Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8211 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-04-27 22:55 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2012 metus » #1220414

Dorota1 rašė:
na para6ysiu kai vmi paklausiu ryt


Gal šitas punktas tinka jūsų nenuolatiniam piliečiui: jei jis tikrai yra nenuolatinis
tada forma FR531 lygtai..

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-04-27 21:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1220406

zoraza rašė:
Gal cia aktyvesne tema bus, nes reiktu daugiau nuomoniu...
Situacija:

zoraza rašė:
Imones pagrindine veikla yra nekilnojamojo turto prekyba, siemet baigeme savo sklypuose vedzioti vandentiekio ir nuoteku tinklus, idomu, kurioj balansinej saskaityoj juos geriau apskaityti. Kurioj nors ilgalaikio turto ar prekiu ir atsargu? Nors kol kas jo pardavimas neplanuojamas, bent jau kiek zinau, bet juk jis galetu buti musu preke? Iki darbu baigimo, jis buvo apskaitomas nebaigtos statybos saskaitoje, ar tai kazkiek itakoja dabartini balansines saskaitos pasirinkima?


zoraza rašė:
Mes patys nestatom nieko. Samdom imones. Pagrindine musu veikla yra NT prekyba, parduodami sklypus, isipareigojom, kad per tam tikra laikotarpi bus nutiestos komunikacijos. Tai va ir nutiesem vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, Registru centre uzregistruota vandentiekio linija, kanalizacijos linija, tai va ir nezinau, kaip geriau apskaityt. Ar kaip IT, ar kaip prekes. Naudojasi tuo, kol kas musu turtu tai gyventojai, priesgaisrine tarnyba, jei reiks ir pan., tai mano galva, turetu visa tai issipirkt bendrija, arba savivaldybe smile Idomu tai, kad jei IT, tai skaiciuosim nusidevejima, o kas bus kai nusideves?


Busiu dekinga uz nuomones. Gal kas susidurete su kazkuo panasaus.


Sveiki. Nesusidūriau, bet paspėliosiu, nes įdomi situacija.
1. Ar jūs neturit išsirašyti sau PVM sąskaitos faktūros, nes susikūrėt, įrengėt savo žemėje ilgalaikį turtą, įrenginius? ar maišau kažką...
2.Tai tikrai yra ilgalaikis turtas, kuris turi būti IT sąskaitose, Jis net jau registruotas RC.
3. Pirkti jo niekas neprivalo, bet nuomuoti (jei niekas neperka) tai jūs galit gal, nežinau kas jūsų sutartyse rašoma.
4.Jei ilg turtas tai ir nusidėvėjimas skaičiuojamas, kai nudėvėsit jis liks su savo likutine verte. teks remontuoti, tvarkyti. Prižiūrėti. jie juk yra jūsų žemėse.
Ar ne taip?
2014-04-27 14:21 Bendra » Mažoji bendrija » #1220354

arosirma rašė:



VMI taip konsultavo?
[/quote]
Tai, kad ir taip aišku, už narį mokėjo juridinis asmuo MB, t.y. kitas asmuo savo lėšomis. Priklauso mokėti 12*90=1080, tai ir mokėta, likutis 0.
Aš taip užpildžiau, tiko, pretenzijų dėl PSD negavom.

[/quote]

O ką rodėt 471 formoje? Juk ten gal nerodėt kad kito asmens mokėta, arba aš čia nesuprantu šioj vietoj...Juk mokam tai sodrai..
2014-04-27 14:06 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220353
Savikainai skaičiuoti yra visiška laisvė. VMI tik tiek teko rasti apie skaičiavimus:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-04-27 13:48 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220352

jmp1 rašė:

Bet jei pas mane tik augalininkystes ukis ir IT (traktorius, kombainas, grudu sanadeliavimo iranga) naudojamas 100 proc. ukyje, tai gal visai logiska savikaina skaiciuot tik is kintamuju sanaudu, kurias galima tiesiogiai paskirstyti pagal produkcija, o pvz. nusidevejima ir kitas sunkiai paskirstomas det 100 proc. i sanaudas metu? Kaip manot?


Sveiki. Kadangi VMI nėra konkrečių nurodymų, tai kaip padarysit gal taip ir tiks.
Aš tai tikrai visą nusidėvėjimą, kaip netiesiogines išlaidas skirstyčiau proporcingai pagal tiesiogines jau paskirstytas išlaidas, nes labai konkretu, kombainas, sandėliavimo įranga. Nebent tai būtų labai nereikšmingos sumos,
Rinktis Jums, o kaip VMI atsakytų, tai gal net priešingai galit gaut atsakymą, nes visi daro skirtingai, ir daugelis yra teisūs. Aš savo įmonėje(ne ūkis) visas išlaidas skiriu į savikainą. Labai mažai į bendrąsias. Mūsų taip nusistatyta.
2014-04-26 23:12 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220336

jmp1 rašė:


Labai aciu! Pas mane tik augalininkystes ukis. forma 457 pristatyta ir atimta parama. Tai kaip suprantu i savikaina butina itraukti ir IT nusidevejima, ir ju draudima bei darbuotojo uzmokesti ir ju mokesciai? Ar galiu sitas sanaudas paskirstyti proporcingai pagal normatyvines kainas?
O kas dar be ukininko sodros neisiskaiciuoja i savikaina? Pagal rekomendacijas suprantu, kad tokios islaidos, kuriu negalima tiesiogiai susieti su gaminama produkcija, kaip islaidos mokymo kursams, kanceliarines prekes ir pan.? O kaip su zemes nuoma?
Ar reikia tureti pasitvirtinus kokia nors tvarka ar siaip papildoma dokumena, kaip skaiciuoju savikaina, kuriuos reiktu pateikt VMI tikrinimo atveju?
Man VMI konsultavo, kad IT neitraukiamas..., bet kazkaip nelabai uztikrintai ta teige.. Ar yra apart rekomendaciju kazkoks istatymas, kuris nustatytu kas tiksliai turi buti iskaiciuota i savikaina ir palikta kt. metu leidziamiems atsikaitymams, esant produkcijos ir paseliu likucio atveju?

[/quote]

Visur yra tik rekomendacijos, kurias prisitaiko kiekvienas pagal save. Jei turėtumėt pas save susirašę, kaip skaičiuojat tai tikrai būtų puiku.
konkrečias išlaidas, reikėtų konkrečiai ir skirstyt. Klausiat ar galima nusidėvėjimą, algą , sodrą skirstyt pagal produkciją? Niekas nieko nedraudžia ir nėra konkrečiai nustatyta. Renkatės jūs, skaitot rekomendacijas ir taikot kas jums tinka.
Jei nusidėvėjimas yra pastatų, kurie nei augalininkystei, nei gyvulininkystei, sakykim garažas, tada tai tikrai galima nedėti į savikainą, bet tiesiog į rezultatą tų metų.
Žemės nuoma, reikėtų konkrečiai paskirstyt, kas buvo sėta, jei tai yra įmanoma.
VMI nėra jokių konkrečių nustatymų kas eina į savikainą. Yra tik kas yra leidžiami, neleidžiami.
Ūkiai plačiai naudodavo pilną paskirstymą pagal produkciją. gal tai nėra tikslu, bet ...
www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1468&z=69
2014-04-26 21:56 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220335

Finval rašė:
Tai ir esmė tame, kad niekur nebuvo padėta. Nes apskaita tik nuo 2013. PVM mokėtoju registravosi tik metų pabaigoje.
Mąstau maž reik nusidėvėjimą perskaičiuot su pridėtu PVM, o tada jau minusuot buhalteriniu įrašu smile

Jei neateina koks turtas iš 2012m ar 2011, ar 2010metų . Visas turtas tik 2013metų pirkimo, tai galima visaip daryt ir iškart atskirt PVM, ir dėl į 6 klasę, neatskaitomas, PVM, tada jau būtų iš ten minusavimas to PVM.
Jei ateitų iš kokių 2012metų turtas, ir pats PVM būtų tada padėtas 6 klasėj, tada tektų kaip rašėt K 3 klasė.
Kaip paprasčiau, žiūrint kaip, kiek jau ko padaryta.
2014-04-26 21:31 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220332

Finval rašė:
Atrodo paprastas klausimas, bet kažkaip jis man nesusidėlioja...... Užsiregistravom PVM mokėtojais, pasidarėm inventorizaciją kiek to PVM į atskaitą galim traukt. D gautiną PVM, a kredituot tai ką? Kapitalą? smile


Neaišku kur buvo padėtas tas turtas su visu PVM., kurioj sąskaitoj.
Pvz. 2010.12.20 pirktas buvo traktorius už 12100 su PVM ir visa suma į 12 Ilg turtą . Norma nudėvėjimui yra 5 metai.(60mėn) iki 2014.01.01 iki PVM mokėtojo tapimo praėjo 3metai (36mėn). 12100/60*36 nudėvėta visa suma su PVM grubiai 7259
liko nenudėvėta 12100-7259 bus 4840. Tame tarpe 840 yra PVM, kurį galima susigražinti. O 4000 galima nudėvėti per 5 metus , jei tokią normą renkat ir į VMI 457 taip pranešat.
tokio turto PVM pagal viską buvo 12 klasėj, iš ten tą 840 ir reikia ''atimti''.
Jei 2014m buvo pirkimų, kurie buvo padėti į iš pradžių į 2 klasę, o gal jau 6 klasėj, tai iš ten ir atimti.
Lygtai taip.
2014-04-26 21:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1220328

Lukas333 rašė:


Tai NPD tik nuo pajamų susijusiu su darbo santykiais taikomas, o ne nuo tų kurios gautos pagal civilines sutartis. Ar ne?
[/quote]

Tikrai taip.
2014-04-25 22:27 Bendra » Mažoji bendrija » #1220268

arosirma rašė:


Gal jau išsiaiškinot? Aš rašiau nulius.


gpm308 42 eilutėje įrašote 1080, (kito asmens savo lėšomis apmokėta...) ir gaunasi mokėti 0, nes jau sumokėta
[/quote]

VMI taip konsultavo?
2014-04-25 22:26 Bendra » Mažoji bendrija » #1220267

arosirma rašė:
Į mokesčius prisiskambinti nulis šansų, pasakykit pagal paslaugų sut. sumokėtoms sumoms MNPD nesitaiko? Už viską mokėti 15proc.?



Tik už vaikus taiko.
2014-04-25 21:54 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220258

jmp1 rašė:
Sveiki,
Prasau pagalbos. Susimaisiau su leidziamais atiskaitymais. Kiek suprantu is sito forumo, kad leidziamiems atsiskaitymams galima priskirti tik tai tas islaidas, kas susije su uzdirbamomis pajamomis ataskaitiniais metais. Tai jeigu ukyje 2013 m. uzderejo 100 t mieziu, ir dali ju (tarkim 10t) liko atsargose parduoti 2014 m. Tai tada i leidziamus pateks tik tu 90 t mieziu savikaina, o savikaina paskaiciuot is visu sanaudu isleistu tiem 90 t uzdirbti (atminusuojant islaidas rudeniam arimui, paseliams ir t.t.)? Ar i savaikaina ieis ir IT nusidevejimas ar IT nusidevejima 2013 m. galima kelt 100 proc. (jeigu IT naudojamas 100 proc. veikloje)? Ar galiu savikaina paskaiciuot tik is trasu, chemikalu, kuro, seklos ir darbuotojo uzmokescio suvartojimo, juos priskirti leidziamiems atsiskaitymams, o pastoviasias islaidas (IT nusidevejimas, ukininko mokesciai ir pan.) ikelti kokios faktiskai buvo patirtos 2013 m. neskirstant pagal parduotos ir paliktos atsargose, bei paseliams sunaudotos produkcijos kieki.
Labai labai prasau padeti, meginau konsultuotis VMI, bet kaskart vis skirtingi atsakymai. Parasiau rastu, bet jie neatskys iki GPM deklaracijos termino...



Leidžiami atskaitymai yra tiktai kas tenka einamais metais parduotai produkcijai. Paskaitykit rekomendacijas, viskas susidėlioja,pagal sąskaitas, kas ir kur nueina, į kurią sąskaitą. Vienu sakiniu sunku pasakyti, nes vis ką nors pamiršiu parašyt...
Savikaina skaičiuojama ne pilnoji, bet dalinė, netraukiant ūkininko sodros.ir kitų. Ūkininko Sodros mokesčiai tiesiog į 2013 metus neskirstant
Pastovių, išlaidų reikia skirstyti, žiūrint kas per išlaidos.
IT , jei pristatyta į VMI forma 457 tai ir nusidėvėjimas, atėmus gautas paramas , sakykim jei kombainas, tai į javų savikainas, jei koks traktorius , kuris aptarnauja ir augalininkystę ir gyvulininkystę, tai galima visur dalinti.
2014-04-25 21:34 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220254

Alina12345 rašė:
Sveiki. Dar truputį norėčiau pasitikslinti dėl GPM308 V priedo pildymo. PVZ yra tokie duomenys:
1) Pardavimo pajamos 20000;
2) Pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos padidėjimas 16000;
3) Ūkio reikmėms produkcija 4000;
4) Sąnaudos 33000;
5) Grynasis pelnas 7000;
Tai vat iš šitų duomenų kaip sudeliojame sumas GPM 308 V priede? Nejaugi į leidžiamus dedame 33000 sumą? Nelabai suprantu kaip deliotis.. Padėkite prašau. Ačiū iš anksto.


Čia šitaip jau galutinai apskaičiavot faktines kainas ir jau sodrą paskaičiavot ir taip yra pelno nuostolio ataskaitoje?
Jei viską tikrai gerai sudėliojot, sodrą pridėjot, neįtraukėt jokių neleidžiamų atskaitymų.
Čia net išmokų iš NMA nerodot? Ar su išmokomis?
Jei nėra čia išmokų iš NMA, tai pajamų 20000, išlaidų 13000.( jei tai tik leidžiami ir jau yra sodra 2013 metų)
2014-04-25 21:15 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1220251

Meskute73 rašė:



Taip, karvė mėsinė. Mokesčiams nepriskambinu, vieną kartą pagaliau sujungė su vyresniąja konsultante, tai ji pradėjo skaityti info iš skaidrių apie deklaracijų pateikimą 2013 m. ir nutrūko ryšys. Parašiau raštu, dar nieko neatsakė, sunkesniu atveju jie turi teisę atsakyti per 20 dienų :(
Kiekvienais metais suvartotą produkciją karvės auginimui koreguodavom iki tikrosios vertės, skirtumą nurašant į finansinį rezultatą, nes vertė labai iškildavo. Patarkit ką man parodyti į leidžiamus atskaitymus. Gal galima parodyti vertę pardavimo dienai? Ar išrankioti išlaidas jos auginimui keleto metų atgal?
[/quote]

. Supratau kad faktinėm kainom vertinat.
Jei išsivedat faktines kainas. Tai nematau problemų.
kai skaičiuojat priesvorių savikainas, kiek suprantu,karves ''priauginat'' pridedat išlaidas. Negi tik ta viena karvė pas jus yra? Vienos karvės faktinė kaina ir eis į leidžiamus atskaitymus. Nuostolingai parduota. Lygtai taip.
2014-04-25 08:55 Gyventojų pajamų mokestis » TURTO DOVANOJIMAS. Mokesčiai, deklaravimas ir t.t. » #1219972

SinDin rašė:
Sveiki,
mano buvęs vyras -mūsų bendrų 2 vaikų tėvas -nori dovanoti 360 000 Lt mums naujo būsto įsigijimui. Santuoka su juo įregistruota nebuvo. Kiek suprantu -jei jis dovanojimo sutartį daro mano vardu-aš privalėsiu susimokėti mokesčius, nes aš jam -svetimas žmogus. Kokio dydžio būtų mokesčiai?
Ar gali jis dovanojimo sutartį forminti pas notarą vaikams? Vaikai yra nepilnamečiai. Ar tada vaikai ir aš -būsime būsto bendrasavininkais? (nes dalį pinigų mokėsu ir aš).
Kokie dar galėtų būti variantai?
Ačiū už pagalbą iš anksto.


Sveiki.
Pagal įstatymus neapmokestinama suma būtų Jums tik 8000 lt, o kas virš būtų 15 proc.
Svarbu kad dovanotojas būtų teisėtai deklaravęs tas gautas pajamas.
Jei vaikams dovanotų, tai neapmokestinama, bet vaikų pinigų iš sąskaitos jūs pagal viską negalėtumėt paimti, nebent teisininkai išaiškintų kitaip. Kreipkitės pas teisininkus.
2014-04-25 08:43 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1219970

Lari rašė:
Studentas 2013metu dirbo:
1menesi puse etato 450.00Lt(GPM=0.00)
2 menesi visa etato 900.00Lt (GPM=67.50)
Kaip paskaiciuoti 2013 Metini Gyventojui taikytinas MNPD = 5640 – 0,2* (GMP – 9 600) ?


Taip. vietoj GMP bus 450+900 tai 1350
2014-04-25 08:41 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1219969

sdanutis rašė:
Sveiki,
Noriu pasiteirauti ar nuo išeitinės kompensacijos, kuri buvo išmokėta 2013.12. 30 už 2 mėn. t.y. už 2014 m. sausį ir vasarį, GPM reikėjo sakičiuoti atskirai pritaikant NPD abiem mėn, atskirai? Ar reikėjo dėti prie bendros sumos, t.y. prie 12 mėn. alga + išeitinė kompensacija ir dar + išeitinė už du mėn? Sodros deklaracijoje išeitinė kompensacija turi būti parodyta už pirmą mėn. 2014 m. sausį, o už antrą mėn. 2014 m. vasarį. Nes jei esi bedarbis 2014 m. tai už sausį-vasarį yra sveikatos draudimas. Aš išeitinėms GMP paskaičiavau kiekv. mėn. atskirai (nes jos buvo jau 2014 m. sausio ir vasario, tik išmokėtos pagal įsakymą 2013 m.) ir man metinėje deklaracijoje reikia primokėti virš 200 Lt. Tai, kaip su kitais metais , t,y. už 2014 m. deklaravimu ir GPM ?




Sveiki. Visas kompensacines išmokas, išmokėtas 2013m gruodyje, reikėjo sudėti kartu su gruodžio alga ir taikyti tik vieną gruodžio NPD.
2014m Jokių išmokų negavot, nieko FR572 formoje nedeklaruojama, tada net ir GPM308 nebus ką rodo, nes nebuvo išmokėjimų.
Apskaitoje matosi 2013 m tik būsimų laikotarpių sąnaudos(sausio ir vasario išeitinės), kurios eina į sąnaudas 2014 metais.
2014-04-24 22:20 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219956

Justiva22 rašė:


Paskaičiuojat pati, o sodra iš ''kito galo'' pagal savo formulę paskaičiuos.
Ką dasimokėjot už 2012m ta suma turėjo įeiti į 2012m. Jei kėlėt į 2013, tai jau neleidžiami .
Ką priskaičiuojat už 2013m darot priskaitymą 2013.12.31 dienai ir eina į leidžiamus tik 2013m, nesvarbu kad sumokat 2014m
Prie formos GPM308 yra priedas apie individualios veiklos pajamų paskirstymą mėnesiais. ten jei sugalvojat (neprivaloma) pildyti rašot pajamas pagal mėnesius gautas ir tektų išskirstyti išlaidas pagal mėnesius.
Jei nepildot to priedo, tada teks į sodrą pateikti SAV M metinė, išskirstant pagal mėnesius.

Ačiū Jums labai labai už atsakymus, tikriausiai jau Jum nebėra kantrybės su tokiom "buhalterėm" aš jau buvau įsiskaičiavus jau tas sumas į 2013m. leidžiamus, gerai, kad dar neuždeklaravau pajamų, tai reikia tada paskaičiuot už 2013 ir tuos pridėt.
[/quote]

Kantrybės tai turiu, bet laiko visai nebeturiu. Dar dvi dienas elektrikai kaime darbus atlieka ''tai visai be civilizacijos''.
2014-04-24 22:13 Bendra » Mažoji bendrija » #1219954

Jolanta77 rašė:
Sveiki,
jei MB valdymo organas yra narių susirinkimas ir yra paskirtas vienasmenis atstovas, ar su juo galima sudaryti paslaugų sutartį taip pat kaip įsteigus MB su vadovu?


Pagal viską negalima, tik su vadovu sudaroma, bet ne atstovu.
2014-04-24 22:11 Bendra » Mažoji bendrija » #1219952

toitoi rašė:
dar klausimas nuo 1000 ar gpm 150 ar 176,47 ;)


Rodot į rankas 1000 GPM susimoka pats.1000*0,15 kiek bus?
2014-04-24 22:06 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219950

Justiva22 rašė:
Noriu Jūsų pasiteirauti dėl ūkinkų priemokos už PSD ir VSD, kažkaip neikertu tos sistemos, ar sodra pati paskaičiuoja kiek reikia dasimokėt nuo pajamų, ar reikia man paskaičiuot? dabar radau sodros psl. kad reikia teikt SAV ataskaita, ar aš jau čia nusigrybauju ar kaip čia dabar yra:) ir priedu klausimėlis ar ta VSD priemoka kur reikėjo dasimokėti už 2012 m. 2200lt galiu traukt į leidžiamus atskaitymus, ar tik traukt kiek sumokėjo už 2013


Paskaičiuojat pati, o sodra iš ''kito galo'' pagal savo formulę paskaičiuos.
Ką dasimokėjot už 2012m ta suma turėjo įeiti į 2012m. Jei kėlėt į 2013, tai jau neleidžiami .
Ką priskaičiuojat už 2013m darot priskaitymą 2013.12.31 dienai ir eina į leidžiamus tik 2013m, nesvarbu kad sumokat 2014m
Prie formos GPM308 yra priedas apie individualios veiklos pajamų paskirstymą mėnesiais. ten jei sugalvojat (neprivaloma) pildyti rašot pajamas pagal mėnesius gautas ir tektų išskirstyti išlaidas pagal mėnesius.
Jei nepildot to priedo, tada teks į sodrą pateikti SAV M metinė, išskirstant pagal mėnesius.
2014-04-24 21:52 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219949

Nerringa rašė:
Pardavimų suma 19977lt, pirkimų suma 2843lt. Ar ne labiau apsimoka imti 30 procentų leidžiamiems atskaitymams, deklaruojant GPM308. Ar taip galima ūkininkams? Ūkininkas -PVM mokėtojas, apskaita dvejybinė.O kaip tada apskaitoje parodyti tuos 30 procentų, ką sumažinti, kokias sąnaudas?


Jums tik 30 proc verta imti, nes kiek supratau, nėra pateikta į VMI forma FR457. ir tiesiog nebus leidžiamų atskaitymų.
Bet kiek tik yra leidžiamų atskaitymų verta paskaičiuoti savikainas, pas save, dėl ateinančių metų likučių įvertinimo. Ir kitais metasi jau ''rinkti išlaidas''.
Apskaitoj visai nieko nerodot. taip vadinama finansinė apskaita gali visai skirtis nuo mokestinės(kas GPM308). kai imat 30 proc, tad ten nebededat sodros. prie tų 30 proc.
2014-04-23 21:39 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219681
Įsiterpsiu ir aš.
Yra ūkininkų, kurie tikrai vargsta, yra , kurie žalią kurą pardavinėja ir susigrąžina PVM.
Taip išeina, kad kuro gauna per daug...
2014-04-23 21:19 Bendra » Mažoji bendrija » #1219676

toitoi rašė:
Labas vakaras,
O jeigu direktoriui mažosios bendrijos nariui buvo mokama pagal paslaugos sutartį ir mokeščiai buvo tik GPM nuo išmokėos sumos. Ar taip pat reikėjo lyginti su pelnu, kaip jūs rašote ankstesnėje žinutėje.
Nes mes deklaravome 70kodu direktoriaus pajamas jam per metus buvo išmokėta 8000
o pelną turėjo MB 4000.

Tas direktorius yra Lietuvos pilietis. Išmokos pagal paslaugų sutartį yra leidžiami atskaitymai, iškart į sąnaudas, tai nėra išmokos iš pelno. GPM susimoka pats.
2014-04-23 19:43 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219660

ukbuh rašė:
O kaip siūlytumėte skaičiuoti užaugintos produkcijos savikainą, kai ūkis yra gyvulininkystės ir pašarus pasiruošia sau. Su kintamomis išlaidomis aišku, o kaip su pastoviosiomis? Išsivesti koeficientą?


Principas tas pats. Pastovias išlaidas labiausiai paplitęs būdas visą produkciją, įsisvertinti normatyvinėm kainom ir pagal tai procentaliai išskirstyti , galima kitaip.
2014-04-23 19:41 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219659

Nerringa rašė:
Ant grūdų pardavimo sąskaitų rašomas fizinis svoris ir užskaitytas svoris. Ūkininkas kiek prikūlė, tiek pardavė grūdų.Tai pagal kurį svorį skaičiuoti savikainą-pagal fizinį ar užskaitytą?


Grūdus pajamuojat tai fizinius svoriu, tai ir savikainos fiziniam, Kiek nudžiūvo, šiukšlių atimat į netektis, Kiek leidžiama tai į natūralią netektį.
2014-04-23 19:25 Bendra » Mažoji bendrija » #1219657

olgita rašė:


Sveiki,
Grįžtų prie senų diskutavimų, nes ar aš kažko nesuprantu, ar man kaip žirafai per ilgai informacija keliauja smile
Jeigu MB narys išmoka sau pinigus, kurie deklaruojami 02 kodu (kaip su darbo santykiais), ir jeigu suma neviršyja 71424 LTL/metus, tai jis turi tik GPM sumokėti? PSD/VSD nemoka, ar kaip?


Nuo su darbo santykiais sumų 02 kodu, kurias privalom deklaruot sodrai SAV formoje, mokama ir PSD ir VSD ir GPM
Jei turit P/N ataskaitoj 100000 lt pelno paskirstymui, per 2013m išsimokėjote 78000, tai 02 kodu galima deklaruoti tik 4*1488*12 bus lygtai 71424, patartina buvo kiekvieną mėn mokėtis apylygėm sumomis.
78000-71424 kas liko galima išsiimti tik kaip pelną, nuo kurio sodra nei PSD nei VSD nesimoka, tik GPM
2014-04-22 17:01 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219380

Editabuh42 rašė:
Sveikutės, rašau pirmą kartą, gal kas nors galėtų patarti....
Pildau GPM308. Ūkininkas gavo dviejų rūšių pajamų: iš produkcijos pardavimo ir ilgalaikio ūkio turto pardavimo. Jos rašosi į atskiras eilutes. Iš produkcijos pardavimo gaunasi nuostolis, o turto pardavimo namažas pelnas, taigi reikia paskaičiuoti VSD ir PSD įmokų skirtumą už praėjusius metus ir dabar nesugalvoju kur deti tas sąnaudas sodros ar didinti augalininkystės nuostolį ar galima pridėti prie leidžiamų atskaitymų turto pardavimo. Patarkite prašau ! smile


Sveiki. Sodrą skaičiuos sudėjus turto pardavimo pajamas plius augalininkystės pajamas, minus išlaidos visos(be sodros). Logiškai mąstant ta sodros dalis, kuri mokėta kas mėn tai tikrai į augalininkystę, o kas virš, nuo 17856 skaičiuojant, minus jau sumokėtas, tai galima būt skirstyt ir technikos pardavimui, nes pelnas tai ten didžiausias. Klauskit VMi tai tikrai konkrečiai atsakys.
2014-04-21 18:30 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1219171

Nerringa rašė:
nebeišneša galva.Imkim pavyzdį. Iš 2012 m. žemės suarta 100 ha - žieminiams 60, rudeninis arimas 40. 2013 m. išlaidos savikainos skaičiavimui 10000. Paskirstau : žieminiams 6000 lt., rudeniniams 4000 lt. Tada dar iš žieminių savikainos reikia atimti išlaidas 2014 m.(tai bus neb.g-ba), sakykim 2000 lt., iš rudeninių 2014 metams 1000 Lt. Bet gautą produkciją reikia dalinti iš visų 10000 lt.?Pvz. žieminių prikūlė 20 tonas, savikaina 300 lt., vasarinių - 10 tonų , savikaina 400 lt.O kaip įsikalkuliuoja 2012 m. neb.g-ba, pasėliai? Ot ne taip čia ir paprasta, kaip galvojau.

Su šventėm. Siunčiu dovanų velykų proga. Gali būti ir klaidų. ''Aklai ''nekopijuoti.
O man būt dovana, jei nueitumėt bažnyčion ir pasimelstumėt už visus padedančius. Kad būt sveikatos, darbai sektūsi, nebūt nelaimių.
Mums Iššalo visi žieminiai, visi česnakai, dalis braškių...
Pridedu:
2014-04-18 23:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1219100

08 rašė:
Sveiki,
Labai reikia patarimo. Mažojoje bendrijoje buvo pardavinėjamos naudotos autom. detalės, tas detales jau nuo seno turėjo MB narys ir jas dabar pardavinėja, nelabai suprantu kaip tokį dalyką apskaityti. Gal kas turi kokių idėjų?
Ar teisingai suprantu, kad kasos aparatas yra nebūtinas, jei yra pildomi KPO ir KIO. Ir gal kas žino kokiu atveju yra pildomi pinigų priėmimo kvitai ir ar jie privalomi?


Pasirinkimo, nėra. Tik pirkimo pardavimo sandoris. Turi būti perkama rinkos kaina. Įmonė turi deklaruoti 471 formoje apie išmokėtas sumas.
Jei kiekvieną kart išrašot KPO, kai parduodat, tai pinigų priėmimo kvitų nereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui