Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8139 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-03-14 09:26 Bendra » Mažoji bendrija » #1212991

tomukas rašė:
Jei išmokėjusi įmonė parodys deklaracijoje, kad tai buvo asmens pajamos, tai manau nieko čia jau nepadarysi. Jei su jais pavyktų susitart ir išrašyt sąskaitą Mb vardu, tai, manau, užskaitą galima padaryti ir užskaityti kaip įmonės pajamas. Tiesiog buhalterinėje pažymoje nurodyti, kad buvo klaidingai pervesti pinigai ir asmuo juos "grąžina" teisingam gavėjui.

Teisingai, bet pridėsiu, kad jei pas jus įmonėje sąskaitų eiliškumas bus geras, atgaline data sąskaitą išrašyt įmonės vardu. Bet aš būdama įmonė mokėtoja nesutikčiau, kad matydama sąskaitoj kitą banko sąskaitą pervedu klaidingai į žmogaus sąskaitą ir taisau 471. Gal susitarsit.
Labai jums nenaudinga turėt ir IV ir MB , meskit lauk tą IV. Kad neprisikabintų...
2014-03-13 16:54 Bendra » Sodra » #1212876

dormeo77 rašė:
nežinau, kurioj temoj klausti ar ieškot. Darbuotojas išėjo atostogų nuo vasario vidurio iki kovo vidurio. Atostoginiai priskaičiuoti ir išmokėti. Kovo 1 d. susirgo smile ir prognozuojama, kad sirgs ilgai, kelis mėnesius tai tikrai. Man atostoginius perskaičiuot? Deklaruot kovo mėn, nors visas mėn liga?? kaip čia teisingai viskas turėtų būti...

Turėjau tokį.... Vasario atostoginius deklaravot sodrai dabar. Kovo paskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai stovės kaip avansu mokėti, dar neaišku bus už kurį mėnesį. Būt gerai kad GPM būt nuo visos kovo atostogų sumos sumokėtas, netaikant NPD(už vaikus gali būt)
Sodrą buvau avansu sumokėjus ir stovėjo ilgai permoka.
kai baigės liga, iškart leidau atostogų, paderindama darbo dienas ir tas išmokas.Už tą mėn ir rodžiau sodrai, nors išmokėta buvo senai...
2014-03-13 16:45 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1212874

lori_as rašė:
0 galima nekelti į 5 /6 kl.? Palikti ten kur yra, 4 kl.?

Būna, kad kelis metus netvarkau.... Neteko skaityta kad būtina kilot...
2014-03-13 16:35 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1212869

bruknes rašė:
Dar kartą sveiki,

Noriu paklausinėti darbo saugos klausimais. Ūkininkas turi samdomų darbuotojų, taigi kokius dokumentus jis turi turėti?
įvadinę gaisrinės saugos instrukciją
gaisrinę instrukciją
įvadinę darbo ir saugos instrukciją
pagal pareigas saugos ir sveikatos instrukcijas
saugos instrukcijų registravimo žurnalus
Ar reikia vidaus tvarkos taisyklių?
Ar galima sudaryti tas instrukcijas patiems, yra internete pavyzdžių.
Suprantu, kad tam reikalui reikia pažymėjimų, kažkokie tai bus. Sakysit čia klausimas prie darbo saugos, ieškojau ir ten, tik kad specifika kita, tai gal čia žinančių yra? Pataisykit mane, jei kas ne taip
Pagal šio įstatym. 1priedą www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... suprantu, kad žemės ūkyje, galima neturėti ssi specialistų, kurie parengia tas instrukcijas? Ar taip suprantu?

Darbų sauga beveik nieko nesiskiria nuo įmonių. Visos tvarkos ir visi reikalavimai yra tie patys. Jei ūkininkas turi atitinkamą išsilavinimą, išlaikys egzaminus tai gali gauti ir DSS specialisto pažymejimą. O būtų geriausias variantas...
Visas tvarkas, instrukcijas ruošia, tvirtina darbdavys(ūkininkas).
Viską galit pasidaryt patys, tik darbo vietų įvertinimui, matavimams tai teks samdyt kas tuo užsiima.
teks iki liepos 1d pildyti VDi svetainėj paskelbtą klausimyną....
2014-03-13 16:27 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1212867

lori_as rašė:
Sveiki. Noriu paklausti: už 2012 m. buvo priskaičiuotas pelno mokestis 999,02 Lt. Taip užfiksuota apskaitoje. Sumokėtas mokestis be centų 999,00 Lt. Apskaitoje liko 0,02. Už 2013 m. priskaič. pelno mokestis taip pat su ct (iki 0,50 ct). Bus sumokėta be centų. Ar taip yra teisingai, jeigu apskaitoje pelno mokesčio įsipareigojimuose liks likutis ?
Ir dar... susimaišiau visai: GPM, pelno mokestį, GPM už dividendus mokame su centais, kaip ir priskaičiuojame, ar be centų smile smile smile


Viską į VMI deklaruojam juk be centų tai ir mokam be centų.
Skirtumus , žiūrint koks atvejis, dedu arba į 5 klasę, (būna kad į 6klasę)
2014-03-12 14:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1212657

GONTA rašė:
Sveiki,

Gal kas esate susidūręs su ūkio gyvūnų apskaita tikrąja verte? Nedaeina nors tu ką smile

Gimusių gyvūnų užpajamavimas:
D 2 prieauglis
K 650 Gamybos suvestinė
Pardavimas:
D 24 pirkėjų skolos
K 5 pajamos
ir dar turime kredituoti 2 klasę, ar ne?
D 60 savikaina
K 2 prieauglis
ir čia taip pat turi būti nurašoma pardavimo kainomis, taip? smile
Būčiau dėkinga, jei kas, turintis patirties šiuo klausimu, galėtų pagelbėti smile


Taip, gerai galvojat.
2014-03-11 11:24 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1212483

Forti rašė:
Sveiki, noriu kvailo klausimo paklausti... jei tarkim žmogus dirba 3d. (įsidarbino mėnesio gale), DU 150 "ant popieriaus", tai NPD ar 150 ar 570? o rašant metinę FR 573 reikės rašyti ar 150 ar 570? ačiū smile

Sveiki. Jei tikrai žinot, kad tą mėnesį kitur jis nedirbo tai taikot 150, tokį visur rašot, bet jei dar kitur dirbo, tai gal tam mėnesiui visai netaikyti geriau.
2014-03-11 11:19 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1212482

bruknes rašė:
Na derlius yra 2013 metų, bet parduodamas dabar. Tai viskas kaip ir teisingai, taip? Taip, o išlaidos, skirtos užauginti grūdus paskaičiuotos. O ta kita (pardavimo) grūdų savikaina perskaičiuojama tik metų gale, aišku. Ūkis tik augalininkystės. Labai Jums ačiū už atsakymus!

Gerai , bet svarbu į savikainą neįkelkit pačio PVM.
Jei prireikia balanso už pusmetį ar 9 mėnesius, tada ir savikainą tektų tada paskaičiuoti, bet jums gal užteks ir metams pasibaigus paskaičiuoti.
Kai užpajamuosit visą gautą derlių, turėsit sukauptas žieminiams išlaidas, tada ir žinosit faktines grūdų tonos auginimo išlaidas ir koreguosit 210, 60, 56, 561 sąskaitas.
Sėkmės darbe.
2014-03-10 17:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1212391

bruknes rašė:
Tiesą sakant dvejybinę buhalteriją ūkis pradeda taikyti tik nuo šių metų. Buhalterija buvo tokia kaip čia pasakius... Naudoju nuolat apskaitomų atsargų būdą. 650 sąskaitoje dabar įdėtų medžiagų sumos t.y. žieminių savikaina kaupiasi. Ją įvedžiau kaip likutį iš praeitų metų. Sąskaitą 600 taip pat naudoju, ten dėjau savikainą, mano aprašytu atveju būtent suma 3200lt. Klausiat ar perskaičiavau faktines išlaidas... hm na jos tokios, kokias pateikė ūkininkas, t.y. pagal sudėtų medžiagų kainų sumą, padalintą iš tonų skaičiaus. Kaip suprantu tai ir yra faktinė savikaina.

Tai suprantu,jog tas pagaminimo ir pardavimo sumų skirtumas vėliau turės atsispindėti, ne šiuo metu, kai vykdomi pardavimai...

Aš supratau, kad kalbat apie 2013 metus...
tai pas jus tik augalininkystė, nėra gyvulių?
2013m pagal turimus dokumentus visos patirtos išlaidos reikėjo paskirstyti visai pagamintai produkcijai(kiek supratau tas paskaičiavimas yra pas jus). Viskas tvarkoje tada.
Galutinis rezultatas matysis tik kai metus užbaigsit, perskaičiuosit faktinę grūdų pagaminimo kainą(savikainą)
65 sąskaitą kredituosit, kai gausit grūdų derlių, užpajamuosit,.
tada rezultatas per 34x matysis.
2014-03-10 15:37 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1212371

bruknes rašė:
Reikia vesti dvejybinę, taip esu nagrinėjus šias rekomendacijas, bet man vis tiek neaišku.
Tarkim turim 10t javų po 320lt pasigaminimo savikaina, parduoda po 400lt be PVM
Tai produkciją kredituojam 3200lt
savikainą debetuojam 3200lt
pajamas kredituojam 4000lt
pirkėjų skolą debetuojam 4840lt
ir mokėtiną PVM kredituojam 840lt

Pratęskite prašau kaip toliau.... kur turi būti padėtas skirtumas atėmus 3200lt iš 4840lt?


Nuolat apskaitomą atsargų būdą taikot, ar periodinį( kai tik gale metų pagal inventorizaciją likučius atsargų susiieškot..)
Ar naudojat 650 suvestines sąskaitas? naudojat sąskaitą 600,? Įvertinat grūdus praėjusių 2012metų savikaina(dabar ji bus planinė 2013m)?
Ar jau perskaičiavot 2013m faktines, patirtas išlaidas tenkančias tonui grūdų?
Metų pabaigoj skirtumai pasimato per 65xx (gal 341 sąskaitą(ar kitą naudojat)(uždarant)
2014-03-10 14:50 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1212356

bruknes rašė:

Sveiki,
Padėkit prašau su sąskaitų korespondencijomis smile
Ūkininkas turi įsivertinęs grūdus pasigaminimo savaikaina (kiek įdėjo),
kai pardavė grūdus už didesnę kainą, kur tą skirtumą užfiksuoti. Ieškau informacijos tiek internete, tiek turimoj literatūroj, bet neaptinku. Esu pradedančioji...



Sveiki. Jūs ''dvejybinę apskaitą'' privalot naudot ar užtenka supaprastintos.?
Jei esat PVM mokėtojai ir turit darbuotojų pagal sutartis, tada reikia dvejybinės....
Ieškokit kas gali pagalbą suteikti ''matantis jūsų skaičius'' buhalteris, kitaip bus labai sunku, nors viskas įmanoma....jei turit supratimą apie buhalteriją
Ar skaitėt šituos:
www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/files/dvejyb...
www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/files/supapr...
Kai paskaitysit, gal rasit atsakymą...
2014-03-10 14:44 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212355
Atsiraskit temą ''Ilgalaikis turtas,'' ten failų lygtai apie 29

tax.lt/failai?forum_topic_id=940
2014-03-10 14:21 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212343

Laurina rašė:
Ačiu labai.

Gal galite įdeti dokumento pvz. įlgalaikio turto vertės nustatymo ?

Kai matot temų pavadinimus ir prie kiekvienos temos yra žodis failai, prie šios temos matot skaičių 12, ten paspaudus rasit daug pavyzdžių, ieškokit temos ilgalaikis turtas ir jos failų, gal rasit..
2014-03-10 14:10 Bendra » BALANSAS » #1212338

lemone rašė:
Sveiki,
2010 metais balanso 6 klasėje buvo neteisingai parodyta pakankamai didelė suma, kurios neturėtų būti.
2010m rezultatas- nuostolis, 2011 - pelnas, 2012- nuostolis. Ar įmanoma taisyti klaidas 2013 metų balanse? Jei ne - ką tokiu atveju daryti? smile

Būtina taisyti PLN204 už 2010m ir jei reikia už 2011, jei buvo dengtas pelnas ir pataisius iš 2010 metų nebebūtų tiek nuostolio kiek yra 2011m pelno.dengimui(jei ta pati veikla).
Dar už 2013m nepateikėt ataskaitų. Galit taisyti savo apskaitoje darant įrašus 2013.12.31 (ar kita data) Tada atsispindės 2013m balanse ir aiškinamąjame rašte būtina viską aprašyti. Jei tai labai reikšminga suma tai skaitykit VAS apie klaidų taisymą
2014-03-10 13:59 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212335

Laurina rašė:
Ne, mes ne maitinimo įmonė ir iš baldu nieko dar nepirkome. Ar iškarto nurašyti pirktus baldus ?

Galit iš kart dėl į sąnaudas, nes jūsų kaina juk nuo 500 nustatyta.
2014-03-10 13:30 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212327

Laurina rašė:
Dėkoju. Vis dėl to paliksiu tą Jūsu pirma varianta, nurašant į sąnaudas kas mažiau 500 lt.
O kaip perkant baldus ?
Nupirkome 5 kėdės sumai 1684,09 Lt be PVM. (vienos kėdės kaina 336,818 lt).
Kėdės irgi iškart nurašyti į sąnaudas, kadangi nesiekia 500 lt už vienetą ?

Lygiai taip pat. Jei jau yra įmonėje nustatyta kad viso IT, neišskiriant atskirų grupių kaina yra nuo 500 lt tai visa, kas yra mažiau 500 eina į sąnaudas, bet ,nebent esat maitinimo įmonė, tai gal vertėjo kitą kainą , baldams nustatyti(jei nieko dar iš baldų nebuvo pirkta ir galit keisti, perrašyti tą dokumentą apie pradinę IT kainą.... .)
2014-03-10 12:01 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212307

Laurina rašė:
O kaip geriau tokį kaip UPSą ir monitorių į įlgalaikį turtą perkeltį ar iškarto nurašyti ?


Esat matyt tik nauja įmonė, ir dar tik renkatės variantus.... Sugedus tokiam turtui, juk jo neparduosi ir ten tik žaidimas būtų, tokiomis mažomis sumomis.
Jei įmonė, didesė, daug operacijų, be buhalterinių programų dirbama ir to turto visi skaičiavimai tik laiko gaišimas, tai neverta dėti į ilgalaikį turtą. Bet, jei visi pirkimai tik šiais metais, o tokia veikla, kad turto pirkimų labai nenusimato kitais metais, ir norisi kad išlaidos pasiskirstytų per kelis metus tai gal ir verta atskiras grupes nustatyti tik nuo kokių 200 lt, kitas grupes gal nuo 500, pastatai gali būti net nuo 1000.
Nuo jūsų veiklos, nuo turto pirkimo, (nuo buhalterio algos.. smile .) viskas priklauso.
2014-03-10 11:15 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212295

Laurina rašė:
Jei įlgalaikis turtas nuo 500 Lt, tai klav., pele, monitoriu ir upsą iškarto į sąnaudas ?
Kaip šituo atvėju geriau ?

Jei visom IT grupėm taikot vienodą 500 lt sumą, tai teisingai. Kas mažiau 500 viską iškart galima į leidžiamus atskaitymus.
2014-03-10 10:04 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1212260

Laurina rašė:
Nupirkom kompiterinį komplektą pvz.:
1. stacionarus komp. 1753,70 Lt (be PVM)
2. monitorius 215,70 Lt
3. Klaviatūra 28,10 Lt
4. Pelė 10,74 Lt
5. "Upsas" 222,31 Lt
Kompiuterį, monitoriu ir upsą į įlgalaikį turtą, klaviatūra su pelė galima nurašyti ?


Tai nuo kokios sumos pas jus ilgalaikis turtas, kompiuteriai? Nuo 500 Lt ar 200? Jei kompiuterinė technika nuo 200, tai monitorius ir ''Upsas" į ilgalaikį turtą.
2014-03-10 09:42 Bendra » Sodra » #1212252

Dorota1 rašė:
vėl leidžia smile


Sveiki. Luktelkit, ten sakė kažkokios problemos, laikina...
2014-03-07 21:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1212127

Aprile rašė:
Įmonėje atskaitingam asmeniui pinigai pervedami. Jis mėnesio gale pateikia avansinę apyskaitą su sąskaitomis ir čekiais, pinigų likučio negrąžina (jei toks būna, nors yra kelis kartus daręs ir grąžinimus pavedimu), persikelia į kt. mėnesį, t.y. įmonėje grynais pinigais operacijos nevyksta. Ar turi būti vedama kasos knyga? Inspektorė sakė, kad turi, jei perkama už grynus pinigus.

Sveiki. Jūsų atveju visa kasa lygtai pas tą atskaitingą, nes perka grynais,
Reikėtų paėmus iš savo sąskaitos, įnešti į kasą, KPO, tada vėl tą sumą pagal KIO jam išduoda, tada perka grynais. Aš naudočiau kasą, bet kaip turi būt tai net neaišku...
2014-03-07 19:31 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1212125

keryda rašė:

keryda rašė:
sveiki, nepykit jei ne i sia tema pataikiau, bet kadangu klausimas susijes vistiek su DU, tai bandau rasti atsakyma:) Jeigu lietuvos pilietis dirba Lietuvoje, o jo darbdavys yra ne Lietuvoje registruota imone, tai ar reikia nuo gauto atlyginimo paciam darbuotojui moketi mokescius VMI ir Sodrai? Jei taip, kokius ir kiek? smile

gal kas susidurete? smile

Paskaitymui:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-06 21:21 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1211981

Laurina rašė:
Laba diena,
pirkom 2 šaldytuvus . Vienas 768,60 be PVM, kitas 1074,38 . Abu šaldytuvus reikia "dėti" į ilgalaikį turtą ?

Jei jie bus naudojami veiklai įmonės, suma kaip rašėt juk nuo 500. tai bus IT.
2014-03-05 22:38 Bendra » Mažoji bendrija » #1211789

sko rašė:
Manau, kad visus įsakymus rašo direktorius, tam jis ir samdomas, nebent narių susirinkimas nutaria kitaip,

Yra bent keli variantai. Jei MB narys kartu yra ir vadovas,(direktorius) tai Jis kaip vadovas:
''..Mažosios bendrijos vadovas organizuoja kasdienę mažosios bendrijos veiklą, priima sprendimą mažajai bendrijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, steigti mažosios bendrijos filialus ir atstovybes, tvirtina mažosios bendrijos filialų ir atstovybių nuostatus, priima sprendimą dėl šių filialų ar atstovybių vadovų paskyrimo, mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima mažosios bendrijos lėšų ir išmoka jas mažosios bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Darbo sutartys su darbuotojais sudaromos, jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas yra .... jam suteiktą teisę..."
O kaip MB narys (vienintelis), nes nereikia jokio susirinkimo. (Kai yra bent 2 nariai būtina susirinkimas. )
Yra klausimai, kuriems vadovui turi pritarti MB nariai(susirinkimas).
Kaip MB narys(nors ir yra vadovas kartu) Sprendžia :
1) keisti mažosios bendrijos nuostatus; buveinę, dėl narių priėmimo, dėl įnašų, dėl apskaitą tvarkančio asmens, dėl darbuotojų priėmimo, jų algų.
8) tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį;
9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

10) priimti sprendimą dėl mažosios bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
11) priimti sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją;
Taip kad, jei yra tik vienas narys, ir jis kartu vadovas, problemų nėra .
Jei vadovas ne narys , tada vienus sprendimus rašo narys, kitus vadovas...

Ten kur tik susirinkimas( be vadovo), tai popierizmo su tais susirinkimų protokolais užsiknisimas...
2014-03-05 21:39 Bendra » Mažoji bendrija » #1211778

minette rašė:
smile

Kažkas ne taip? Gal per skubėjimą kur nusišnekėjau...
2014-03-05 19:20 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #1211752

Dalia29 rašė:

vaivux rašė:
Atsiprašau gal ne į temą čia paklausiu, bet kur galėčiau pasiskaityti dėl turto naudojimo veikloje laikotarpio pelno mokesčio ir PVM aspektais neatitikimo.

O jeigu aiškiau, tai PVM įst. rašo, kad PVM tikslinimo laikotarpis yra 5 metai.
Tai taip suprantu, kad jeigu pagal pelno mokestį normatyvas yra 3 arba 4 metai, tai IT nudėvėjus per 3 ar 4 metus iki likutinės vertės, geriau būtų nenurašyti to ilgalaikio turto, nes reikės tikslinti PVM už tuos likusius 2 ar 1 metus.
Ar teisingai suprantu?

Tikslinimo laikotarpis 5 metai turtui, kurio pagal PMĮ normatyvą ne mažiau 4 metai. Todėl tam turtui, kurio
nusidėvėjimas yra 3 metai, tikslinti nereikia.
Taip, nurašant reiktų tikslinti. Parduodant - ne.

Ar tikrai..reikia?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2014-03-05 19:15 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #1211748

virbuh rašė:

vaivux rašė:
Atsiprašau už kvailą klausimą, bet susipainiojau visai...
Jeigu kompiuterinės technikos turto grupei priklausantis kompiuteris pagal PM įst. 1 priedėlį turi būti nudėvimas per 3 metus, mes jį taip ir nudėvime, o po tų 36 mėn nurašome, tai ar reikia tikslinti PVM už dar 24 mėnesius (t.y. ar PVM tikslinimo laikotarpis šiuo atveju 5 metai)?
Dėkui.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
Nereikia

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-05 18:03 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211733

Irinabuckis rašė:
Paaiškinsiu kitaip: pvz. gruodžio 31 d. programa rodo kad sandėlyje prekių likutis (pagal prekes) yra 3 000 000 Lt, bet pagal analitiką (sąskaitoje 2014 "Pirktos prekės perpardavimui") likutis yra suma tik 2 998 446 Lt. Ką man nurašyti? Kai sąskaita didesnė už sandėlį - nurašome, bet kai sandėlis didesnis nes sąskaita? Užpajamuojame??? Ką? Pagal ką? Neturiu invoic-o šitam pajamavimui.... smile Sakiau darbuotojai, kad nepajamuotu kol negaus visų sąskaitų, bet ..... smile

Parašyčiau pažymą pagal ką pajamavau į sandėlį(negauta dokai) ,tą sumą, tada iš sandėlio nurašau.
2014-03-05 17:58 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1211732

Denise rašė:
Laba diena. Įmonė praėjusiais metais turėjo 0 Lt. pajamų, nes nevykdo veiklos. Sąnaudos: direktoriaus bei buhalterės DU, NT, žemės nuomos mokesčiai, spausdintuvo, kompiuterio nusidėvėjimas, telefono pokalbiai, internetas, programos aptarnavimas. Manau, viską galiu traukti į PLN204U deklaraciją kaip leidžiamus atskaitymus?

Dėkui.

Ir dar noriu papildyti klausimą.
Žinau, kad pirkimo PVM, kai neteikiama atskaita, yra leidžiami atskaitymai, jei leidžiamos pačio pirkinio ar paslaugos sąnaudos, pvz. popierius pirktas. O kaip yra su pirkimo PVM už NT, kurį mes grąžinome teikdami paskutinę deklaraciją, išsiregistruodami iš PVM mokėtojų?

Neaišku kodėl veiklos nevykdėt, bet viskas turi būt leidžiami.
Nuo NT, turėt eit į 6 klasę Neatskaitomo PVM sąnaudas, bet neaišku kada pirktas buvo.(neleidžiami gali būt )
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui