Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8139 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-04-17 12:44 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218804

Nerringa rašė:
Gtrūdus vertinau savikaina. Įkeliu lentelę. Joje dar pakeisiu savikainos sumą, patvarkiusi pagal jūsų patarimus. O prikultų grūdų kiekį irgi koreaguosiu, kad bendrame rezultate nebūtų nuostolio.Gal kas turite normalesnę savikainos skaičiavimo lentelę.Ši sukurta greituoju būdu.


Ant greitųjų pažiūrėjau, dar palikit iš tos sumos šiaudams, juk juos tvarkot, jei kitur nekaupėt rudeniniam arimui, žieminių sėjai rudenį, Ar kitur kaupėt ? Gyvulių yra ar ne, jei yra dar jiems palikit, daržoves sau auginat tai irgi palikt išlaidų . Ar visi čia parodyti ha?
2014-04-17 12:35 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218800

Nerringa rašė:
O ką daryti su ūkininko sodros mokesčiu po metinės deklaracijos pateikimo dienos, jie sąnaudos, ar mažina kapitalą.juos rodyti prie 2013 metų mokėtinų sumų?


Ką mokėjot 2013m balandžio mėn sodrai papildomai už 2012m į 2013 leidžiamus nekeliat visai. jei įkėlėt ,vėl išimkit ir mažinkit ta suma kapitalą. Jie buvo galima kelti tik į 2012m,
O ką priskaičiuosit pagal GPM308 už 2013m vsią sodros priskaitymą rodot 2013.12.31, nors mokėjimas bus tik 2014m ir eina į 2013m leidžiamus atskaitymus, tiesiogiai į 34 ar kurią naudojat.
2014-04-17 12:29 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218799

Nerringa rašė:
Žyminis mokestis aukščiausiajam teismui priskirta finansinėms sąnaudoms. Gal irgi negerai, mažina kapitalą?


greičiausia, nes ten ne su kokiu tiekėju bylos?
2014-04-17 11:58 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218791

Nerringa rašė:
Kintamos sąnaudos - visos pirktos atsargos plius d.u. , soc.draud už darb., paslaugos už grūdų valymą, vanduo, plius atkeltos iš 2013 atsargos ir minus atsargų likučiai 2014. bet va, kas darosi su kitom sąnaudom : pastoviose primalta palūkanos bankui už paskolas ir ūkininko sodra, finansinėse (gal čia gerai) : mokesčiai bankui ir priskaitytos baudos VMi, priskaitytas mokėti PVM iš ankstesnių metų.Nu, nebežinau. Pati stengiausi žiūrėti, kaip buvo anksčiau vedama, bet pasirodo, reikėjo studijuoti rekomendacijas. Dabar gaunas makalynė, arba reikia iš naujo peržiūrėti.o laiko nebėra.
Gal turite piniginių srautų ataskaitos formą exselyje, ar bent worde. ?


Ūkininko sodrą kelkit prie ūkio kitų sąnaudų, neina savikainon, Visas baudas, ir tą PVM išimkit ir kaip rašiau ne į 6 klasę, bet į 3 ūkininko nuosavybėn
Kokiom kainom vertinot grūdus, ne faktine?
Neturiu nieko...
2014-04-17 11:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1218786

kerra rašė:
Pas mus yra pelnas. Gal žinote kas gali pakonsultuoti šiuo klausimu? VMI, RC?


Gal VMI, jei žinos jie....
2014-04-17 11:43 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218781

virbuh rašė:

Nerringa rašė:
Labas rytas. Nebesuprantu, kažką blogai darau. Pradėsiu nuo pradžių. Taikomas periodiškai apskaitomas atsargų būdas. Gauta kintamų sąnaudų 161922,33lt, bendrųjų (sąsk627) 3010,15 lt., finansinių 12005,44 lt., pastoviųjų 31468,86 lt. Iš kurių sąnaudų skaičiuoti produkcijos savikainą?


Sveiki. Visos kintamos, pastovios sąnaudos įeina. Dar žiūrint ką kėlėt į pastovias. Paties Ūkininko sodros mokesčiai į savikainą nekeliama. Čia jūsų tos kintamos jau be likučių, kurie lieka 2014 metams?
Neaiškiai parašiau gal... Jau atsargų padidėjimai ar sumažėjimai įkelti?

Bendros ir finansinės eis tiesiogiai jau į rezultatą,

2014-04-17 11:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1218778

kerra rašė:
"Jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas nepriima sprendimo šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, mažosios bendrijos nario teises ketinantis parduoti mažosios bendrijos narys gali jas parduoti ar kitaip perleisti kitam fiziniam asmeniui. Kai mažosios bendrijos nariu tampa nario teises nupirkęs ar kitaip jas įgijęs kitas fizinis asmuo, jo įnašų į mažąją bendriją vertė atitinka nario teises perleidusio mažosios bendrijos nario įnašų vertę.
Fizinis asmuo, iš mažosios bendrijos nario įgijęs nario teises, pateikia mažajai bendrijai nario teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio dėl nario teisių įgijimo šalys (jų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos), sandorio objektas, sandorio data ir momentas, nuo kurio įgyjamos teisės."

Nario įnašas yra 1 lt. Jeigu jis perduoda kitam fiziniui asmeniui nario teises, pasirašo sutartį nario perdavimo. Tai bet kokiu atveju reikia daryti finansinių ataskaitų rinkinį ir apskaičiuoti jo pelno dalį? Ir vistiek reikia išmokėti pelno dalį?


Aš šį punktą suprantu taip, kad jei nusprendžia neišmokėti, jei pelnas yra, nemoka, bet jei nuostolis..? O pas jus bus pelnas?
Suprantu, kad reikia daryti ataskaitas. Tai mano nuomonė, nežinau...
2014-04-17 11:13 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218764

Nerringa rašė:
Labas rytas. Nebesuprantu, kažką blogai darau. Pradėsiu nuo pradžių. Taikomas periodiškai apskaitomas atsargų būdas. Gauta kintamų sąnaudų 161922,33lt, bendrųjų (sąsk627) 3010,15 lt., finansinių 12005,44 lt., pastoviųjų 31468,86 lt. Iš kurių sąnaudų skaičiuoti produkcijos savikainą?


Sveiki. Visos kintamos, pastovios sąnaudos įeina. Dar žiūrint ką kėlėt į pastovias. Paties Ūkininko sodros mokesčiai į savikainą nekeliama. Čia jūsų tos kintamos jau be likučių, kurie lieka 2014 metams?
Bendros ir finansinės eis tiesiogiai jau į rezultatą,
2014-04-17 11:00 Bendra » Mažoji bendrija » #1218763

kerra rašė:
Sveiki, noriu paklausti, jei narys perleidžia nario teises kitam fiziniam asmeniui. Ar įmonė turi jam ką nors mokėti?

Ką rašo įsytatymas:
''...Sprendime taip pat turi būti nurodyta, kokia mažosios bendrijos nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertės dalimi padidėtų su juo atsiskaičiusio mažosios bendrijos nario įnašo vertė. Visų mažosios bendrijos narių, kurie turi atsiskaityti su nario teises ketinančiu parduoti mažosios bendrijos nariu, įnašų vertės padidėjimas turi atitikti mažosios bendrijos nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertę. Atsiskaitymo su nario teises ketinančiu parduoti mažosios bendrijos nariu terminai neturi viršyti 30 dienų nuo sprendimo priėmimo. Laikoma, kad mažosios bendrijos nario teises ketinantis parduoti mažosios bendrijos narys nėra mažosios bendrijos narys kitą dieną po to, kai visi sprendime nurodyti mažosios bendrijos nariai su juo atsiskaitė. .."

Jei MB nusprendžia , kad MB nariui būtų išmokama uždirbto pelno dalis. Tada sudaromos ataskaitos išėjimo datai ir skaičiuojama kiek priklauso išmokų. Bet gali narys neprašyti išmokų iš pelno, bet jas visas parduoti kitam nariui. Aš taip suprantu. Ar ne taip?
Tarp tų narių turi būti sandoris, ir gali parduodančiam net atsirati GPM mokėtinas, kaip nuo vertybinių popierių pardavimo,
2014-04-16 17:02 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1218682

smalsuole rašė:
Sveiki, situacija:
FA, iki tapimo vykdančiu individualią veiklą, buvo suteikęs paskolą įmonei, kurios akcininku jis yra.
Šis FA nusprendė vykdyti IV, o tam turėjo nusipirkti įrengimą. Šį įrengimą jis nusipirko, tačiau už šią sąskaitą, sumokėjo įmonė, kurios akcininku jis yra, taip padengdama dalį skolos šiam FA.
Klausimas: Kaip sutvarkyti, kad FA apskaitoj nekabėtų skola įmonei, kuri jam pardavė įrenginį? smile


Gal rodyt, kad gavo pajamų (natūra, turtu). Sąskaita kad ir jo vardu, o mokėtojas tai įmonė, Net į leidžiamus bus negalima dėt pagal viską. gal taip..?
2014-04-16 16:24 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218667

ukbuh rašė:
Taip visa tai suprantu, ir manau, kad Jūsų aprašytas būdas tinkamas atsargų apskaitą tvarkant nuolat, bet su periodiniu yra kitaip ir niekaip neišsiaiškinu kaip smile


Savikainos skaičiavimas juk nesiskiria visai, ir nepriklauso kaip viską tvarkysi ar nuolat, ar periodiškai ar supaprastinta apskaita. Ar ne taip? Yra tik keletas būdų skaičiuoti, galima dalį produkcijos vertinti normatyvine kaina(sakykim šiaudus) o kas liko grūdams jau faktas atėmus tą šiaudų kainą. Na jei nedidelis ūkelis ir normatyvinę taikysit kad ir pasėliams, tai ar dar liks faktinių išlaidų visai kitai augalininkystės produkcijai, jei viso būsit sukaupę tų išlaidų nedaug?
Galima taikyti koeficientus. Galima pagalbine lentele visą produkciją ir nebaigtas gamybas įsivertinti normatyvine kaina ir išsivedus procentus, ar koeficientus visas turimas išlaidas skirstyti pagal tuos procentus. Galima taikyti atskirai produkcijai tik koeficientus...Galima kaupti kurioj patinka sąskaitoj išlaidas..
Svarbu teisingas galutinis rezultatas.
Aš niekaip nesuprantu, kaip jūs gausit kad ir grūdų faktinę kainą neskaičiavę savikainos, nepaskirstę išlaidų ? Gal programa dirbat, tad kitas reikalas...
Ar aš jūsų klausimo nesupratau...
2014-04-16 12:47 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218603

ukbuh rašė:
Sveiki,

Prašyčiau pagalbos - konsultacijos.
Ūkininko atsargų apskaita tvarkoma taikant periodinį būdą. Ūkininko ūkis - mišrus, laiko karves, parduoda pieną, pasigamina sau pašaro ir jei kas lieka dar parduoda. Kiek suprantu, taikant šį būdą produkcijos, nebaigtos gamybos ir pasėlių likutis nustatomas metų gale, inventorizacijos metu, įvertinant nustatytomis normatyvinėmis kainomis ir jas atitinkamai parodant apskaitoje. Ta prasme vienu įrašu: padidėdijimas/sumažėjimas D2../K34 arba D34/K2..
o kaip su produkcija, kuri buvo sušerta ar pasėta?!!
Na tarkim 2013.01.01 miežių likutis buvo 2t (1200Lt). 2013m. pavasarį sėklai sunaudojom 0.5t (300Lt). Prikūlėm 4t (2800Lt). 2013.12.31 miežių likutis 1t (700Lt).
Visa kita panaudota pašarams, t.y. 4.5t.
APSKAITOJE:
Pasėta D61 K56 0.5t (300Lt)
Sušerta D61 K56 4.5t (1200-300+2800-700=3000Lt)
Registruojamas ž.ū. produkcijos likučio sumažėjimas K34 D21 1t (1200-700=500Lt)
Ar teisingai mąstau?

Labai trumpai visos ūkininkų apskaitos neįmanoma aprašyti. Produkcija, ir nebaigta gamyba, žieminiai viskas vertinama faktine kaina. Kaip gavot 2800?
Kiek patyrėt faktinių išlaidų , atėmus likučius, jas turit taip ir išskirstyt, kiek kuro, trąšų, chemijos kitko tenka miežiams, kiek kviečiams, bulvėms ,kiek dirvų arimui, kiek rudenio žieminių sėjai.
Kiek visų remonto kitų ūkio išlaidų išlaidų, skiriat gyvulininkystei, jei ten traktoriai dirbo, kas liko augalininkystei ir vėl smulkinat kiek vasariniams kiek žieminiams, kiek arimui rudens, kiek žieminiams rudenį sėtiems, kiek šienui kiek žaliai masei it t.t
Kai jau turit kiek visiems kviečiams, nepamiršdami įkelt likučius išlaidų iš praeitų metų(gal ir mėšlą kratėt, smile ten galit kelt)tada randat vienos prikultos tonos kainą, ir jau galit kelti į likutį žieminių, rudenį sėtų , tą gautą faktinę kainą tonos , daugintą iš normos pasėtų grūdų kiekio.
kai žinot kiek suvartojot tai vėl sudauginat ir keliat į pašarus.
Vėl skaičiuojat gyvulininkystės produkcijos kainas ir t.t
Iš visos gyvulininkystėi patirtų išlaidų sumos dalį paliekant mėšlui. vėl išskirstot kiek pienui, kiek priesvoriui, kiek veršeliui, kiek kiaulei teko ir t.t
Visa kita mąstot gerai. Tik padidėjimai ar sumažėjimai eina.
Gal nelabai aiškiai surašiau, bet skubu nėra kada. ...
2014-04-16 12:24 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218595

Nerringa rašė:

Gal dal nenusišovėt, tikiuosi smile gal jau ir visos ataskaitos paruoštos. Reikia daug laiko kad pažiūrėt. Man tai visai neaišku ką laikot pastoviomis sąnaudomis? Iš kur ten atsiranda 2012m PVM? Kiekvienas daro pagal save, bet kitam tai gali būti neaišku, gal ten jūsų gerai viskas, vėliau gal ''išsikilojat ''.
Sėkmės darbe.
Dėl PVM sąnaudose -2013 metais po patikrinimo buvo priskaitytas mokėtinas PVM iš ankstesnių metų (tapo PVM mokėtojais ir negerai buvo pateiktas PVM ), tai didinau mokėtiną PVM ir sąnaudas. Negerai?

PVM jokiu būdu į sąnaudas 2013m neina. Neaiški situacija, jei eitų (išskirtini atvejai) tai tik į tuos metus, už kuriuos priskaityta, kada jie turėjo patekti. Darykit nebent tik į 3 nuosavybę mažint. Ten dar mačiau žodį baudos, tai irgi jokiu būdu nedėkit į leidžiamus tiesiog į 3 ūkininko nuosavybę.
2014-04-15 22:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218516

Justiva22 rašė:

omg koks vargelis, yra dar ir bulius 1 metų. , bet jam neduosi gi pieno.


Drąsiai ''girdykit''. Yra kas tikrai taip daro.
2014-04-15 22:20 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218508

Justiva22 rašė:
Reiks tada sau pvm sąsk. rašyt? smile


Pagal viską reikia...Arba patį pieną nusipirkti, arba nors sušerti, jei laikot kiaulėms.
Jei karvė tinkama tik mėsai, tai galima bus įrodinėt kad ten susirgo, tešmens uždegimu ir pienas tik kiaulėms tinkamas bent po 5 litrus per dieną tik davė...
Tada kiaulę ''brangesnę teks nuspirkti su visu PVM, jei neparduodat, tik skerdžiat sau..
2014-04-15 16:37 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218430

dajanux rašė:

Širdingai dėkui Jums už atsakymus. Kai klausimų nnnn ir paklaust tinkamai ir suprantamai nepavyksta... smile Tęsiam grybų karą : o darbdavio sumokėti 30,98% , leidžiami atskaitymai? VSD ir PSD (viso 9 %), suprantu , leidžiami.


Leidžiami.
2014-04-15 15:57 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218411

dajanux rašė:
O tai laikot, viską auginat, bet patys nieko nevalgot?? VMI nepatikės, kad laikot karvę, bet pieno negeriat, arba bulvių nevalgot...
308 tik pardavimai, išrašytos sąskaitos, (bet pinigai gali būti dar negauti).
Per 34 sąsk, jei naudojat ją, matosi viskas, tik atskirai neapmokestinamas rašyti, iš NMA gautas už pasėlius sumas.

Ir gėda, ir bėda, net grietinę perkam, jau kartą aiškinau VMI smile NMA išmokas dėsiu į N priedą, taip?
[/quote]

Grietinė pirktinė, ilgiau laikosi ir skanesnė, o naminė ji būna ilgiau pastovėjusi karti net.
Jei įrodot, kad ''nevalgot'' tai gerai, bet ar ilgam pavyks taip įrodyt...
Už pasėlius sumos į N priedą.
2014-04-15 15:27 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218395
[quote=dajanux]

virbuh rašė:

dajanux rašė:



Jei tik pasėjot javus , kurie pas jus užaugo, ta sėkla jau pateko į užaugintą derlių , grūdų kainon, (savikainon).Juos malėt ir šėrėt karvei, kiaulei. Visa tų pašarų ''užauginimo'' kaina eina į gyvulio ar tai pieno kainą, (savikainą.) Kai parduosit pieną , jau bus dalis leidžiamų atskaitymų, tai ką ''suvalgė'' karvė...
ūkiškai , bet gal aiškiau...


Ne, ne , patys nieko nevalgom ir negeriam, storėjam nuo oro , tai formoje 308, rašau tik pardavimus smile

O tai laikot, viską auginat, bet patys nieko nevalgot?? VMI nepatikės, kad laikot karvę, bet pieno negeriat, arba bulvių nevalgot...
308 tik pardavimai, išrašytos sąskaitos, (bet pinigai gali būti dar negauti).
Per 34 sąsk, jei naudojat ją, matosi viskas, tik atskirai neapmokestinamas rašyti, iš NMA gautas už pasėlius sumas.
2014-04-15 15:13 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218384

Nerringa rašė:
Joo, reiks matyt nusišauti su ta pelno ataskaita.O dar piniginių srautų nežiūrėjau


Gal dal nenusišovėt, tikiuosi smile gal jau ir visos ataskaitos paruoštos. Reikia daug laiko kad pažiūrėt. Man tai visai neaišku ką laikot pastoviomis sąnaudomis? Iš kur ten atsiranda 2012m PVM? Kiekvienas daro pagal save, bet kitam tai gali būti neaišku, gal ten jūsų gerai viskas, vėliau gal ''išsikilojat ''.
Sėkmės darbe.
2014-04-15 14:52 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218376

dajanux rašė:

Dėkui už dėmesį.Jokių kt veiklų nėra, tik pardavimai ir savos gamybos sėklos ir pašarų sunaudojimas. Persiprašau, dar kartą, pildant GPM 308 , į apmokestinamąsias pajamas rašyti pardavimus ir savos gamybos sunaudojimus.Užveskite ant tiesos kelio, o jau grybauju :(


Ką reiškia nesuprasti klausimo...atsakymas ne į tą pusę...
Jei užauginot ir suvalgėt, bulves, morkas, kepėt pyragus iš savų miltų, gėrėt pieną, kiaulę skerdėt sau. Viskam, ką suvartojot sau, (bet ne pašaras gyvuliui,) išsirašot sau PVM sąskaitą faktūrą suvartojimui. Susimokat PVM. Jau kas bus toj sąskaitoj, pardavimas, be PVM, jau bus pajamos, rodot ir PVM deklarcijoj ir GPM308
Jei tik pasėjot javus , kurie pas jus užaugo, ta sėkla jau pateko į užaugintą derlių , grūdų kainon, (savikainon).Juos malėt ir šėrėt karvei, kiaulei. Visa tų pašarų ''užauginimo'' kaina eina į gyvulio ar tai pieno kainą, (savikainą.) Kai parduosit pieną , jau bus dalis leidžiamų atskaitymų, tai ką ''suvalgė'' karvė...
ūkiškai , bet gal aiškiau...
2014-04-15 13:53 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1218342

dajanux rašė:
Laba diena. Skaičiuojant GPM, apmokestinamos tik gautos (uždirbtos) pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos ar ir nuo apmokestinamųjų pajamų, gautų (uždirbtų) iš žemės ūkio veiklos, atėmus patirtas išlaidas (leidžiamus atskaitymus) ? Paprasčiau, ar tik nuo pardavimų , ar ne ? Dėkui iš anksto.

Visos individualios veiklos pajamos ir pardavimai ir paslaugos yra apmokestinamos, tik neaišku kokios tai pajamos, gali skirtis tarifas.
Kitos veiklos, jei nepatenka Ž,ū aptarnaujančiai veiklai, rodomos atskira eilute ir galima atimti išlaidas.
2014-04-14 17:55 Bendra » Mažoji bendrija » #1218214

Sandy rašė:
o PSD ir VSD sumokat is imones saskaitos?man viena buhaltere sake kad jei norim sumoketi is imones saskaitos tai tada turim metu gale ,FR 471 prideti sodros mokescius (1080+3156=4236 ir plius isimta suma 12000 tai FR 471 16236Lt, o ne 12000LT o kaip istikruju reikia? kiek supratau vadovas gauna ,,i rankas "1000Lt?


FR471 rodom ,kiek mokėjom į rankas 12000 lt, sodros nepridedam.
VSD ir PSD pagal įstatymą už narius moka įmonė ir yra leidžiami atskaitymai.
2014-04-14 17:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1218213

jurao rašė:
lyg ir visą atskaitomybę padariau tik dabar susimėčiau, MB yra du nariai vienas iš jų pagal civiline sutarti paskirtas direktoriumi, kaip MB nariams nebuvo išmokėta jokiu išmokų, o pagal sutartį buvo kaip vadovui mokami 400 lt, bet iš jų 60 lt buvo pervesta VMI, o dar plius 90 Lt is MB sąskaitos buvo mokėta PSD ar visa tai leidžiami atskaitimai?


Sveiki.Kaip rodėt FR471 formoje (jei tai lietuvos pilietis) tuos 400 ir GPM60 iš įmonės lėšų, ar 340 ir 60 už narį? jei rodot 400 ir GPM 60 iš įmonės, tada tas 60 lygtai neleidžiami yra.
Jie kitur nėra dirbantys, ar dirba? Jei nedirba kitur, tai tiesiog privalo įmonė mokėti už MB narius PSD po 90lt sodrai. Leidžiami atskaitymai.
2014-04-10 16:23 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1217522

Jurcika rašė:

Jurcika rašė:
Ačiū labai, kad atsiliepėt smile .
Peržiūrėjau viską, likučio niekur nėra.
Atsiprašau, bet gal galite parašyti pilnai kaip turėtų būti smile


Nes vis tiek prieš turėtų būti kažkaip tai
D 61185
K ???
Ar man jau visai stogas važiuoja? smile

Jei būtinai norit D 6, tada K kokios nors kitos pajamos.....
2014-04-10 16:09 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1217518

Jurcika rašė:
Ačiū labai, kad atsiliepėt smile .
Peržiūrėjau viską, likučio niekur nėra.
Atsiprašau, bet gal galite parašyti pilnai kaip turėtų būti smile


taisot 2012m PLN204 (Gal UAB)
Pagal savo sąskaitų planą taisot. Galima Kredituoti tą sąskaitą į kurią keliat komandiruotpinigius, bet kai pildysit PLN204 tą sumą kuri kredite, teks kelti į pelną didinančias sumas.
Debetuojat 34xx nepaskirstytą pelną
2014-04-10 15:52 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1217510

Jurcika rašė:
Laba diena,
Labai prašau patarimo, nes galvoju antra diena ir nieko nesugalvoju :(. Radau, kad ankstesnė buhalterė 2012 metais neįtraukė į sąnaudas 2500,00 Lt dienpinigių, tačiau atskaitingam asmeniui jie buvo išmokėti ir įsiskolinimo jam nėra. Kadangi tai neesminė klaida taisau 2013 metais, tačiau kokia sąskaitų korespondencija?
D 61185
K ???

tai gal K 6 neleidžiami ir D 34xx nepaskirstytas pelnas.
O jie neliko kurioj nors sąskaitoj kaip likutis?
2014-04-10 15:47 Bendra » Mažoji bendrija » #1217507

Sandy rašė:
PLN 204 nepriduota.
o tokios kaip 264 saskaitos nera, yra 4487(įmonės savininkams mokėtinos sumos) uz sausi priskaityta 1000lt, sumokejimai buna paskutine menesio diena(cia panasiai kaip su darbo uzmokescio, kiek as suprantu), tikriausiai nelabai suprantamai parasau, ne as tvarkiau 2013m.tai sunkoka paaiskint,reikia kazkaip istaisyt, bet nezinau kaipsmile


Kiek supratu jūs tą vadinamą algą įkėlėt į leidžiamus atskaitymus, pelno nuostolio ataskaitoje jie atimti iš visų pajamų?
reikėtų dabar taisyti apskaitoje, balandžio mėn.
į rankas mokėjot 832*11mėn bus 9152
sodros VSd mokėjot po 263*11 o reikia kad liktų 9152*0,263 bus 2406,98 skirtumas 486,02 Ar taip? tada
GPM nukeliavo į sąnaudas 78*11mėn, į VMI nemokėta
Į 264 sąskaitą kelti D 9152 ir
K 341x 858+9152 jei gerai sudauginau),
D 6 kl neleidžiami atskaitymai (bus 2014m PLN204) GPM 858
K 6 neleidžiami sodros permoka 486,02
D 4xxx mokėtina sodra VSD nario 486,02 permoka
taisot 471 formą, ten rodot kiek išmokėta į rankas
sodroj taisyt reikėtų SAV iš 1000 į 832, jei gerai supratau jūsų parašymus....
PLN204 rodyti ne pagal jūsų pelno nuostolio ataskaitą, bet teisingą
2014-04-10 15:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1217503

Sandy rašė:
gal tada galetumet parasyti kaip viskas turetu buti su MB nariu(vadovu),kad 2014 metai butu gerai, sausi, vasari, kova galiu istaisyt, nes apskaita vedama ,,rankiniu budu" kiekviena menesi jis nori issimti po 1000lt, kiek suprantu pajamu mokescio nereikia skaiciuoti, tai lieka 9% (tai 1000-90)=910lt o kaip su 26.3%?
1. 1000-26.3%(263)=737.00
2. 910-26.3%(239.33)=670.67
Dekoju is anksto!

MB narys yra kartu vadovas. kaip nariui mokat 02 kodu išmokas. O gal jis kaupia pensijai 1 proc?
sausio mėn priskaitau tik sodros PSd ir VSD
K 44xxx mokėtinas PSD 90
D 616x PSD nario 90
K 44xxx Mokėtina VSD 263
D 616x nario VSD 263
sausio paskutinėm dienom pervedu PSD ir VSD
K 2 pinigai
D 4 mokėtinos sumos
Kaip algos visai nepriskaitinėju, tik rodau išmokėjimą, kurį išmoku sausio mėnesį.
K 2 pinigai 1000
D 264 išėmimai asmeniniam poreikiam 1000
šioj sąskaitoj taip ir kaupiasi visų metų išėmimai, jie balanse rodomi kitas trumpalaikis turtas. Iš 264 sąskaitos iškeliu kai paskirstau pelną kitų metų pradžioje,
O jau PLN 204 visa išimta 02 kodu suma gal 12000 jau mažina pelną, kurį gavot pelno nuostolio atsakaitoj ir rašau į PLN 204 į 43 eilutę.
2014-04-10 11:02 Bendra » Individuali veikla: buhalterija ir mokesčiai? » #1217412

Dorota1 rašė:

agiedre rašė:
nusidėvėjimą skaičiuojam - taip, rašom ten kur išlaidos, bet aš įrašyčiau metų gale -viena eilute.

O IŠLAIDOS PSd , VSD ar pagal mokėjimo fakta ar pagal priskaičiavima?

Priskaičiavimo
2014-04-10 10:38 Bendra » FR 0572 » #1217408

Sie_muska rašė:
Sveiki,

Gal galite padėti dėl FR0572 pildymo, kai nuomojamės patalpas iš fizinio asmens.
Nuoma į rankas 500Lt ir nuo jų mokame GPM 15proc. tai 75Lt

Pirmame puslapyje FR0572 "B dalis. Kitos A klasės išmokos" įrašau 500Lt ir
Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai) suma 75Lt
(Nuoma sumokėta 03.03).

FR0572A supildau fizinio asmens duomenis ir:
A8 1-jei pajamų mokestis turėjo būti sumokėtas iki 15d
A16- pasirinkti kodą 23 (nekilnojamo daiktuo nuomos išmokos) ar 24 (kito turto nuomos išmokos)?
A7- 75Lt (pajamų mokesčio suma?)

Sutartyje numatyta, kad į nuomos mokestį nėra įtrauktas GPM, vadinasi jį turime sumokėti savo lėšomis, tad ar taip užpildžius deklaraciją bus teisinga?

AČIŪ

Jei iš įmonės lėšų mokat tai pildot A17 ir ten bus 75. Ši suma įmonei bus neleidžiami atskaitymai.
Jei pildot į A7 75, tai išmokama suma būtų 500-75
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui