Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8141 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-05-29 08:55 Programinė įranga » STEKAS » #1274550

Fanta rašė:
O jeigu VMI sausio mėnesį inkasavo iš sąskaitos sumą už nesumokėtą PVM, bet pagal 2014.12.31 balansą jokios skolos nėra, ar galiu tą sumą nurašyti į neleidžiamus? Ar turiu ieškoti klaidų? Iki 2015 sausio 1 dienos apskaitą tvarkė kita įmonė


Ieškokit klaidų, o gal yra nepateiktos PVM deklaracijos, jei esat PVM mokėtojai, tai VMI gal suformavo vidurkį PVM įmonės ir nusirašė PVM?
2015-05-29 08:29 Programinė įranga » STEKAS » #1274544

Fanta rašė:
Aš vėl su klausimais smile automobilis draustas nuo 2014.12.19, bet apskaitoj to nebuvo užregistruota. Ar galiu registruoti draudimą nuo šios dienos, o kas turėjo būti pripažinta sąnaudomis iki šio mėnesio priskirti neleidžiamiems atskaitymams?


Sveiki. Klaidą registruokit dabar. Jei teisingai, tai keli litai 2014 metų turėtų ten patekti, neleidžiami, o kas nuo 2015 met sausio1d viskas yra leidžiami.
2015-05-27 11:54 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274277

Dorota1 rašė:
tai o ką daryt, palikti netvarkngus likučius , kurių paaiškinti neįmanoma smile



Buvau apsirikusi kažkada 4 litų algose, nerado, bet jau 10000 VMI tikrai atras. gal jums ten keli tūkstančiai nieko nereikškia kokių baudų ar delspinigių mokėti, tai Jūsų pasirinkimas. O gal laimės kūdikiai esat, niekada netikrina. Galit rizikuot. Aš arba dar palikčiau arba (kai laiko bus ) ieškočiau.
2015-05-27 11:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274269

Dorota1 rašė:
nurašiau, nes kitos išeitės nematau laikyti ir nežinoti, norisi pagaliau realius likučius matyti, dar inventorizacijos akta pasidariau tai datai, iš to ką turiu


Nebijot PVM atskaitos tikslinimo, ne laiku nurašius?
2015-05-27 11:06 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1274267

Gmail rašė:
Įmonė nori nupirkti poilsinį kelialapį darbuotojui. Tą sumą apmokestinsiu 15 pr. GPM - bus darbuotojo pajamos natūra.
O klausimas toks -ar reikia PVM sąskaitos faktūros išrašytos įmonės vardu, nes į sąnaudas mažinančias pelną negaliu traukti tų išlaidų
ar aš teisi?


Kažkokio dokumento būtinai reikia, kadangi tai pajamos natūra, kurios apmokestintos visais mokesčiais tai bus leidžiami atskaitymai
2015-05-26 22:19 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274237

Dorota1 rašė:
10 000 vertė likutnė ir kuri nuo 2011 nesidėvi, nusdėvėjimas yra apie 4000 lt, o įsigyjimas apie 14000 lt, čia apitiksliai, čia iš DK likučų, tai aš tap galvoju įmonė koki IT galėtų turėti( nes jispriskirtas prie kito turto) gal kokie kompai buvo pikti, ( kaip dažnai buna savininkai perka dar ir sau smile ), nes įmonėz veikloje tai nelaabi yra to IT, gal koks fotooparatas, arba printeris, arba kokia žolepjovė( įmonė teikia aplinkos tvarkimo paslaugas)
tai tokio turto nusdėvėjimo terminas 3 metai, tai likučius turiu 2011, to pagal viska jau 2014 nusidievėtų, jai logiškai mąstant, tai kaip ir galima nurašyti gal



Tai kad PVM atskaita ar ne 5 metai? Vertėtų paknisti 2011 metus, dar ir 2010 metus ieškant IT. Labai jau didelė suma 10000.
2015-05-26 22:15 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1274234

jannet rašė:
Sveiki, reikia pagalbos. 2013 metais mokėjom psd įmokas už mažosios bendrijos narį. 2014 m. pasirodė, kad neturėjom mokėti, nes dėl mokslų jis ir taip buvo draustas. 2014 metais Sodra mums grąžino tuos pinigus. Kaip registruoti apskaitoje? Kaip suprantu, dėl to, kad mokėjome tas įmokas 2013 m. pelnas sumažėjo, taigi atgavus tuos pinigus, pelnas turi padidėti. Ar reikia tikslinti 2013 m. pln204? Ar dėti į 2014? Kokia turėtų būti teisinga sąskaitų korespondencija? Labai ačiū už pagalbą ..


Sveiki. PLN204 už 2013 reikia tikslinti. D 2 pinigai ir K 34 nepaskirstytas 2013m pelnas ir dar pelno mokestį priskaityti.
2015-05-26 22:04 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274231
Tuos IT jau nuo 2012metų turite tiksliai susirinkusi?. O ar didelė ta neaiški suma yra? Ar negali koks turtas būt, kuris sakykim pirktas kokias 2011 metais, nenudėvimas ir nurašius 2014m gali tekt PVM atstatyt?
jei būtų kokie keli šimtai tai dar ne pasaulio pabaiga, bet jei tūsktančiai tai neverta rizikuot.
2015-05-26 21:12 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #1274222

pele-pelyte rašė:
Sveiki, Regitra išregistravo priekabą, ar privalėčiau jai apskaitoje nebeskaičiuoti nusidėvėjimo? Gal kas esate susidūrę?


Sveiki. Ta priekaba tai faktiškai yra jūsų (yra pirkimo dokumentai)ir ji, sakykim stovi prie kokio sandėlio šiukšlėms vešti, keliu nevažiuoja su ja, tai kodėl VMI gali būti blogai kad ji neregistruota ir kodėl negalima nudėvėti iki galo?
Išregistravimas iš Regitros kiek suprantu, nėra ''atėmimas iš savininko''.
Turiu mašiną, jau nudėvėta ir kai nuspręsim tada priduosim į laužą, kolkas ji mūsų, bet ne kieno kito.
Kaip tikrai yra tai neaišku.
2015-05-26 21:01 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1274218
Bet valdo tai 51 proc? Ar tikrai gali 5 taikyt?
2015-05-26 21:00 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274217

Dorota1 rašė:
Tai nera kur ieskoti nes buh domenu nera registru, o ten gali to turto buti ne vienas gal is kwliasesim daiktu neisivaizduoju, to labiau politikos nera neaisku nuo kiek lutu buvo taikomas kaip IT. P.s su telefonu rasau sory uz klaidas


O bendrasis žurnalas yra? O pagal ką suvedama į visas metines ataskaitas? Taip negali būt, kad įmonė milijonus valdo, bet nėra apskaitos normalios
2015-05-26 19:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274210

Dorota1 rašė:
patarkit kaip darytumete jai surasti neįmanoma,
jai pažyma surašysiu direktorius pasirašo ir į neleidžiamus? smile


Viskas įmanoma tik gal dabar nėra laiko, tai 2014m priduočiau palikusi likučiuos o jau 2015m ieškočiau kada pradėta tas nusidėvėjimas skaičiuoti ir ieškočiau tos sąskaitos.
2015-05-26 16:36 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1274201

Dorota1 rašė:
šiaip turtas jau kokius 2,5 metus kaboja balanse, nusidėvėjimas toliau jam neskaičiuojamas, tai gal galima nurašyti nes jai ten koks laikotarpis 3 metų nusid.

na kaip geriau čia padaryti, ar laikyti balanse sumas neaiškęs o gal nurašyti


Reikia atrasti koks tai turtas. Užvesti IT korteles. Kai atrasit, tada galėsit nurašyti, jei jis jau nenaudojamas.
2015-05-24 22:37 Bendra » įsiskolinimas didesnis nei pardavimo pajamos » #1273847
Nesvarbu pirmi ar antri metai, jei įmonė gali taikyti pinigų principą, tai viskas įmanoma.
2015-05-21 18:36 Bendra » Mažoji bendrija » #1273627
Kas yra leidžiami atskaitymai:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.1#Scroll_200
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.2.1.1#Scroll_500
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.21.3.1#Scroll_1212
Sąnaudos VSD, PSD, ar kitos priskaitomos kaip ir visada:
K 4xxx D6xxx
Sumokama: D 4xxx K 2xxx
Išmoka iš pelno 02 kodas, nepriskaitau, nes tarpinio balanso nedarau, tik išmoku:
K 2xx pinigai ir D 264 asmeniniam poreikiam (02 kodas)

Paskirstau pelną tik kitais metais: tada jau K 264 ir D 34xx nepaskirstytas pelnas
Į 6 klasę nekeliu. Tą išmoką (02 kodas) keliu tik į PLN204 į leidžiamus atskaitymus.
Ar įmanoma 2014.12.31 visą apskaitą sutvarkyti, sušaukti MB narių susirinkimą ir paskirstyti pelną.? gal ir įmanoma, bet ar matysis tikrasis metų rezultatas finansinėse ataskaitose?
2015-05-21 12:29 Bendra » Mažoji bendrija » #1273564
Ruciune Vadovo pagal civ sutartį dedu į 615 paslaugų sąnaudos, o VSD ir jo PSD atskiras sąskaitas turiu 6 klsėje 6116x. O išmoką (02 kodu)pagal 38 VAs keliu į 264 sąskaitą.
2015-05-21 11:23 Bendra » Mažoji bendrija » #1273552
Ruciune Nesuprantu koks jūsų klausimas? Išsimokėjote kaip MB narys kas mėn po 150 Eur (02 kodu deklaruojamas sumas) kas mėn , nuo kurių mokėjote sodrai VSD 26,3 proc ir PSD 9 proc(PSD gal nuo 300 Eur). (Tai nėra darbo sutartis.)
Jei per metus įmonė turėjo pelno ne mažiau kaip 150*12 mėn bus 1800 Eur tai viskas gerai.
2015-05-21 09:00 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1273521

Jurginelis rašė:
Sveiki.
Gal kas patarsite: pirktas automobilis senesnis nei 5 metai - nusidėvėjimas 10 metų (nes po 10 m. tas auto būtų jau kaip "gelda" smile ). Bet į apskaitą įtrauktas nusidėvėjimo normatyvas 6 metai. Ar visas nusidėvėjimas bus leidžiami atskaitymai?


Sveiki. klausimas, o šis lengvasis Jums ''uždirba pajamas'', kad keliate į leidžiamus?
Jei teikia naudą įmonei tai dar įsigilinkite, ar atitinkate sąlygas įmonių, kurios gali nusistatyti trumpesnius normatyvus: iki 10 darbuotojų, pajamos ne daugiau 500000lt(150000Eur) ir nėra ten visokių vadovo akcijų ir t.t (gal UAB esat).
Jei, sakykim nuo turto įsigijimo atitinkate visas sąlygas visus 10 metų kad galite taikyti pelno mokesčiui tik 5 procentus, tai įmonėje gali būti nusistatyta ne 10 metų bet mažiau, sakykim 6 m tos grupės visam esančiam turtui. Tada bus leidžiami
2015-05-20 23:23 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1273505

dar2du rašė:
Laba diena,
pildau PLN204A, norėjau paklausti kur rašyti sumą, kuri turėtų būti priskiriama įmonės neapmokestinamoms pajamoms kaip individualios įmonės savininkui grąžintas įnašas turtu.
Situacija tokia:
tax.lt/temos/18853-ii-savininko-inasa...
Piniginio įnašo grąžinimas pinigais niekur nedeklaruojamas, tačiau kadangi įvyko sandoris atiduodant IT už atitinkančią to turto vertę įnašų sumą, 521 sąskaitoje turiu to atiduoto turto vertės pajamas.
PLN204Z dalyje nerandu tokio pajamų rūšies kodo, 15 kodu įtrauti manau netinka, nes PMĮ 12 str. tokių neapmokestinamų pajamų paminėta nėra.
Ar tinka šią sumą rodyti deklaracijos PLN04A II dalies 27 eilutėje?
Ar jos apskritai nedeklaruoti???


Jei tai būtų paprastas pardavimas, tai tektų deklaruoti lygtai 21 eilutėje, bet tai būtų apmokestinamos pajamos. Būtinai pasirašykit sprendimą, kad būtų aišku kodėl neapmokestinamos. Kai žiūrima į PLN204A tai norisi neberodyti 5 klasėje, bet tiesiogiai į K 34 kelti. Tos sumos visai nedeklaruočiau, nes niekur netinka parodyti. Tai yra įnašo gražinimas.
2015-05-20 16:31 Bendra » Mažoji bendrija » #1273472

Ruciune rašė:

Jei įmonė pelno negavo, tai ir išsimokėti negali. Jei yra išsimokėtos sumos, teks jas sugražinti. Toks įstatymas. Nepamirškit kad finansinėje apskaitoje tos išmokos į 6 klasės leidžiamus atskaitymus nekeliamos.

Pelnas yra. Tik tada tas ismokas reikejo turbut pavadinti asmeniniams poreikiams , o ne su darbo santykiais turbut ?
[/quote]

Jei turit pelno ir tą sumą, visą gautą pelną, išsimokėjote, tai viskas gerai ir nesvarbu kaip ją pavadinsite, bet tai yra išmoka iš pelno. Jei pavadinot su darbo santykiais tai nuo jų mokėjote visus sodors mokesčius.
2015-05-20 14:42 Bendra » MB grynieji pinigai » #1273456

Simonana rašė:
Pinigai reikalingi prekoms pirkti. Bet kazkaip tai vistiek jie turetu buti iforminti? Kaip tik bandau dabar gilintis....


Pasitvirtinkite Kasos darbo organizavimo tvarką, kaip patogiau:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.11.19#Scroll_700
2015-05-20 14:28 Įvairūs » Individuali imone » #1273449

dzigita rašė:
Sveiki, įmonės savininkė savo įmonei paskolino didelę pinigų sumą, nekilnojamui turtui įsigyti (pati savininkė ta suma skolinosi iš banko) kaip teisingai įforminti dokumentus? smile


Surašykit dokumentą įnašams į savo įmonę. Rašykit viską: kas, kam, kiek...
2015-05-20 14:25 Bendra » MB grynieji pinigai » #1273448

Simonana rašė:
Sveiki, MB yra ne PVM moketoja. Kaip kur kas nuskaiciuoja ta PVM mokesti? Ar metu gale valstybe nuo pelno kazkiek nusiskaicioja? Ir kaip reikia is saskaitos issimti grynuosius pinigus? smile


Sveiki. Kol nesat PVM mokėtojai tol nesukit sau galvos. Jei domina apie PVM mokestį, tai paskaitykit PVM įstatymą. Pinigus imat paprastai, žiūrint kokia išėmimo paskirtis. Ar prekėm pirkti, ar pelną sau norit išsiimti?
2015-05-20 14:23 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1273446

kate666 rašė:
Gal kas gali patarti kaip su RIVILĖS programa atostoginių GMP skaičiuojaisi.......
Pas mus įmonėje nupirkta buhalterinė programa Rivilė. Kažkaip įdomiai skaičiuoja pajamų mokestį. Žmogus ėjo atostogų 04.21-05.10. Priskaičiuota per 4 mėn.:
DU - 227,84
ATOSTOGINIŲ - 180,31 (4 mėn 110,96, 5 mėn.69,35)
15% - 35.57
9% - 36.73
avansas 60+137 atostoginių
Algos likutis 138,85 išmokėtas 05.08.

Gegužės mėn programa rodo taip:
DU - 262,25
15% - 9.71
9% - 23.60
Avansas 90
Algos liko 138.94
jei žiūrėti per abu mėnesius, tai GMP 45,28. Bet jei atskirai, tai nei 4, nei 5 mėn nėra gerai..... Gal galite pasakyti ar taip ta Rivilė skaičiuoja ir taip palikti viską?


Nežinau jūsų programos, bet gal galima kažkaip atskirai įvesti vieno mėn atostogas, tada kito mėn atostogas, nes taip neteisinga yra.
2015-05-20 12:26 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1273399

ausyte rašė:
Sveiki,
ar pirktas kavos aparatas, kavos kapsules, arbata, kuria bus vaisinami sveciai yra leidziami atskaitymai?


http://goo.gl/dQ5Sgu
2015-05-20 12:17 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1273396

ausyte rašė:
Sveiki,
ar IĮ savininko mokamos įmokos sodrai 26,3 proc.VSD ir 9 proc. PSD, mokamos iš IĮ banko sąsk. ir tai yra įmonės leidžiami atskaitymai?
Ačiū


Taip
2015-05-20 12:05 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1273387

pelke rašė:
Sveiki,
1. IĮ savininkė per 2014 m mokėjo kas mėnesį PSD įmokas nuo minimalios algos. Gruodžio mėn. išsimokėjo sau pajamas prilygintas DU 6210 Lt, ir sumokėjo 9 proc. PSD 558,90 Lt. Tačiau vieno mėnesio sodros lubos yra 5952 LT. Todėl sodra paskaičiavo 9 proc nuo lubų t.y. 535,68 LT. gavosi PSD permoka 23,22 LT. Sakykite, ar ši permoka bus leidžiami atskaitymai?
2. ir dar klausimėlis: ar IĮ savininkams, turintiems būtinąjį stažą pensijai privalomas mokėti PSD 2015 m. Savininkė turi tik IĮ, pagal jokią sutartį nedirba. Sodroj liepė mokėt, o ataskaitose rodo permokas.


Sveiki. Ar Tik tuos 6210 lt per 2014m išsimokėjote? Ar pateikėte už 2014m SAV metinę, kurioje lygtai būtų galima tą 6210-5952 skirtumą parodyti kitam mėnesiui(kad ir lapkričiui), tada tų 23,22 nesimatytų permokoje. O 2014m PSD iki lygtai spalio mėnesio mokėjote, bet gal rodė kaip permokas, nes turėjo stažą ir PSD nereikė mokėti.?
Jei nereikė mokėti tai sumokėtas PSD neleidžiami atskaitymai, ir permoka taip pat., jei neužskaityta kitur.
2015m reikia PSD mokėti
2015-05-20 11:34 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1273375

dassi rašė:

Išsiaiškinkit kas pasikeitė apskaitoje? Ar reikėjo primokėti papildomai pelno mokestį? Ar pasikeitė dėl to nepaskirstytas pelnas? Gal tik papildomai mokėtinas pelno mokestis reikia registruoti.


Pas mane pelnas be tų neleidžiamų atskaitymų yra 125937lt, ir su tokiu pelnu perduota jar, tačiau tuos įdėjus 8000lt būtų 117937lt pelnas, tai aš taip suprantu kad turiu 117937 lt rašyt ir į pln204?

[/quote]

Pelnas prieš apmokestinimą Pelno nuostolių ataskaitoje pas jus yra 125937? Ir ta suma 8000 buvo įkelta į 6 kl leidžiamus atskaitymus?
Į PLN204 pirmą eilutę nr 19 įrašoma suma iš pelno nuostolio ataskaitos prieš apmokestinimą 125937, tada 8000 įrašoma į neleidžiamų atskaitymų eilutę, apmokestinimui lieka 117937, jei nėra kitokių visokių niuansų(nuostolių ir t.t). Pelno mokestis yra 117937*0,15 bus 18891 ir ši suma turi atsirasti pelno nuostolio ataskaitoje, grynasis pelnas lieka 125937-18891 bus 107046.
Tai dabar pati tikrinkite ką parašėt į RC ir kiek skirsis pelno mokestis ten pateiktas ir PLN204.
2015-05-20 11:18 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1273369

kate666 rašė:
Ačiū labai, VIRBUH smile Tiesiog tiek skaitau apie tuos atostoginius ir visiškai susimaišiau, kiek nuo ko kada atskaičiuoti.... Tai šiuo atveju galiu paskaičiavusi atostoginius, juos išmokėti ir “nesukti galvos“ dėl GPM? Tik kai skaičiuosiu už gegužę atlyginimą-perskaičiuosiu kartu su atostoginiais? O kaip tiksliai žmogui pasakyti , kiek jam išmokama “į rankas“ nuo priskaičiuotų atostoginių?


Taip, gerai galvojat, gegužės alga plius gegužės atostogos taikomas vienas PNP ir PNPD. tas pats ir birželio atostogos plius birželio alga kartu jiem taikomas vienas NPD ir PNPD. Kiekvieno mėn atostogas ir algą traukiu į atskiras eilutes ir (exseliu) atskiriu viską. Viską mato kas ir kiek, kurio mėnesio, taip žaidžiu kai turiu nedaug darbuotojų. smile
2015-05-20 11:13 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1273366

elijana rašė:

virbuh rašė:
Pelno mokestis PLN204 už 2014 metus turi būti apskaičiuotas toks koks turi būti, 10000 neapmokestinamas 2014m. O pasimatys PNA ir jei neklystu ir nuosavo kap ataskaitoje, nors dar pati pasigilinkit. VAS Nr 7


Nepriduotos RC .PLN204 34 eil yra neapmokestinamos pagal PMĮ 12 str. ( praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnį)? Turbut čia? ir į 18 eil ? O 2012m PLN 204 nereikia rodyt tų 10000Lt, tik 1 eilutę pataisyt ir viskas? Ačiū virbuh


Taip. 2012m Tie 10000 juk jau įsitraukė į apmokestinamą sumą, į tą pirmą eilutę į 19 ir į 18
2014m į 18 ir tą 34 eil
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui