Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8220 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-01-18 12:33 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1300488

rašė: Laba diena
Mes už 2015 IV ketvirtį pateikėm iki spalio 31 d.
Dabar turėtume teikti už I-III ketv.bet pagal viską mums nepriklauso.Nepriklausė teikti ir anksčiau, bet teikdavom.Kažin kaip dabar pasielgti?

Neteikit ir nemokėkit avansų, jei tikrai nereikia.
2016-01-18 12:31 Bendra » Darbo užmokestis » #1300487

edute rašė:
Sveiki,
Ar yra kur nurodymas PRIVALOMAI gruodžio algą sumokėti iki 12.31?
Įmonėje alga mokama kartą per mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos

Sveiki. Nėra ir nebuvo privaloma niekada. Man paprasčiau ir lengviau tvarkytis kai viskas vienais metais.
2016-01-18 11:09 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1300469

aiwita rašė:
Vargstu aš su ta 0573 forma. Kažkaip įdomiai suformavo programa. Rankioju kiekvieną žmogų atskirai mėnesiais. Dar klausimas. Jei 2015 m sausio pradžioje buvo atostogos, bet išmokėtos gruodžio mėn kartu su alga, tai tie atostoginiai turi būti įtraukti į 2015 m. priskaitytą sumą?

Kas mokėta gruodį, tas patenka į gruodžio metus 2014m. Dėl VMI FR572 ir FR573.
Sodrai priskaitymas gruodį į būsimas sąnaudas, o sausio mėn keltį į leidžiamus ir sausio SAM.
2016-01-18 10:32 PVM » Susiję asmenys? » #1300458
Dar keletas pavyzdžių. Nors ir senas, bet aktualus:
www.buhalteris.lt/lt/?cid=2803&new_id=642070
2016-01-15 12:40 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1300324
http://goo.gl/kqmwTc
Dar laukit kada bus nauja deklaracija, bet įmokos kodas tai lieka neaiškus.
2016-01-15 12:15 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1300315

Dorota1 rašė:
nebeliko kodo 3211???

Taip
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ffdba2d0b92...
2016-01-15 10:43 Bendra » BALANSAS » #1300264

rašė: o pas mus nuostolis tik 2014 m. 1290 EUR, per 2015 metus gauta pelno 2000 EUR. Tai jei aš sudengsiu visą 2014 m. nuostolį 1290 EUr, man liks pelno 710 EUR. Ką su jais daryti?
1. Ar visus 2000 turiu apmokestinti 5 proc.
2. Ar likutį 710 EUR?
3. Ar nieko apmokestinti nereikia?

2.taip tik 710 apmokestinti 5 proc, jei galit taikyti 5 proc
O tai neturite nuostolių PLN 204 deklaracijoje, nei 2013, nei kitais metais, visada buvo pelnas?
2016-01-15 10:12 Bendra » BALANSAS » #1300252

rašė: Turim, tik domiuosi ar ta likusi suma šiuo atveju 600 EUR apmokestinama 5 proc. ar ne?

Jei pelną apmokestinat 5 proc, tai jums nereikia taikyti to 70 proc. Jei turite 2011, 2012 ir 2013 ir 2014m nuostolį , visų metų nuostolis PLN deklarcijose sakykim 5000 eur, 2015m gaunat 2000 eur pelno, tai Jums galima sudengti visą 2000 eur . Pelno mokesčio nelieka.
2016-01-15 09:36 Bendra » BALANSAS » #1300241

rašė: o likęs pelnas 600 eurų neapmokestinamas?

O tai neturit lengvatos 5 procentams pelno mokesčiui?
2016-01-15 09:10 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1300233

Dorota1 rašė:
o čia 2016 metų, o kaip žinoti 2015 metų,
susipainiuojau
2016 jau nauja vertė yra, o pildyti reikia pagal sena 2015 metų, kadangi 2015 nepažiūrėjau, reiškės reikai dabar 2014 metų vertę konvertuoti į eurus ? ir už 2015 teikti tokia pat kaip už 2014 metus?

Už 2015m pagal seną vertę o tarifai irgi pagal 2015m
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.9.6.2#Scroll_0
2016-01-15 09:06 Apskaita & Auditas » Naujas pavyzdinis sąskaitų planas » #1300231

Girele rašė:
Kai sistema bus parengta naudojimui, tada žiūrėsim. Jei sistema bus tokia, kaip dabar yra VSAKIS (viešojo sektoriaus subjektų privaloma duomenų pateikimo sistema), su kuria dirbau ir dirbu - "užsikruš" (atsiprašau už išsireiškimą) didžioji dalis privačių įmonių buhalterių - ir pavyzdinis sąskaitų planas bus tik maaažas aguonos grūdas dideliame ššššššš pyrage. smile

Pritariu, kad planas, tai tik smulkmena, tikrai bus labai daug problemų. Bet jei dabar nekeisime sąskaitų plano, ypač didžiosios įmonės, tai lygtai sau daugiau darbo prisidarysim vėliau. Lauksime pakeitimų, aiškinimų.
Buhalterinės apskaitos įstatymas jau nuo 2016m rašo kad duomenys teikiami:
''5. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.''
Pastaba. 5 dalis įsigalioja 2016-01-01.
2016-01-14 23:44 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1300220

Grazka rašė:
Sveiki ūkininkų apskaitos žinovai. Pagelbėkite prašau. Pasakykite prašom, kai ūkininkas tampa PVM mokėtojų, ar privalo apskaitą vesti 2-niu įrašu? LŽUK pasakė, kad privaloma, bet paskaičiau įstatymus ir ten rašo, kad privalo tik, jeigu nori gauti paramą aba paskolą iš banko. Pasakykit kaip yra iš tikrųjų? Iki šiol buvo vestas tik žalias žurnalas. Dabar atsiras prievolė skaičiuoti 5 proc. pajamų mok. ir kas pusmeti PVM (nereikia kas mėn. teikti FR0600?). Kaip suprantu, apskaičiuoti šiuos mok. prireiks prie žal.žurnalo dar papildomų registrų... Patarkite, kaip geriau vesti ūkiniko PVM mok.apskaitą.
Iš anksto dėkoju

Sveiki. Kas pripratę dvejybiniu įrašu, tai tam supaprastinta su visom lentelėm yra net sunkesnė, nestandartinė, neįprasta. Prašykit tvarkyti LŽŪK tai bus ramu.
Pagal įstatymus: 6 str
3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.43178AA...
2016-01-14 23:37 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1300219
Jau patvirtinta nauja forma, ''Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 forma'', kuri bus teikiama tik pasibaigus 2016m. už 2016m
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad5506a0b92...
2016-01-14 22:13 Apskaita & Auditas » Naujas pavyzdinis sąskaitų planas » #1300215
Dabar dar nėra problemų su planu. Bet paskaitykit kur i.MAS. kaip reiks suderinti planą prie jų.
www.vmi.lt/cms/imas
Dar yra laiko nemažai, bet reikia pradėti ruoštis.
2016-01-14 21:28 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1300214
Dar vienas pakeitimas. Patikslinimas:
http://goo.gl/bGvbqK
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad patikslinamas kartu su 2015-11-16 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-24660 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašo (sudaryta pagal AM individualius atsakymus mokesčių mokėtojams) IV sąrašo 76 punktas. Pagal LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (13-2)-D8-8706 nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų naftos produktų rezervuarų apsaugos nuo persipildymo sistemos sumontavimo darbai laikomi statybos darbais.
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2016 m. sausio 14 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-844.
2016-01-13 15:48 Bendra » Sodra » #1300038

victoryy rašė:
na aš ne per SEPA dariau paprasta vietini pavedima...gal kazka blogai nurodzius busiu reikės pasižiūrėti, o tai jai atsirado sausi tai neturėtų dar rodyti sodros suvestinėje?nes man tai paskutini mokėjima rodo gruodžio viduryje kai mokėjau už 11 mėn... smile

Už 11 mėn mokėjimą juk darome iki gruodžio 15d, tai viskas teisingai. Kada mokėjot tada turi rodyt, nebent dienos skirtumas, ar savaitgalis būna.
2016-01-13 15:38 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1300034

rašė: ar esminė ar ne, įmonėje niekur nėra aptarta, nėra apskaitos politikos, todėl pagal veiklos rezultatus manau kad esminė (metinė apyvarta apie 100 000€) klaidos suma sudaro maždaug 2,5proc. tai manau geriau taisysiu per 34 ir pasidarysiu lenteles.

tiesa o apskaitos 2014 metų nejudinti? ji jau pateikta.

Kaip patogiau ir kiek nutarsit laikyt esmine. Aš daryčiau paprasčiau, be visokių palyginimo lentelių. (Nesakau kad taip darykit smile )
2014m nejudinami visai.
2016-01-13 15:02 Bendra » Sodra » #1300015

victoryy rašė:
sveiki, noriu paklausti jai aš soc. draudimą už 12 mėn sumokėjau 12.31, o žiūrint suvestines doros apie mokėtas įmokas tos įmokos nerodo, tai ar jas tik rodo tik kai jau to mėn deklaracija yra pateikta? smile

Banko išraše, kurią dieną rodo nurašymą?
2016-01-13 14:57 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Ei tomukai » #1300009

tomukas rašė:
Nori kad būtų?

Per klaidą ne tą paspaudžiau ir ištaisyti jau negaliu..
2016-01-13 14:55 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Ei tomukai » #1300007
Kiek supratau nėra galimybės atšaukti ''nykščio'' paspaudimą?
2016-01-13 11:34 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1299918

elbe rašė:
Neseniai pradėjau dirbti su Ūkininkų apskaita, bet akivaizdu kad ši situacija "absurdu" kvepia. Nuo pelno viską suprantu, susimoki metų gale kaip ir turi būti, bet kodėl kas mėnesį dar papildomai turi susimokėti nesuprantu smile Bandysiu aiškintis Sodroje.

Kai gausit atsakymą ir mums parašykit, nes tikrai įdomu. Rašoma kad VSD reikia mokėti, bet kaip iš tikrųjų? Visokių atvejų, skirtingi EDV, ir kita.
2016-01-13 11:10 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1299906

MonikaT rašė:
Sveiki,
I. įmonės savininkas metų gale persivedė sau 6 tūkst. eur.
Mokesčius už save mokėjo kiekvieną mėnesį , sau nieko neišsimokėdavo.
gal kas gali man pasufleruoti kaip, ką reikia atlikti?
Reikės užpildyti FR0471?
Kaip turi viskas "suvaikščiota" pagal sąsk. korespondencija?
AČIŪ. smile

Sveiki. Jei mokėjo nuo MMA tai 300*6+325+6 bus 3750 suma, kuri deklaruojama 02 kodu. Tik kad išsimokėta vieną kart metuose, tai net nežinau kaip sodra į tai ''reguoja''. Kas liko, jei yra likusio pelno neišmokėto, tai 6000-3750 galima deklaruoti lygtai 27 kodas(pasitikrinkit ar nesumaišiau).
Deklaruojama į VMI FR471 ir po gegužės 1d Į Sodrą SAV forma.
Sumos, kurios apmokestintos sodra eina į 6 klasę, kaip leidžiami, o sumos iš pelno mažina 3 klasę, nuosavybę.
2016-01-13 11:03 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1299900

Tess rašė:
Man tos IĮ tamsus miškas.
Kiek nuo 2016 m. moka sodrai ir jei kaupia pensijai? smile
VSD - 92,05 Eur.
PSD - 31,50 Eur?

PSD gerai po 31,5
VSD moka 26,3 +2 proc bus 92,05 ir + 7 eurai, kurie yra neleidžiami atskaitymai viso 99,05 eur mokėti
2016-01-13 10:25 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1299869

razetax rašė:
Labas rytas,
2014 m. rugpjūčio mėn. pirkta metų kelių vinjetė. 08 mėn. sumą įtraukiau į būsimų laikotarpių sąnaudas, o kas mėnesį pradėjau nurašinėti tik 2014 m. lapkričio mėn. Gaunasi, kad 2014m. 500 Lt mažiau nurašiau į sąnaudas.
Kaip dabar susitvarkyti?
1. Tikslinti 2014m. PLN204, susirašant buh.pažymą 2015.12.31 data?
2. Gal galima persirašyti 2015m. kurio nors mėn. buh.pažymą (ten pasirodau kontavimus) ir įtraukti 500 Lt (144,81 Eur). Ar 2015m. būtų leidžiami atskaitymai PM atžvilgiu?
Būsiu dėkinga jei patarsite.

1. Taip gerai.
2.pažymos data nesvarbi, 2015m neleidžiami.
2016-01-13 10:22 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1299867

Tabeliss rašė:
labas rytas
labai prašau pagalbos.
ar teisingai galvoju jeigu gautas netesybas parodysiu 2014 metų PLN204 kaip neapmokestinamas pajamas, taip pat pridėsiu prie 19eil. Rezultatas liks nepakitęs.

tada 2015 metais apskaitoje užregistruoti beliks
D444-8500lt (2461,77€)
K34-8500lt (2461,77€)

Lygtai gerai. Bet galima ne į 34, o į 5 klasę kelt. Svarbu kad 2015m PLN gerai sudėliotumėt, Ar čia esminė klaida? Jei esminė tai per 34 ir teks aiškinamajame rašte palyginimui lenteles daryt.
2016-01-13 10:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1299864

barbarisa rašė:
Laba diena, gal kas gali patikslinti dėl ūkininko sodros mokesčių: PVM mokėtojas, 9 EDV, dirba kitoje darbovietėje pagal darbo sutartį. Kas mėnesį moka 28,5 % ir 9 proc.nuo minimalios algos, metų gale sumoka nuo pajamų trūkstamą sumą? Ar gali kas mėnesį nemokėti, kadangi draudžiamas kitoje darbovietėje, tik metų gale nuo pelno? ačiū

Sveiki. Nemokėti kas mėnesį gali tik PSD:
www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-drau...
2016-01-12 23:00 Bendra » Operacijų žurnalo pildymas » #1299800

Mariusces rašė:
Sveiki,

Turiu klausimų dėl operacijų žurnalo pildymo, kai kuriem klausimai labai elementarūs, bet man tamsus miškas!

Prisegu failą ten bus screenshot'as su pradedamu pildyt operacijų žurnalu.
Tai noriu paklaust:
-ar galima palikt dokumento nr. laukelį tuščią jeigu nėra jokio dokumento numerio, pavyzdžiui už printerio perdavimą įmonei?
-apmokėjimas už stalo plokštės gamybą. kaina su PVM 119.91 ar atsiskaitomosios sąskaitos laukelyje reikia rašyt kainą be PVM ir likęs PVM 20.81 turėtų figuruot kažkur kitur?
-kuo skiriasi turtas ir savininko turtas? Ar įmonei perleistas spausdintuvas kurio vertė 80€ turėtų būt ir turto ir savininko turto langeliuose?

Dėkoju kad padedat išmokt!

Turto perdavimas įmonei, gal pagal panaudos sutartį NR. sakykim 1, ar Nr.2, o gal tai įnašas? Turtas, tai ilgalaikis turtas. Jei įnašas, tai tampa savininko turtu
Apmokėjimas už plokštės gamybą. Jei tai ne avansas, tai pirma registruoti gautą PVM sąskaitą, ir jei esat PVM mokėtojai, išskirti PVM.
Kai mokate už darbus, tai mokate visą sumą su PVM.
Vienu sakiniu neįmanoma parašyt atsakymų, nes matosi, kad neturit supratimo apie buhalteriją
Samdykit buhalterį, kuris pradžią sutvarkys, o paskui matysit.
Skaitykit VAS 38 www.aat.lt/index.php?id=175
Sėkmės.
2016-01-12 22:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1299798

inocka3 rašė:
Laba diena, as issimoku MMA, moku sodrai PSD ir VSD, tai MMA galima priskirti darbo uzmokescio islaidoms kaip kitiems darbuotojams ar ne? Ar tai kaip ismokejimai is pelno. Nes kaip suprantu PSD ir VSD tai mazina pelna.

Ir dar klausimas. Norime pirkti kompiuteri, telefona. Ar galima atsiimti PVM, ir ar galima is karto nurasyti i islaidas?

Sveiki. Kai išsimokate kaip su darbo santykiais sumas,(nėra DU išlaidos) nuo kurių mokate sodrą, tai jos deklaruojamos FR0471 02 kodu ir yra išmoks iš gauto pelno. PLN204 deklaracijoje ta suma bus rodoma kaip pelną mažinanti suma.
Jei pelno gavote daugiau negu išsimokėjote MMA 3750, dar per metus mokėjotės pelną avansu, kurį deklaruosit 26 kodu, sodros įmokos nuo jų nemokamos.
O jei mokėjote pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą, tai kodas 70.
KOmpiuteris, telefonas, jei nėra ilgalaikis turtas, pagal nusistatytą kainą, tai galima nurašyti, o PVM susigrąžinti.
Skaitykit 38 VAS, ten korespondencijos yra paaiškintos.
2016-01-12 15:15 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1299727

JustinaD rašė:
Laba diena, gal žinote kur tiksliai reikės nurodyti KIT711 formoje 2016 m pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius NTM? Užsipildžiau forma, pradėjau skaityti įstatymo pakeitimus, ir žiūriu, kad neturiu kur užpildyti. P.S. Įstatymo Nr.X-233 12 STR.3 ir 4 dalys.

''Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį pagal NTMĮ 3 str. 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant nustatytą mokesčio tarifą...''
Deklaracijoje jei nėra langelio tam, tai ir nedeklaruojama.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui