Tax.lt narys IlonaD

I
Tax.lt narys nuo
2006-08-24
IlonaD
forume parašė 6943 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-05-24 08:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #953582

zodiakas rašė: Vežėm prekes į užsienį, pildėm CMR.Ar reikia tuos CMR kam nors priduoti, ar tik laikyti įmonėje?


Laikykit :) CMR - vienas iš dokumentų, įrodančių, kad prekės išgabentos iš Lietuvos.
2011-05-24 07:56 Įvairūs » Nelaimingas atsitikimas darbe, gal kas patarsite » #953574
Radau Elstes įsakymą dėl komisijos sudarymo nel.atsitikimo tyrimui.
Kaip suprantu, pirmininko nereikia? Gali būti du žmonės - darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovas?
O jei reikalingas pirmininkas ar juo gali pasiskirti pats save direktorius?
2011-05-23 14:59 Apskaita & Auditas » Pirminiai apskaitos dokumentai » #953312

Luka_Paciolis rašė: Manyčiau tai pirmiausiai būtinai reikėtų pranešti šį atveją policijai, gal ji pradės tyrimą. Po to reikėtų pranešti asmens duomenų apsaugos tarnybai (nes DS ir kt. dokumentuose yra darbuotojų asmeniniai duomenys) ir po to jau bandyti tuos dokumentus kažkaip atkurti, t.y prašyti darbuotojų kad jie atneštų savo egz. DS daryti kopijas ir jas tvirtinti ir t.t.
O gal dar jie atsiras?


Aš ir jiems patariu dar ieškoti visokiais būdais, nes kitaip vargo vakarienė - ir atleistų jau yra, nesugaudysi visų.
2011-05-23 13:29 Apskaita & Auditas » Pirminiai apskaitos dokumentai » #953211
Nežinau kokioje temoje klausti.
Situacija tokia - viename segtuve buvo susegti personalo dokumentai - darbo sutartys, darbo sutarčių registravimo žurnalas, visi kiti - įsakymai dėl priėmimo, atleidimo, prašymai, sodros pranešimai ir t.t.
Vienžo, segtuvas dingo.
Žmogus klausia, ką tokiu atveju daryti? Nuo ko pradėti ir kaip tvarkytis?
2011-05-23 12:38 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #953165

Luka_Paciolis rašė: Gal pabandome pasiaiškinti su pavyzdžiu, kad būtų visiems suprantama.


Tai taip ir suprantu, kad taip reikia daryti.
2011-05-23 11:52 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #953136

Rainis rašė:
Ilona, tikrai ne smile
Jau greičiau čia panašu į pirkimą, bet jokiu būdu ne į pardavimus (mažinimą) - juk tai ne tos įmonės dokumentas, ir registruojamas jis Gaunamų PVN s/f registre - kaip gali patekti į 11 eilutę?
Ir aš juk pabrėžiau - patikslinantys tik tų sąskaitų, kurios aprašytos Taisyklių 19.1 - 19.2 punktuose - kai tikslinami pačių išrašyti dokumentai.
Kaip kitos įmonės dokumentai gali tikslinti jūsų pardavimus smile


Leidinys apie FR0600Pildymą:

II. PVM DEKLARACIJOS I DALIES ,,PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI “ (APMOKESTINAMOJI VERTĖ) UŽPILDYMAS

1. 11 laukelis ,,PVM apmokestinami tiekimai“

Šiame PVM deklaracijos laukelyje PVM mokėtojas turi nurodyti apmokestinamąją vertę tų per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų), kurių tiekimo vieta pagal PVM įstatymo nuostatas laikoma Lietuva ir kurios apmokestinamos taikant standartinį. bei lengvatinius (jeigu tokie yra nustatyti) PVM tarifus (išskyrus 12, 14, 15 ir 16 laukeliuose deklaruotinų prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę).
Primename, kad į šį laukelį PVM mokėtojas taip pat turi įrašyti:
- perduoto kitam asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, turto apmokestinamąją vertę (kai turtas perduodamas kaip turtinis įnašas arba juridinio asmens reorganizavimo atveju);
- išsinuomoto ar panaudos būdu naudojamo pastato atliktų esminio pagerinimo darbų, perduotų pastato savininkui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, apmokestinamąją vertę;
- per mokestinį laikotarpį gautą už šiame laukelyje deklaruotinas pateiktas prekes (suteiktas paslaugas) pardavimo avansą (be PVM), nuo kurio, pagal PVM įstatymo nuostatas, buvo apskaičiuotas PVM;
- per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ar pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose nurodytas patikslintas šiame laukelyje deklaruotų prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės sumas (su (-) minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamas, t. y. be jokio ženklo, – kai apmokestinamoji vertė didinama);

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Noriu išsiaiškinti iki galo.
2011-05-23 11:26 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #953121

Rainis rašė:
Patikslinu:

19.3. patikslintas apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 19, 19.1 ir 19.2 punktuose) sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama);
Kaip matote, įrašoma paties PVM mokėtojo tikslinamos sąskaitos, ir tik kai kurios (1-2 punktai).
Jūs norite traktuoti iš kitos įmonės gautą debetinį dokumentą kaip mažinantį jūsų pardavimus - tikrai ne smile


Išdrįsiu dar paprieštarauti.

19.3. patikslintas apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 19, 19.1 ir 19.2 punktuose) sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama);

Pats 19 punktas įeina. (ne vien 19.1 ir 19.2).
Mes nenusiperkame prekių pagal debetinį dokumentą, tai prie ko čia 35 laukelis, kur rašoma atskaitoma pirkimo PVM suma?
Koreguojamas pardavimas. Reliai tas DB dokumentas ir koreguoja pardavimą, o vykdomas naujas pirkimas.
2011-05-23 10:34 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #953090

Indra rašė: IlonaD aš atidžiau paskaičius sutinku su Jumis, ir Rainį manau suklaidinau blogai suformuluodama klausimą, tik man dar klausimas, ar aš turiu tikslinti 03 mėn deklaraciją, ar galiu 04 mėn tai padaryti?


Pagal debetinės sąskaitos išrašymo datą.
2011-05-23 10:28 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #953087
Pataisykite, jei klystu. Bet gautu debetiniu dokumentu yra koreguojamas pardavimo sandoris.

Iš pildymo taisyklių:
19. PVM deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų atitinkamai taikant standartinį PVM tarifą bei lengvatinius PVM tarifus (jeigu tokie nustatyti), apmokestinamoji vertė, išskyrus tokių prekių ir paslaugų, deklaruojamų PVM deklaracijos 12, 14–16 laukeliuose, apmokestinamąją vertę.

Apskaičiuodamas šio PVM deklaracijos 11 laukelio sumą PVM mokėtojas (pardavėjas) taip pat turi įtraukti:
19.3. patikslintas apmokestinamosios vertės (nurodytos Taisyklių 19, 19.1 ir 19.2 punktuose) sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama);

37. PVM deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašomas pardavimo PVM, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), ...

Suprantu, kad apmokestinamąją sumą rašyti į 11laukelį su "-" ženklu, patį PVM - 29laukelį su "-" ženklu.
Nusišneku? smile
2011-05-19 15:22 Mokslas » valiutos pirkimas » #952017
[quote="holdingas"]

IlonaD rašė:

holdingas rašė: Tai kur čia 536 (teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka), jeigu pirkom valiutos už 997, o lenkui atidavėm 999?
Jaučiu, aš šian pražylsiu su tais 2 Lt, ne kitaip.




AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtvirkščiai.
Pirkau iš lenko už 997, sumokėjau 999.


Pats rašai - pirkai valiutos už 997Lt.
Vadinasi turi 1000PLN už 997Lt.

Dabar pirkimas iš lenko. Tai jei lenkui sumokėjai 999Lt (1000PLN), vadinasi pirkai prekių už 1000PLN, kurios apskaitoje pasirodo už 999Lt.

Tau visą laiką atvirkščiai.
Surašyk normaliai.
Sąskaitos data + kaip užpajamavai + kada ir už kiek pirkai valiutą.
2011-05-19 14:56 Mokslas » valiutos pirkimas » #952007

holdingas rašė: Tai kur čia 536 (teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka), jeigu pirkom valiutos už 997, o lenkui atidavėm 999?
Jaučiu, aš šian pražylsiu su tais 2 Lt, ne kitaip.


Lenkui atidavei 1000PLN. taškas.

Pirkai iš lenko už 999Lt. (1000PLN).
Sumokėjai lenkui 997Lt (1000PLN).
Atsiskaitei visiškai.
Nematai naudos?

Nusiperki už 100EUR dviratį. Jei mokėtum šiandien sumokėtum 345,28Lt.
Bet tau atidėjo mokėjimą.
Ir sumoki po savaitės.Eurais.
Oba, p osavaitės žiuri, kad euras kainuoja 3,20Lt.
Nuperki 100 eurų už 320,00Lt ir atiduodi.
Matai teigiamą skirtumą?
2011-05-19 14:46 Mokslas » valiutos pirkimas » #951994

holdingas rašė: AA pirko valiutą vakar, 1000 PLN, pagal oficialų kursą sumokėjo 997 Lt, ania? - Taip.
Einam toliau. Šiandien prisistatė lenkas pinigų, AA jam atidavė 1000 PLN.
Šioj vietoj sustojam, ainam parūkyti.

....grįžom. Ir ką darom. Buhalteris fiksuoja atsiskaitymą su lenku. Eina i banką, pamato šiandienos valiutos kursą. Ir BAC - gavosi 999 Lt už 1000 PLN.
Spausdina PLN avansinę ir ką pamato - ogi kad pirko valiutos už 997, o lenkui atiduota 999.


D-2435-2
K-536-2

viskas.

O invoisas tos datos, kur gaunasi 999Lt skola lenkui?
2011-05-19 14:35 Mokslas » valiutos pirkimas » #951971

holdingas rašė: Apie tą ir tą:

AA pirko valiuta - 997 Lt (vakar, pvz.)
AA šiandien sumokėjo lenkui - 999 Lt
Įmonė liko skolinga AA 2 LT, kuriuos jam išmokėjo iš kasos.
D AA, K KASA


Bet AA pirko valiutą, taip? Išleido kiek? 997? taip? ir nupirko 1000PLN.
Lenkui sumokėjo 1000PLN.
Atidavė tai, ką turėjo ir nieko savo nepridėjo. Kodėl tu jam 2Lt iš kasos duosi?
Ar man šiandien fazės užtemo ir situacijos nesuprantu?
2011-05-19 14:24 Mokslas » valiutos pirkimas » #951964

holdingas rašė:

Laceratia rašė:

holdingas rašė: Neeeeeee, viskas atvirkščiai.

AA pirko valiuta - 997, tiekėjui sumokėjo 999.

D443, KAA - 999. Reiškia, aš skolingas AA 2 Lt, D AA, KAAAAAAAAS K?


Tai gal kredite turėtų būti kasa? Tuos du litus gal reikėtų grąžinti atskaitingam asmeniui? smile


PAAAAAAAAGALIAU radau sprendimą. Labai ačiū. smile


Pala, pala, tai čia apie valiutos pirkimą kalba ėjo? ar apie atsiskaitymą su tiekėju?
2011-05-19 14:16 Mokslas » valiutos pirkimas » #951956

holdingas rašė: Neeeeeee, viskas atvirkščiai.

AA pirko valiuta - 997, tiekėjui sumokėjo 999.

D443, KAA - 999. Reiškia, aš skolingas AA 2 Lt, D AA, KAAAAAAAAS K?


Nu tai pirminis variantas. Nusipirkai prekių už 999Lt sumokėjai 997. IŠLOŠEI ant valiutų skirtumo.

K-536-teigiama įtaka.

Iki apmokėjimo
K-4431-999
D-2435-997

Apmokėjo:
D-4431-999
K-2435-999
D-2435-2
K-536-2
2011-05-19 14:08 Mokslas » valiutos pirkimas » #951947

holdingas rašė:

Taigi viskas ATVIRKŠČIAI
Pirkau už 997, sumokėjau 999 (atskaitingas asmuo sumokėjo). Reiškia, aš AA skolingas 2 Lt, D243, o KAS K, jeigu gavau neigiamą įtaką?


A, atvirkščiai.

Pradžioje pas AA - 999Lt., skola tiekėjui 997Lt.
D-2435-999Lt (1000PLN)
K-4431-997Lt (1000PLN)

Atsiskaito:

D-4431 - 997Lt (1000PLN)
K-2435 - 997Lt (1000PLN)

Pas AA D lieka 2Lt.
K-2435-2Lt
D-636-2Lt
2011-05-19 14:00 Mokslas » valiutos pirkimas » #951935
Nebesuprantu apie ką tada klausi - apie patį valiutos pirkimą ar apie atsiskaitymą už prekes ir paslaugas?
2011-05-19 13:58 Mokslas » valiutos pirkimas » #951931
...
2011-05-19 13:58 Mokslas » valiutos pirkimas » #951930

holdingas rašė: Tai tame reikalas, kad ji neigiama. Pirkau valiutos už 997, sumokėjau 999.
Nieko nesuprantu smile


Žiūrėk, pirkdamas prekes "tipo" išleidai 999Lt. (užpajamavai tokią sumą)
Sumokėjai už jas - 997Lt. ir esi atsiskaitęs.

Praktiškai "sutaupei" 2 Lt apmokėdamas.

Nežinau kaip dar paaiškinti.
2011-05-19 13:53 Mokslas » valiutos pirkimas » #951923

holdingas rašė: Pirkau PLN - 997, tiekėjui sumokėjau 999. Vat ir kur padėti 2 LT, jeidu D Atskaitingas asmuo PLN, o kas K?


K-536-teigiama val.kursų pasikeitimo įtaka
2011-05-19 13:28 Mokslas » valiutos pirkimas » #951902

holdingas rašė: smile smile


Mano galva, schema tokia:
kursą reikia imti ne atsiskaitymo dienos, o sąskaitos išrašymo, t.y. tos dienos kai užpajamuoji gautas prekes ar paslaugas. Tarkime tą diena 1000PLN - 999Lt. (pagal of.buh.kursą)
D-20XXX - 999 prekės
K-4431 - 999 skola tiekėjui

Nusipirkai valiutą kitą dieną.

1000PLN - 998Lt. - tiek išleidai pinigų, o pagal of.buhalterinį 997Lt.
K - 27XXX - 998Lt - tarkime pirkai iš kasos
D - 27PLN - 997Lt - padėjai į PLN kasą.
D - 63XX - 1Lt - VK pasikeitimas

Sumoki tiekėjui:
D - 4431 - 999Lt
K - 536 - 2 Lt VK pasikeitimas
K - 27PLN - 997
2011-05-19 12:57 Mokslas » SOS!!!Gal kas turi laiko gali padet tie finansiniais rodikliais » #951883

Dalia29 rašė:
www.airanas.lt/lt/products.html
A fig žino ko toks brangus, ir ne virš 2, o virš 3 litų smile O vakar akcija buvo...
Mano bendradarbiai išpeikė ir pirštą prie smilkinio sukiojo, o man skanu.
Na ten ne visai iš jogurto pagamintas, dar blogiau- miltelių smile
Nors Light man irgi nepatiko. smile


Airanas 2LIFE – tai unikalus gazuotas gėrimas, palengvinantis pagirias, puikiai malšinantis alkį ir troškulį.

Dalia29, čia paryškinta ištrauka tinka? smile
2011-05-19 11:50 Bendra » Pakuotės mokestis » #951837

holdingas rašė: Taip ir buvo.
Tai dabar turim sudaryti komisiją, kurį pakuotę pasvertų ir nustatytų jos svorį, ania?


Jeigu nėra pirminiuose dokumentuose (kartais tiekėjai duoda, kai pagrasini kuvalda), tai teks sverti.
2011-05-19 11:37 Bendra » Pakuotės mokestis » #951826

holdingas rašė: Sveiki. Atsistiktinai pirkom kelias prekes iš ES. Pakuotės mokestį skaičiuojam, ania?


Jei jau netyčia įvežėte ir išleidote į LT rinką, skaičiuojate smile
2011-05-19 09:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #951733
[quote=Luka_Paciolis]Na VMI patikrinimo metu, ypač jei yra tikrinamas pelno mokesčio apskaičiavimo teisingumas, visuomet atkreipia dėmesį į tai ar įmonės apskaitą tvarko vadovaujantis

Po truputį šviesėja akyse.
'uose pateiktose metodinėse rekomendacijose klaidų reikšmingumo kriterijus pateiktas procentais. Kaip suprantu įmonė gali nusistatyti savo klaidų kriterijus, juos atitinkamai mažindama arba didindama. Proto ribose.
2011-05-19 08:40 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #951706

Luka_Paciolis rašė: Klaidų taisymą reglamentuoja verslo apskaitos standartai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 str. 4 d. visas įmones įpareigoja finansines ataskaitas sudaryti, vadovaujantis šiuo įstatymu, verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais teisės aktais. smile


Aha, ačiū, Luka_Paciolis, žinau, skaitau, bandau suprasti :)
Tiesiog ar duos kas nors per galvą, jei klaidas apskaitoje taisysiu paprastesniu, t.y. perspektyviniu būdu. Kontroliuojančiom institucijom tai įdomu ar nelabai?
2011-05-19 08:33 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #951703

DaivuteR rašė:

VMI , svarbu kad būtu teisingai apskaičiuotas pelno mokestis.


Vadinasi teisingai patikslinu PLN už reikiamus metus, o kaip apskaitoje parodysiu - perspektyviniu ar retrospektyviniu būdu niekam neįdomu, taip?
2011-05-19 07:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #951682
Paaiškinkite kas ir kokiu griežtumu reglamentuoja praeitų metų klaidų taisymą persp.ir retr. būdais?
T.y. tarkime neįtraukta sąnaudų už 2009m. už kokius 300 000Lt (na, suma nemaža), bet tai sudaro kokį 2-3 procentus visų sąnaudų. O jei ta klaida viršija 5-6 procentus?
Aišku, norėtųsi taisyti paprastesniu būdu - t.y. šiais metais, nebelendant į 2009m. ir nedarant lyginamųjų lentelių.

Akcininkui tas pats kaip taisysi. VMI irgi nelabai rūpi, svarbu PLN reikiamų metų ištaisyti? Auditas. Nesiaudituojame.

Padėkite pamąstyti. Ačiū.
2011-05-18 10:59 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #951407

IlonaD rašė:

Elste rašė:
tai sodrai pranešate iki 06.01 d. kurią nors dieną. smile


Ačiū. :)


Randu, kad per 3 dienas
35. 9-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos.

Apie išankstinius pranešimus lyg ir nekalba.
2011-05-18 10:55 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #951403

Elste rašė:
tai sodrai pranešate iki 06.01 d. kurią nors dieną. smile


Ačiū. :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui