Mykah rašė:
Sveiki. Norėjau pasitikslinti dėl PVM FR0600 deklaracijos užsiregistravus PVM mokėtoju.
1) Ar teisingai suprantu, kad FR0600 reikia teikti kas mėnesį, kas ketvirtį arba kas pusmetį, o FR0516 irgi reikia teikti tik šią reikia teikti kas metus ? Tai toks tarp jų pagrindinis skirtumas ?
2) Pasirinkus FR0600 mokestinį laikotarpį kas puasmetį kurioje vietoje jis turi būti nurodomas ? Ar tik pačioje ataskaitoje ar ir dar kažkur reikia suvesti (kokioje VMI svetainėje, t.t.) ?
Sveiki. Juridinis asmuo daugiausia būna kas mėnesį mokantis, nes priklauso nuo uždirbamų pajamų. Paskaitinėkit, nes yra visokių variantų. Jei prekyba tik Lietuvoje ir mažos sumos sakykim iki 60000 eur, tai norint būti ketvirčio PVM mokėtoju tiesiog rašoma per Mano VMI prašymas ir ten pildoma forma. Pusmetiniai būna fiziniai asmenys, bet galit bandyt prašyt, nežinau ar leidžia. Metinė PVM ,paskaitykit kada ji teikiama, mano įmonėms dar nė karto nereikėjo teikti, nes nebuvo mišrių veiklų, neapmokestinamų ar dar kitokių atvejų.
Norint kas pusmetį, kai teiksit per Mano VMI prašymą, jei gausit leidimą, tai deklaracijoj laikotarpis bus. Reikės visas PVM sąskaitas ir gautas ir išrašytas deklaruoti iki 20 dienos(po PVM mokestinio laikotarpio)VMI svetainėje IMAS sistemoje, ISAF posistemis. Pati PVM deklaracija teikiama iki 25d VMI svetainės EDS. Atsirado nauja SVS PVM mokėtojai.