Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-05-17 10:22 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #399441

juva rašė: Sveiki, o jeigu 2006 metais buvo mokamas avansinis socialinis mokestis, bet 2006 metus imone baige nuostolingai. Tai tada reikia tik pildyti socialinio mokescio deklaracija ir uzskaityti kitus mokescius, ar P/N ataskaitoje ir ji reikia atvaizduoti? smile Aciu


Taip, pildote socialinio mokesčio deklaraciją.
P/N ataskaitoje rodomi mokėtinas pelno ir socialinis mokestis.

2. Kai pasibaigus mokestiniam laikotarpiui mokesčių mokėtojas apskaičiuoja, kad sumokėta avansinio socialinio mokesčio suma yra didesnė už to mokestinio laikotarpio apskaičiuotą socialinio mokesčio sumą, tai pagal MAĮ nustatytą tvarką mokesčių mokėtojas gali kreiptis į vietos mokesčių administratorių, kad sumokėtoji per didelė pelno avansinio mokesčio suma jam būtų grąžinta arba įskaityta bet kokio kito mokesčio įsiskolinimui padengti.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas AVMI turi pateikti prašymą (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).
2007-05-17 08:56 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #399360

Nemi rašė:

prosas rašė:

Loreta rašė: Darbo grafikai kiekvieną mėn keičiasi dėl darbuotojų atostogų ar kitų priežąsčių, tad nustatyti, kaip jie dirbtų tuo atveju, jei neatostogautų neįmanoma.


Jei nežinai, kaip dirbtų, jei neatostogautų,
tai kaip tada atostoginius apskaičiuoji?


Atostogos suteikiamos kalendorinėm dienom, o apmokamos d.d., taip ir skaičiuojamos


Taip , atostogos apmokamos už d.d.
O tos suteiktų atostogų darbo dienos yra nustatomos pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką.

7. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vidutinio vienos darbo dienos (valandos) užmokesčio, nustatyto pagal šią Tvarką, dydis dauginamas iš darbo dienų (valandų) skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų (pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) laikotarpiu. Esant suminei darbo laiko apskaitai, taikomas 5 dienų darbo savaitės grafikas (jeigu nenustatyta trumpesnė darbo savaitė).
2007-05-17 08:26 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #399338
Aš manau, kad Danaga ir Wolf yra teisūs.
Jei susirgo apmokamų atostogų metu, už 2 dienas reikia apmokėti.
Jei susirgo neapmokamų atostogų metu, tada nereikia.

13 straipsnis. Ligos pašalpos mokėjimas atostogų metu

1. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl ligos arba traumos atsirado to asmens mokamų kasmetinių atostogų metu arba šių atostogų metu apdraustasis asmuo gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, ligos pašalpa mokama šio įstatymo 9 ir 12 straipsniuose nustatyta tvarka.

2. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių atsirado to asmens nemokamų atostogų metu arba jeigu apdraustasis asmuo nušalintas nuo darbo be teisės gauti darbo užmokestį, ligos pašalpa pradedama mokėti šio įstatymo 9–12 straipsniuose nustatyta tvarka nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo turėjo pradėti dirbti. Tokia pat tvarka pašalpa mokama, jeigu apdraustasis asmuo nušalinamas nuo darbo ligos metu.
2007-05-16 22:38 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #399316

BiteMaja rašė: Savininkas nesenai pasikeitė nuostatus, tai tiesą sakant nežinau kas juose parašyta. Įdomu ar nepasikeitė bendra tvarka ir neatsirado prievolės visoms IDV teikti atskaitomybę.


Visoms nėra privaloma teikti FA, tik, jei tai numatyta nuostatuose.

www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1015061
2007-05-16 22:34 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #399313

BiteMaja rašė: Individuali įmonė


O jūsų įmonės nuostatuose numatyta sudaryti FA?
2007-05-16 22:32 Bendra » Komandiruotė » #399311

Geniute rašė: IĮ SAVININKAS VYKSTA Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTĘ VIENAI DIENAI. AR GALIMA 100 PROC. DIDINTI DIENPINIGIŲ NORMĄ?


Jeigu į komandiruotę vyksta vieneto administracijos vadovas arba individualios įmonės savininkas ar tikrasis ūkinės bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje ar ūkinėje bendrijoje nėra administracijos vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų.
2007-05-16 22:18 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #399307

BiteMaja rašė: Sveiki. Ar reikia pildyti registrų centrui IDV metinę atskaitomybe. Kiek žinau seniau nereikėjo, bet gal kas pasikeitė?


Kas yra IDV. Tur būt visai atsilikusi esu smile
2007-05-16 22:09 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #399305

Loreta13 rašė:

monde09 rašė: kažin ar galima dengti nuostolį akcininko paskola?
4062 s-toje yra susikaupus nemaža sumelė? jeigu ją debetuočiau su 34 s-ta?..
ar reikia daryti įnašą grynais?
Sunkiai įsivaizduoju dokumentą, kuris leistų skolą akcininkui mažinti tuo pačiu mažinant nuostolį.
Aš ko gero bent jau dokumentėlius surašyčiau, kad pirma gražiname jam paskolintus pinigėlius, o tada jis tais pinigėliais dengia nuostolį.
Gal kas turėjote tokį precedentą smile


Sutinku su Loreta13.
Juk yra numatyta, kaip galima dengti nuostolius: iš rezervų, akcijų priedų, akcininkų įnašų. Nors akcininkų įnašai nėra privalomas dalykas.
Gali būti svarstoma sumažinti įstatinį kapitalą, bet jis neturi būti mažesnis už nustatytą minimalų įstatinį kapitalą. Ir t.t.

Bet niekur neteko skaityti, kad galima būtų nuostolius dengti kokiais nors įmonės įsipareigojimais.
2007-05-16 21:57 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #399301

aduled rašė: Nesuprantu truputi,jei imone isiregistravo 2006m ,tai kada tie nuostoliai,buvo?,jei 2005m tai juos pirma dengiate,o taip nebutina viska issimoket dividentams,gali likt ir protokole numatyt palikt į nepaskirstyta ankstesniuju metu pelna


Manau Virgasius rašo apie nuostolius, kurie buvo, dirbant kitose įmonėse.
2007-05-16 21:50 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #399297

Virgasius rašė: Įmonė pradėjo veiklą tik 2006 metais ir buvo gautas grynasis pelnas - 7600 lt. Tai kaip suprantu turi būti sudarytas privalomas rezervas - 1000 lt (10 proc. nuo įstatinio kapitalo, o įstatinis kapitalas - 10 000 lt)? O kitas likes pelnas - 6600 lt gali buti ismokamas dividendais? Ar taip? Vis būdavo nuostolis, tai nesusimąsčiau apie tai, bet dabar prisireikė... Būčiau dėkinga už patarimus. smile


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

59,60str.
2007-05-16 17:20 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #399244

renatukas rašė: Laba diena,
reikia pagalbos smile Pvz.: darbuotojai kiekvieną mėnesį gauna po 1500Lt algos nors kartais ir neatidirba visų valandų - nėra darbo, o būna dirba viršvalandžius, tai as taip galvoju, kad geriau pereiti prie valandinio mokėjimo? Kaip tai tada įforminti dokumentuose ir kokiose?


Darbo sutartyse darote pakeitimus. Būtinas darbuotojų sutikimas.
2007-05-16 17:18 Bendra » Darbo sutartis » #399241

Tess rašė: Priimamas į darbą direktoriaus pavaduotojas. O kaip man pažymėti, kad jis turi teisę dirbti su kasos aparatu. Ar įrašyti tai įsakyme dėl priėmimo į darbą, ar reikia atskiro. Ar butina tai įtraukti į DS?


Pareigybinėj instrukcijoje tai numatyti galima.
2007-05-16 17:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #399235

merlinmonro rašė:

ViskasViename rašė: Mąstykite mąstykite, merlinmonro tegu pati savo mąsto...


jus cia man siulote mastyti smile ?


O kodėl gi ne smile
Ar tai nevykęs pasiūlymas?
2007-05-16 16:35 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #399213

Virgasius rašė: Gal galite patikslinti, ar PLN204 18 eilutėje reikia įrašyti visas pajamas (turima omenyje ir palūkanų pajamas, ir teigiamos valiutų įtakos pajamas)? smile


21. Deklaracijos II dalies 18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma, tarp jų ir pozityviosios pajamos.
2007-05-16 16:18 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #399204

Virgulka rašė:

Virgulka rašė: Sveiki,

jeigu sudarinėjat FA už 2006 metus buvo pastebėta , kad 2005 pelnuo (nuostolio) atsakaitoje klaida, ir dėl to juk keičiais pelnas. ar užtenka pakesiti tik nojoje FA fomoje ir tada tikslinti metine pelno mokescio deklaracija? ar reikia viską perdaryti už 2005 metus? :(



Už 2005 metus P/N ataskaitos negalite taisyti.
Klaidos taisymas priklauso nuo to, ar ta klaida yra esminė, ar ne.

www.apskaitosinstitutas.lt/docs/07___m_r.pdf

VII. Klaidų taisymas.
Reikės tikslinti metinę pelno deklaraciją.
2007-05-16 08:43 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #398938

kvanka rašė: Sveiki, patarkite ka daryti, jei laiku nepateikėme formos 0572 už balandžio mėnesį? smile Bandyti teikti elektroniniu būdu ar reikia kokio paaiskinimo ir nešti tiesiogiai?


Dabar išsiųskite el.būdu. Paaiškinimo nereikia.
2007-05-16 08:25 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #398924

Laputexxx rašė: Gal kas tikslino duomenis naujoje deklaracijos formoje?


Užpildote deklaraciją iš naujo ir išsiunčiate.
2007-05-16 08:20 PVM » Automobilių PVM » #398922

Virgasius rašė: Labai ačiū už atsakymą. O jeigu tai būtų išsinuomojamas senesnis nei 5 metų automobilis? Vistiek atskaita negalima? smile


Įstatyme nerandu, kad būtų kaip nors kitaip taikoma PVM atskaita, priklausomai nuo automobilio senumo.
2007-05-15 22:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #398869
lada,
aš jums parašiau: K IT pardavimo pajamos 2534.75
Tai yra įmonės gautos pajamos iš IT pardavimo.
2007-05-15 20:57 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #398841

Anzelicka rašė: Laba diena.

Gal galėtumėt man, nesuprantančiai, pasakyt: jei turtas buvo įvertintas atkur. verte, kaip paskaičiuot mokestį už 2006 ir 2007 m.? Labai busiu dėkinga, jei kasnors padės.


mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000003...
2007-05-15 20:53 PVM » Automobilių PVM » #398836

Virgasius rašė: Jeigu įmonė nuomojasi lengvąjį automobilį (iki 5 metų senumo), tai kai gaunamos PVM sąskaitos - faktūros už nuomą, ar galima traukti tą PVM į atskaitą? Man atrodo, kad ne, bet labai norėčiau pasitikslinti. ir dar buvo sumokėtas administracinis mokestis, PVM sąskaita - faktūra irgi išrašyta su PVM, kaip šis PVM - ar traukiamas į atskaitą? smile
Būčiau dėkinga už atsakymus


Už nuomą paskaičiuotą PVM negalite traukti į PVM atskaitą, jei jo nepernuomosite, neteiksite keleivių vežimo už atlygį, mokymo vairuoti paslaugas.
13. Kokie yra lengvojo automobilio nuomos paslaugų PVM atskaitos apribojimai?
Vadovaujantis PVM įstatymo 62 str. 2 dalies 3 punkto nuostatomis, negali būti atskaitomas lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, nuomos paslaugų PVM, jeigu automobilis nebus pernuomojamas, taip pat jeigu juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos. Šie apribojimai netaikomi nurodytų kategorijų automobilių nuomos atvejais, jeigu šie automobiliai pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms (pvz.. katafalkai ir kiti, kurių registracijos dokumentuose yra speciali atžyma).

Nuo administracinio mokesčio paskaičiuotą PVM, mano manymu, galima traukti į sąnaudas.
2007-05-15 20:28 Pelno mokestis » Parama » #398828

michele rašė: Sveiki, norėjau paklausti įmonė 2006 m. suteikė piniginę paramą seniūnijai, kad paremtų seniūnijos daugiavaikes šeimas, socialinės rizikos šeimas, vienišus asmenis. Ar tiktų tikslo kodas - socialinė globa ir rūpyba? Ir koks būtų materialinės vertybės pavadinimas?


16 langelis-piniginės lėšos
Tinka 7-as kodas.
2007-05-15 20:20 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #398824

kilpa rašė: Sveiki, padekite prasau, UAB kada privalo teikti pinigų srautų ataskaitą, nes anksciau niekad neteikeme . Ir nuo ko priklauso ar tiesioginis ar netiesioginis būdas, pagal kokius kriterijus juos pasirinkti?
Patarkite, nes nebezinau ka pasirinkti siunciantis formas, dekui is anksto



www.apskaitosinstitutas.lt/docs/1_VAS_MR_pakeistos_galuti...

Jei privalote teikti pilną FA, tada reikia tekti ir pinigų srautų ataskaitą.

www.apskaitosinstitutas.lt/docs/5_VAS_MR_pakeistos_-su%20...
2007-05-15 17:20 PVM » Automobilių PVM » #398785

wirgina rašė: Sveiki , kolegos smile
UAB pirko naują lengvąjį automobilį. Ar jo PVM iš karto dedate į sąnaudas ar nudėvite per 6 metus, ar nurašinėjate per 5 metus ?


Iš karto į sąnaudas
2007-05-15 17:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #398782

lada rašė: Padėkite prašau, kokia bus korespondencija.2005 m. buvo pirktas automobilis 3000(bePVM), metinė suma už 2005 metus 350,00 lt.2006 m.vasario 24 d. buvo parduotas už 5084,75(be PVM) , nusidėvėjimo suma už du mėnesius 100,00.Ir kaip daryti tokiu atveju, kai automobilis parduotas brangiau, nei buvo pirktas...(susimasčiau dėl šio atvejo)Ir ar reikia skaičiuoti nusidėvėjimą už 02 mėn.? smile smile


Nusidėvėjimą už 02 mėn.reikia skaičiuoti.

D pirkėjo skola 5084.75
D IT nusidėv.nurašymas 450
K IT įsigijimo savikaina 3000
K IT pardavimo pajamos 2534.75
2007-05-14 22:02 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #398467
prosas raš:
Kodėl man turi rūpėti, kad ten VMI
ir dar kas nors pas save pakaitaliojo?

Gal ir neturi rūpėti, bet deklaruodami mokesčius ir juos sumokėdami, turim atsižvelgti į VMI darbo dienas, taip pat ir į banko darbo dienas, darydami pavedimus.
2007-05-14 21:52 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #398466

aduled rašė: Kodel neidomu. o 0572 deklaracija irgi istatyme raso per 10 darbo dienu priduot,ir visada pabrezia,kad 15 d paskutine


Nežinau, kur rašo, kad FR0572 turi būti pateikta per 10 d.d.

www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

V. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

63. Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. 2 dalimi, kiekvieno mokestinio laikotarpio mėnesio Deklaracijos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 15 dienos.
2007-05-14 21:21 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #398460

prosas rašė: 671, 672 reikia pateikti VMI per 10 d.d.
Įmonė gegužės 5 dieną nedirbo. VMI dirbo.
Kada yra 10-ta darbo diena gegužės mėnesį?


10-ta diena bus gegužės 15d.
Manau, VMI visai neįdomu, kada įmonėje darbo dienos.
2007-05-14 20:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #398448

Aufriuks rašė: o ką reikia įrašyt langelyje "kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas" smile čia pvz. 18 proc. ar kažkas kito smile


Jei nevykdot mišrios veiklos, šio langelio nereikia pildyti.
2007-05-14 19:40 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #398445

fantute rašė: Mielieji, gal kas galite man paaiskinti, niekaip nesuprantu ka daryti su pelno mokesciu, avansiniu pelno mokesciu bei socialiniu mokesciu smile pagal kokius metus ir kaip ivedame korespondencija? 2006.09.21 buvo pateikta FR0475, ten pelno mokestis nurodytas 6160 LTL
kokia bus ir kada registruoti ta korespondencija? 09-21 ar 12.31? tai avnsineje FR0430 turejo buti 6160/4= 1540 LTl, o kada ir kaip iregistruoti avnasini bei socialini mokesti? bukite geri padekite man smile


Pelno mokestis, deklaruotas 2006.09.21., turi būti apskaitoje rodomas 2005.12.31.
Avans.socialinį ir pelno mokestį regitruojate tada, kai jį sumokate.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui