Rolf rašė:
Gintute rašė:
VMI pasakė, kad sąskaitą rašyti galima šia diena ir tikslinti 2007 12 deklaraciją.
Tai jei teisingai suprantu:
1. 2009 09 rašau PVM SF su 21%
2. 2007 12 tikslinu deklaracija 18%
3. 2009 09 sumoku 21%
Man tai vis tiek neaišku su ta PVM s/f. Išrašysite su 21proc.PVM.
Tikslinsite 2007m. deklaraciją ir ten parodysite tik 18 proc. PVM.
Kur tada tuos du proc. įpaišyti.
Mokėti tai reikia tiek, kiek deklaracijoje gaunasi mokėtino PVM.
Kažkas čia ne taip.
Tai paskui vistiek, kai bus galutinė sąskaita, ji bus rašoma 21% tarifu.
Galiu aišku mokėti ir 18%, bet paskui vistiek reiks tuos 3% skirtumą primokėt.
Tiesa, o avanso mokėtojas kaip suprantu neturės traukt šios sąskaitos į 09mėn.PVM deklaraciją? Nors logiškai galvojant turėtų, juk PVM SF..
Labai tikiuosi, kad teisingai viską padarysiu, nes jau galva sukas nuo įstatymų ir komentarų skaitymo.