Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8121 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-08-12 16:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1236172
bm Pastudijuokit, ten kur apie mokesčius:
www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-na...
Nebent ten senos sumos dabar 90lt PSD, ir GPM jau tik 15 proc ne 20, Išmokos MB nariui-vadovui yra B klasės pajamos.
2014-08-12 15:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1236158

bm rašė:
Sveiki,

kokia tvarka reiketu ismoketi MB nariui isankstini pelna?

Aciu


9. Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos nario asmeniniams poreikiams turi teisę
paimti Vadovas, o jas gauti – tik Bendrijos nariai.
10. Pageidaudamas gauti Bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams Bendrijos narys turi pateikti
rašytinį prašymą Vadovui. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos
pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašoma gauti suma ir pinigų
gavimo būdas. Kai Bendrijos narys pageidauja, jog lėšos būtų pervestos į banko sąskaitą, prašyme
papildomai nurodoma ši sąskaita.
11. Vadovas, gavęs Bendrijos nario rašytinį prašymą, ir nustatęs, kad šis prašymas gali būti tenkinamas,
prašyme nurodytą Bendrijos lėšų sumą perduoda Bendrijos nariui jo nurodytu būdu ne vėliau kaip
per 14 dieną (-as; -ų) nuo prašymo gavimo dienos ir surašo lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą.
12. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data,
Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip
avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams
poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma skaičiais ir žodžiais, Vadovo vardas, pavardė, parašas
ir patvirtinimas apie lėšų išmokėjimą (pervedimą), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir
patvirtinimas apie lėšų gavimą.
13. Bendrijos nario prašymas gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams netenkinamas, jeigu:
13.1 prašymas neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų;
13.2 Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos;
13.3 išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai
sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
2014-08-12 15:26 Bendra » Mažoji bendrija » #1236154
luna9. Panagrinėkit MB įstatymą. Juk jei yra įmonė įkurta tik su susirinkimu, tai visi klausimai sprendžiami tik MB narių susirinkimo, o tai nėra labai patogu.
Jei registruota su susirinkimu ir kartu vadovu, tada sprendimus daro vienas vadovas.
Jei nariai neišsimoka su darbo santykiai susijusių sumų iš pelno(02 kodas) tada ir VSD nėra iki 2017metų neprivaloma mokėti, bet būsit pensijai nedrausti.
2014-08-12 15:19 Bendra » Mažoji bendrija » #1236151
[quote=Dovita]

virbuh rašė:
Dėkui už atsakymą. Tai teks atgaline data surašyti civilinę sutartį. O berods, nuo išmokėtų sumų vadovui pagal ją mokamas tik 15 proc. GPM vmi... sodrai mokėti prievolės kaip ir neatsiranda?
Iki šiol jokio pelno ir jokių pinigų asmeniniais tikslais neišėmėm, nes tik prieš pora mėnesių bendrija pradėjo gauti pajamų. Išmokėjome iš kasos gal porą kartų pagal avanso apskaitas nariui už auto remontą, draudimus ir pan., kadangi pats narys iš savo pinigų už juos mokėjo. Kaip suprantu, iš kasos tokiais atvejais (iš gautų pajamų) išsimokėti galima ir čia jokių mokesčių neatsiranda?


Nuo Pagal civ sutartį MB nariui- vadovui mokamų sumų GPM 15 proc susimoka pats MB narys. Sodros nėra. (PSD reikia žiūrėti)
Jei Yra išrašyta MB vardu sąskaita faktūrą, pagal kurią MB narys apmoka savo pinigais pardavėjams, tai sugrąžinant jam tas sumas jokių mokesčių neatsiranda.
2014-08-12 14:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1236145

luna9 rašė:
Dekoju uz atsakymus, labai smagu, kai viska taip paprastai paaiskina :) Kolkas tik planuojame pusmecio begyje ikurti MB tai domiuosi viskuo kuo imanoma.
Turiu dar viena klausima: kokia is vis esme yra MB nari skirti vadovu? Tik del lengvesnio pajamu isemimo is imones? Ir jei yra tokia situacija: MB yra 2 nariai ir 1 darbuotojas tarkime, uz darbuotoja mokame visus mokescius su juo viskas aisku, bet kaip geriausiai butu daryti su tais 2 MB nariais? Abu niekur nera drausti. Tai tiesiog moketi kas menesi 2 x 90lt psd, o del lengvesnio pajamu isemimo viena nari skirti kaip vadova, taip? Ir kokia sistema yra su vsd? Jis siuo atveju nera privalomas, nes nera DS, taip?
Aciu uz atsakymus :)


Sveiki. Pasiskaitykit, o kas Jums tinka,ir tai jau Jums rinktis:
www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/steigimas/ko...
Ten kur apie MB rašo tai rasit ir apie vadovą, kada jis įmonėje būna. Juk jei registruojat su vadovu tai kito pasirinkimo nėra.
Jei norit būti drausti pensijai, tai mokatės iš pelno VSD, kiekvienas narys bent po minimumą po 1000lt ir nuo tų sumų mokat 26,3 proc VSD, bet ar tikrai turėsit pelno? Jei norit nors minimaliai gyvent tai pasiskaičiuokit išlaidų kiek turėtumėt ir ar per mėn uždirbtų įmonė bent minimaliai po 10000- 15000 lt/?
Jums geriau, kaip rašė( julijana ir kiti) pagal DS dirbti.
Sėkmės.
2014-08-11 17:35 Bendra » Individuali įmonė ir SODRA » #1236045

Retai_Dryzuota rašė:
Sveiki,

Kiek kas mėnesį privalo mokėti sodrai IĮ savininkas?
Ar reikia kas mėnesį parengti sodrai deklaraciją?

Kiek metams pasibaigus reikės mokėti sodrai mokesčių, jei IĮ dirba tik savininkas (ar būtina jį įdarbinti pagal DS?)


Sveiki.Paskaitymui:
www.sodra.lt/PSD_individ_imon_2014
www.sodra.lt/draudeju_portalas/draudimo_vyk...
www.sodra.lt/vsd_vykdymas_2014
2014-08-10 11:05 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1235950

julijana7 rašė:

Man taip pat kyla klausimas kokia kaina pajamuotis gimimus. Nes tai 1000 Lt, 500 Lt ar 200 Lt yra didelis skirtumas. Gal galiu ir po 1 Lt užsipajamuoti ? Kur tas tikslus vertinimas gyvulių ir ž.ū. produkcijos pajamavimams. Normatyvas labai duoda kartais dideles ribas. Ar pagal normatyvą užpajamuota produkcija VMI pripažįsta smile ?


Sveiki. Jei ūkininkas turtingas ir viską perka, samdo tai ir išlaidos ūkio didelės, jei auginama natūraliai, savais ar ''dovanotais'' pašarais tai ir elniuką aš tik po 1 litą pajamuočiau. Vėliau priauginčiau pagal faktą, sakykim iki 10 proc visų išlaidų.
Pvz: jei per laikotarpį motinai kartu su elniuku išlaidų teko kokie 2000lt, tai elniuką pajamavus po 500, motinai dar lieka 1500 litų. VMi pripažįsta. Svarbu būtų logika. Kokios kainos pardavimo dar žiūrėti.
Juk nieko nėra negalimo, svarbu skaitykit nurodymus, tvarkingai sumokėti mokesčius, įrodyti kodėl taip esat nusistatę, o ne kitaip.
2014-08-10 10:02 Bendra » Mažoji bendrija » #1235942
Dovitai. Pas jus viskas yra gerai. Kai registruota su vadovu tai reikia civ sutarties ir yra paprastesnis ir pigesnis pinigų paėmimas iš įmones.
Aš jūsų vietot atgaline data kai įkūrėt įmonę surašyčiau civ paslaugų sutartį dėl ''vadovavimo '' ir algą galima taip ir rašyti kol kas nieko nemokama, bet vėliau , pagal atskirą sprendimą, mokama sakykim pastovi dalis kas mėn po 100 lt ir plius nuo gautų pajamų iki 40 procentų. Galit sugalvoti visaip tą mokėjimą, net ir be pastovių išmokų.
Įdomu, o ką dabar mokėdavot ar pelną, ar sodra apmokestinamas sumas iš pelno?
2014-08-07 19:24 Bendra » Individuali įmonė » #1235785

BrigitaB rašė:
Labas vakaras,

Sėdžių, galvoju ir niekaip nesugalvoju. Gal kas pagelbės?
Savininkas parduoda ilgalaikį turtą, kuris nuosavybes teise priklausė jam ir buvo perduotas įmonei, taip padidindamas savininko kapitalą. Sąskaitų korespondencija buvo:
D 122 -34528,00
K 301 -34528,00.
Dabar savininkas pardavė šitą IT už 10000,00 Lt.
D 241 -10000,00
K 122 - 34528,00
D 621 - 24528,00.
Klausimas, ar nereikia mažinti kapitalo? Jei reikią, kokia dar papildoma sąskaitų korespondencija turėtų būti? Būčiau nuoširdžiai dėkinga atsakiusiems.


Sveiki. Nesuprantu žodžių ''perduotas įmonei'', tai perregistruota Regitroje įmonės vardu?
''Savininkas'' pardavė, tai gal įmonė pardavė, o nė savininkas?
Jei tikrai viskas yra įmonės vardu, nusidėvėjimo neskaičiavot, nors jis tik neleidžiami atskaitymai jei būtumėt skaičiavę.Tada
D122 34528
D 241 10000
K 502 kitos apmokestinamos pajamos 10000
D 341 nepaskirstytas pelnas 24528 arba iškart sąskaita 300 nuosavybė
2014-08-06 12:29 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1235486

naivuole rašė:
Laba diena.

Labai reikalinga Jūsų pagalba.
Darbuotojas atostogavo liepos mėnesį. Atostoginiai buvo išmokėti liepa (tarkim: 487,53 Lt). Perskaičiavus liepos mėnesio NPD (liepos mėn. išmokėtas DU neatskaičius mokesčių 1000 Lt), NPD = 570 - 0,26 * ((1000 + 487,53) - 1000)= 443,24 Lt, GPM = (1487,53 - 443,24) * 15 % = 156,64 Lt. Kadangi nuo 1000 Lt jau buvo sumokėtas GPM 64,50 Lt, tai nuo atostoginių išskaičiuoti ir sumokėti: 156,64-64,50= 92,14 Lt. GPM.
Iškilo klausimas dėl likusio liepos mėnesio DU, kuris bus išmokėtas rugpjūčio mėnesį. Už liepos mėnesį dirbtas dienas priskaičiuotas DU 565,22 Lt. ir bus išmokėta likusi suma.
Ar DUŽ rašyti 92,14 Lt GPM kuris jau sumokėtas?
Pasibaigus atostogoms ir apskaičiavus DU už likusias tą mėnesį darbo dienas, pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo bendros to mėnesio uždarbio ir atostoginių sumos, atėmus anksčiau išskaičiuotą sumą.
Pagal šį paaiškinimą suprantu, kad likusiai sumai nebereikia taikyti NPD, nes bendra suma su atostoginiais yra 1052,75 Lt, NPD - 556,29 Lt, GPM - 74,47 Lt, atėmus anksčiau išskaičiuotą sumą gaunasi su minusu.
Ar DUŽ rašyti 92,14 Lt GPM, kuris jau sumokėtas nuo išmokėtų atostoginių ir viskas?
Būsiu labai dėkinga už Jūsų pagalba.

Prašau patarkit kaip taikyti NPD likusiam?


Sveiki. Labai neaišku. Pagal jūsų parašymą žmogaus alga mėnesinė yra apie 2000lt, bet rašot kad 1052,75. tai kiek tikrai yra?
Kaip supratau tas 1000 mokėtas liepos pradžioje tai yra už birželio mėn alga(o gal praėjusių metų koks mokėjimas)? jei taip, tai NPD už liepos mėn skaičiuojant to 1000 nepridėkit, nes skirtingi mėnesiai.
Kai išmokat atostogas 487,53 NPD galit taikyt, bet galit ir netaikyt(jūsų pasirinkimas)
Jūs jei taikot NPD jis bus 487,53 ir GPM nėra kolkas.
Kai mokat likusią dalį algos rugpjūčio pradžioje 565,22, ten jau NPD liko tik 68,76(556,29-487,53) ir GPM bus 496,46*0,15 bus 74,47lt
Jei alga 2000 ir tas 1000 dar liepos mėn alga tai kitaip.
572 formoje aprašytu atveju už liepos mėn deklaruojat 1000(birželio alga ) + liepos atostogos487,53 ir GPM 64,50
kai rugsėjį deklaruosit už rugpjūčio mėn rašysit 565,22 ir GPM 74,47. Gal skaičiuose neapsirikau.
2014-08-01 09:31 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1234829

toitoi rašė:
Bet , kaip apskaityti elniuką kuris gimė ir savikainos jokios po kol kas :0


Jei esat ūkininkai, ir elniai yra prekybai, tai verta paskaityti 17VAS metodines rekomendacijas ir kitas ūkininkų apskaitos rekomendacijas. Naudoti ūkininkų sąskaitų planą(nebūtinai, jei aišku), patogiau net naudoti sąskaitą 65x.
Taurieji elniai iki 6 mėn normatyvinė kaina yra nuo 500- iki 1000lt. Galima ją naudoti. Sukaupti išlaidas ir faktą apskaičiuoti.
Pavyzdžiui :Gimęs (veršelis) gali būti pajamuojamas normatyvine kaina sakykim jų kaina po 200 lt
D 221
K 651
Apie elnius nieko nežinau. O kam juos auginat?
2014-07-31 23:36 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1234807

toitoi rašė:
Sveiki, nusipirkome elnius kokia būtų sąskaitų korespondencija manau tokia:
K443
D2431
D20151 Auginamų ir pen.gyvulių įsig.saviakina
ačiū


Apie elnius nieko nežinau, net nežinau kam juos auginat? Čia ūkininkas ir auginat Mėsai, o gal ''grožiui'', pramogai?
Korespondencija gera. Jei mėsai tai visas auginimo išlaidas ''kaupiat'' kad ir ten pat 20151 sąskaitoje, kai parduosit ką sukaupėt nurašysit į leidžiamus atskaitymus.
Jei tai tik grožiui ir kokia kaimo turizmo sodyba, ir tas elnias tikrai ''uždirba'' jums pajamas tada lygtai išlaikymo išlaidos galima būt kelt iškart į leidžiamus atskaitymus.
2014-07-31 21:24 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1234794

12xxx rašė:
2013 m. priskaiciuotas pajamu mokestis D 300 136Lt
K 340
iskeliam D 340 136Lt
K 471
2014 m. deklaracijoje issiminuosuoja uz vaikus belieka moketinas 46 Lt.

perveda pinigelius D 471 46 Lt.
K 270
lieka 90Lt kur juos nukelti? D471 90
K???


Nesupratau kokia pas jus sąskaita 300? Jūs per sąskaitą (naudojat kaip suvestinę)300 uždarinėjat pajamas ir sąnaudas? (Nors tai visai nesvarbu kokias naudojat)
Faktiškai, jei žiūrėk kaip įmonėms, tai pirma užpildoma pelno nuostolio ataskaita iki pelno mokesčio, tada užpildoma į VMI GPM deklaracija ir iš tenai įrašomas GPM, kuris turi būti apskaitoje ir GPM deklaracijoje vienodas.
Jei jau palikote tą 136 lt, tai teks kelti 90 lt į 3 klasę.
2014-07-31 21:15 Programinė įranga » STEKAS » #1234792

Loreta13 rašė:
Žinau šią problemą, bet patarimo neturiu :)
Čia direktorijos "suveikia".
Teks kentėt.
Arba bandykite paskambint į Steką ar atstovams.
Tokią informaciją tikrai suteiks nemokamai.
www.stekas.lt/apie-imone.html


Ačiū už atsakymą. Čia ta problema yra smulkmena.
2014-07-31 21:12 Bendra » Mažoji bendrija » #1234791

Dar klausimelis... Ar MB narys gali susimazinti savo pinigini inasa? - pvz. is uzdirbtu pajamu, kurios inestos i kasa, atsiimti dali inaso ir pvz. nuo 800 Lt sumazinti iki kokiu 400 Lt. Nuostolis siai dienai yra apie 360 Lt, tai isivaizuoju, kad inasas neturi buti mazesnis nei nuostolio suma. Esme ta, kad mastoma stabdyti veikla ir ateityje pradeti verstis kita veikla, tai palikti uzdirbtas pajamas kasoje butu kaip ir netikslinga, noretusi ir dali inaso atsiimti... Ar isvis imanomas toks variantas, kad is gautu pajamu - t.y. kasoje esanciu pinigu MB narys gali atsiimti dali esancio piniginio inaso, kitaip sakant ji sumazinti iki nuostolio sumos? - ar siuo atveju issiimant pinigus cia nesiskaitytu kaip asmeniniams poreikiams ir neatsirastu prievoles sodrai moketi 26.3 proc? - tikriausiai jei tai imanoma, reiketu tai dienai balansa pasidelioti ir zinoti faktini nuostoli litas i lita.
Buciau dekinga, jei kas pasidalintu patarimais.
[/quote]

Niekur nerašoma, kad negalima susimažinti įnašo. Svarbu tiksliai apsiskaičiuokit pelną, ar tai nuostolį, surašyti MB nario sprendimą ir pagal tą sprendimą nario įnašo atsiėmimas būtų kaip vertybinių popierių pardavimas. Net nežinau, nesigilinau, kaip tai deklaruojama.
Jei bus sprendimas, tai niekas nelaikys sodra apmokestinamomis sumomis.
2014-07-31 21:00 Programinė įranga » STEKAS » #1234786
Sveiki. Turiu seną Steko versiją(naujinimų nebeužsisakau). Suinstaliavus naujus windausus ir suinstaliavus šią programą į naują kompą. Atidarant bet kokią kortelę, ar tai sakykim mokėjimas. Pati kortelė siaura ir tenka ją''ištampyti'' patraukiant į plotį šiek tiek ir į apačią.
Ar tai kažkokie nustatymai pačioje programoje pasikeitė?
Sąskaitos faktūros šriftas pasikeitė(didesnis), bet pavyko pasikoreguoti.
2014-07-30 08:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1234495
Sveiki. Dovitai. Apie kompensavimą, arba jūsų nuostatuose rašoma, arba skaitot 38 VAS metodines rekomendacijas. Auto yra dalinai nudėvėtas, bet jūs žmogui nusprendžiat grąžint tą nudėvėtą sumą(galima ir negrąžint, lemia MB narių sprendimai).
Apie rinkos vertę reikėtų pas pardavėjus teirautis.
4 klasė įmonė MB narių sprendimu kompensuoja nudėvėtą turto dalį ir yra skolinga žmogui, bet MB nariai savo sprendimu nusprendžia, kad būtina padengti esamą nuostolį, todėl jam tų 400 neišmoka, bet ta suma dengiamas nuostolis.
Pagal teisybę, tai reikėtų daryti balansą ir tenkančia nuostolių suma mažinti jo įnašą(tada gal net tektų susimokėti, jei labai daug nuostolio, daugiau negu 5600), bet MB nariai gali savo sprendimu to nereikalauti, jei žmogus neišeina iš MB, juk dar lieka kitas įnašas. Lygtai taip.
2014-07-29 08:30 Bendra » Mažoji bendrija » #1234219
Sveiki. Dovitai. Aš daryčiau taip: Parduočiau už 5600, likutinė vertė yra 5200, dar kompensuočiau 400 nusidėvėjimą, bet kad nereikt išmokėti, dar liepčiau dengti patirtą nuostolį tais 400 lt.
Parduočiau už 5600. Rašyčiau:
K 12x savikaina 5600
D 12x nusidėvėjimas 400
D 301 įnašai 5600
D4 skolos sumos 400
K 4 skolos sumos 400
K 341 nepaskirstytas nuostolis 400
Bet Pildant PLN204 tektų 400 rodyt IT pardavimo pelną.
Lygtai taip, gal neapsirikau, nors galima ir kitaip daryti
2014-07-25 22:33 Bendra » Medienos apskaita » #1233988

wika3 rašė:
Virbuh prašau dar pakonsultuokite...
jei šį mėnesį išmokam ūkininkui už atraižas ir pervedam mes įmonė GPM 15 % už jį , tai pas mus įmonės Mano VMI likučiuose stovės GPM sumos permoka iki 2015 m.0471 pateikimo ? Ar čia gerai taip? o gal reiktų kitaip daryti, lai ūkininkas kai pervesim jam pinigėlius iškart susimoka GPM ? (jis nori kad būtų iškart tas GPM sumokėtas , nes pinigėlių po to kitais metais gali nelikti GPM susimokėti smile )
Kaip daryti? patarkite Virbuh,aš tai tikrai visai apie tai neišmanau, o turiu jau pirmadienį pranešti vadovui kaip darysime...


Jei sutariat išmokėti 1000 lt (tada visa suma leidžiami atskaitymai) ir į rankas 850, o GPM 150 lt pavedime rašot pavardę vardą asmens , kodą už ką mokat GPM. Pagal viską tą permoka gal ir būtų kaip rašot iki 471 teikimo, įmokos kodas lygtai 1441, bet yra 1321( nesusidūrus tai nežinau.)
2014-07-25 19:52 Bendra » Medienos apskaita » #1233983

wika3 rašė:
Labai ačiū Jums,
tik dar paskutinis klausimukas..ar galėtų įmonė savo lėšomis (pagal ūkininko GPM 308 formą )GPM 15% sumokėti už jį ar negalima taip? smile


Galima, tik atidžiai pildyti formas, pervedant pažymint kad sumokėta už kitą asmenį,/ kito asmens sumokėta.
2014-07-25 16:14 Bendra » Medienos apskaita » #1233953

wika3 rašė:
B klasė metam pasibaigus 471 forma, kito turto pardavimas lygtai taip

Paaiškinkit prašau dar, nelabai žinau kaip toliau reikės ką daryti... smile
tai išmokėtą 2014 m. ūkininkui (už atraižas) pinigų sumą reikės 2015 m.02.01 mums įmonei padeklaruoti 0471 formoje ,o ūkininkas pagal GPM 308 formą turės susimokėti GPM 15 % ? Ar taip galvoju?


Labai teisingai galvojat.
2014-07-25 15:17 Bendra » Medienos apskaita » #1233943

wika3 rašė:
Ačiū Jums virbuh
1.Tai buvo vienkartinis apvalios medienos pirkimas/pardavimas (GPM 15% sumokėjom biudžetui)tai buvo asmeninio miško (ūkininko ūkis įregistruotas), tai nežinau ar gerai tada GPM sumokėtas? smile
2.Tai kaip suprantu atraižos niekur nesideklaruos 0572 , GPM nereikės už ūkininką įmonei sumokėti , tiesiog atsiskaitysim su juo ir viskas, ar taip?


1 Viskas gerai tai ne individuali miško veikla tai 15 proc.
2.B klasė metam pasibaigus 471 forma, kito turto pardavimas lygtai taip.
2014-07-25 14:51 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1233936
Jau vakar Omnitel atsiuntė.
2014-07-25 14:49 Bendra » Medienos apskaita » #1233935

wika3 rašė:
Prašau pakonsultuokite:
1.Įmonė iš FA(ūkininko) pirko medienos rąstus/malkas. GPM 15% iš ūkininko atskaitėme ir pervedėme biudžetui.Padeklaravau fro572 A.Ar čia gerai taip? (o gal reikėjo 0471? smile deklaruoti)
2.Pirkome vėl iš to pačio ūkininko atraižinę susmulkintą skiedrą.Kaip su GPM 15 % ?
ar reikia mums įmonei atskaityti iš ūkininko GPM15% ir sumokėti biudžetui padeklaruojant FRO572 ?
Padėkite


Išsiaiškinkit ar ūkininkas turi registravęs medienos individualią veiklą VMI?
jei tik vienkartinis pardavimas tai gal tik 5 proc?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
skiekdros ne apvalioji mediena
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Atraižos jau nebus A klasės pajamos, jei neklystu.
2014-07-24 08:20 Įvairūs » IĮ savininko įnašas NT » #1233704

dar2du rašė:
Labai ačiū už atsakymą.
Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija šiuo atveju?
Sakyčiau taip:
D 4487 Grąžintinas įmonės savininko įnašas
K 122 (IT likutinė vertė)
K 521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas (?)

Parduodamo (už įnašus paimamo) turto rinkos vertė yra mažesnė už savininmo neatsiimtų įnašų likutį.
Jūsų aukščiau pateiktoje medžiagoje sakoma, kad apmokestinamosioms pajamoms priskiriama tik įnašą viršijanti turto vertė.
Ką kredituoti, jeigu ta vertė įnašo neviršija?



Sveiki. Bandom dėliot.Sakykim senai pirkta už 15000, nudėvėta 14999, likutinė 1 lt, Rinkos kaina 5000:
K 12x ILg t 15000
D 12x nusidėvėjimas 14999
K 521 IT pelnas 5000
D 521 IT pelnas 1 lt
D 2 pirkėjai 5000
K 2 pirkėjai 5000
D 44xxx(ar 3xx) įnašas 5000
Finansinėj apskaitoje pajamos 4999, bet mokestinėje PLN204A kai deklaruosit, matyt teks rašyt sumą 4999 neapmokestinamų pajamų eilutėje. Lygtai taip, ar klystu?
2014-07-23 10:14 Įvairūs » IĮ savininko įnašas NT » #1233456

dar2du rašė:
Laba diena,
susidūriau su tokia situacija: IĮ savininmas nori įsigyti (paimti už anksčiau įneštus piniginius įnašus) iš savo įmonės nuosavybės teise jai priklausantį automobilį, kuris jau yra nudėvėtas.
Kokia automobilio verte mažinti savininko įnašų sumą? Tikriausiai rinkos verte, ne likutine??
Tada skirtumą tarp likutinės ir rinkos vertės turiu rodyti kaip pajamas iš IT pardavimo?
Kaip teisiškai įforminti šį sandorį?

Ačiū


Sveiki. Paskaitymui, (senas su senais tarifais, bet galiojantis)
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Turi būti pardavimas.
''Įnašo grąžinimas pasiimant IĮ įsigytą turtą. Jeigu IĮ savininkas įnašą iš IĮ
susigrąžina pasiimdamas IĮ įsigytą turtą, tai IĮ turtas perduodamas tikrąja rinkos kaina.
GPMĮ taikymo požiūriu gyventojas iš gauto turto vert÷s (tikrosios rinkos kainos) gali
atimti neatsiimtą įnašą į IĮ (jeigu šie įnašai nebus grąžinami pinigais). Grąžinamo įnašo vert÷
n÷ra pajamų mokesčio objektas, o turto vert÷, viršijanti įnašą yra apmokestinama taikant 15
proc. pajamų mokesčio tarifą, jeigu tai ne pajamos iš paskirstytojo pelno.
PMĮ taikymo požiūriu turto įnašą viršijanti turto vert÷ priskiriama IĮ
apmokestinamosioms pajamoms.''
2014-07-22 10:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1233226

Dovile560 rašė:

zivileindre rašė:

Jei kaip MB narė sugalvosit išsimokėti su darbo santykiais susijusias sumas, tada įmonė moka 9 proc PSD ir VSD 26,3 proc


Jei išsimoka į rankas 1000 lt tai 26,3 proc nuo kokios sumos?


Jezus nu nemalonu, net klaust, bet neikertu. Kokios pajamos yra su darbo santykiais susijusios? Jei as vykdau veikla, MB gauna pelna kas menesi tarkim po 3000lt, as is to pelno uzdirbto, sau kas menesi isimoku alga 1000lt, tai cia vadinasi su darbo santykiais susijusios pajamos?:) Ar cia turima omenyje, jei as kaip vadovas dirbciau pagal SD ir tada moku tuos 23,3 ? Ir ar isvis nieko nesuprasdama gera paslaugu teikimo sutarti uzpildziau ? www.ukmin.lt/mb emiau is sio psl :) Jau norisi spjaut i visus verslus - tamsus miskas man visai smile aciu dar karta uz pagalba smile
[/quote]

Sunku trumpai paaiškint, verta pačiai pasiskaitinėt.
Kaip vadovas, kuris yra ir MB narys pagal civ sutartį jis sutaria mokėtis sumas už ''vadovavimą''. Nuo jų sodra nemokama. Ir GPM mokasi pats. B klasės pajamos..deklaruojat metam pasibaigus Fr471 kodas 70. Išmokos yra yra leidžiami paslaugų sąnaudų atskaitymai, mažiną pelną ir pelno mokestį.
Kai įmonė gauna pelno, galima išsimokėti kaip MB nariui( ne kaip vadovui, nors išmoka vadovas) tik kaip pelną (kodas lygtai 26). B klasės pajamos, sodra VSD 26,3 proc ir PSD 9 proc nuo jų nemokama. Nėra pelno, nėra ką mokėti.
Bet jei norit būti drausta pensijai, ir svarbiausia yra pelno, tada galima mokėtis išmokas iš pelno, bet pavadinama su darbo santykiais sumos, FR 471 kodas bus 02 ir nuo tų sumų privaloma mokėti VSD 26,3 ppoc ir PSD 9 proc. Jei Nėra pelno ir per daug išsimokėsit, teks sugrąžinti išmokas. Šios sumos finansinėje apskaitoje nėra leidžiami atskaitymai, bet išmoka iš pelno. Kai pildot PLN204 jau ši suma galima įkelti kaip leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu.( mažės pelno mokestis.)
būtinai skaitykit 38 VAS:
www.aat.lt/index.php?id=175
Sėkmės darbe.
2014-07-22 08:53 Bendra » Mažoji bendrija » #1233200

zivileindre rašė:

Jei kaip MB narė sugalvosit išsimokėti su darbo santykiais susijusias sumas, tada įmonė moka 9 proc PSD ir VSD 26,3 proc


Jei išsimoka į rankas 1000 lt tai 26,3 proc nuo kokios sumos?
[/quote]

Sveiki.Kai mokasi kaip MB narys,su darbo santykiais sumas. (ne pagal civ sutartį) SAV formoje sodrai rašote 1000lt,tiek priskaityta ir tiek į rankas. (išmokėjimas liepos mėn ir VSD bei PSD nuo tos sumos sumokama liepos mėn) ir rašot 263 lt.
. Sodrai PSD kodas 322, mokate 90 lt, VSD kodas 310, mokate 263 lt
Tai yra B klasės pajamos ir deklaruojama į VMI tik metam pasibaigus FR471 formoje. GPM susimoka pats.

Pagal civ sutartis išmokos kai MB narys kartu vadovas yra B klasės, deklaruojama FR471 kodu 70
2014-07-21 22:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1233185

Dovile560 rašė:
Labai atsiprasau uz "tapati per tapati" :))) ikuriau MB smulkiam versliukui pletoti, esu viena darbuotoja - vadove. Dirbu pagal paslaugu teikimo sutarti. Viskas dar taip nauja ir neaisku, kad galva sukasi. Jei noriu isimoketi sau kaip atlyginima 1000lt kas menesi, zinau, kad sumoku VMI nuo atlyginimo 15%, pati moku 90LT PSD. Ka man dar moket reikia?:)))) Kol dar neturiu buhalteres, iki metu galo manau dar nereikes, nes verslas neisibegejo, labai sunku susiorentuoti siuose reikaluose. Bukit geri paaiskinkit kvailai mergai :)) Aciu ir grazios dienos ;)


Sveiki. Spėju, kad MB įkurta kai valdymo organas susirinkimas ir kartu Vadovas. Esat MB narė ir kaip vadovė pagal paslaugų sutartį norit mokėtis po 1000. Civilinėje paslaugų Sutartyje taip ir rašykit, kad kas mėn į rankas po 1000 lt. Viskas, metams pasibaigus deklaruosit ir GPM sumokėsit pati 15 proc. Kaip už MB narę įmonė privalo mokėti po 90 lt PSD(kitur nesat drausta). Kai tik tokios išmokos, nesat drausta pensijai.
Jei kaip MB narė sugalvosit išsimokėti su darbo santykiais susijusias sumas, tada įmonė moka 9 proc PSD ir VSD 26,3 proc
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui