Tax.lt narys Nerringa

N
Tax.lt narys nuo
2005-12-08
Nerringa
forume parašė 504 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-02-04 10:15 Programinė įranga » Rivilė » #911493

Nerringa rašė: Sveiki, ką daryti,jei visų 2010 metu nusidevejimas jau paskaiciuotas, bet tik dabar pastebejau, kad vieno automobilio nusidevejimas buvo neskaiciuojamas, nes buvo nuimta varnele nuo "skaiciuoti nusidevejima".

smile
2011-02-04 10:11 Programinė įranga » Rivilė » #911486
Sveiki, ką daryti,jei visų 2010 metu nusidevejimas jau paskaiciuotas, bet tik dabar pastebejau, kad vieno automobilio nusidevejimas buvo neskaiciuojamas, nes buvo nuimta varnele nuo "skaiciuoti nusidevejima".
2011-01-27 12:05 Programinė įranga » Rivilė » #907919

Asara rašė: as darau per DK-bendras žurnalas. bet pas mane RIVILE SOLO

Pas mane irgi SOLo, o kaip dėl korespondencijų?
2011-01-27 11:50 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #907910

Rainis rašė:

Nerringa rašė: Iki kada reikia pateikti finansinę atskaitomybę RC? Galvojau, kad iki 02.01.Bet, vau, atrodo , ačiū dievui, aš klystu.

O ką, jau akcininkai patvirtino?

......
2011-01-27 11:48 Programinė įranga » Rivilė » #907909

Nerringa rašė: Sveiki. Buvo darytos užskaitos iš PVM kitiems mokesčims, Aplink. taršos, nekilnojamo turto. Per kur suvesti rivilėje, per DK bendrą žurnalą? ir kokios būtų korespondencijos? D mokėtinas tašos mokestis K Gautinas PVM?
smile
2011-01-27 11:41 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #907905
Iki kada reikia pateikti finansinę atskaitomybę RC? Galvojau, kad iki 02.01.Bet, vau, atrodo , ačiū dievui, aš klystu.
2011-01-27 11:22 Programinė įranga » Rivilė » #907893
Sveiki. Buvo darytos užskaitos iš PVM kitiems mokesčims, Aplink. taršos, nekilnojamo turto. Per kur suvesti rivilėje, per DK bendrą žurnalą? ir kokios būtų korespondencijos? D mokėtinas tašos mokestis K Gautinas PVM?
2011-01-26 20:42 Programinė įranga » Rivilė » #907656
Ar galima kura nurasyti per DK bendra zurnala.kuras buvo itrauktas kaip preke. Pasiziurejau, kad ankstesne buhaltere taip nurase. Bet pagalmane , taip nenusiraso kuras, esantis atsargose, jis ten kaip stovejo, taip ir stovi. o jei dar karta per atsargas nurasai, tada susidubliuoja, gaunasi dvigubos islaidos. Nebesuprantu,ar as ziopla, ar ne as.
2011-01-25 11:44 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #906884
Na, va, kuo daugiau giliniesi, tuo sudėtingiau viskas atrodo. sakykim,savininkias per metus išsiėmė 80 000 lt. Įmonė 0471 deklaruoja, kad su d.u.susiję 5600, kitos pajamos 74400lt. - kodu 27.
1. Ar galima taip išskirstyti kodais, ar būtinai išimamos pajamos turi būti nurodomos kodu 02 iki max 56160Lt , o tik po to kodu 27.?
2. Iš to seka klausimas dėl ir VSD įmokų. Jei su d. u. susiję 5600, tai mokam tik nuo jų, jei 56160 - , tai nuo jų.
3. GPM vis tiek mokamas nuo visos išimtos sumos, pritaikius , 15 proc.
smile
2011-01-24 13:02 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #906400
Dėl nesupratau, nereikia nei įmonei, nei savininkui nieko daugiau mokėti, tik tą ką sumokėjo?
2011-01-24 12:49 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #906380

Nerringa rašė: padėkit apibendrinti, savininkas išsiima 20 000 lt. Iš jų 5600 kodas 02, kiti 14400 kodas 27. PSd per metus sumokėjo 12*72 lt - 864 lt. Sodrai mokėta 28,5 proc. už 1 pusmetį, 26,3 už liepos mėn.
Pateikiam FR0471. kokius dar mokesčius reikės mokėti VSD ir VMI?
Nuo 5600 lt - *15proc= GPM
Nuo 14400 lt *15 proc=GPM
Nuo ( 20000lt *9proc) -864 = 936 lt.
Ar taip?

smile
2011-01-24 12:20 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #906361
padėkit apibendrinti, savininkas išsiima 20 000 lt. Iš jų 5600 kodas 02, kiti 14400 kodas 27. PSd per metus sumokėjo 12*72 lt - 864 lt. Sodrai mokėta 28,5 proc. už 1 pusmetį, 26,3 už liepos mėn.
Pateikiam FR0471. kokius dar mokesčius reikės mokėti VSD ir VMI?
Nuo 5600 lt - *15proc= GPM
Nuo 14400 lt *15 proc=GPM
Nuo ( 20000lt *9proc) -864 = 936 lt.
Ar taip?
2011-01-13 15:56 Įvairūs » Klaida internetiniame banko pavedime » #901509

Luka_Paciolis rašė:

Nerringa rašė: Sveiki, i bank saskaita iplauke klaidingai pravesti pinigai. Kokia saskaitu korespondencija, D271, o K?
K 44880 Įsipareigojimai dėl neįasmenintai gautų pinigų

aCIU
2011-01-13 15:33 Įvairūs » Klaida internetiniame banko pavedime » #901475
Sveiki, i bank saskaita iplauke klaidingai pravesti pinigai. Kokia saskaitu korespondencija, D271, o K?
2011-01-05 10:20 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #897199

Nerringa rašė: Sveiki. darbuotojas atostogauja už 2 metus . Atostoginiai priskaičiuoti už gruodį ir sausį. Kaip reikia išmokėti atostoginius, už du mėn visą sumą 3 dienos iki atostogų?Pasimečiau ir su sodros įmokomis. Už gruodžio atost. deklaruojam iki sausio 15, už sausį - iki vasario 15?

smile
2011-01-05 10:13 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #897180
Sveiki. darbuotojas atostogauja už 2 metus . Atostoginiai priskaičiuoti už gruodį ir sausį. Kaip reikia išmokėti atostoginius, už du mėn visą sumą 3 dienos iki atostogų?Pasimečiau ir su sodros įmokomis. Už gruodžio atost. deklaruojam iki sausio 15, už sausį - iki vasario 15?
2010-12-28 09:33 Programinė įranga » Rivilė » #894111
Ačiū, bandysiu.
2010-12-28 09:21 Programinė įranga » Rivilė » #894106
Kaip ją ištrinti? Jei paspaudus trynimą rašo, kad perkeltų ir koreaguotų trinti negalima.
2010-12-28 09:06 Programinė įranga » Rivilė » #894091
Sveiki.Aš vėl su tuo savo žaliavų pardavimu. išsiaiškinau, kodėl savikainą parduodant prekę, rodo ne tokią , kokios reikia.dabar noriu ištrinti tą pardavimo operaciją. Pardavimus koreaguoju, vietoj pardavimo sumos įrašau 0, išsaugau, perkeliu. Pirkėjų skola, pardavimo pajamos ir PVM susitvarkė. Bet parduotų prekių savikaina ir įsigijimo savikaina liko su sumom. Ką daryti,kad išsitrintų ta operacija, per kur taisyti?
2010-12-22 12:44 Programinė įranga » Rivilė » #892806
Aš apskritai konkrečių prekių neįvedinėju. Tik per pirkimus vedu sumine išraiška. todėl ir sakau, kad gal būt reikėjo per tipą - kodą vesti, o ne tipą - prekė.parduodu taip pat ne konkrečią prekę, tik noriu mažinti atsargas sumine išraiška.
2010-12-22 11:27 Programinė įranga » Rivilė » #892724
Gal aš blogai vedu pirkimus.Perkamos žaliavos, vedu per pirkimus, tipas - prekė, ten nurodoma turto sąsk 200, savikaina 6001. paskui įmonė perparduoda tas pačias žaliavas, (tik konkrečiai nenurodoma kas).Turėtų nusirašyti įvedamos pardavimuose sumos, o nusirašo visai ne tokios sumos.kas blogai? gal pirkimuose reikėjo vesti per kodą.
2010-12-22 08:22 Programinė įranga » Rivilė » #892579

Nerringa rašė: Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?

smile
Kas ten gali būti, formilė kokia kur įvesta ar kas?
2010-12-21 15:43 Programinė įranga » Rivilė » #892422
Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?
2010-12-16 11:46 Programinė įranga » Rivilė » #890172

Nerringa rašė:

Nerringa rašė: Sveiki. Banko sąskaitos likutis metų pradžiai turi būti 4820,36, o pagal Rivilės duomenis yra 4841,92. Skirtumas 21,56 lt.Kad skirtuma taisyti per DK, DK operacijas, kodas bendrą žurnalą žinau. Ką toliau daryti. data 09 12 31, įrašas likučių koreagavimas, Viena sąsk 271, o kokia kita, kur nuraŠome tą skirtumą? iR KOKIA SUMĄ RAŠYTI , TIk SKIRTUMĄ?


Sveiki.Išsiaiškinau, kad debetuojam D sąskaitą skirtumai žurn., kredituojam banko sąskaitą tuo skirtumu 21,56 lt. Tvarkoj. banko likutis metų pradžiai geras. Vėl klausimas, toliau ką daryti, kad D saskaita liktų 0?
D xxxxx?
K skirtumai žurnaluose

Gal dar man kas patarsite? Na, žiopla, matyt, kad nedaeina.
2010-12-16 09:05 Programinė įranga » Rivilė » #890072
per kodą ir vedu, vadinasi, gerai, yes...
2010-12-16 08:54 Programinė įranga » Rivilė » #890064
Sveiki. yra remontuojamas pastatas, visa kas susiję su remontu, statyb. medžiagas keliu į nebaigtą statybą 1250. dabar suabejojau, ar t i p a s tai būtų prekė, ar kodas?
2010-12-14 10:45 Programinė įranga » Rivilė » #888945
Ir vėl niekas neatsako smile
2010-12-14 10:17 Programinė įranga » Rivilė » #888907

Nerringa rašė: Sveiki. Banko sąskaitos likutis metų pradžiai turi būti 4820,36, o pagal Rivilės duomenis yra 4841,92. Skirtumas 21,56 lt.Kad skirtuma taisyti per DK, DK operacijas, kodas bendrą žurnalą žinau. Ką toliau daryti. data 09 12 31, įrašas likučių koreagavimas, Viena sąsk 271, o kokia kita, kur nuraŠome tą skirtumą? iR KOKIA SUMĄ RAŠYTI , TIk SKIRTUMĄ?


Sveiki.Išsiaiškinau, kad debetuojam D sąskaitą skirtumai žurn., kredituojam banko sąskaitą tuo skirtumu 21,56 lt. Tvarkoj. banko likutis metų pradžiai geras. Vėl klausimas, toliau ką daryti, kad D saskaita liktų 0?
D xxxxx?
K skirtumai žurnaluose
2010-12-13 12:11 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #888467
o kaip tada su atostoginių išmokėjimu? Turi būti darbuotojo prašymas mokėti kartu su atlyginimu, jei nenoriu iš karto visų mokėti?
2010-12-13 11:59 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #888459
Sveiki. darbuotojas atostogaus už kelis metus iš eilės. Kaip jam skaičiuoti atostoginius. Už kiekvieną mėn atskirai (t. y. išatostogaus vieną mėn., tada vėl paskaičiuosiu už kitą), ar iš karto už visus? Kaip geriau padaryti, manyčiau, kad atskirai imti prašymus kiekv. mėn. ir kiekv. mėn mokėti atostoginius.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui