Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-02-21 19:54 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Tinklapio problemėlės » #374241

Vija rašė: Prašau pasakyti, kaip atsiversti diskusijose pvz. 250 puslapį iš 400 ? Verčiu po vieną...bet patikėkit - atsibosta :)
Tiesiog atkreipkite dėmesį į viršuje (adreso vietoje) rodomus skaičiukus, kurie vartant puslapius keičiasi maždaug kas 20 - tiek klausimų - atsakymų yra viename puslapyje. Įrašykite savo norimą puslapio skaičiuką ir atrasite jį (daugybą iš dvidešimt juk mokate)
2007-02-21 19:31 Įvairūs » Paskolos » #374237
etumri Svarbiausiai, kad viskas gerai baigėsi:))
2007-02-21 19:06 Pelno mokestis » pelno mokestis » #374233
PVM pagal PVM s/f išrašymo datą. Pajamas galite skirstyti, jei matosi atskirų mėn. pajamos, ar jas galima lengvai identifikuoti:))
2007-02-21 18:55 Programinė įranga » STEKAS » #374229

nerika rašė: Nieko nesuprantu?
Kai nueinu pasiziuret ar mes tiekejams nieko neskolingi detalioj informacijoj matau 0.00, taciau kai issitraukiu bendra tiekeju skolu suvestine matau skola, ar taip gali but?
Negali. Tai vadinama, kad sintetinė apskaita netinka su analitine.
Gerai pažiūrėkite ar tą patį laikotarpį žiūrite.
Pažiūrėkite, ar prašote pilnos ataskaitos apie tiekėjus, ar su avansiniais mokėjimais
Atlikite likučių perskaičiavimą.
Jei dar netiks, pradėkite žiūrėt pagal kiekvieną mėnesį ir ieškot neatitikimo priežasties. O gal pradiniai likučiai ne tie patys smile
2007-02-21 18:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #374225

Spanguole rašė: Išrašau saskaitas NOK vienu kursu(vedu oficialų tos dienos kursą), apmokėjimas ateina kitu(vėl vedu tos dienos oficialiu kursu). Kur dėti skirtumą?
Jei sąskaitoje yra NOK likutis, prieš skaičiuojant pirkėjo skolos kurso pasikeitimą, reik padaryt sąskaitos konversiją. Jei likučio nėra-nereik:))
2007-02-21 09:30 Įvairūs » Paskolos » #373939

etumri rašė: na tai balanse pas mane taip ir buvo bet bankui kazkuo tai nepatiko ir grazino taisyti...
Sąskaitų korespondencija nėra tiesiogiai susijusi su balansu. Ir net nesuprantu, kaip bankas galėjo matyti jūsų korespondencijas balanse:))
Balanse matomi sąskaitų likučiai.
Jei tai ilgalaikė skola bankui, tuomet dalis, kuri bus grąžinama po metų, turi būti ilgalaikių skolų dalyje. Šių metų - trumpalaikių skolų dalyje.
O jei pas jus ne paskola, o kokia nors kredito linija, tai ten priklauso, kiek jūs to kredito panaudojate.
Reik žiūrėt išrašus. Nepamirškite, kad bankas labai gerai mato jūsų pinigų likutį sąskaitoje.
Nors, apie ką čia aš:)))))))
Jei buhalteris esate, žinote, kas ir kur matoma ir kaip koresponduojama.
"Minusinių" pinigų nebūna. Jei "įlindote į kreditą", jį turite atspindėti 442X sąskaitose.
2007-02-21 08:14 PVM » PVM sąskaita faktūra » #373900

MEIDA rašė: Parduodant mašiną be PVM , ar turiu s-f nurodyti kokiu straipsniu remiuosi.
Būtinai. Jei tik tarifas ne 18% būtina nurodyt PVMĮ straipsnį arba direktyvą.
2007-02-21 08:12 PVM » Marža (naudoti automobiliai) » #373898

Mode rašė: Mums nesugrįžta daug deklaracijų 3 egz.originalų, ką jūs darote tokiais atvejais? Gal žinote daugiau firmų juos surenkančius be senamiesčio agentūros? gal galima kažkur paprašyti, kad patikrintų ar kirto sieną mūsų dėvėti automobiliai
Pati didžiausia problema. Dar tokia įmonė "Mylios" surenka. Be to, Senamiesčio agentūra sako, kad reik jiems teikti deklaracijų sąrašėlius ir jie , tipo, ieškos.
Girdėjau, kai kas ima užstatus, kuriuos vėliau grąžina, kai gauna trečiuką.
2007-02-21 08:08 Pelno mokestis » Parama » #373896
Gali būt ir taip, jei jau sumanėte. Paprastai rekomenduoja 611XX.
Visvien tai nekeičia jokių rezultatų. Juk vėliau pelno mokesčio deklaracijoje rodomi, kaip neleidžiami atskaitymai, o pačioje pabaigoje jau vykdomi tie dvigubi atminusavimai ,stebint 40%.
2007-02-21 07:57 Įvairūs » Paskolos » #373893

etumri rašė: imonė paėmusi iš banko paskolą. koks turėtų būti sąskaitų kontavimas kai paskola yra grąžinama (kiekvieną mėn)?

D skola bankui
K pinigai
smile smile smile
2007-02-20 21:10 Bendra » BALANSAS » #373869

astukasas rašė: Jei IĮ savininkas 2006 m. pabaigoje išsiėmė avansu iš 2006 metų pelno pinigus, tai kaip man tai atvaizduoti balanse ir pelno nuostolio ataskaitoje?
O jūs rengiate balansą ir p/n ataskaitą smile
2007-02-20 20:48 Pelno mokestis » beviltisku skolu pripazinimas » #373857

vabalas rašė: sveiki, gal kas su tuo susidurę buvote?

pirkėjas miręs, buvo skolingas apie 2000 lt. Kaip suprantu, tai kad pirkėjęs miręs skola gali būti pripažįstama beviltiška.
O kur man reikėtų kreiptis, kad turėčiau tai įrodančius popierius, ir ar užtenka, kad pirkėjas tik miręs, ar reikia dar kažko?

www.buhalteris.lt/index.php?cid=820&new_id=3572
Trys ar du puslapiai temos, bet jums nėra kada net jų paskaityt...
2007-02-20 20:44 Programinė įranga » KONTO programa » #373856
Na nereikia įsižeisti.:)) Kiek žinau, kad jūs išties mylite šią programėlę. Žinau šios įmonės pardavimo strategiją.
Šias pastabas išsakiau "online" poniai S.
Bet..kadangi konsultavimas nesiejamas su kūrėjais, tai niekas ir nepasikeis.
Atsiprašau:))
2007-02-20 20:38 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #373851

fantute rašė: Sveiki mieleiji, sakykite prasom, imone gavo PVM moketojo koda 01.22 d. tai nuo tos dienos galim atskaityti isigytu prekiu ir paslaug PVM? taciau imone jokiu paslaugu dar netieke, tai 31 eil bus su "-" zenklu ir poto galesiu nuo tos sumos daryti kiteim mokesciams uzskaitas? smile
Ne tik nuo tos:))
Išarchyvuokite, suaktyvinkite 63 straipsnį:))
2007-02-20 20:24 Apskaita & Auditas » Kasa » #373848

sirgita rašė: Sveiki smile
norėjau pasiteirauti ar yra kokios ribos nustatytos(didžiausia leistina suma) išmokant pinigus grynais iš įmonės kasos, išrašant KIO?
ačiū smile
Na nėra, jei jūs to patys nesate nustatę. O šiaip apskaitos politikoje nustatoma maksimali duodama suma atskaitingiems.
2007-02-20 20:16 Programinė įranga » KONTO programa » #373845

Kontistas rašė: Visi šie "momentėliai" atitinka programos ekspluatacijos taisykles.
Yra kelių taisyklės ir visi eismo dalyviai privalo jų laikytis. Kas rizikuoja ir jų nesilaiko, jiems gali liūdnai baigtis. smile smile
Joo:))
Juk išvardinau tik man pirmą kartą dirbant su programa įstrigusius momentus. Kiek suprantu, programa nėra kažkoks nekintamas įstatymas. Tai ne kelių eismo taisyklės. Ji tobulinama ir keičiama. Pagal klientų pageidavimus.
Ir jei per programos gyvavimo metus aš buvau pirma, kuri tai pastebėjo, kad yra vienų ar kitų trūkumų..atsiprašau. Aš tik norėjau, kad kūrėjai nemiegotų ant laurų, o dirbtų:)) Juk nuo to priklauso jų pardavimai.
2007-02-20 11:45 Apskaita & Auditas » sąskaitų planas » #373642
Tai ką įsigyjame, registruojame "XXX įsigijimo savikaina"
Sąskaitos besibaigiančios nuliukais. (Pažiūrėkite sąskaitų plane puslapiu atgal)
O sąskaitų planą, jei neturėjote sąskaitos, kurioje galima apskaityti baldų įsigijimo savikainą, galite papildyti bet kada, patvirtindami sąskaitų plano pakeitimus.
2007-02-19 22:36 Programinė įranga » STEKAS » #373492

asta-001 rašė: Labas vakaras.
Gal galite pasakyti, kaip vedatės sąskaitas, kurias apmokėjo atskaitingas asmuo. Pinigėliai jam bus gražinti vėliau. Čia bus per "pirkimus"? O kaip tada matosi, kad tai jau apmokėta sąskaita.
Žodynuose turi būti suvesti darbuotojai, nurodant jiems sąskaitą 2435.
Tuomet, įvedant pirkimo sąskaitą, paspaudžiamas mygtukėlis "kita", su pliusiuku iškviečiamas atskaitingas, kuris sumokėjo grynais. Korespondencija bus
D 1,2, 6 klasės
K 2435
Vėliau, mėn. pabaigoje atspausdinate AA. Joje matysis visos PVM s/f.
2007-02-19 22:27 Įvairūs » veiklos sritys » #373491
http://www.stat.gov.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK.htm
2007-02-19 18:45 Bendra » Ilgalaikis turtas » #373449

Modestas rašė: Nu nežinau, jei jam retai pasitaiko tokie dalykai kaip atostogų rezervo sudarymas, garantinio remonto atidėjimai (nuo kurių dažniausiai atsiranda atidėtasis PM turtas) - tai gal retai jam ir atidėtas PM turtas susidaro.
Arba Jis žino tą, ką mes nežinome...
Tiesiog jis akcentavo preciziškus skaičiavimus ir tikslumą.
Tarkime, atostogų rezervas turi būti pagal kiekvieną žmogų tiksliai suskaičiuota čiki piki. Tik tada jis teigia, galima registruot.
O jei pagal kažkokius vidurkius - ne.
Garantinis remontas taip pat. Juk neįmanoma tiksliai žinot. Vidutiniai statistiniai duomenys, tipo, netinka.
Sakau, ką girdėjau:))
Aš neregistruoju, taip, kad menkas specialistas čia:))
2007-02-19 18:32 Bendra » Ilgalaikis turtas » #373446
Galiu tik kažkiek atgaminti A. Kapitanovo žodžius iš paskutinio seminaro, kur, kaip sakau "prikabint žodžių neįmanoma", tai jis pora kartų akcentavo, kad atidėtas pelno mokesčio turtas atsiranda taip retai, na taip retai, kad jis net nenori komentuot:))
Nes, kad jį registruoti, turi būti itin tikslūs skaičiavimai ir šimtaprocentinės garantijos.
Kadangi aš apie tai ne itin išmanau (tiksliau visai neišmanau) , tai tik pacitavau ką užsirašiau seminare pastabėlėse.
2007-02-19 18:05 Blevyzgos » Šeima, vaikai » #373443

Azuoliene rašė: Na išvada viena - laikas baigti darbus ir namo. Iki

Tai kaip ten Skype projektas smile Nesidalinate įspūdžiais:))
2007-02-19 18:00 Bendra » Ilgalaikis turtas » #373442

laura9 rašė: Jei įmonė moka už darbuotojo studijas, kada pripažinti šias įmokas IT ir pradėti nudėvėti: sumokėjus kiekvieną įmoką ir gavus PVM s/f ar darbuotojui gavus diplomą?
Gal kokią nuorodėlę tuo klausimu galite įdėti?
Galime, galime:)) smile
www.vmi.lt/lt/?itemId=10128884
2007-02-19 14:50 Bendra » Kelionės lapai » #373370

irmoske rašė: Loreta13, ar jūs pildote kelionės lapus? Su maršrutais, kilometrais, litrais ir t.t. ?
Mūsų įmonėje yra keturi auto, visi bendrai nuvažiuoja apie 5-6 tūkst. kilometrų. Važinėja daugiausia po Lietuvą. Didžiausia kančia yra surašyt maršrutus - kur, kiek km važiavo.
Sakykit, prašau, ar būtini tikslūs maršrutai? Gal užtektų rašyt spidometro parodymus ir išnaudotų degalų kiekius (tokius aktus, kuriuos ne vienas čia yra siūlęs)? smile
Ponas A. Kapitanovas paskutiniame seminare žodžiu sakė, kad nereikia:)) (žodžių neprikabinsiu):))
Tipo, proto ribose, nurodomas km. skaičius , nurodoma, kad važiavo "verslo reikalais" ir nurašomas kuras.
Mano įmonės viena iš veiklų - transporto paslaugos. Vairuotojai pildo kelionės lapus.
2007-02-19 14:38 Bendra » Kelionės lapai » #373357

zuikelis rašė: Čia ne IĮ, todėl nėra patvirtintas joks procentas, jis kiekv.mėnesį būtų skirtingas - skaičiavimo padaugėtų, ypač jei toks auto ne vienas. Ar ne paprasčiau būtų nedeklaruot skaitliuko parodymų (arba deklaruot visus km kaip nuvažiuotus įmonės reikmėms) ir viską 100 proc. pripažint įmonės išlaidomis?
Na jei pas jus bus numatyta, kad tas procentėlis skaičiuojamas proporcingai nuvažiuotam įmonės reikalams kilometrų skaičiui, tiesiog tektų įsivesti tik papildomą grafą exel'inėje lentelėje -
nuvažiuota viso,
nuvažiuota įmonės reikmėms
Ir paskaičiuos tuo procentėlius pats exel'is:))
2007-02-19 14:28 Bendra » Kelionės lapai » #373351

zuikelis rašė: Tai va, mane tas ir domina, kaip reikėtų teisingai įforminti...O tada su remontais kaip? Ar tokiu būdu nėra pagrindo prisikabint, kad ir visokios eksploatacijos išlaidos ne 100 proc. yra įmonės išlaidos...Gal geriau visai nerodyti tų skaitliuko parodymų arba rodyt, kad 100 proc. auto naudojamas įmonės reikmėms?
Ar tie procentėliai nervina smile
Nuvažiuota km, dauginate iš jums priklausančio procento, turite įmonės reikmėms nuvažiuotus km, įvertinate kuro normą, nurašote kuro , atskaitote PVM pagal jūsų procentėlius.
Pateikė remonto sąskaitą - dauginate iš to procentėlio - tiek sąnaudų, tiek PVM.
Tai tik pradžioje atrodo sudėtinga, vėliau viskas gerai:))
2007-02-19 13:34 Bendra » Kelionės lapai » #373306

laura9 rašė:
Na taip, bet manau, kad 99% įmonių kurią nurašinėja pagal kelionės lapus smile
O aš tuo visai neįsitikinusi.
Biudžetinės - tik su kelionės lapais
Transporto paslaugas teikiančios - beveik visos pildo kelionės lapus
O vat įmonės, kur tik lengvieji auto važinėja...dažniausiai darosi kitokius dokumentėlius, kas yra ryškiai paprasčiau. (exel'inė lentelė, kur visi auto, nuvažiuoti jų km., kuro normos ir t.t.)
Šaunu būtų, kad nedarytumėte tokių kategoriškų pareiškimų ar apibendrinimų. smile

laura9 rašė: Na tai žinoma, kad reikalingas, kaip kitaip nurašysite kurą?
2007-02-19 12:34 Bendra » Kelionės lapai » #373269

laura9 rašė:

kadalija rašė: AR REIKALINGAS KELIONĖS LAPAS LENGVAJAM AUTOMOBILIUI,JEIGU TAS AUTOMOBILIS YRA DIREKTORIAUS ,SU JUO YRA SUDARYTA AUTO PANAUDOS SUTARTIS,JIS VAŽINĖJA PATS.

Na tai žinoma, kad reikalingas, kaip kitaip nurašysite kurą?
Yra ir kitų būdų nurašyti kurą:)):
PMĮ 18 straipsnio komentaras:
[quote:0db2a2b1ca]6.7. Dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų.
Įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su autotransporto priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais. Atsižvelgdama į veiklos pobūdį, važiavimo dažnumą ir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais turi būti įforminama kelionė ir degalų bei kitų medžiagų sunaudojimas.
[/quote]
2007-02-19 12:11 Pelno mokestis » Parama » #373240

Dorota1 rašė: na rezervo mes turim apie 6000 tukst, privalomo, o tai galima skirti ir ne iš rezervo? Ir ar reikės kur nors deklaruoti??
Na ne. Privalomas rezervas pagal ABĮ galima naudot tik ribotai- nuostolių dengimui, dar ten kažkam:)) (paskaitykite pati)
Paramai sudaromas atskiras rezervas - "kiti rezervai".
Aš čia dėl tų rezervų rašau todėl, kad nežinau jūsų sumų reikšmingumo, ar tie 10000 jums daug, ar nereikšminga. Nes jei daug - turėjo būt rezervas, jei nereikšminga - nebūtinai.

www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0477p.doc
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0477_78.doc
2007-02-19 11:38 Pelno mokestis » Parama » #373215

Dorota1 rašė: sakykit, kaip apskaitoje atspindieti paramos teikima, mes esam paramos tėkėjai, teikiam 10000 lt parama, kaip tai turi atrodyti apskaitoje, ir ar kur nors tai turim deklaruoti?????? Padėkit prašau

D611X sąnaudos
K 271 - jei pinigais
Beje, nežinau, kiek jums reikšminga ši suma, bet paprastai akcininkai sudaro rezervą paramai- labdarai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui