Tax.lt narys Dan

D
Tax.lt narys nuo
2003-10-23
Dan
forume parašė 2012 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-07-11 13:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #294130
Šianden su Centu jokių patarimų, matomai nieks nedirba
2006-07-11 12:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #294094

Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau

smile smile
2006-07-11 12:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #294068
Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
2006-07-10 13:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #293705
Susivedusi bendrus likučius 06 01 01d visų sąskaitų viskas pagal balansą atitiko, susivedžiau 2411 sąsl.lik.pagal kiekvieną kontrahentą , kaip man dabar susitikrinti ar sutampa su 2411 sąsk. pagal suvestas atskiras sumas niekur nerandu
2006-07-05 12:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292985

Andron rašė:

Dan rašė: Na išvis tundra pasidariau kaip man surasti likutį pav.sask.2411, įvedžiau keleta sumelių ir nerandu likučio pagal atskirą kontrah.randu ,o benro likučio nerandu pagal visus kontrah.

O balansinių sąskaitų pradinius likučius ar įvedėte?

Supratau susivesiu per operacijų žurnalą visų sąsk.likučius 2006 01 01d,nes noriu susivesti visus metus ,kad metų pabaigoje butū lengviau
2006-07-05 11:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292944
Na išvis tundra pasidariau kaip man surasti likutį pav.sask.2411, įvedžiau keleta sumelių ir nerandu likučio pagal atskirą kontrah.randu ,o benro likučio nerandu pagal visus kontrah.
2006-07-05 11:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292925

Dan rašė:

Andron rašė:

Dan rašė: Ką reikia koreguoti kad rašytų centus įvedžiau 100,02 man rodo 1002,00Lt ir kortelėje likutis pradžiai debete , o pabaogai rodo Kredite

Vietoj kablelio įvedėte taškelį.
Nesupratau, kur Jums rodo pabaigą Kredite.

Pakeičiau kablelį, bet man visvien rodo kortelėje (skola mums 10002Lt), o tiekėjų skola 100,02Lt

Viskas tvarkoje su kableliu ne ten vedžiau likutį,jeigu gerai supratau tai reikia suvesti įėjus į kiekvieną kontrahentą kortelę kur yra pradiniai likučiai, ar teisingai supratau
2006-07-05 11:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292906

Andron rašė:

Dan rašė: Ką reikia koreguoti kad rašytų centus įvedžiau 100,02 man rodo 1002,00Lt ir kortelėje likutis pradžiai debete , o pabaogai rodo Kredite

Vietoj kablelio įvedėte taškelį.
Nesupratau, kur Jums rodo pabaigą Kredite.

Pakeičiau kablelį, bet man visvien rodo kortelėje (skola mums 10002Lt), o tiekėjų skola 100,02Lt
2006-07-05 10:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292860
Ką reikia koreguoti kad rašytų centus įvedžiau 100,02 man rodo 1002,00Lt ir kortelėje likutis pradžiai debete , o pabaogai rodo Kredite
2006-07-05 09:18 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292788
Nesigauna kaip man įvesti likučius 2006 01 01d pirkėjų, susivedžiau pirkėjus ,o likučių nerandu kur juos man įvesti
2006-07-05 08:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #292751
Parsisiunčiau "Centas" programa ir kylo klausimas jeigu aš dar nenusipirkau pradėsiu vesti duomenis paskui sumokėjus pinigėlius aš toliau su tais duomenimis galėsiu dirbti ar gausiu vėl iš naujo programą su kažkokiu kodu ir vėl turėsiu iš naujo vesti duomenis?
2006-07-02 13:20 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #291758

Loreta13 rašė: Dan
Na o dabar pažiūrėkite, aš jums prikabinu kompensacijos skaičiavimo lentelę, jau užpildytą jūsų darbuotojui. Ar kažkas skiriasi?
Aš čia niekada nesupratau tų diskusijų esmės, kai dienos perskaičiuojamos į valandas, jei žmogus dirba tam tikrą valandų ar dienų skaičių į mėnesį.
Juk visvien žmogui nustatytas tam tikras valandų skaičius į mėnesį, o atlyginimas konkretus, tarkime, jūsų 50 Lt.
Va jei būtų valandinis atlygis-tuomet suprasčiau. Tarkime, sutartyje būtų-už dirbtą valandą mokama 50 Lt. Ir dirba ten 1 mėn. 2 val, kitą 8, trečią 3 val.
O jūsų gi atveju-atlyginimas juk mėnesiui. Todėl mano "prikabintas" paskaičiavimas ar labai jau skiriasi nuo jūsų paskaičiuoto smile

Beveik tiek pat gaunasi skirtumas 0,16ct
2006-07-02 12:44 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #291753

Loreta13 rašė: Dan Neprieštaraučiau tiek gavusi. Nors nežinau, ką reiškia koeficientas 0,0061, bet jei du metus su trupučiu negavus atostogų, tai logiškai ir kompensacija yra šiek tiek didesnė, nei dviejų mėn. atlyginimas
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=d...

Beje, man gavosi kitoks kooeficientas:
04-05-06 yra 60 d.d t.y. 479 val. (3/479=0.00626)

Taip kooficenta vieną dieną suklydau gaunasi 0,00626
Tiek mažai gaunasi kadangi dirbta pagal DS į mėn 1d.1val,kadangi įmonė snuduriuoja, pagal paskaičiavimus taip ir gaunasi kad už 2m priklauso 39,25dd ir dar už mėnesį 1,77dd iš viso 41,03dd. (41,03*50*8*0,00626=102.74Lt) gaunu 102.74 kompensacijos priskaičiuota
Dar klausimas jeigu įmonėje dirikas dirbo irgi į dieną po 2 val.aš turėčiau visvien dauginti iš 8 ir paskaičiuoto kooficento, ta prasme vyriausybės nustatytus darbo dienas.
2006-07-01 23:15 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #291746

Dan rašė: Dirbta nuo 2004 06 07 iki 2006 07 10 gavau atostogų nepan.41,03dd
04mėn;05mėn;06mėn gauta po 50Lt (viso 150Lt)per tuos mėnesius dirbta 3val
Kadangi dirbama 1val.per mėn paskutine darbo dieną
41,03*50*8*0,0061=100.11Lt
Ar teisingai paskaičiavau?

Gal galite pažiurėti ar teisingai paskaičiavau
2006-07-01 21:45 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #291727
Dirbta nuo 2004 06 07 iki 2006 07 10 gavau atostogų nepan.41,03dd
04mėn;05mėn;06mėn gauta po 50Lt (viso 150Lt)per tuos mėnesius dirbta 3val
Kadangi dirbama 1val.per mėn paskutine darbo dieną
41,03*50*8*0,0061=100.11Lt
Ar teisingai paskaičiavau?
2006-06-28 14:24 Bendra » Lizingas » #290279

danaga rašė:

Dan rašė:

loko rašė:

Dan rašė: Gavome paskolą 50000Lt lizingo būdu ,bet niekaip man nesigauna sąsk.sudelioti gal galite patarti?
1)Pervedė pinigėlius į banko sąsk. D 271 K4411 (49750Lt)
2)Gavome sąsk.fak. sutarties mokestis D 61 K ??? (250Lt)
Tiksliau nieko nesigauna man su sąskaitom gal patarsite kas nors?


Kaip suprantru paskola 50000, o į sąskaitą įplaukė pinigai atmetus sutarties mokestį? Aš daryčiau
D 271 K 4XXX 50000
D 6XXX K 271 250

Kaip aš galiu banko sąskaitoje parodyti 50000Lt jeigu įplaukė 49750Lt.Manau kad taip blogai


Visų pirmą tu nepainiok lizingo ir paskolos. Kiek suprantu jūsų įmonė gavo parasčiausiai ilgalaikę paskolą. Paskolos suma viso bus 50000 Lt. Iš tos sumos iškarto nuskaitė sutarties mokestį. Ar ne taip?
D27xx 49750,00
D61xx 250,00
K44xx 50000,00
Toks variantas tinka?

Labai ačiū taip viskas tinka jau ir pačiai daplaukė mokėjimo grafike tai 50000Lt likutis nedažlibinau isivaizdavau kad grafike mažesnė suma 250Lt dešimt kartu žiurėjau ir nemačiau likučio
2006-06-28 13:50 Bendra » Lizingas » #290248

loko rašė:

Dan rašė: Gavome paskolą 50000Lt lizingo būdu ,bet niekaip man nesigauna sąsk.sudelioti gal galite patarti?
1)Pervedė pinigėlius į banko sąsk. D 271 K4411 (49750Lt)
2)Gavome sąsk.fak. sutarties mokestis D 61 K ??? (250Lt)
Tiksliau nieko nesigauna man su sąskaitom gal patarsite kas nors?


Kaip suprantru paskola 50000, o į sąskaitą įplaukė pinigai atmetus sutarties mokestį? Aš daryčiau
D 271 K 4XXX 50000
D 6XXX K 271 250

Kaip aš galiu banko sąskaitoje parodyti 50000Lt jeigu įplaukė 49750Lt.Manau kad taip blogai
2006-06-28 10:22 Bendra » Lizingas » #290107
Gavome paskolą 50000Lt lizingo būdu ,bet niekaip man nesigauna sąsk.sudelioti gal galite patarti?
1)Pervedė pinigėlius į banko sąsk. D 271 K4411 (49750Lt)
2)Gavome sąsk.fak. sutarties mokestis D 61 K ??? (250Lt)
Tiksliau nieko nesigauna man su sąskaitom gal patarsite kas nors?
2006-05-30 14:23 Bendra » Gamyba » #281077

dadinda rašė:

Dan rašė:

dadinda rašė: Daryčiau kaip ViskasViename ir galvos nesukčiau

Visvien tai gal man kažkokį aktą pasirašyti nes pagaminta daugiau paskui iškirpus gaunasi mažiau ir parduodame jau kiek iškirtome.Visiškai susibelamūtijau .

Žinoma.Kiekviena įmonė gamybą formina skirtingai, aš manau. Surašykite akčiuką, kad iš 200 lapų pagaminta 180 bylų, visų 200 lapų vertę įtraukite į pagamintų 180 bylų savikainą.

Ačiū taip ir padarysiu
2006-05-30 14:08 Bendra » Gamyba » #281061

dadinda rašė: Daryčiau kaip ViskasViename ir galvos nesukčiau

Visvien tai gal man kažkokį aktą pasirašyti nes pagaminta daugiau paskui iškirpus gaunasi mažiau ir parduodame jau kiek iškirtome.Visiškai susibelamūtijau .
2006-05-30 14:04 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #281056
Ačiū visiems už paaiškinimą nes aš juos įtraukiau ir suabejojau dabar panaikinsiu.
2006-05-30 14:02 Bendra » Gamyba » #281050

dadinda rašė:

ViskasViename rašė: Apskritai tas 200 vnt bylų traukčiau į gamybines medžiagas, o ne į pagamintą produkciją, o paskui kiekvienai naujai bylai skirčiau 1,1111 'medžiagos'. 180x1,1111=200 ir mažiau sukčiau galvą.
smile

Kodėl plojame
2006-05-30 13:50 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #281028

astuska rašė: tikrai nereikia, nes tai ne pvm saskaita faktura; kuras pirktu su zgrynus traukiamas i kitas islaidas ir pan.

Bet tie čekiai eina kaip sąskaitos faktūros juk ten yra ir įmonės pavadinimas, kodas ir traukiame į atskaitą PVM
2006-05-30 13:37 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #281013

Girele rašė:

Dan rašė: Ar reikia registruoti kuro čekius pirkta kurą už grynus.

Ne
file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Vartotojas/My%20Documents/NORMINIAI%20AKTAI/PVM/Del%20kuro%20kvitu.htm

Bet juk vienu metu lyg tai reikėjo tuos čekius registruoti. Kadangi įmonė naudojasi kortelėmis , o šį mėnesį buvo ir už grynus pirktas kuras tai ir neaišku ar reikia juos registruoti
2006-05-30 13:33 Bendra » Gamyba » #281009
Paaiškinsiu ūkiškai ant didelių popieriaus formato buvo pagaminta 200vnt bylų tas bylas kita įmonė iškirto (supjaustė) bekirstant dalis susigadina.
Gamybos sąskaita gavau 200vnt.
Kirtimo sąsk.gavau 180vnt
Parduodame 180vnt
Gaunasi 20vnt gamybos skirtumas.
Vat ir nežinau kaip man su tuo skirtumu pasielgti?
2006-05-30 12:12 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #280935
Ar reikia registruoti kuro čekius pirkta kurą už grynus.
2006-05-30 12:01 Bendra » Gamyba » #280925
Kaip teisingai padaryti jeigu kita įmonė mums pagamino 200vnt bylų,tas bylas dar kita įmonė kirtimą darė ir iš 200vnt gavome 180vnt, kurias ir parduodame skirtumas 20vnt kirtimo metu susigadino kur dėti 20vnt bylų surašyti aktą kad jos buvo sugadintos kirtimo metu.Ir ar tai bus leidžiami atskaitymai ir į kokią sąsk.turėčiau tą sumele dėti?
2006-05-23 11:43 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #278552

Didelis ačiū, nes susiginčijome su direktoriu pakišiu paskaityti, net pati suabejokau visados skaičiuodavau.
2006-05-23 11:22 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #278532

IrenaR rašė: Priklauso bet kokiu atveju už išdirbtą laiką.

"IrenaR" aš irgi taip sakau ir priskaičiavau,bet dirikui daviau pasirašyti jis man aiškina, kad jeigu per bandomąjį laikotarpį atleidi tai komp.už nepanaudotas atostogas nepriklauso.Gal žinote kur aš galėčiau atsispausdinti ir jam duoti paskaityti?
2006-05-23 10:38 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #278490
Jeigu pagal DS buvo nustatytas bendomasis laikotarpis 3 mėn.priešpaskutinę dieną jis rašo prašymą atleisti ar priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui