ar pasiėmė iš banko - t.y. nei minutei pinigai nebūna "be šeimininko".
2008-04-19 21:27 Bendra » Kasa » #514149

GABIJA1 rašė: norėjau pasitikslinti, kai uždaroma buhalterinė kasos sąskaita metų gale, kad būtų galima apskaičiuoti pelną ar nuostolį ir atidarant kitų metų pradžioje ar reikia išrašinėti kio ir kpo ar ne šioms operacijoms smile
Taigi, jau atsakiau:))
Tik nesiklaidinkite smile
Turtinių ir nuosavybinių sąskaitų "uždarymas bei atidarymas" tikrai nieko neturi bendro su pelnu smile
2008-04-19 21:23 Bendra » Kasa » #514146

vvirginija1 rašė: O įnešimui į banką irgi darot įnešimą iš tų pačių ir po to atsispindi avansinėj ar rašot atskirą KIO?
Ir įnešimui.
Jei nešamas didesnis pinigų kiekis, kurio realiai atskaitingas neturi, žinoma, rašau KIO, nes išduodu iš kasos.
Bet išduodu avansą.
Kai mėnesio pabaigai atneša visus dokumentus, ten būna ir įnešimo į atsiskaitomą sąskaitą kvitelis.
2008-04-19 20:42 Bendra » Kasa » #514139

ramazaz rašė: buhalterės pas mus, kai kurios man tiek pripjovė grybu
Apie buhalteres arba gerai, arba nieko :))
2008-04-19 20:18 Bendra » Kasa » #514132

GABIJA1 rašė: kai uždaroma buhalterinė kasos sąskaita metų gale, kad būtų galima apskaičiuoti pelną ar nuostolį ir atidarant kitų metų pradžioje ar reikia išrašinėti kio ir kpo ar ne šioms operacijoms smile tikiuosi supratot ko norėjau...
Aš tai supratau:))
Nereik nieko išrašinėt.
Ten tik simbolinis "uždarymas-atidarymas".
Galite jo ir neatlikinėt:))
Pakaks, kad pajamas ir sąnaudas uždarysite, pelną užregistruosite.
2008-04-19 20:15 Bendra » Kasa » #514130

ramazaz rašė: UKINIU OPERACIJU ZURNALE parodyti visa 18 lt suma ar 15 lt uz preke ir 3 lt banko komisiniai išskirti reikia?
Reiktų išskirt.
Gal ir pačiam bus įdomu, kiek bankus "šelpiate", kad ir per metus.:))
2008-04-19 20:11 Bendra » Kasa » #514127

siaubute rašė: perduodant kasą pvz.viena buhalterė kitai- juk turi būti priėmimo-perdavimo aktas?
Nuo 22 iki 27 punkto:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2008-04-19 20:07 PVM » Pirmą kartą įsivešim prekes iš ES. Padėkit. » #514124

irena3 rašė: o kur nors apskaitoje ar reikia parodyti priskaityta ir atskaityta menamą PVM, t.y. kas debetuojama ir kreituojama ar turime surašyti buhalterinę pažymą
Čia jau, kaip jums patogiau.
Yra tai darančių, yra ne - rodo tik žurnaliuke, bei PVM deklaracijoje.
2008-04-19 20:00 Bendra » Kasa » #514121
Nežinau, ar jūs ką nors išmanote apie AA.:))
Aš nerašau KIO kiekvienam "šūdniekiui", jei apmoka darbuotojas, savininkas ar direktorius.
Atsibostų rašyt.
Nors, galimas ir toks variantas.
Aš išduodu iš kasos tam tikrą nustatytą pinigų sumelę ir užmirštu mėnesiui.
Ateina atskaitingas asmuo, atneša visus čekius, kvitus, ir PVM s/f, pildau AA ir žiūriu, kas gi ten su pingų likučiu.
Ar dar liko pinogėlių pas atskaitingą (kelsis kito mėn. pradžiai), ar trūkumas.
Kiek trūksta, išmoku KIO.
Jūsų gi, atveju, jei jau rašinėjate tuos KIO, bus bendra suma- 18 Lt.
3 Lt bus banko komisiniai.
2008-04-19 19:52 Bendra » Kasa » #514118

ramazaz rašė: Labutis,
Labas :))
2008-04-19 19:51 Bendra » Darbo užmokestis » #514117

iresir rašė: Man atrodo tebegalioja, kad dirbanciam maziau negu 0.5 etato reikia pranesti Darbo inspekcijai. issyrus kai kuriuos atvejus.
O man atrodo, kad nebereikia:))
Čia viskas, ką reik pranešt:
www.vdi.lt/index.php?343431246
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2008-04-19 19:40 Bendra » Kasa » #514114

ramazaz rašė: Išrašant KIO direktoriui rašau jo varda pavarde , taip pat ir KASOS KNYGOJE irašau varda ir pavarde Rašote teisingai.
Kasos knygoje nerašoma priežastis, rašoma iš ko gauti pinigėliai, arba kam išmokami.
Beje, IĮ kasos knyga nėra privaloma, jei kasos operacijas rašote kokiame nors registre.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
[quote:df755fa05a]Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės nevykdo šių taisyklių 12, 13, 16–18 ir 22–27 punktų nuostatų, jie kasos operacijas įrašo į apskaitos registrus.
2008-04-19 19:10 Bendra » Darbo užmokestis » #514109
Nurodote darbo valandų kiekį į dieną, mėnesio atlyginimą už tai.
Ir kas čia tas laimingasis smile
2008-04-19 18:17 Bendra » BALANSAS » #514104

Kalinka2008 rašė: Labas.Padėkite prašau man.Man reikia padaryti balansą datai 2008.03.20.Ar man reikia iš pradžiu uždaryti 5-6 klases ar tiesiog vesti į balansą likučius datai 2008.03.20.
Įdomi data:))
Reorganizuojatės smile
2008-04-19 08:07 Bendra » mokėjimas trečiai šaliai » #514033

agiedre rašė: Na, vis dar abejoju ir galvoju kaip čia dar galima pagrįsti tuos pamokėjimus. bandyt iškaulyt sutartį?
Netiktų trišalė tarpusavio skolų suderinimo sutartis smile
Jei ten jie vienas kitam skolingi.
2008-04-18 20:56 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #514001

asolo rašė: IR 4145 Lt. neatitinka likutis prėjusių metų pabaigoje.
Jei netinka pelno likutis, reiškia tokia pačia suma netinka dar kažkas. Bandykite pirmiau išsiaiškinti klaidas.
Jei tai tik neteisingas balansinių likučių parodymas balanse, aprašysite aiškinamąjame rašte, pateiksite lyginamą informaciją.
2008-04-18 20:45 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #513997

Gama rašė: Pelno (nuotolių) ataskaitoj gaunu pelną prieš apmokestinimą 13888.(jį įrašau PLN IIIdalies 1 laukelyje)

Baudos,delspinigiai 81 (4Lauk.)
už sudaužyto automobilio transportavimą 850 (16 lauk)
Neleistini atsk.draudimo to automobilio 241 (19 lauk)
Taigi 2,3 lauk.gaunam 1172
Iš draudimo gauta išmoka 20140 (24,25,26 lauk)
Tada 44.46,49,77 laikelyje gaunu 5080 nuostolį. Ar čia viskas gerai, ar kažką pribūriau skaitydama pildymo taisykles?
Panašu, kad teisinga.
Tik noriu patikslinti:
Ar draudimo išmoką jūs parodėte, kaip pajamas, ir jos pateko į P/N ataskaitą smile
2008-04-18 19:39 Bendra » Ilgalaikis turtas » #513983

Vesta rašė: jeigu sumokėjome avansą už tas stakles, tai jį reikėtų parodyti 1 ar 2 klasėj?
Avansas už IT rodomas IT grupėje, 12 9. Jei įmonė ketina įsigyti materialųjį turtą, kuris teiks įmonei ekonominės
naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus, išankstiniai mokėjimai,
avansinės įmokos ir kiti panašaus pobūdžio mokėjimai už tokį turtą turi būti
priskiriami ilgalaikiam turtui. Ilgalaikiam materialiajam turtui taip pat
priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Šiame punkte nurodytas turtas apskaitoje registruojamas atskirai.[/quote] Kiekvienoje IT grupėje galima turėt sąskaitą išankstinio mokėjimo registravimui.
2008-04-18 19:22 Įvairūs » NEMATERIALUSIS TURTAS » #513979

mmargarita rašė: ar čia jau tikėtina ekonominė nauda?
Pats svetainės buvimas neduoda apčiuopiamos naudos. Na žino apie jus, gali sužinot, kur esate, telefonus - ir kas iš to smile
Kaip tokią naudą įvertinti smile
Vat jei jūs vykdytumėte elektroninę prekybą, tai jau būtų apčiuopama nauda. 13VAS:
[quote:564007ab11]Įmonė gali susikurti interneto tinklalapį. Toks tinklalapis gali būti naudojamas įvairiems tikslams, tokiems kaip įmonės produkcijai ir paslaugoms propaguoti ir reklamuoti, elektroninėms paslaugoms teikti, produktams realizuoti ir t.t. Sukurtas tinklalapis turėtų būti pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jeigu įmonė įvykdo ne tik bendruosius pripažinimo ir pirminio įvertinimo, bet ir šio standarto 31 straipsnio reikalavimus. Įmonė turi pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad jos tinklalapis teiks ekonominės naudos ateityje (pajamas teiks tinklalapio įjungimo mokesčiai, jis bus naudojamas elektroninei prekybai ir pan.).
Jei vienintelė arba pagrindinė sukurto tinklalapio paskirtis - įmonės, jos produktų ir paslaugų propagavimas ir reklama, laikoma, kad įmonė negali įrodyti, jog tinklalapis teiks ekonominės naudos ateityje, ir dėl to visos išlaidos, susijusios su tokio tinklalapio kūrimu, turėtų būti pripažįstamos sąnaudomis tada, kai jos patiriamos.[/quote]
2008-04-18 12:36 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #513790

aqualung rašė: Ar rodyt prekes pardavima ir musti nuolaida. ar kaip geriau? Vadovai nori, kad cekyje matytusi, kad ta preke buvo imusta ir paskui isminusuota is moketinos sumos.
Geras pasirinkimas.
Juk taikyti vienokias ar kitokias apyvartos nuolaidas niekas nedraudžia.
2008-04-18 11:57 PVM » PVM sąskaita faktūra » #513776

Indra rašė: Gal kas žinote kokį įstatymą aktą ar dar ką nors apie sf galiojimą. T.y. situacija tokia, jie šiandien yra išrašyta PVM sąskaita fakrūrą, o vairuotojas nespėja pristatyti šiandien su ja prekių, ar galiu reikalauti iš kliento, kad ryt priimtų prekes su šiandien išrašyta faktūra?
Yra tik tai:
[quote:d8a957bad7]Registracijos Nr. KD-3450 2006-09-18
PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti). [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2008-04-18 11:52 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513772

linatigre rašė: Ir dar jei aš užsipajam. gautą PVM s.f. iškarto mažesnę sumą, nes pas mane toje gautoje s.f. yra parašyta tušinuku 2vnt. grąžintini smile
Grąžinimui rašoma kreditinė PVM s/f, o ne "tušinuku":))
Jei jau pajamavote mažiau, tai ir grąžinate tiek, kiek realiai turėjote.
2008-04-18 11:49 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513766

linatigre rašė: Kokiai jūs čia sąsk. klasei priskiriate smile
2021
2008-04-18 11:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #513763

Rolf rašė: Aš supratau, kad FEMA gavo sąskaitą ne išakstiniam apmokėjimui, o sąskaitą už paslaugas, už kurias buvo padarytas išankst.apmokėjimas.
Visko gali būt:))
Klausimai kartais čia išties "sukti", kad net pats paklausėjas nežino, ko klausia.
2008-04-18 10:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #513709

FEMA rašė: Gauta saskaita už išankstinius apmokėkjimus,tai kaip tada koresponduoti smile
Jei tik gavote sąskaitą apmokėjimui, neregistruojate nieko.
Registruojate tik tada, kai mokate avansu:
D avansinis mokėjimas tiekėjams
K pinigai
O, kai jums atlieka paslaugas:
D sąnaudos
K avansinis mokėjimas tiekėjams/skola tiekėjams, jei dar liko.
2008-04-18 10:21 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513703

linatigre rašė: Pas mane gavimas toks:
D2435 K272
D2017 K2435
D6123 K2435 nes pirko per kasą, atsakingas asmuo, o ne pavedimu.
Gauname kreditinę s.f:
D272 K2435
D2435 K2017
D2435 K6123
O sakykite kai gauni kreditinę s.f. jūs ją užsipajamuojat su minuso ženklu smile
Gavimą jūsų trumpinu, nes kad išmokėjote pinigus atskaitingam, nėra pirkimo operacija:))
D2017 K2435
D6123 K2435
Grąžinimas:
D avansinis mokėjimas tiekėjams (jie jums lieka skolingi)
K 2017
K 6123
Jei jie sumokės jums pinigėlius
D pinigai
K avansinis mokėjimas tiekėjams
Jei nesumokės, o užskaitysite kažką pas juos pirkdami vėliau:
D pirkimai/atsargos/IT ir pan.
K avansinis mokėjimas tiekėjams
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui