Tax.lt narys minora

M
Tax.lt narys nuo
2006-11-06
Miestas / vietovė
Utena
minora
forume parašė 178 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-08-23 17:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #429954
Reikia sąsk.korespondencijos galutiniam rezultatui.2007 m.pelnas-57000,o 2006m-2000 lt.Ar teisinga būtų-D654-K445 (tai pelno mokestis8550lt.),o kaip po to,kad uždaryti galutinai.Dividentų atsisakyta,pervedant tik į privalomąjį rezervą 5 %.Labai prašau išsamios sąsk.korespondencijos.AČIŪ smile
2007-08-03 21:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #424476

minora rašė:

Elyte rašė:

minora rašė: Kažkada buvau radus išsamią sąsk korespondenciją,kai metų gale skirstomas pelnas,t.y.koks procentas į privalomą fondą,kokios sąsk.korespondencijos.Gal kas žinot,nes aš jau nuo vakar vartau šį forumą,bet neatrandu.Labai AČIŪ.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas iš paskirstytinojo pelno.
Sudarant privalomąjį rezervą, apskaitoje registruojamas nepaskirstytinojo pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidėjimas. Panaudojus rezervą nuostoliams mažinti, apskaitoje registruojamas nuostolių ir privalomojo rezervo sumažėjimas. Elyte,nesupykit jei pasirodysiu kvailai.Visą laik vedžiau ind.įm.Odabar perėmiau UAB,todėl man neaiškios sąsk korespondencijos.2005m.-pelnas 1955lt.,o 2006-5kl.95524lt.,o 6 kl.-39621lt.,tai kokios būtų sąsk koresp.užbaigiant metus.Jei galit visas sąsk koresp.,įskaitant privalomą fondą,jei neklystųD691-K330 2845 lt,D65-K47būtų 8535lt.-pelno mokestis.Vienu žodžiu susimaišiau ir dabar pasimečiau,todėl labai pagalbos.

Ši sąskaita kredituojama:
D34 Pervedant pelną į privalomąjį rezervą, jei nenaudojama 69 sąskaita
D691 Pervedant pelną į privalomąjį rezervą

Ši sąskaita debetuojama:
K34 Dengiant nuostolį, jei nenaudojame 59 sąskaitos
K592 Dengiant nuostolį

Elyte,nesupykit jei pasirodysiu kvailai.Visą laik vedžiau ind.įm.Odabar perėmiau UAB,todėl man neaiškios sąsk korespondencijos.2005m.-pelnas 1955lt.,o 2006-5kl.95524lt.,o 6 kl.-39621lt.,tai kokios būtų sąsk koresp.užbaigiant metus.Jei galit visas sąsk koresp.,įskaitant privalomą fondą,jei neklystųD691-K330 2845 lt,D65-K47būtų 8535lt.-pelno mokestis.Vienu žodžiu susimaišiau ir dabar pasimečiau,todėl labai pagalbos.
2007-08-03 19:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #424464

Elyte rašė:

minora rašė: Kažkada buvau radus išsamią sąsk korespondenciją,kai metų gale skirstomas pelnas,t.y.koks procentas į privalomą fondą,kokios sąsk.korespondencijos.Gal kas žinot,nes aš jau nuo vakar vartau šį forumą,bet neatrandu.Labai AČIŪ.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas iš paskirstytinojo pelno.
Sudarant privalomąjį rezervą, apskaitoje registruojamas nepaskirstytinojo pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidėjimas. Panaudojus rezervą nuostoliams mažinti, apskaitoje registruojamas nuostolių ir privalomojo rezervo sumažėjimas. Elyte,nesupykit jei pasirodysiu kvailai.Visą laik vedžiau ind.įm.Odabar perėmiau UAB,todėl man neaiškios sąsk korespondencijos.2005m.-pelnas 1955lt.,o 2006-5kl.95524lt.,o 6 kl.-39621lt.,tai kokios būtų sąsk koresp.užbaigiant metus.Jei galit visas sąsk koresp.,įskaitant privalomą fondą,jei neklystųD691-K330 2845 lt,D65-K47būtų 8535lt.-pelno mokestis.Vienu žodžiu susimaišiau ir dabar pasimečiau,todėl labai pagalbos.

Ši sąskaita kredituojama:
D34 Pervedant pelną į privalomąjį rezervą, jei nenaudojama 69 sąskaita
D691 Pervedant pelną į privalomąjį rezervą

Ši sąskaita debetuojama:
K34 Dengiant nuostolį, jei nenaudojame 59 sąskaitos
K592 Dengiant nuostolį
2007-08-03 17:33 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #424437
Kažkada buvau radus išsamią sąsk korespondenciją,kai metų gale skirstomas pelnas,t.y.koks procentas į privalomą fondą,kokios sąsk.korespondencijos.Gal kas žinot,nes aš jau nuo vakar vartau šį forumą,bet neatrandu.Labai AČIŪ.
2007-08-02 17:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #424014

Elyte rašė:

minora rašė: Pasibaigus mėn.,norėdama uždaryti suvestinę 39 sąsk.einu per darbas-buhalt.-sąnąudų-pajamų suvestinę,bet patikrinusi randu tik nulius.Sąnaudų-pajamų sąsk.įvedu tik tas ,kurių reikia tam mėn.Patarkite,ką ne taip darau.

Jeigu prieš Įtraukti paspausite Peržiūra/Spausdinimas matysit viską. Paruošti galima bet kuriai datai, o įtraukus matysis tik per Operacijų žurnalą
Kai peržiūrėjau,o po to įtraukiau- viskas susitvarkė.AČIŪ.
2007-08-02 15:18 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #423918
Pasibaigus mėn.,norėdama uždaryti suvestinę 39 sąsk.einu per darbas-buhalt.-sąnąudų-pajamų suvestinę,bet patikrinusi randu tik nulius.Sąnaudų-pajamų sąsk.įvedu tik tas ,kurių reikia tam mėn.Patarkite,ką ne taip darau.
2007-08-02 15:11 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #423912
Pasibaigus mėn.,norėdama uždaryti suvestinę 39 sąsk.einu per darbas-buhalt.-sąnąudų-pajamų suvestinę,bet patikrinusi randu tik nulius.Sąnaudų-pajamų sąsk.įvedu tik tas ,kurių reikia tam mėn.Patarkite,ką ne taip darau.
2007-08-02 07:54 Programinė įranga » PROGRAMOS ĮRANGA » #423656
Mėn.pasibaigui per darbą-buhalt.-pajamų,sąnaudų suvestinę mėginu uždaryti mėnesį,bet kažkodėl kai įeinu į pajamų-sąnaudų ataskaitą-ji tuščia,tik nuliai.Prašau patarkit ką ne taip darau.
2007-07-11 19:15 Bendra » Patalpų nuoma » #416817

danaga rašė: Jei sutartis yra rašot kio ir tiek. O formoje FR0572 reikia įrašyti į 21 eilutę (su darbo santykiais nesusijosios išmokos) 300 Lt, o į 22 (arba 23 priklausomai nuo datos kada išmokėjot) 45 Lt.
AČIŪ
2007-07-11 17:52 Bendra » Patalpų nuoma » #416798
Ind.įmonė nuomuojasi patalpas iš fizinio asmens.Nuoma 300 lt.,iš tos sumos atsk.15 procentų GPM,kurį mes sumokam,o patarkit kaip parodyti tą mokėjimą.Ar užtenka KIO,kur parašysiu kad už nuomą sumokėjom,nes tas žmogus jokio dok .,už paimtus pinigus neturi.Sutartis sudaryta.Kaip formoje FR0572 tai parašyti?Ar tai būtų 18 eilutė-300,o 19 arba 20 eilutėje-45 lt.AČIŪ.
2007-06-29 22:18 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #413628
Sakykit,jei vaikui yra 18 metų,bet dar mokinsis ir kitais metais gimnazijos 12 kl.dar galiu taikyti tą 16 lt.?
2007-06-29 22:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #413624

Radionas rašė: O avansą išdavei išrašydama KIO?

minora rašė: Norėjau paklaust,kaip parodyti savininko atsiskaitymą avansinėje apyskaitoje.Pvz.savininkas išvyko komandiruotėn,jam kaip atsk.asmeniui D2435 išdaviau avansą K272.Kai grįžo,surašiau raštą,tada D 6118,o K 2435.Šį įrašą BŽ padariau ranka,bet į avansinę apysk.jis neįsitraukia.Ką ne taip darau?AČIŪ.

Taip.KIO nurodžiau kaip atsk.asmenį 2435.Dabar bandau traukti per gautus mok.dok.,į apysk.traukia,tik nežinau ar bus gerai,nes tai tik dienpinigiai.
2007-06-29 21:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #413620
Norėjau paklaust,kaip parodyti savininko atsiskaitymą avansinėje apyskaitoje.Pvz.savininkas išvyko komandiruotėn,jam kaip atsk.asmeniui D2435 išdaviau avansą K272.Kai grįžo,surašiau raštą,tada D 6118,o K 2435.Šį įrašą BŽ padariau ranka,bet į avansinę apysk.jis neįsitraukia.Ką ne taip darau?AČIŪ.
2007-06-26 19:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #412285

Loreta13 rašė:

minora rašė: Į kokią sąskaitą traukiate komandiruotės dienpinigius?Kokia tai būtų korespondencija?Ačiū. smile
O kas vyksta į komandiruotę smile Ir kam tos raudos smile :))
Savininkas.D2435/atsk.asmenys/-K 272,o kai atsiskaito K2435-D? ,manau 6118?
2007-06-26 19:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #412281
Su darbuotojais viskas o.k.Bet kaip su įmonės savininku?Jis perka daug ir smulkiai,kad nereiktų už kiekvieną sąsk.rašyti KIO,gal galima būtų išrašyti kaip atskaitingam asmenui KIO?uždėjau varnelę,kad mat.atsakingas,bet avansinės apyskaitos nedaro.Taip pat norėčiau jo komandiruotės išlaidas įtraukti į apyskaitą,bet nesiseka.Gal kažko nepadarau? smile
2007-06-26 18:13 Bendra » Komandiruotė » #412236
Dar klausimėlis.Jei bilietas pirktas tik į vieną pusę,o grįžo sakykim su kokiu draugu ar taip kuo,tai kaip skaičiuoti komandiruotės laiką.Ar užteks savininko sprendimo kuo kada iki kada? smile
2007-06-26 17:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #412228
Į kokią sąskaitą traukiate komandiruotės dienpinigius?Kokia tai būtų korespondencija?Ačiū. smile
2007-06-26 16:58 Bendra » Komandiruotė » #412216

Loreta13 rašė: Berods, viskas gerai :))
Labai dėkoju už greitą atsakymą. smile
2007-06-26 16:40 Bendra » Komandiruotė » #412206
Norėčiau pasitikslinti-įmonės savininkas išvyko į komandiruotę 16d. ,o grįžo 26d.Komandiruotė Vokietijoje -mašinų pirkimas.tai bus 11 d.,dienpinigiai 197 lt.Tai būtų 197*11d.=2167 lt.?Daugiau jokių dokumentų nepristatė.Parašiau įsakymą dėl komandiruotės,o kadangi jis atskaitingas asmuo ir jam buvo išmokėtas avansas,tai šią suma įrašysiu į jo avanso apyskaitą.Ogal aš klystu,nes tai pirmas komandiruotės forminimas ir skaičiavimas.
2007-06-20 20:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #410949
Norėjau sužinoti kaip šioje programoje registruojamas veiklos rezultatas t.y pvz.D39 sąsk.ir K3411, ar pelno paskirstymas.Ar tai daroma rankiniu būdu įrašant į BŽ.Ačiū. smile
2007-06-20 14:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #410795
Negaliu atnaujinti programos ,nes išmeta lentelę''An error occured while trying to replace the existing file.File access denied''.Norėčiau tolimesnių nurodymų .Ačiū. smile
2007-05-10 18:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #397562
Labutis visiems.Gal galit padėt dėl PVM.Kokia sąsk.korespondencija ,jei mėnesiui pasibaigus mums turi gražinti iš biudžeto ir atvirkščiai.Ir mėn.pasibaigus jei 2431 sąsk.-1578.,o 4484-sąsk 15073 lt.Kaip tai užbaigti sąsk korespondencijomis?Labai,labai ačiū.
2007-03-14 14:06 Pelno mokestis » PSD » #380793

volgadon rašė: Žinau 33.07 sausio -kovo mėn.
Labai ačiū.
2007-03-13 19:57 Pelno mokestis » PSD » #380485
GAL ŽINOTE KIEK MOKĖTI 2007M. I KETV. smile
2007-03-02 13:41 Programinė įranga » Dėl sodros įmokų » #377336
Norėjau paklausti kaip nustatyti darbo užmokestį,kad sodrai 30,98 skaičiuotų teisingai.Žmogus dirba tik 1 val.mokamas valandinis atlygis,pažymėjau kad dirba 0,175 etato,bet 30,98 -blogai skaičiuoja.Patarkit.
2007-01-24 12:12 Bendra » Del istatinio kapitalo » #363178
Gal galit patarti kokia sąskaitų korespondencija,jei įstatinis kapitalas 10000 litų,kurį įmonės savininkas suformuoja iš įmonės kasoje esančių pinigų?Buvo ind.įmonė ir ją pertvarko į UAB.Man tai nesigalvoja,nes gaunasi du kreditai. smile
2007-01-23 21:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #362849

Andron rašė:

minora rašė: Prekes nurašau periodiškai,t,y prekių likutis+gavimas ir likutis pagal revizijos aktą.Kaip galima nurašyti cente sunaudotas prekių sumą.Pvz:buvo 120+gauta 53,6 ir likutis 74,6 tai kaip nurašyti tą 99 lt.sumą.Gal galima per OŽ smile

O kaip pas Jus pajamuojamos atsargos į sandėlį - kiekinę išraišką ar suminę ?
Suminę,nes tai kavinė,kur daug prekių,todėl kiekinės vest neįmanoma,nes tada turėtų būti sėdinti darbo vietoje buhalterė,o ne gale mėn.susirenkanti tik popieriukus.Ar ne smile
2007-01-21 13:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #361557
Prekes nurašau periodiškai,t,y prekių likutis+gavimas ir likutis pagal revizijos aktą.Kaip galima nurašyti cente sunaudotas prekių sumą.Pvz:buvo 120+gauta 53,6 ir likutis 74,6 tai kaip nurašyti tą 99 lt.sumą.Gal galima per OŽ smile
2007-01-11 19:44 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #357839
Norėjau pakeist rekvizitus,bet meta lentutę "Uni SQL:Field"Kor-adresas not found",rekvizituose koresp.adresas atsiranda įrašas"Edit -1",o pamėginus kažką pataisyti-meta lentutę "Invalid field name kor adresas",kaip reikėtų tai ištaisyti?Taip pat daro,jei mėginu taisyti ir kitą įmonę.AČIŪ. smile
2007-01-08 20:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #356107

Andron rašė:

minora rašė: Patarkit kaip įtraukt deklaracijas,kurios grįžta iš muitinių,t.y mašinas pirkėjai išsiveža į Latviją ,tad mums grįžta PVM nuo parduotų maržinių mašinų.Ieškojau forume,bet nesuradau.Vadove taip pat neradau. smile

O kaip tai darote "popierinėje" buhalterijoje ?
Popierinėj buhalterijoje rašau D 4484 - K 5001 , tas PVM grįžta ,jo mokėt nereikia , o ta suma PVM apskaityta priskiriama pajamoms.Todėl linkėčiau įmonėms, kad kuo daugiau prekių pirktų "juodukai".Ir ką darytume be jūsų,Adron. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui