Tax.lt narys minora

M
Tax.lt narys nuo
2006-11-06
Miestas / vietovė
Utena
minora
forume parašė 178 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-11-21 14:21 Įvairūs » Direktoriaus pavadavimas » #581765
Dėkoju už atsakymą.
2008-11-20 16:26 Įvairūs » Direktoriaus pavadavimas » #581403
Direktorius susirgo,ligoninėj.Parašiau įsakymą dėl pavadavimo ir pridėjau "mokant 20% priedą nuo pareigybinio direktoriaus atlyginimo." Prašau patarimo kaip teisingai suformuluoti tą papildomą priedą , o gal kažkaip kitaip rašyti, juk neaišku kiek ten sirgs, o už ačiū nedirbsiu, tad sutiko biški mokėt, t.y. 20 % nuo jo atlyginimo.Ačiū.
2008-10-07 20:39 Bendra » Ilgalaikis turtas » #566568

Loreta13 rašė:

minora rašė: ilgalaikį turtą ir skaičiuoju nusidevėjimą.O kaip su korespondencija,juk sakykim kainuoja 10000+PVM, 5000,00 lt. sumokėjom iškart(nesupykit kad tai klausiu ne sąsk.koresp.skyrelyje).
Pirmiau gerai paskaitykite sutartį.
Ar tai lizingas ar veiklos nuoma, o gal tiesiog pirkimas su mokėjimo atidėjimu.
www.aat.lt/get.php?f.232
Nuo to priklauso ir korespondencijos.
Beje, PVM atskaityt galite tik turėdami PVM s/f.
Sutartis tam netinka.
Ačiū Loreta.Ryt reikalausim sąskaitos,nes priėmimo-perdavimo aktą turim,nors be sąskaitos gaunasi tas daiktas ne mūsų,nors tai pirkimas su mokėjimo atidėjimu.
2008-10-07 15:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #566481

Elyte rašė:

minora rašė: Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pirkom ilgalaikį turtą(konteinerį),tiksliau išsimokėtinai.Sąsk.išrašys tik visiškai atsiskaičius,išsiaiškinau,kad šį turtą galiu traukt į apskaitą pagal sutartį,kadangi jį naudojam.Ar gerai D -ilgalaikį ir kt mok.sumas(pvm), o K atsisk.sąsk(nes pusę sumos sumokėjom) ir skolą tiekėjams.O po to D-443 ir K pvm,bei atsisk.sąsk.O gal klystu?

Paprastas prekės gavimas pagal sąskaitas.
D12
D2431
K 443
apmokant
D 443
K 271
O sakykit kaip bus,kai sumokėsim visą sumą ir išrašys sąskaitą,kaip su ja?Dabar sutarty nurodyta suma pvz.11800 su PVM.nėra konkrečiai 10000+1800
2008-10-07 14:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #566449
Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pirkom ilgalaikį turtą(konteinerį),tiksliau išsimokėtinai.Sąsk.išrašys tik visiškai atsiskaičius,išsiaiškinau,kad šį turtą galiu traukt į apskaitą pagal sutartį,kadangi jį naudojam.Ar gerai D -ilgalaikį ir kt mok.sumas(pvm), o K atsisk.sąsk(nes pusę sumos sumokėjom) ir skolą tiekėjams.O po to D-443 ir K pvm,bei atsisk.sąsk.O gal klystu?
2008-10-07 14:02 Bendra » Ilgalaikis turtas » #566423

rimantas88 rašė:

minora rašė: Prašau patarimo.Pagal sutartį paėmėm išsimokėjimui didelį konteinerį.Mums sąskaitą išrašys tik tada kai būsim nebeskolingi.Kaip man jį įtraukti į apskaitą,jei turim tik išankstinio apmokėjimo sąsk., ir sutartį.Juk negaliu jo pajamuoti kaip ilgalaikį turtą ir pradėti skaičiuoti nusidevėjimą.Jei galit, tai gal ir sąsk. korespondenciją.Ačiū.


Pagal sutartį galite registruoti ilgalaikį turtą. O kad jie sąskaitą-faktūrą išrašįs vėliau o ne kaip priklauso - iš karto, tai Jų problemos.
Ačiū.Užregistruoju ilgalaikį turtą ir skaičiuoju nusidevėjimą.O kaip su korespondencija,juk sakykim kainuoja 10000+PVM, 5000,00 lt. sumokėjom iškart(nesupykit kad tai klausiu ne sąsk.koresp.skyrelyje).
2008-10-07 13:23 Bendra » Ilgalaikis turtas » #566395
Prašau patarimo.Pagal sutartį paėmėm išsimokėjimui didelį konteinerį.Mums sąskaitą išrašys tik tada kai būsim nebeskolingi.Kaip man jį įtraukti į apskaitą,jei turim tik išankstinio apmokėjimo sąsk., ir sutartį.Juk negaliu jo pajamuoti kaip ilgalaikį turtą ir pradėti skaičiuoti nusidevėjimą.Jei galit, tai gal ir sąsk. korespondenciją.Ačiū.
2008-10-07 06:55 Bendra » Sutartis » #566240

Ciccio rašė: Sukonkretink, kokia tai paslauga? smile
Tai būtų viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla.Suprantant,šis žmogus labai reikalingas,netoli pensija,bijo susigadint vidurkį,o jam mokėt po 5000 negalim,nes neverta,tad jis sutiktų dirbti tik individualiai.
2008-10-06 19:49 Bendra » Sutartis » #566190
Prašau patarimo.Priimam į darbą žmogų ,kuris vykdo ind.veiklą,sudarau su juo paslaugų teikimo sutartį,bet...sutartyje nurodau, kad už jo paslaugas mokėsiu po 2500 per mėn, ir ta sutartis galios 5 mėn.Sakykit ar VMI negalės kažko negera įžvelgti,sakykim darbo santykių.,ir ar jam nereikės sodrai kažkokių mokesčių mokėti.Mokės GPM 15 proc.iki gegužės mėn .2009 m.
2008-10-05 22:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #565907
Prašau parašykit kokia korespond.,kai iš darbuotojo atlyginimo atskaitom pagal vykdomus raštus.Ačiū.
2008-09-03 18:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #555401

Girele rašė:

minora rašė: Girele,labai prašau nesupykit,bet nerandu to pliuso, kur įvesti 150%,antroj kortelėj,kur priskaitymai-tarnybinės komand.kortelėj pažymiu poilsio dienas 8 val. ,tada tabelyje gaunasi 8/8.Kaip ir gerai.O toliau ?

toliau:
Ačiu už atsakymą,bet dar klausimėlis.Norint, kad skaičiuotų dvigubai ,kaip suprantų tų 07.26-27 d.nereikia žymėti kaip komandiruotės,nes jei nustatau darbą poilsio dienomis ,o po to pažymiu,kad tai tarn.komandiruotė nuo 07.26 d.,tai ir vėl randu skaičiavimą kaip už papr.darbo dieną.
2008-09-03 09:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #555086

Girele rašė:

minora rašė:

Girele rašė:

minora rašė: Komandiruotė 07.26-08.03,gaunasi 4 išeiginės dienos,sakykit kaip įvesti į programą,kad tas dienas skaičiuotų dvigubai,nes pažymėjus komandiruotę 1 d.d.vidurkis toks pat kaip ir paprastą d.d.Ačiū.

Tabelyje pažymėkite - tom dienom - kad dirbo kaip poilsio dieną, ir nurodykite apmokėjimą 150 proc.
Darbo grafike pažymiu, kad 07.26-27 d.dirbta 8 val.,tada einu į priskaitymus ,ten pažymiu,kad komandiruotė 07.26-08.03 d.,bet nerandu kur pažymėt 150 %,nes jei pažymiu 100,tada nesižymi 50%,tad 26-27 d.taip pat apsiskaičiuoja,kaip paprasta d.d.Gal galit paaiškint kaip pirmokui,juk nauji mokslo metai.Ačiu.

TABELYJE - ant reikiamų dienų paspaudžiate su pele - atsidaro langas, antroje kortelėje "tame tarpe" - prie poilsio dienų nurodykite dirbtas valandas, pvz.8, o šalia - prie pliuso - įveskite 150 proc.
Girele,labai prašau nesupykit,bet nerandu to pliuso, kur įvesti 150%,antroj kortelėj,kur priskaitymai-tarnybinės komand.kortelėj pažymiu poilsio dienas 8 val. ,tada tabelyje gaunasi 8/8.Kaip ir gerai.O toliau ?
2008-09-02 19:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #555001

Girele rašė:

minora rašė: Komandiruotė 07.26-08.03,gaunasi 4 išeiginės dienos,sakykit kaip įvesti į programą,kad tas dienas skaičiuotų dvigubai,nes pažymėjus komandiruotę 1 d.d.vidurkis toks pat kaip ir paprastą d.d.Ačiū.

Tabelyje pažymėkite - tom dienom - kad dirbo kaip poilsio dieną, ir nurodykite apmokėjimą 150 proc.
Darbo grafike pažymiu, kad 07.26-27 d.dirbta 8 val.,tada einu į priskaitymus ,ten pažymiu,kad komandiruotė 07.26-08.03 d.,bet nerandu kur pažymėt 150 %,nes jei pažymiu 100,tada nesižymi 50%,tad 26-27 d.taip pat apsiskaičiuoja,kaip paprasta d.d.Gal galit paaiškint kaip pirmokui,juk nauji mokslo metai.Ačiu.
2008-08-26 20:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #552852
Komandiruotė 07.26-08.03,gaunasi 4 išeiginės dienos,sakykit kaip įvesti į programą,kad tas dienas skaičiuotų dvigubai,nes pažymėjus komandiruotę 1 d.d.vidurkis toks pat kaip ir paprastą d.d.Ačiū.
2008-06-09 20:19 Bendra » Kuro normos » #530031

renata1113 rašė:

minora rašė: Gal yra buhalterių dirbančių vairavimo mokyklose?Norėčiau sužinoti kaip apskaičiuoti mokamajam automobiliui OPEL ASTRA kuro normą.Gal galit padėti?Juk ne nuo km skaičiuojasi,o valandai ar ne?


kada yra mokomasis vaziavimas, kuro norma yra didinama 20 proc.
apie tai parasyta Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 1995m. spalio 12 d. įsakyme Nr. 405 "Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos"
Dėkoju smile
2008-06-09 15:39 Bendra » Kuro normos » #529917
Gal yra buhalterių dirbančių vairavimo mokyklose?Norėčiau sužinoti kaip apskaičiuoti mokamajam automobiliui OPEL ASTRA kuro normą.Gal galit padėti?Juk ne nuo km skaičiuojasi,o valandai ar ne?
2008-05-28 18:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #526666
Norėčiau pasitikslinti ar gerai užbaigiau metus.Viso užbaigėm metus D39-K3411 28785,03.Pelno mokestis D651-K445 3742. Socialinis mokestis D3411-K445 864.Įmonė kaip UAB dirbo pirmus metus,anksčiau buvo ind.įm.Ar viskas gerai?Kovo mėn.po akcininkų susirinkimo D691-K331 1000,00 privalomas rezervas,nes įst.kapitalas 10000,00. Dividentų atsisakė dėl tolimesnės veiklos plėtimo.Šią operaciją įrašiau kovo mėn.ir todėl nuosavo kapitalo ataskaiton prie balanso už 2007 metus neįtraukiau.Dėkui už atsakymus.
2008-03-24 12:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #504182

Petronele rašė:

minora rašė:

Petronele rašė: Ar jūs alkoholio licenciją pasikeitėt taip, kad nebegalit stipresniais gėrimais prekiaut?
,keitėm tik kavinės adresą,nes persikėlėm į kitas patalpas

Išsirašot tvarkingai krovinio važtaraštį, persivežat visą alkoholį į naujas patalpas ir ramiai prekiaujat. Taigi čia ta pati licencija, Nr. tas pats, tik adresas pasikeitė. O dėl šv.ramybės parašykit paklausimą alkoholio ir tabako kontrolės inspekcijai.
Taip,jus teisi,bet jau kas padaryta ,tas padaryta.Okaip su tuo 1%.Pvz.jei prekių buvo už 5000 lt.,tai leidžiamiems atskaitymams tik galiu nurašyt už 50 lt.ar ne?Ir kaip su PVM?Dar norėčiau pasiteirauti kaip įtraukti nurašymą,kad PVM ataskaitoje matytusi prekių nurašymo PVM?
2008-03-23 14:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #504121

Petronele rašė: Ar jūs alkoholio licenciją pasikeitėt taip, kad nebegalit stipresniais gėrimais prekiaut?
,keitėm tik kavinės adresą,nes persikėlėm į kitas patalpas
2008-03-23 14:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #504120
Noriu pasirinkti prekę pagal raidę(kad nereikėtų ieškoti visose prekėse),bet man išmeta lentelę "TYPE MISMATCH IN EXPRESSION".Ką turėčiau daryti?
2008-03-22 16:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #503998

Petronele rašė:

minora rašė: Norėčiau pasitikslinti ar teisinga korespondencija.Įmonė persikėlė į kitas patalpas,keitė adresą,bei licenziją ,todėl prekiauti alkoholiu pirktu pagal seną licenz.,negali,tad jį nurašau D-neleidžiami atskaitymai K-mok.PVM ir K -atsargos.

Išprotėjot gal visai, kur jūs jį nurašėt? O ko tiekėjams negrąžinot? smile
Tiekėjams gražinom pusę,o kur buvo pirkta iš Sanitex sandėlių,tai sakė,kad nepriims,nes kai kurios prekės pirktos ir prieš mėnesį,bei dar seniau,o savininkė super rimta ir nerizikuoja jų parduoti,nors aš asmeniškai kitaip būčiau pasielgus.Dar su jomis nieko nedariau,todėl prašau jūsų patarimo,nes PVM ataskaitą turiu už kelių dienų priduoti.Ačiū už bet kokius patarimus.
2008-03-21 19:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #503859
Norėčiau pasitikslinti ar teisinga korespondencija.Įmonė persikėlė į kitas patalpas,keitė adresą,bei licenziją ,todėl prekiauti alkoholiu pirktu pagal seną licenz.,negali,tad jį nurašau D-neleidžiami atskaitymai K-mok.PVM ir K -atsargos.
2008-03-21 13:24 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #503773

Loreta rašė: Tikrai bet kokiu atveju išvežanr į trečiąją šalį, galit taikyti 0% PVM - tiek nuo visos vertės, tiek šiuo atveju nuo maržos (rezultatas tas pats, tik skirsis FR0600 pildymas).
Jei parduotumėt latviams - maržą taikyti būtų galima.
ačiū.
2008-03-21 12:48 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #503753
Prašau patarimo.Pirkom automobilį pardavimui iš ne PVM mokėtojo Lietuvoje (mes PVM mokėtojai),dabar jį parduodame rusams.Ar mes galim taikyti 0 PVM ,nes ta mašina bus išvežta.Ir jei mašina būtų parduota ,sakykim ,latviams .Juk maržos negalime taikyti,reiktų skaičiuoti 18 PVM?O gal aš klystu ir galim skaičiuoti PVM nuo maržos?
2008-03-20 20:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #503439
Norėčiau patarimo dėl korespondencijos.Perkam žemę už 10000 lt.Iš anksto sumokam avansą 2000 lt.,o likusius pinigus 4000lt.+80 lt.metinių palūkanų 2009 m.,bei vėl tokią pat sumą su palūkanomis mokėsim 2010 m.Viso suma 10160 lt.Iš anksto labai dėkoju ir visiems linksmų ateinančių švenčių.
2008-02-26 14:15 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl motinystės pašalpos apskaičiavimo » #494952

Tininga rašė:

minora rašė: Reikia patarimo.Darbuotoja gimdys rugpjūčio 5d.Kada ji turėtų išeit į dekretą.Ją priėmėm dirbt tik šiandien,ar galima tikėtis,kad jai skaičiuos nuo įmokų už antrą ketvirtį smile Ar jau šaukštai po pietų?

Ji turėtų išeit į dekretą birželio mėnesį. Tokiu atveju ji gaus tik minimalią pašalpą (apie 470 Lt) nes jai turėtų skaičiuoti iš IV ketvirčio, o tuo metu ji dar nedirbo. Jei pavyktų "pratempti" iki liepos mėnesio, tai skaičiuotų iš I ketvirčio. Tai irgi menka paguoda, nes tedirbs tik mėnesį su trupučiu, o padalins iš visų to ketvirčio darbo dienų.
Su vaiko priežiūros atostogomis geriau: jos turėtų prasidėti spalio mėnesį, tai IV ketvirtis, tad skaičiuos iš II ketvirčio.
Primenu, kad vaiko priežiūros pašalpai gauti reikia 7 mėn. stažo per 24 mėnesius. Į stažą įskaičiuotų ir dekretines.
Ji jau turi 1 mėn.stažo,nes dirbo vasarą,o gal ir gautusi tie 7 mėn,juk tai turėtų būti iki tos dienos, kai gims vaikelis?
2008-02-26 12:32 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl motinystės pašalpos apskaičiavimo » #494871
Reikia patarimo.Darbuotoja gimdys rugpjūčio 5d.Kada ji turėtų išeit į dekretą.Ją priėmėm dirbt tik šiandien,ar galima tikėtis,kad jai skaičiuos nuo įmokų už antrą ketvirtį smile Ar jau šaukštai po pietų?ta darbuotoja dar ir studentė.kokia jai būtų pašalpa jei visai neturėtų stažo?
2008-02-22 18:48 Apskaita & Auditas » Mažos kavinės apskaita » #493599
sakykit,pajamuojant sąskaitas būtinai kiekvieną prekę atskirai,pvz.duona.batonas.O negalima atskirti tik maisto prekes,alhokolis.Nes tiek daug sąskaitų,o jose prekių,o alga juokinga.
2008-02-19 12:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #491591

Nira rašė:

minora rašė: Prašau skubios pagalbos.Gavau sąsk.,kur tik nuolaida (praeitą mėn.didelis pardavimas ir suteikta nuolaida).Rašau D443-K609, uždarau D609-K39, bet peržiūrėjus sąnaudų ataskaitą, randu sąnaudas su +,o didžioje knygoje Kredite dviguba suma su minusu..Ką ne taip darau?Kortelėj įvedu sąnaudų sąsk .,609 ir gavimą rašau be minuso ženko,nors sąsk.gauta pvz.-10 lt.
tai kad saskaita 609 reikia uzdarinetiper kredita.
Sakykit,pajamų-sąnaudu suvestinėj rašyt 609 sąsk.kredite.DABAR MĖGINSIU.AČIŪ.O įvedant D443-K609 teisinga sąsk.koresp.?
2008-02-19 11:54 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #491571
Prašau skubios pagalbos.Gavau sąsk.,kur tik nuolaida (praeitą mėn.didelis pardavimas ir suteikta nuolaida).Rašau D443-K609, uždarau D609-K39, bet peržiūrėjus sąnaudų ataskaitą, randu sąnaudas su +,o didžioje knygoje Kredite dviguba suma su minusu..Ką ne taip darau?Kortelėj įvedu sąnaudų sąsk .,609 ir gavimą rašau be minuso ženko,nors sąsk.gauta pvz.-10 lt.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui