Sąskaitų korespondencija

S
Spanguole 808
2007-02-21 10:44 Spanguole
Kaip padaryti?:

Išrašau saskaitas NOK vienu kursu(vedu oficialų tos dienos kursą), apmokėjimas ateina kitu(vėl vedu tos dienos oficialiu kursu). Kur dėti skirtumą?
S
Spanguole 808
2007-02-21 10:59 Spanguole 2011-09-11 05-18

Spanguole rašė: Kaip padaryti?:

Išrašau saskaitas NOK vienu kursu(vedu oficialų tos dienos kursą), apmokėjimas ateina kitu(vėl vedu tos dienos oficialiu kursu). Kur dėti skirtumą?


Pleeeeease...
nerijus nerijus 2474
2007-02-21 11:00 nerijus
Apmokėjimo dienai perskaičiuok skolą NOK'ais pagal tos dienos kursą Skirtumas į 53X arba 63X valiutų pasikeitimo skirtumas.
S
Spanguole 808
2007-02-21 11:02 Spanguole 2011-09-11 05-18

nerijus rašė: Apmokėjimo dienai perskaičiuok skolą NOK'ais pagal tos dienos kursą Skirtumas į 53X arba 63X valiutų pasikeitimo skirtumas.

Labai ačiū smile
R
redarima 15
2007-02-21 11:06 redarima
Žmonės gerieji padėkit smile Nuo kovo 1d pradedam nuomotis ofiso patalpas,už savo lėšas nusipirkom signalizaciją,nuomotojui pateiksim sąsk.už patirtas išlaidas.Tai dabar nebesusigaudau ar tai ilg.turtas(1000 Lt),ar tai sąnaudos.Kokia turėtų būti korespond.kai gavau sąskaitą už signal.ir kokia ,kai išrašysiu nuomotojui sąsk.
Gal kas suprato mano klausimą smile Dėkoju
R
redarima 15
2007-02-21 11:41 redarima
Tikriausiai niex laiko neturi smile arba netaip paklausiau smile
I
ixodex 334
2007-02-21 13:44 ixodex
sveiki,

norėčiau sulaukti Jūsų patarimo tokiu klausimu:

šį mėnesį derinant skolų likučius, paaiškėjo, kad mūsų įmonė neturėjo užpajamavusi dviejų sąskaitų iš 2006m. lapkričio mėn. Kada Jūs pajamuotumėtės šias sąskaias, ar š.m. vasario mėn (kada atsirado sąskaitos), ar grįžtumėte į praėjusius metus. Jei grįžčiau į praėjusius metus, tai keistųsi žaliavų likučiai, nes pagal šias sąskaitas buvo pirktos žaliavos produkcijos gamybai, reikėtų keisti inventorizacijos duomenis, kas sunkiai įmanoma. O jeigu pajamuojuos šį mėnesį, tai atsiranda žaliavos, kurių faktiškai nėra. Kaip tokiu atveju daryti su žaliavomis? Bei kaip PVM atstatinėtumėte?
nerijus nerijus 2474
2007-02-21 14:03 nerijus
O jei sąskaitas į 2006 metus, o žaliavas tiesiai į sąnaudas?
I
ixodex 334
2007-02-21 14:13 ixodex
Jei sąskaitas į 2006, tai reikia PVM deklaracija tikslinti? O žaliavas į sąnaudas 2006 ar 2007 m., ir, kokioms sąnaudoms priskirti - savikainai?
I
ixodex 334
2007-02-21 14:14 ixodex
Jei sąskaitas į 2006, tai reikia PVM deklaracija tikslinti? O žaliavas į sąnaudas 2006 ar 2007 m., ir, kokioms sąnaudoms priskirti - savikainai?
nerijus nerijus 2474
2007-02-21 14:40 nerijus
O tai kada jos sunaudotos buvo?
I
ixodex 334
2007-02-21 14:59 ixodex
keletos dienų bėgyje jos buvo sunaudotos, taigi dar tą patį 2006 11 mėn.
L
Loreta13 30842
2007-02-21 18:45 Loreta13 2011-09-11 05-18

Spanguole rašė: Išrašau saskaitas NOK vienu kursu(vedu oficialų tos dienos kursą), apmokėjimas ateina kitu(vėl vedu tos dienos oficialiu kursu). Kur dėti skirtumą?
Jei sąskaitoje yra NOK likutis, prieš skaičiuojant pirkėjo skolos kurso pasikeitimą, reik padaryt sąskaitos konversiją. Jei likučio nėra-nereik:))
nerijus nerijus 2474
2007-02-22 09:00 nerijus 2011-09-11 05-18

ixodex rašė: keletos dienų bėgyje jos buvo sunaudotos, taigi dar tą patį 2006 11 mėn.

Pasirašyčiau buhalterinę pažymą ir įtraukčiau sąskaitas bei PVM į 11 mėn.
D 60 D243 K443
M
marte 430
2007-02-22 10:06 marte
Įmonė sudarė sandėrį nekilnojamojo turto pardavimui 2006 12 20 .sakykim 100000 Lt.Tačiau praeitais metais pirkėjas sumokėjo tik avansą.5000 Lt.Šiais metais abi pusės dėl įvairių priežasčių užprotestavo sandėrį.Turtas dar priklauso pardavėjui,nes pirkėjas nevykdo ,kai kurių sąlygų.Byla teisme.Esmė ta,kad jei aš parodysiu sandėrį ,kaip 2006 pajamas,man l daug reiks mokėti pelno mokesčio,nes savikaina ir pardavimas l skiriasi.Kaip man atvaizduoti apskaitoje tokį dalyką.Pinigus galiu parodyti kaip avansą,jei sandėris nutruks ,aišku juos reikės grąžinti,o kaip atvaizduoti pačią sutartį,kad visą veiksmą butų galima perkelti į 2007 m.
B
bumbuh 307
2007-02-22 10:39 bumbuh 2011-09-11 05-18

marte rašė: Įmonė sudarė sandėrį nekilnojamojo turto pardavimui 2006 12 20 .sakykim 100000 Lt.Tačiau praeitais metais pirkėjas sumokėjo tik avansą.5000 Lt.Šiais metais abi pusės dėl įvairių priežasčių užprotestavo sandėrį.Turtas dar priklauso pardavėjui,nes pirkėjas nevykdo ,kai kurių sąlygų.Byla teisme.Esmė ta,kad jei aš parodysiu sandėrį ,kaip 2006 pajamas,man l daug reiks mokėti pelno mokesčio,nes savikaina ir pardavimas l skiriasi.Kaip man atvaizduoti apskaitoje tokį dalyką.Pinigus galiu parodyti kaip avansą,jei sandėris nutruks ,aišku juos reikės grąžinti,o kaip atvaizduoti pačią sutartį,kad visą veiksmą butų galima perkelti į 2007 m.

O kaip jūs įforminote tą sandėrį, ar buvo pasirašyta notarinė pirkimo-pardavimo sutartis, ar išrašyta sąsk.-fakt. smile
M
marte 430
2007-02-22 12:22 marte
Notarinė sutartis.Sąskaita dar nebuvo išrašyta.
M
marte 430
2007-02-22 12:27 marte
Supranti bumbuh buvo notarinė sutartis,kuri turėjo būti baigta 2006-12-31.Tačiau abi pusės pažeidė reikalavimus ir dabar viena kitą duoda į teismą.Sandėris teismo sprendimu sustabdytas.Turtui uždėtas areštas ,kaip laikina apsaugos priemonė.Man reikia sutvarkyti pardavėjo įmonės popierius.
B
bumbuh 307
2007-02-22 14:35 bumbuh 2011-09-11 05-18

marte rašė: Supranti bumbuh buvo notarinė sutartis,kuri turėjo būti baigta 2006-12-31.Tačiau abi pusės pažeidė reikalavimus ir dabar viena kitą duoda į teismą.Sandėris teismo sprendimu sustabdytas.Turtui uždėtas areštas ,kaip laikina apsaugos priemonė.Man reikia sutvarkyti pardavėjo įmonės popierius.

O sutartyje ar yra numatyta, kada ir kokiu pagrindu nuosavybės teisė pereina pirkėjui smile Kiek suprantu, jei buvo tik sutartis, sąsk-fakt. išrašyta nebuvo, sandėris nebuvo pilnai apmokėtas, NT perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas, o tik sumokėta avansinė įmoka, jūs neturite pagrindo užskaityti sau pajamas. Bet čia tik mano asmeninė nuomonė smile
klaudia klaudia 818
2007-02-23 18:05 klaudia
Kokia saskaitu korespondencija butu kai parduoda fizinis asmuo imonei prekes skirtas perparduoti? I BZ reikia traukti operacija tada kai pasirasoma sutartis? Nes atsiskaitymas tik per 60 kalendorines dienas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui