Tax.lt narys Rassa

R
Tax.lt narys nuo
2003-12-30
Rassa
forume parašė 555 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-04-23 09:36 Programinė įranga » Rivilė » #515262

michele rašė:

michele rašė: Labas rytas, norėjau Jūsų pasiklausti kur reikia viską surašyti, kad PVM sąskaitoje - faktūroje atspausdintų automobilio markę, vairuotoją, pakrovimo, iškrovimo laiką ir datą?

Iš anksto dėkoju



Kaip viską surašyti jau išsiaiškinau, bet dabar liko neaišku kur reikia įrašyti, kad parašytų kas išrašė sąskaitą

Pardavimas-menedžeriai(reikia pačiai įsivesti)
2008-04-22 16:34 Bendra » Vel komandiruotė... » #515106
Turiu atmintinę, kuri mane gelbsti esant neaiškumams.Gal ir Jums padės?
2008-04-22 09:21 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #514788

Darutiz rašė: Mano nuomone turėjai rodyti po patikslinimo

Ačiū už nuomonę.
2008-04-22 09:00 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #514772
[quote="Rassa"][quote="Rolf"]

Rassa rašė: sveiki,
Turiu ir aš panašią situaciją. Beskaitant iškilo ir man klausimas, ar gerai padau?. Įmonė 2007 pastebėjo 2006 klaidą-perdaug apskaičiuota sąnaudų. Klaidą ištaisiau didindama 2006m nuostolį., patikslinau PM deklaraciją. 2007 PM dekalracijoje atskaičiau 2006m nuostolį jau pgl. patikslintą 2006 PM deklaraciją.Klausimas būtų toks, kurį nuostolį turėjau nurodyti ar prieš, ar po patikslinimo PM dek.?
Atsiprašau, PM 19 eil. perdaug neleidžiamų atskaitymų smile Ačiū

Prašau Jūsų nuomonės, ačiū
2008-04-21 15:46 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #514601

Rolf rašė:

Rassa rašė: sveiki,
Turiu ir aš panašią situaciją. Beskaitant iškilo ir man klausimas, ar gerai padau?. Įmonė 2007 pastebėjo 2006 klaidą-perdaug apskaičiuota sąnaudų. Klaidą ištaisiau didindama 2006m nuostolį., patikslinau PM deklaraciją. 2007 PM dekalracijoje atskaičiau 2006m nuostolį jau pgl. patikslintą 2006 PM deklaraciją.Klausimas būtų toks, kurį nuostolį turėjau nurodyti ar prieš, ar po patikslinimo PM dek.?
Ačiū, gal suprasite ko klausiu?


Rašot, buvo per daug apskaičiuota sąnaudų, tai tikslinant 2006m. deklaraciją, turėjo sumažėti 2006m.nuostolis.
Klausimo jūsų nesupratau smile

Atsiprašau, PM 19 eil. perdaug neleidžiamų atskaitymų smile Ačiū
2008-04-21 13:07 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #514441

Rassa rašė: sveiki,
Turiu ir aš panašią situaciją. Beskaitant iškilo ir man klausimas, ar gerai padau?. Įmonė 2007 pastebėjo 2006 klaidą-perdaug apskaičiuota sąnaudų. Klaidą ištaisiau didindama 2006m nuostolį., patikslinau PM deklaraciją. 2007 PM dekalracijoje atskaičiau 2006m nuostolį jau pgl. patikslintą 2006 PM deklaraciją.Klausimas būtų toks, kurį nuostolį turėjau nurodyti ar prieš, ar po patikslinimo PM dek.?
Ačiū, gal suprasite ko klausiu?

Ačiū, nepamirškit ir manęs.
2008-04-21 12:43 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #514427
sveiki,
Turiu ir aš panašią situaciją. Beskaitant iškilo ir man klausimas, ar gerai padau?. Įmonė 2007 pastebėjo 2006 klaidą-perdaug apskaičiuota sąnaudų. Klaidą ištaisiau didindama 2006m nuostolį., patikslinau PM deklaraciją. 2007 PM dekalracijoje atskaičiau 2006m nuostolį jau pgl. patikslintą 2006 PM deklaraciją.Klausimas būtų toks, kurį nuostolį turėjau nurodyti ar prieš, ar po patikslinimo PM dek.?
Ačiū, gal suprasite ko klausiu?
2008-04-18 13:10 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #513800

Darutiz rašė: straipsnis man jokios naudos neatnešė. Reziumė: straipsnis apie tai, kad buvo padaryti AB įstatyme pakeitimai, ir svarbiausia "vietoje anksčiau įvardyto dydžio – grynasis ataskaitinių metų pelnas – reikalaujama vartoti ataskaitinių metų pelną." Ir tipo dabar nebeaišku ką pasirinkti. Visiems viskas aišku. Visas straipsnis apie tai nors užtektų tik vienos pastraipos. Mes ir taip jau žinom, kad įstatymų leidėjai yra moliūgėliai... smile

Ačiū už nuomonę. Mane šis straipsnis suintrigavo, pradėjau abejoti, ar tesingai dirbu. Visgi Pačiolis sugeba įpūsti abejonių vėjo.
2008-04-18 12:40 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #513793
Sveiki,
Jūsų nuomonė apie šį straipsnį.Ačiū www.vakarai.lt/article.php?id=135&print
2008-04-09 16:05 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #510103
Sveiki,
Noriu pasitikslinti.PM deklaracijoje -74 eil(sumokėta avansinių mok.)rašoma bendra suma, įmonės sumokėti avansai ir VMI sudengimai su PM mokes.permoka?
Ačiū
2008-04-09 09:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #509875
Reziumė.Jei yra perkoma, bet kurio mokėtino mokesčio Jūs sudengimus darote 12.31 data.Taip?Ačiū[/quote]

O man atrodo, kad sudengti vieną mokestį kitu kaip tik draudžia. Vienintelis sudengimas, tai avansu sumokėtu pelno mokesčiu galima sudengti apskaičiuotą pelno mokestį už 2007 metus, ir balanse rodyti mažesnį pelno mokesčio įsipareigojimą.
Kitų mokesčių permokas reikia rodyti kaip kitą trumpalaikį turtą, o nepriemokas - kaip įsipareigojimus.[/quote]
Jūsų nuomone, jei yra permoka ar mokėti avansai: NT, L.Socialinio, PM .Galiu ar negaliu daryti sudengimų 12.31 d.?
Ačiū už nuomonę.
2008-04-08 16:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #509639
VMI suder.surašomas pagal jau pateiktas deklaracijas ir sumokėtus mokesčius iki suderinimo datos. jeigu suder.aktas 12.31, tai vmi ir negali matyti kas pas jus priskaityta 12.31 ir lik.nesutaps, o kai deklaruojat NT tada galit vėl pasiderinti, kad ir telefonu.[/quote]
Ačiū už pagalbą.Sekmės[/quote]
Reziumė.Jei yra perkoma, bet kurio mokėtino mokesčio Jūs sudengimus darote 12.31 data.Taip?Ačiū
2008-04-08 16:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #509632

monde09 rašė: Avansų nemokėjom, tačiau turime 2006 permoką( avansinius mok.2006m) .Jūsų nuomone, sudengimas it tokiu atvėju atliekamas 12.31 data? Tuomet nesutampa suderinimas su VMI. Ačiū už nuomonę.


VMI suder.surašomas pagal jau pateiktas deklaracijas ir sumokėtus mokesčius iki suderinimo datos. jeigu suder.aktas 12.31, tai vmi ir negali matyti kas pas jus priskaityta 12.31 ir lik.nesutaps, o kai deklaruojat NT tada galit vėl pasiderinti, kad ir telefonu.[/quote]
Ačiū už pagalbą.Sekmės
2008-04-08 11:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #509465
Priskaitot NT mokestį:
D 612x
K 485

Jei mokėjote avansinius mokesčius, tada 2007.12.31.:
D 485
K 2023

Sumokat NTM:
D 485
K 271[/quote]
Avansų nemokėjom, tačiau turime 2006 permoką( avansinius mok.2006m) .Jūsų nuomone, sudengimas it tokiu atvėju atliekamas 12.31 data? Tuomet nesutampa suderinimas su VMI. Ačiū už nuomonę.
2008-04-08 11:10 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #509437
Sveiki,
Noriu pasitikslinti.Įmonė paskaičiuoja 2007m NT mokestiį, 2007-12-31 d. registruoja D-622
K-485.2008m deklaruoja:D-485 K-263
Ar teisingai darau sudengimą?(po deklaracijos pateikimo?)Ačiū
2008-04-07 10:46 Bendra » Vel komandiruotė... » #509038

SALOME rašė: gali

Ačiū, tokio greito atsakymo nesitikėjau, smile
2008-04-07 10:44 Bendra » Vel komandiruotė... » #509035
Sveiki,
Įsakyme, už komandiruotėje būtas poilsio dienas nurodau LR Darbo Kodekso 194 str.1 punkto nuostatas t.y. už buvimą komandiruotėje poilsio dieną suteikiama darbuotojams per mėnesį kitą poilsio dieną.
Žinau, kad buvo kažkada diskusija šiuo klausimu. Ar niekas nepasikeitė, ar galiu nurodyti šį str.?
Ačiū
2008-04-03 15:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #508344

Rolf rašė:

Rassa rašė: Sveiki, Prašau, parašyte sąskaitų korespondenciją paskirčius dividendus.Ačiū


D 694 araba 341
K 448x- kitos mokėtinos sumos

Noriu pasitikslinti Ar teisingai?
D-694
K-4481
D-693
K-342 nepaskirs.pelnas
Ačiū
2008-04-03 14:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #508301

Rassa rašė: Sveiki, Prašau, parašyte sąskaitų korespondenciją paskirčius dividendus.Ačiū

Radau, ačiū
2008-04-03 14:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #508294
Sveiki, Prašau, parašyte sąskaitų korespondenciją paskirčius dividendus.Ačiū
2008-03-27 14:21 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505415
Jei tai esminė klaida:
D 4451
K 342

Jei buvo priskaitytas mokestis, reiškia jis buvo 4451 kredite.
Kodėl norite debetuoti 2633 sąskaitą?[/quote]
Ačiū Jus teisus 4451
2008-03-27 13:33 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505368
2006m klaidingai apskaityta t.y. pripažintas , kaip mokėtinas mokestis.(uždarytos sąskaitos, padaryti sudengimai) 2007 pastebėta klaida ir šio mokesčio permoka užreg. D-2663 K-4451

Manau, kad klaidos taisymas turėjo būti:
D 4451
K 651[/quote]
Dar mąstau, kadangi buvo pastebėta 2007 patvirtinus FA.Klaida reikšminga, 2007m patirtas nuostolis.Manau turėčiau reg. taip D-2633 K-342
Kaip manot, ačiū
ps taip ir būna "prigrybauji" po to tenka grybienę srėbti.
2008-03-27 12:57 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505316
[quote="Rassa"]

Rolf rašė:

Rassa rašė:

Rassa rašė:
Ačiū Man nesigauna balansas. 2007 atliktas koregavimas t.y reg. permoka D-2633 K-4451. 2007-12.31 sudengiant man "pakinba" Gal neteisingai buvo reg. premoka, kaip manot?


Sunku ką nors pasakyti, kai neaišku, kokia klaidą taisėte

2006m klaidingai apskaityta t.y. pripažintas , kaip mokėtinas mokestis.(uždarytos sąskaitos, padaryti sudengimai) 2007 pastebėta klaida ir šio mokesčio permoka užreg. D-2663 K-4451 Patikslinau MP mok. deklaracija, turėjau mažinti ir 34 sąskaitą?
Niekaip nesusidėlioju , ačiū
2008-03-27 12:42 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505307
[quote="Rolf"]

Rassa rašė:

Rassa rašė:
Ačiū Man nesigauna balansas. 2007 atliktas koregavimas t.y reg. permoka D-2633 K-4451. 2007-12.31 sudengiant man "pakinba" Gal neteisingai buvo reg. premoka, kaip manot?


Sunku ką nors pasakyti, kai neaišku, kokia klaidą taisėte

2006m klaidingai apskaityta t.y. pripažintas , kaip mokėtinas mokestis.(uždarytos sąskaitos, padaryti sudengimai) 2007 pastebėta klaida ir šio mokesčio permoka užreg. D-2663 K-4451
Niekaip nesusidėlioju , ačiū
2008-03-27 12:28 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505286
[quote="Rassa"]

Rolf rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Blaškausi su Šio mokesčio reg. 2006m. mokėjom LS pgl. 2005m veiklos rezul.-pelną.2006m patyrėm nuostolį. Rezultate gavosi permoka. 2007m patyrėm pelną.2007.12.21 reg. D-651 K- 4450, D-34 K-651. o gal iškarto daryti sudengimą? Kaip teisingai reikėtų užreg.? Ačiū


Pirmiau paskaičiuojat socialinį mokestį. Korespondencijas gerai surašėt.
Paskui sudengiat:
D 4450
K 263x- iš anksto sumokėtas socialinis mok.

Ačiū Man nesigauna balansas. 2007 atliktas koregavimas t.y reg. permoka D-2633 K-4451. 2007-12.31 sudengiant man "pakinba" Gal neteisingai buvo reg. premoka, kaip manot?
2008-03-27 12:00 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505238

Rolf rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Blaškausi su Šio mokesčio reg. 2006m. mokėjom LS pgl. 2005m veiklos rezul.-pelną.2006m patyrėm nuostolį. Rezultate gavosi permoka. 2007m patyrėm pelną.2007.12.21 reg. D-651 K- 4450, D-34 K-651. o gal iškarto daryti sudengimą? Kaip teisingai reikėtų užreg.? Ačiū


Pirmiau paskaičiuojat socialinį mokestį. Korespondencijas gerai surašėt.
Paskui sudengiat:
D 4450
K 263x- iš anksto sumokėtas socialinis mok.

Ačiū
2008-03-27 11:44 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #505224
Sveiki,
Blaškausi su Šio mokesčio reg. 2006m. mokėjom LS pgl. 2005m veiklos rezul.-pelną.2006m patyrėm nuostolį. Rezultate gavosi permoka. 2007m patyrėm pelną.2007.12.21 reg. D-651 K- 4450, D-34 K-651. o gal iškarto daryti sudengimą? Kaip teisingai reikėtų užreg.? Ačiū
2008-03-26 09:26 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #504470

Vifi rašė: Nežinau, ką ir patarti smile
Galima prašyme aišku EUR sumos nerodyti...

Ačiū už pagalbą, bandysiu tartis.
2008-03-26 09:03 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #504459

Vifi rašė:

Rassa rašė: Ačiū, aš irgi taip manau. Nes LV įmonė nurodo eur Latvijoje galojančiu kursu. Taip išeitų, kad mes patiriame NVK?

Taip išeina smile

Rassa rašė: Mes neturime LTV sąskaitos , bet manau jei ta įmonė prašyme nurodo LVL, mes grąžindami konvertuojame tos dienos kursu į eur. Kaip manot? ačiū

Manau, kad Jus teisi smile

Ačiū
Gerai pagalvojus, abiem atvėjais įmonė patiria NVK.Gal prašyti, kad įmonė nenurodytų sumos, tik prašytų grąžinti permoką? Ar atbuline data, t.y mums jau pervedus skirtumą eur-tai sumai?
Pasimečiau tarp dviejų "pušų" smile
2008-03-26 08:45 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #504449

Vifi rašė: Faktiškai turėtumėt grąžinti ta valiuta, kuria gavote, t.y. LVL, bet galimas variantas, jei LVL sąskaitoje neturite, grąžinti ir kita valiuta, pvz. EUR.
Bet tada, man atrodo, prašyme reikia paminėti: "prašome grąžinti xxLVL permoka kita valiuta, EUR, kas sudaro xxEUR". Arba kažkaip panašiai smile

Rassa rašė: sveiki,
Latvijos įmonei buvo išrašyta sąskaita eur. LV įmonė pervedė latais. Permoką prašo grąžinti eur. Man atrodo, kad turėtų prašyti grąžinti ta valiuta kuria pervedė.
Kaip manot, LV įmonės permokos grąžinimo prašyme, kurią valiutą latus ar eur turėtų nurodyti ?


Ačiū, aš irgi taip manau. Nes LV įmonė nurodo eur Latvijoje galojančiu kursu. Taip išeitų, kad mes patiriame NVK?Mes neturime LTV sąskaitos , bet manau jei ta įmonė prašyme nurodo LVL, mes grąžindami konvertuojame tos dienos kursu į eur.
Kaip manot? ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui