Tax.lt narys ramada

R
Tax.lt narys nuo
2007-04-18
ramada
forume parašė 132 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-27 00:12 Bendra » BALANSAS » #783500
gal galit kas patart smile smile smile
2010-03-26 23:07 Bendra » BALANSAS » #783496

liuxyte rašė:

ramada rašė: labai reikia pagalbos, paprašė bankas balanso, Iį niekad nepildėm, gaunasi kažkokios nesąmonės turto iš viso 4404, o kapitalo daly: kapitalo (savininko įnašų yra už 22388, nepaskirstytas pelnas(nuostolis) (75768), po 1m. mok. sumos 63923, per 1m. 986. juk negerai????

Ar jei bankas prašo, o mes jo nesudarinėjam, mes privalom jį pildyt?


Jei jums banko paslaugos reikalingos, tai privalote, o kas sudaro jūsų turto sumą ? Ar įeina čia ilgalaikis turtas, atsargos, pinigai kasoje ir banke, gautinos sumos ? Turtas turi būt lygus kapitalui.


tai vat kad turte IMT-3322, atsargų-693, pinigų-389, viso 4404
kapitale kaip ir minėjau sav įnašų 22388, nuostolis 75768, mokėtinos sumos 64395, neišmanau jau ką daryt, ryt tą balansą reikia reg. laišku į banką siust, tai kaip jį tokį nusiust, parašysi pievų, o jiei paskui kokį auditą ???
2010-03-26 22:28 Bendra » BALANSAS » #783491
labai reikia pagalbos, paprašė bankas balanso, Iį niekad nepildėm, gaunasi kažkokios nesąmonės turto iš viso 4404, o kapitalo daly: kapitalo (savininko įnašų yra už 22388, nepaskirstytas pelnas(nuostolis) (75768), po 1m. mok. sumos 63923, per 1m. 986. juk negerai????

Ar jei bankas prašo, o mes jo nesudarinėjam, mes privalom jį pildyt?
2010-03-26 21:42 Įvairūs » Ūkinių operacijų žurnalo pildymas » #783477
sirtuacija tokia, bankas reikalauja 2009 metinės pelno mok. ataskaitos (todėl ir žinau rezultatą) ir balanso, niekada nedariau, smile ir pasitikslinimui sakė turi gautis debito lik. metų gale = kreditų lik.+pelnas(nuostolis)
man viską surašius į balansą :kapitalas +po 1 metų gaut. sumos+per 1m.+kapitalas - nuostolis nesigauna ligybė
2010-03-26 21:18 Įvairūs » Ūkinių operacijų žurnalo pildymas » #783465
gal galit padėt, kaip susitikslint uopž D ir K sutampa, o paskui;
1.kasa+bankas+atsargos+IMT+kuras
2.savininko turtas+įmonės skolos+skola darb.+(real.pajamos+nereal.paj.-visos mat.išlaidos)

nu ir man ligybė nei kaip nesigauna smile
2010-03-13 15:21 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #775534
aš dar dėl įsakymo rašymo noriu paklaust, jei darbo sutartis tarkim sudaryta 2007-04-12 tai darbo diena paprastai laikoma sekanti diena,. tai įsakymą dėl atostogų rašome už laikotarpį nuo 2007-04-13 ---2008-04-12, o sekančiais metais jau bus nuo 2008-04-13---2009-04-12 smile
2010-03-13 14:03 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #775522

Alina55 rašė:

ramada rašė: DU už 03 gaunasi 191...

Kodėl DU 191 Lt, ar neišdirbo visų 11 d. d. (11 dienų atostogavo)?

Dirbo nuo 03,01 iki 03,14, oi tai gaunasi 8 d.d DU 600/22d.d.*8=218.18
O tą perkeltą dieną 03,20 darbo grafike pažymėta kaip darbo diena, tai ir prie atostoginių pridėjau smile AT nuo 03,15-03,28
2010-03-12 17:49 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #775413

laura9 rašė:

ramada rašė: Sakykit, o kaip apskaičiuot atostoginius jei dirba 0,75 etato. Atostogos nuo 03,15 14 kal.d. iki 03,28 imtinai. Čia gal reikia apskaičiuot kaip etatui, o paskui valandinį išsivest?
12 mėn. DU 800
01 mėn. DU 600
02 mėn. DU 600

Tokius skaičiuoju paprastai: priskaičiuotą DU dalinu iš dirbtų dienų ir dauginu iš atostogų dienų skaičiaus.

DU už 03 gaunasi 191, AT 360,66 (1d 2000/61*11) tai priskaitymą darau 03 mėn., gpm nėra, kadangi pritaikau npd ir pnpd, nuo bendros sumos apskaičiuoju g/f, 3,6,30.98 Sodrai (pervesiu 04mėn.+mok. nuo 03 gabaliuko Du) Išmoku 472,09 .
ar taip?
2010-03-12 15:17 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #775388
Sakykit, o kaip apskaičiuot atostoginius jei dirba 0,75 etato. Atostogos nuo 03,15 14 kal.d. iki 03,28 imtinai. Čia gal reikia apskaičiuot kaip etatui, o paskui valandinį išsivest?
12 mėn. DU 800
01 mėn. DU 600
02 mėn. DU 600
2010-01-28 20:38 Gyventojų pajamų mokestis » FR 0573 » #751975
negi niekas nežino? tai kokį tą kodą rašyt nuomai smile
2010-01-28 18:25 Gyventojų pajamų mokestis » FR 0573 » #751909
Startavo nauja 0573 ir niekaip nežinau kokią išmokų rūšies kodą parinkt, GPM sumokėtas už patalpų nuomą smile anksčiau buvo 23, o koks dabar?
2010-01-05 17:21 Bendra » FR 0471 » #738650

Rainis rašė:

ramada rašė: nu jau visai "susivėliau", ir nieko nesupratau, jei mes IĮ mokame už patalpų nuomą fiziniui asmeniui turinčiam verslo liudijimą visą laiką kas mėnsį rodžiau 0572, o gale metų 0573, tai man reikėjo pildyt 0471 ar ne?

1. Jūs negalite nuomotis patalpų iš fizinio asmens, turinčio verslo liudijimą, patalpų smile Toks liudijimas nesuteikia tokios teisės smile Kaip tokių paprastų dalykų nežinote?
2. Šiaip tai sumos, išmokėtos už paslaugas asmeniui su verslo liudijimu, yra B klasės pajamos. Bet ką darysite jūs, tai net nežinau. Nebent skubiai sudarykite su juo nuomos sutartį, tuo labiau, kad teisingai deklaravote - tai būtų A klasės pajamos. O gal ta sutartis ir yra, tik jūs pati dabar tą verslo liudijimą susapnavote? O mokesčius išskaičiavote ir mokėjote?


nu biški nusišnekėjau, nuomos sutartis yra, ten mama su sūnum turi omnitel saloną, na kaip ir tarpininkai, sūnus dirba su verslo liudijimu, o mama savininkė patalpų, ji ir nuomoja dalį jų, anksčiau sūnus išrašydavo prekių paslaugų pirkimo kvitą, mokame ir 15 GPM ir 6 Į.
2010-01-04 21:42 Bendra » FR 0471 » #738160
nu jau visai "susivėliau", ir nieko nesupratau, jei mes IĮ mokame už patalpų nuomą fiziniui asmeniui turinčiam verslo liudijimą visą laiką kas mėnsį rodžiau 0572, o gale metų 0573, tai man reikėjo pildyt 0471 ar ne?
2009-06-09 22:36 Bendra » Atostogos » #662673

Rolf rašė:

ramada rašė: Ar vistik reikia taip žaist?


GPM pagal išmokėjimą: iki 15d. arba iki mėn. pabaigos.
Sodrai: nuo 06 mėn. DU iki 07.15d. Nuo atostoginių už liepos mėn. iki 08.15d.


Ar teisingai supratau:
6,30 priskaitau ir išmoku DU+AT
iki 07,15 sumoku pajamų mok. nuo DU+AT o Sodrai tik nuo DU
7,30 priskaitau už likusią liepą DU
8,10 išmoku DU ir iki 08,15 pravedu nuo jos mokesčius + nuo AT Sodrai?

Ir dar jei galit dėl taikymo priminkit, 6,30 taikau DU+AT o 7 mėn ?
2009-06-08 22:11 Bendra » Atostogos » #662211
Man visą laiką makaluojasi tos atostogos. Tarkim išeina darbuotoja nuo 07,01 AT
AT turi būt išmokami iki atostogų, tai tarkim 6,30 išmokame DU už 6 mėn ir AT, pritaikome ir kažkaip ten įdomiai su tais mokesčių mokėjimais, ten man rebusas kažkoks, pajamų mok. sumokame, sodrai ne smile O negaliu tarkim kaip ir įprastai mes mokame iki sekančio mėn. 15 d.( 07,15) ir sumokėt viską nuo bendros sumos ? Ar vistik reikia taip žaist?
2009-06-07 17:31 Bendra » Klausimas del KIO, KPO israsymo (koresponduojanti saskaita) » #661741
Ar labai blogai jei KIO numeraciją pastaisiau prieš tai su korektorium patepus, atnešė savininkė seną sąskaitą ir labai daug perrašyt tektų smile
2009-04-21 15:15 Bendra » Nurašymo aktai » #645481

Loreta13 rašė:

ramada rašė: Įmonė ne PVM mokėtoja, aktą susistatysim kiek suprantu, ten net typo komisija turi būt, o kaip UOPŽ įrašyt?
Didėja sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) - mažėja atsargos.
Šioms sąnaudoms skirkite atskirą stulpelį.
O dėl "pardavimo", rekomendavau todėl, kad jei jūs parduosite tas gėles kad ir po 10 centų, jų pirkimo kaina bus leidžiami atskaitymai.:))


Dėkui Loreta13 , o tai jei aš jas pardavinėsiu pigiau nei jų savikaina, tai mažės atsargos, pardavimo kaina į sąnaudas, o skirtumui irgi naują grafą užsivest ? ar kaip?
2009-04-20 22:55 Bendra » Nurašymo aktai » #645180

Loreta13 rašė:

ramada rašė: IĮ prekiaujanti gėlėmis nepardavė visų gėlių ir dalis jų nuvyto, sakykit, kaip tai įformint ir kaip įrašyt UPOŽ? Šiaip parduotas nurašinėjam atsargų nurašymo aktu, o šiuo atveju gal kitoks reikalingas?
Ne kitoks.
Reik nurašymo akto.
Tik šiuo atveju tai bus neleidžiami atskaitymai.
Jei yra PVM, jį reik atstatyt.
O gal kam labai labai pigiai galėjote "parduot" :))
Nežinau, kaip ten su gėlių "natūralia netektimi".
Ar jums kiek nors leidžia nurašyt, juk išties tam tikra specifika.


Kad niekada dar nesusidūrėm su tokia situacija, jau ir taip labai pigiai pardavinėjam, o kitos nuvyto smile Įdomi tendencija, anksčiau su gėlių tiekėjais reikdavo kariaut dėl sąskaitų, o dabat taip visi sąžiningai rašo smile
Įmonė ne PVM mokėtoja, aktą susistatysim kiek suprantu, ten net typo komisija turi būt, o kaip UOPŽ įrašyt?
2009-04-20 22:05 Bendra » Nurašymo aktai » #645148
IĮ prekiaujanti gėlėmis nepardavė visų gėlių ir dalis jų nuvyto, sakykit, kaip tai įformint ir kaip įrašyt UPOŽ? Šiaip parduotas nurašinėjam atsargų nurašymo aktu, o šiuo atveju gal kitoks reikalingas?
2009-03-28 17:21 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #637218
Ačiū Loreta, viskas gavosi smile
2009-03-27 19:11 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #637046
IĮ iš fizinio asmens nuomojasi patalpas, tai tarkim 100 lt, - 6lt, GPM-15lt. čia lyg viskas ir aišku, bet 0572 A priede 16 langelyje reikia įrašyt kodą, tai kokį parinkt? Viskas kas susiję su nuoma, tai ten pajamos, tai gal iš vis jokio kodo nerašyt? Bet tada rodo, kad langelis turi būti užpildytas.

Ir dar, A priede į A6 įrašau nuomos kainą(100), A7 priskaičiuotą GPM sumą(15),
A17 sumokėtą GPM sumą(15), A18 priskaičiuotą sumą (15)

Jaučiu nupjoviau grybą smile smile rašo klaidas, jau nieko nesuprantu, neatitinka sumos
2009-02-02 19:13 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #613704
Turiu klausimuką, turime automobilį, (įm. veiklai perduosime tik š.m. sausį) remontavome, jį, eletros darbai, žibintai, kaladėlės ir t.t. sakė reikia visą tai reikia sutraukt ir pridėt prie vertės, nes remontas didina IMT vertę. Bet dabar kitas žmogus sako, kad tik kapitalinis remontas didina vertę smile Visai pasimečiauirnežinau ką daryt, ar tas remonto išlaidas dėt prie vertės, ar į sanaudas ???
2009-01-28 20:33 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #611334
Norėčiau pagalbos, nuomuojamės patalpas, pernai patalpų savininkas pats supildė KIT, o šiemet ne, reik pačiai smile davė tik 1-ą priedą su turto verte, o ką sakykit rašyt antrame priede, ten kur mėnesiai surašyti? Pernai ties balandžio mėn. buvo įrašytas vertės padidėjimas, o ką šiemet į tą antrą priedą rašyt?
2009-01-25 16:17 Bendra » Individuali įmonė » #608931
Savininkas daugiau niekur nedirba. Tai ką reik mokėt o ką ne?
2009-01-25 11:52 Bendra » Individuali įmonė » #608870
Sveiki, tiek daug diskusijų naujų mokesčių tema, kad kiek skaitau vis siūlo galo nerandu. Tai sakykit, jei IĮ pelnas minusinis, tai: kur anksčiau buvo 50 proc. bazinės pensijos, tai dabar 0,8*800=640 640*28.5proc.=182 kas mėn. nevėliau paskutinę mėn. d. O Į 864/12=72 irgi kas mėn. Ar taip?
2008-12-29 21:51 Bendra » Individuali įmonė » #594794

Rainis rašė:

ramada rašė:

smile pinigai K, o sav. turto sumažėjimas irgi K, tai kaip ir lygybės nėra smile

Savininko nuosavybė tai ne turtas (2 klasė), o nuosavybė (3 klasė) ir jos padidėjimas registruojamas kredite, o sumažėjimas - debete, taip kad lygybė yra.


Labai ačiū, ot kvaiša
2008-12-29 21:41 Bendra » Individuali įmonė » #594790

Loreta rašė: Na kaip sumokėjus delspinigius gali padidėti savininko nuosavybė? smile
Pinigai - sumažėjimas, savininko nuosavybė - irgi sumažėjimas.


smile pinigai K, o sav. turto sumažėjimas irgi K, tai kaip ir lygybės nėra smile
2008-12-29 21:36 Įvairūs » Bankrotas » #594789
Sveiki, turim labai sudėtingą situaciją. Ind. Įm. savininkės vyras mirė, pirmoji žmona reikalauja jų vaikui dalies, pačiai įm. savininkei pagal įstatymą priklauso tik 1/5 dalis turto, įmonė turi paskolą, o ir pats mirusysis turėjo pasaiėmęs paskolų asmeninėm reikmėm. Kaip suprantu tas kas paveldį turtą, tas ir skolas?
O jei sakykit, mes šiuos metus užbaigiam, susimokam VMI ir Sodrai, taršą ir t.t. tada skalbiam įm. bankrotą ( nes ir realiai situacija sunki, paskutiniu metu savininkė darė įnašus, o ir pernai metų pelno deklaracija buvo su -), ir užsidarom?
O tada pradedam kaip individuali veikla?

Dar norėjau paklaus, o auditas bet kokiu atveju bus, labai baisu kad ras kokių klaidų, į ką labiausiai reiktų atkreipt dėmesį? Labiausiai dėl įsakymų baisu, atsargos lyg tvarkoje, kuras taip pat, oi galva sukasi smile

Gal gali kas protingai part kaip tokiu atveju elgtis, nes tikrai savininkės gaila, nagais viena kabinosi, o dabar buvusioji nori viską atimt. Iš anksto dėkui.
2008-12-28 22:55 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #594313
Sveiki, IĮ pernai nusipirko automobilį, š.m. gruodį perdavė įm. veiklai. Suprantu, kad nusidev. skaičiuosim nuo 2009-01, bet sakykit nuo kurios vertės? Už tiek kiek pirkom, jau negalime skaičiuot, rinkos vertė jau ne ta. Galvojau gal paskaičiuot kiek jis nuo pirkimo iki perdavimo įm. dienos nusidevėt galėjo, ir tą sumą atimt iš pirkimo sumos? Bet per tuos metus buvo remontuotas nemažai, tai kur tas remonto iškaidas dėt ?
Pirkimo suma + remonto išlaidos - kiek per tą laiką kol buvo nenaudojamas jei būtų dirbęs galėjo nusidevėt = vertė nuo kurios dabar skaičiuot nusidevėj.?
2008-12-28 22:38 Bendra » Individuali įmonė » #594312
Norėjau paklaust kur teisingai įrašyt į ŪOPŽ delspinigius, pavėlavom sumokėt? Viena pažįstama aiškino kad į pinigų sumaž ir į sav. turto padidėjimą,nelabai suprantu smile ar teisingai paaiškino?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui