bet kai siūlo tik 1500 Lt., kažkaip kvailai atrodo pradėti su testukais, nors čia mano nuomonė Man atrodo paklausti bendrų klausimų apie buhalteriją, o ne pradėti su testais
Aš nežinau ar gerai darau, bet kai darbuotojas ir savo reikmėm, ir dėl įmonės naudojasi automobiliu. Tai aš dienos pradžiai ir dienos pabaigai rašau skirtingus spidometro parodymus. O kas naudota dėl įmonės matosi kelionės lapuose nuvažiuotuose km
suprantate, aš nežinau kaip apskaitoje turėtų būti. Nes PVM įstatyme yra pakeitimas, kad 2008 01 01, už pirktą medieną, PVM moka pirkėjas ir kaip tai turėtų atrodyti apskaitoje?
Padėkite su mediena, ar taip turėtų būti :
D 2011 (lentos, mediena, dv.pjovimo) - 100,00Lt
K 443 (skolos tiekėjams) - 100,00Lt
D 2431 (Gautinas PVM) - 18,00Lt.
K 4484 (Mokėtinas PVM_ - 18,00Lt.
Ar taip turi būti, ar aš toje vietoje nusišnekėjau
Mes pridavinėjom objektą ir mums reikėjo priduoti nuo dažų kibirėlius ir kitas antrines žaliavas. Bet kur man jas dabar dėti. Realiai tai aš jų neturiu, o PVM sąskaitoje parašyta "Dažų, lakų tara". Kokią sąskaitą naudoti joms nurašant?
Gal kam teko pridavinėti į antrines žaliavas nuo dažų dėžutes? Nes, man jie išrašė PVM sąskaitą faktūrą "dažų, lakų tara" ir nežinau ar man ta tara užsipajamuoti ir iš karto dėti prie sąnaudų? Gal galite padėti
Nurašinėdami įrankius, pirštines ir. t.t , prie kokios sąskaitos nurašinėjat? Ar galima nurašinėti į "suteiktų paslaugų savikainą", ar reikia naudoti kitą sąskaitą?
mil2te rašė: Apskritai tai nesuprantu kaip apskaiciuoti PVM Pragmoje.....kaip jus darot? Bandziau siandien bet niekaip "neatkasu" kaip cia buvo daryta....
išsitrauk pirkimo ir pardavimo dokumentų žiniaraščius, susitikrink ar visi dokumentai teisingai užpajamuoti. Iš šių žiniaraščių matosi kiek yra gautino ir mokėtino PVM. Per "kitos sąskaitos korespondicijas" padaryk PVM sudengimą.